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审计发现问题整改落实作表态发言文档格式.docx

1、我们将严格按照审计组的50要求,及时提供真实、完整的资料、数据和情况,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。不管是今天参会的部门,还 是需要延伸审计的单位,只要审计工作需要,一定严格按 照审计组要求的时限、方式和程序,真实、全面地提供经 济指标、财政收支、财务收支、债务等资料和数据。同时, 我们也将竭尽全力搞好服务,为审计 组在团省委期间的工作和生活提供便利条件。 二是发现问题迅速整改。针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节,我们一定正确认识、正确对待,绝不回避矛 盾、推卸责任、掩盖事实。我们将随时与审计组保持沟通 联系,严格按照审计组的意见和要求,逐项落实整改措施, 坚决、迅速整改到位。 三是进一步

2、提高经济管理水平。我们将以这次审计工作为契机,虚心听取各位领导、各位专家的意见建议,认真查找差距、改进工作,进一步规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为,努力提升经济管理水平,推动团省委工作实现新发展。 最后,祝各位领导、各位专家,在团省委期间工作顺利, 生活愉快! 谢谢大家。 2篇二:审计进场会财务表态讲话稿 内部审计进场见面会 (高校财务表态讲话稿) 同志们: 刚才,审计处处长和审计小组组长介绍了今年学校开展 2014 年 2015 部门预算决算审计工作的依据、目标、任务、内容以及工作步骤和程序,对我校 2014 和 2015 年度部门预算执行情况等审计工作进行了

3、全面部署;对我处 配合此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此,我 代表财务处对审计组的进场表示欢迎!对审计处对我处财务工作的支持和帮助表示感谢!下面我讲几点: 一、积极落实 2014、2015 年度预决算审计决定,推动学校财务管理迈上新台阶 我处高度重视审计工作。处长多次表示要把对财务的各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障和支撑。在 2015 年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间,我处各科室认真对待、积极配合、及时整改,做到了边审计,边整改,边规范,收到了良好的效果;特别是收到相关的审计报告或交换意见后,能够针对审计发现和提出的问题,我处迅速召开专题会议,通

4、报审计中发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实,及时反馈审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外,其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改,或者在整改过程中。 二、规范学校财务管理,不断提高学校财务管理水平针对 2015 年审计过程中发现的问题,我处积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切实规范财务管理。 (一)规范工作程序。为适应当前财政改革要求,最大限度地避免和排除权力运行过程中人为因素的干扰;近年来, 我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责分工和工作流程,建立健全部门预算、财务核

5、算、专项资金等管理办法,内部会计监督制度健全,制定了包括大学财务管理规定、大学预算经费使用审批程序和额度管理规定、大学暂付款管理办法和大学差旅费管理办法、大学“创新强校工程” 专项资金管理办法(试行)等在内的资金的管理和使用制度。配合财务专项资金的使用内部大学“创新强校工程”专项资金管理办法补充规定和财政专项资金报销注意事项等,风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用语、重大事项决策、业务流程等等,提高资金资产使用及财务核算的规范性和有效性。制度修改完善年。 (二)规范编制部门预决算。学校的预决算编制,严格依据国家和省级部门预算编制办法和大学预算管理办法编制年度部门预算和学校年度财务预算, 部门

6、单位预、决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致,严格按照国家有关规定,将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门预算管理的预算收支进行管理和使用。日常财务管理和会计核算工作严格按照预算执行。部门决算编制范围涵盖了学校所有资金,基本建设类资金按要求准确填报,部门结算账表一致。 (三)强化资金管理。在日常会计核算工作中,严格执行财政资金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度; 教育事业收费等收入及时足额上缴财政专户,严格按照规定办理财政收入预算级次、预算收支科目入库。 应该说这些年来,在上级部门的各种专项检查、审计过程中,在其指导和帮助下,学校的预算编制、资金管理、 财务运行、预算执行等工作在不

7、断改进,日趋科学、规范, 得到了主管部门的肯定。截止 2015年,我校已经连续 12 年获得省部门决算类报表先进单位的称号。 但是由于日常核算工作的繁杂,存在这样那样的不足, 也希望通过此次审计,也使学校的财务预算执行及决算工作能百尺竿头更进一步。篇三:2011 年审计工作的表态发言 在全县审计、财政、国土、统计暨人力资源和社会保障工 作会议上的发言 县审计局局长冯喜林 (2011 年 4 月 12 日 ) 各位领导、同志们: 根据会议安排,我就 2010 年全县审计工作开展情况和2011 年审计工作任务做简要汇报。 一、2010 年工作回顾 2010 年,我县审计工作在县委、县政府的正确领导

8、下, 在上级审计部门的关心支持下,紧紧围绕全县工作大局, 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真践行科学发展观,狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设,依法履行审计职责,圆满完成了全年各项审计工作任务。共审计单位和项目 49 个, 占计划 108.9%;查出违规行为金额 414 万元,已收缴财政资金 324 万元;审计核减固定资产投资额 294 万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息 53份,向被审计单位或有关单位提出审计建议 70 条,已被采纳审计(转载于:wWW.cSsYq.cOM书业网:审计问题整改表态发言)建议 49 条。麟游县 2

