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技术文件管理制度WLWI0401.docx

1、技术文件管理制度WLWI0401xxxx有限公司质量体系文件文件名称技术文件和资料管理办法版 本0 页码1 OF 9文件编号LGQD-QS-P-M03-Z01生效日期 2014年02月10日1 目的为确保质量体系运行中使用的技术文件和外来资料都是有效版本,且处于受控状态,制订本规定。2 适用范围 本规定适用于本厂与质量管理体系有关的所有技术文件和外来资料(包括磁、光盘文件和其它载体和形式的文件)等的控制。3 职责3.1 技术部负责全厂技术文件的描绘、晒制、发放、管理、控制以及国家标准、行业标准、企业标准和顾客提供的工程图纸、工程规范/标准、技术协议、更改单的评审与管理。3.2 综合部负责质量协

2、议的评审及管理。3.3 技术部负责归档技术文件的保管、利用等。3.4 各文件使用部门负责本部门技术文件和资料的管理。4 文件内容4.1 技术文件的分类与控制范围a) 产品图纸、产品标准/企业技术标准、专用设备工装图纸、包装设计资料;b) 工艺文件包括工序操作指导卡片、材料消耗定额、工艺装备文件、作业指导书;c) 检验规程、检验指导书;d) 国家标准、行业标准及企业标准;e) 顾客提供的工程图样、工程标准/规范和技术质量协议等外来与产品质量有关的文件和资料等。4.2 编制技术文件的基本要求4.2.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续,外来文件的审批不是对文件内容的审批,而是对文件

3、的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 4.2.2 收到顾客提供的工程图纸、工程规范/标准、技术协议、更改单等与质量有关的技术文件后,技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审,确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求,总工(或被授权人)批准,并保存记录。顾客提供的质量协议由综合部按上述要求评审,由综合部部长(或被授权人)批准,并保存记录。 4.2.3 技术文件的签署人及其职责发 文范 围 受 控 印 章编 制技术质量部审 核AAA批 准AAA收 文部 门综合科日 期06.2.08日 期06.2.09日 期06.2.10xxxx有限公司质

4、量体系文件文件名称技术文件和资料管理办法版 本0 页码2 OF 9文件编号LGQD-QS-P-M03-Z01生效日期 2014年02月10日4.2.3.1 设计/编制由授权职能部门的设计人或编制人签署,并对技术文件的正确性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。4.2.3.2 校对由直接设计、编制人以外的本专业人员对技术文件实施校对并签署,负有校对无误的责任。 4.2.3.3 审核由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件符合国家法律 法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署,对其完整性、正确性、统一性负责。 4.2.3.4 标准化由标准化工作人员对技术文件是否符合标准化要求进行审核

5、和签署,并对其准确性负责。4.2.3.5 会签由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件满足相应专业要求的可行性负责并签署。4.2.3.6 批准、审定直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由工程师签署,并对技术文件负总的责任。主要在部门内部使用的技术文件及其他专业领域的一般性技术文件,由部门负责人批准。文件发布后,使用部门在执行中或审核组对文件进行评审,发现有问题需更改时需再次批准。4.3 受控标识技术文件的受控标识分为“受控”、“非受控”、“试制”、“已验证”、“作废”和“作废保留”六种,其式样和尺寸参照质量体系文件格式结构的规定执行。a) “受控”印章,右上格

6、为“编号”栏,编号是技术文件使用单位的受控号和其份数序号。右下格为核发技术文件的“日期”栏,文件的“有效版本”采用版本状态A、B、C标识区别。同一受控技术文件只允许一种有效版本在生产中使用。用于设备新制、配作件、备件、工装及革新图纸的受控标识日期按发放时间填。制造完工后由施工单位文件管理员如数交技术部集中销毁,禁止扩散或改作它用。b) “非受控”印章,是应顾客特别要求提供技术文件的受控标识。应顾客要求提供技术文件,需由接洽部门提出书面申请,经总工程师批准,按受控技术文件盖“非受控”标识登记发放,并在发放登记上注明“非受控”,非受控技术文件不予更改。c) “试制”章为试制新产品的图纸及工艺文件和

7、试制新工装未经工艺验证的技术文件的受控标识(蓝色只限“试制”),试制的新产品经顾客认可后,技术部凭技术部的书面通知将其底图归档管理,重新晒发的技术文件按4.4执行。新产品的工装经工艺验证合格后,原用于试制的技术文件如继续使用须加盖“已验证”标识,重新晒发的技术文件执行4.4条款。d) “作废”章,是受控技术文件退出质量管理体系,失效了的技术文件在回收后(含案卷内作废的技术文件)必须加盖的受控标识。盖“作废”标识的技术文件封存在技术部,需销毁的每年按销毁制度集中销毁一次。e) “作废保留”章是已归档保存的受控技术文件退出本厂质量管理体系的失效版本完整案卷仍需继续保存时,仅在案卷封面及帐页上加盖的