9、009 年财政预算执行情况审计和麟游县城市生活垃圾处理厂建设工程决算审计两个项目被评为全市优秀审计项目。 二、2011 年工作任务。全年审计计划涉及 6 个方面,共55 个项目。其中:财政审计 14 个、行政事业单位财务审计8 个、社保资金审计 4 个、农业和资源环保资金审计 3 个、固定资产投资审计 16 个、领导干部经济责任审计约 10 个。 1、全力抓好财政预算执行审计。一是集中力量协助市审计局搞好地方政府性债务审计;二是抓好对县财政局、地税局等 10 个预算单位的审计;三是结合乡镇机构改革对部分乡镇财政进行审计。 2、继续抓好行政事业单位审计。一是对县卫生局、县住建局等 7 个县级部门

10、 2010 年财政财务收支进行审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策和惠民政策、执行财经法规情况;二是按照省审计厅要求,对 20092010 年全县义务教育政府投入及教育附加征收、使用情况进行专项审计调查。 3、重点抓好农业与资源环保审计。一是坚持以“三农”审计为重点,通过涉农资金和项目审计,促进国家惠农强农政策落实;二是资源环保审计重点突出关注资源环保、节能减排专项资金管理、绩效和政策落实情况;三是积极配合省、市审计机关,做好渭河流域治理专项资金审计、土地整理资金审计和土地出让金使用情况审计。 4、着力抓好社保资金审计。强化对民生资金流转过程及使用效果的审计监督,重点抓好城镇职工医疗保险基金

11、、养老基金、就业和再就业专项资金及廉租房建设资金的审计调查。 5、突出抓好重点项目审计。对政府投入较多的中小学校舍安全工程、集中供水工程、卫生院建设工程、县中心敬老院建设工程等重点项目开展审计;同时,积极配合县纪委、监察局做好工程建设领域突出问题专项治理工作;继续开展5.12 地震灾后恢复重建项目审计和跟踪审计。 6、切实抓好经济责任审计。加强对重点部门、重点单位主要领导干部的经济责任审计,逐步建立和推行领导干部任中审计和任期内轮审制度。经济责任审计重点关注领导干部贯彻执行国家重要经济政策和决策情况,关注其决策权、执行权的运用情况,关注其有关的管理、决策等活动的经济和社会效益情况,依法规范审计

12、评价。同时,切实抓好乡(镇)党委书记、乡(镇)长同步审计试点工作。 三、主要工作措施 (一)创新审计理念,提升审计监督能力。一是坚持依法审计。坚决贯彻执行审计法规,切实行使审计监督权, 维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,提供真实的审计信息;二是坚持科学审计。不断改进审计组织方式和技术方法,进一步提高审计工作效能;三是坚持文明审计。贯彻实事求是、客观真实、公平公正的审计工作原则,促进文明审计、和谐审计;四是坚持廉洁审计。建立廉洁审计的长效机制,认真落实审计工作纪律,健全完善各项廉政制度。 (二)强化审计服务,增强审计监督成效。一是通过查错纠弊,为党委、政府决策发挥建设性作用。加强对县委、县政府

13、有关政策贯彻落实情况的审计,注重加强综合分析 和调查研究,为党政领导决策提供有力参考;二是创新审计方式方法, 为和谐社会建设发挥积极的促进作用。通过有效配置审计 资源,进一步加强审计监督,健全完善各项管理制度,保 障各类资金安全,以审计监督促社会和谐;三是正确处理 监督与服务的关系,为规范财政财务管理发挥前瞻性作用。把服务理念贯穿于审计工作的全过程,坚持从微观入手, 从宏观着眼,注重从深化改革、加强管理、完善制度的层 面揭示问题,规范管理行为,促进财政财务管理水平不断 提高。 (三)提升审计质量,增强审计公信力和执行力。一是着力打造“精品项目”。加大工作力度,大力培植“优秀项目”,力争今年有

14、3 个审计项目入选全市、全省优秀审计项目; 二是进一步加强审计质量管理工作。认真抓好新颁布的审 计实施条例和审计准则的学习贯彻,积极探索审计质量复 核、审计现场管理方式,确保对审计项目实施全面有效的质量控制。 (四)提高审计能力,加强审计队伍建设。坚持把提高审计能力作为队伍建设的核心,积极探索审计人员业务培训途径和方法,不断提高全体审计人员各项业务能力和素质,培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍,为推动全县审计工作科学发展提供保障。 谢谢大家!篇二:安装造价员实习周记安装造价员实习周记第一周周记到公司的第一天师傅问我 在学校学了些什么,我一时竟不知怎么说。我跟师傅说学 的挺广的,不过都不算怎么深入。师傅问我预算学得怎么 样,我说没怎么深入,只是学的些基础。看来我得从头好 好学习了。第一天,师傅拿了一套简单的建筑图纸给我, 是前不久刚完工的小区的附带

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