8、受控标识,盖“作废保留”标识,应及时注明作废保留日期。xxxx有限公司质量体系文件文件名称技术文件和资料管理办法版 本0 页码3 OF 9文件编号LGQD-QS-P-M03-Z01生效日期 2014年02月10日f) “外来加工”章,对外来加工使用的技术文件,不适用本规定,但对其提供的资料就加盖“外来加工”标识,由施工技术人员签名并注明有效期(一至三个月)。4.4.4 技术文件的管理与发放4.4.1 所有技术文件由技术部存档。4.4.2 各部门收到所有工程图纸、工程规范/标准、技术协议、更改单等,经办人必须交将原文件交至技术部并办理移交手续。由技术部组织评审后,存档并发放。顾客提供的质量协议并

9、由综合部存档并组织评审实施。4.4.3 技术部对国家、行业、企业及顾客提供的标准文件均应编制现行标准有效版本目录,并根据具体情况每年进行修订。4.4.4 各生产车间和技术文件使用部门应指派一名或几名兼职的技术文件管理员,负责本单位受控技术文件的领取、发放、撤换、保管以及应归档文件的惧、积累和归档工作。负责建立本单位文件和资料控制清单和技术文件发放登记簿并保存。技术文件管理员因故不在,而又急需办理技术文件的领、发、换手续时,单位负责人应书面授权他人临时办理,晒图员依授权书发给技术文件,并保存授权书。4.4.5 各保密文件持有人应严格执行企业保密制度。4.4.6 技术文件的印发与管理4.4.6.1

10、 技术文件的描绘、晒发4.4.6.1.1 新编制的技术文件由相关责任人签署完备后,由晒图员负责复制。需描绘的技术文件由描图员描出与原设计相符的底图后,交原编制部门组织最后的校对、审核、会签、标准化、审定等技术文件要求的全部责任签署,签署完备后由晒图员复制。4.4.6.1.2 晒图员依照技术文件发放目录规定的份数复制,并发放到各部门。同时原技术文件归档。技术文件发放时,让接收人在技术文件发放登记上签字。4.4.6.1.3 发放技术文件时,应在技术文件发放登记簿上逐个文件填写发放日期,文件名称、编号、数量,不得简化和省略填写,并在备注栏内加盖核发日期章和“有效版本”标识。4.4.6.1.4 审批后

11、的国家标准、行业标准、企业标准及顾客提供的工程规范/标准由标准化人员根据技术文件发放目录按本规定进行复制发放。4.4.6.2 技术文件发放人员在发放的受控技术文件上加盖“受控”标识后才能发放。“受控”标识要清晰醒目,不得漏盖,如发现漏盖的应立即补盖,严防文件失控。凡文件上没有“受控”红印者为非生产性技术文件,不得用于生产、检验过程。4.4.6.3 受控技术文件污损严重、影响使用的,由单位技术文件管理员以旧换新,并按本规定的要求办理换新手续,但发放日期为实际发放日期。4.4.6.4 晒制制造设备用技术文件应由施工员填写晒图申请单交本部门领导签字后,底图管理员凭晒图申请单抽取底图进行晒制。4.4.

12、6.5 丢失受控技术文件时,应由当事人写出书面报告,视对工厂造成危害程度予以处罚,并经本单位领导签署意见报总工程师批准后按本规定的要求办理补发手续。xxxx有限公司质量体系文件文件名称技术文件和资料管理办法版 本0 页码4 OF 9文件编号LGQD-QS-P-M03-Z01生效日期 2014年02月10日4.4.6.4 晒制制造设备用技术文件应由施工员填写晒图申请单交本部门领导签字后,底图管理员凭晒图申请单抽取底图进行晒制。4.4.6.5 丢失受控技术文件时,应由当事人写出书面报告,视对工厂造成危害程度予以处罚,并经本单位领导签署意见报总工程师批准后按本规定的要求办理补发手续。4.4.6.6

13、因生产特殊需要而临时增加“受控技术文件”发放数量时,单位技术文件管理员应提出书面申请,由单位负责人核对,经技术部或相关部门负责人同意后,交工程师批准,技术部凭批准手续按本规定予以增发,并在发放登记中注明“临时增发”字样。4.4.6.7 各种技术文件未经总工批准,一律不得外借,如有丢失追究责任。4.4.6.8 外协单位用技术文件由委托外协的部门负责管理。4.4.6.9 各单位技术文件管理员应满足本单位工作人员对受控技术文件的使用,并严格发放、回收和借阅登记手续。受控技术文件使用人员对文件应妥善保管,不得遗失、污损或擅自复印、对外扩散、修改。非受控技术文件由使用部门填写晒图申请单经管理者代表批准后

14、晒发,盖“非受控”专用章,本厂禁止在现场使用,且不予更改。携带“非受控”技术文件出差的人员,应在回厂后十日内将“非受控”技术文件交回发放部门,以防误用。4.5 技术文件编码规则技术文件WL-JS-04-xx 技术文件序号 技术质量部 技术文件代号 本厂名称代号4.5 技术文件的更改4.5.1 技术文件的更改由其编制部门负责按程序实施。4.5.2 技术文件需要更改时,更改人应填写技术文件更改通知单,提出更改原因及更改后的执行时间,由部门分管负责人审查同意后,由原审批(校对、会签、审核、标准化、审定)人员进行审核批准。若需要其他部门或人员审批时,应提供更改技术文件的背景资料。4.5.3 技术文件更

15、改批准后,由文件编制人员按技术文件发放目录发放更改通知单实施更改,更改人应做好标记,并签字。各部门文件管理员应填写文件更改一览表,以识别文件现行修订状态。4.5.4 需变更原设计进行生产时,不得在原底图上更改。4.5.5 受控技术文件更改后,科技档案员填写技术文件更改状态一览表,按照其项目内容逐项认真填写,并注明更改和执行时间。4.5.6 当顾客提供的工程图样、工程标准/规范、技术质量协议和计划等发生变更时,技术部须在接到信息之日起两周的有效工作日内完成对更改内容的评审同时对有关文件进行更改或更新,报工程师批准,由技术部按技术文件和资料的控制规定发放,同时在更改通知单上注明实施日期。xxxx有

16、限公司质量体系文件文件名称技术文件和资料管理办法版 本0 页码5 OF 9文件编号LGQD-QS-P-M03-Z01生效日期 2014年02月10日4.5.6.1更改在生产过程中的识别要求各相关部门/车间根据更改通知单要求在相应记录的产品批号前添加“Gn”(G为更改意思;n是更改次数),具体执行产品标识和可追溯性管理办法。4.5.6.2 该更改过程相应的记录是为了证实工厂对顾客工程规范及其更改的反应,是为了防止使用过期的有关标准等,应按规定保持。如果更改内容影响到生产件批准或批量认可文件(如控制计划等)须同时更改生产件批准/批量认可记录,经顾客批准后附加在PPAP文件包中。4.5.7 技术文件

17、更改方法4.5.7.1 更改技术文件不得涂改,一般采用“杠改”和“重新描晒”的方法。所有更改必须使用碳素墨水,书写符合制图标准。4.5.7.2.“杠改”是将需要更改的内容用细实线划去,被划掉的内容应能清楚地看出更改前的状态,然后在其近旁标注新的尺寸、文字、图形等。4.5.7.2.1 杠改时,在靠近更改后的图形、文字的(右侧)位置,加注更改标记用汉语拼音小写字母外加圆圈表示,如:、,并在标记右下角注明本次更改处数序号。例如: 26 1 25 更改标记一般以每张图样或每个文件编排,每次更改应使用不同的标记加以区别。 4.5.7.2.2 在更改栏中应填写:a) “标记”填本次更改使用的标记;b) “

18、处数”填同一标记下的更改处数;c) “更改文件号”填本次技术文件更改通知单的编号;d) “签字”由执行更改的人签名;e) “日期”填写更改日期。4.5.7.3 技术文件经多次更改(五处以上)或需大幅度修改时应进行换版重描,原版文件作废,换发新版文件。4.5.7.3.1 重描后的底图,其名称和代号不得改变。4.5.7.3.2 重新描制的底图上,仍应有完备的责任签署手续,如果重新描制的底图上不便取得旧底图上原有人员签字时,则用长仿宋字填写原有人员的姓名、日期以示区别。委托其他人员签字时,须向被委托人介绍更改本技术文件的背景资料。4.6 技术文件的换版与作废4.6.1 技术文件的发放,应在文件编制部

19、门规定的执行时间之前发到文件使用的现场,同时撤出所有被替换的失效文件。4.6.2 晒发重描或更改底图的技术文件时,更改前发放的原文件作废,换发新版技术文件。4.6.3 受控技术文件换版发放时,文件编制单位应填写技术文件回收通知单注明失效文件的名称、编号、版本/状态等,发至文件的发放和使用部门。文件发放人员按照技术文件回收通知单的要求及技术文件发放目录,收回旧文件并记录,交会人在回收栏中签字。xxxx有限公司质量体系文件文件名称技术文件和资料管理办法版 本0 页码6 OF 9文件编号LGQD-QS-P-M03-Z01生效日期 2014年02月10日4.6.4 失效技术文件应加盖“作废”标识,隔离

20、存放,填写文件资料销毁登记表,履行销毁批准手续后执行销毁。需用作资料保留的作废文件,应加盖“作废保留”印章后单独存放,妥善保管。因不交作废文件而被误用或延误新版文件执行,由当事人负责。4.7 技术文件的监督检查 技术文件发放到各使用部门后,文件管理人员每年要对各使用部门的技术文件进行监督检查一至两次,并做出记录。4.8 技术文件的档案管理4.8.1 档案管理人员设专职底图档案管理(兼晒图)员、科技档案管理员和管理性档案管理员,负责全厂档案管理及业务指导、征集未归档的文件材料。4.8.2 各部门设兼职技术文件管理员,负责本部门受控技术文件包括外来资料和公文性文件的保管、使用以及本部门己办理完毕的

21、文件材料的收集、整理和归档工作。4.8.3 档案管理员和各单位文件管理员以及档案和文件资料的使用与持有者,是档案与文件安全保管的直接责任人,应对档案和文件资料的安全受控、合理利用和保密负责,应归档文件材料除向技术部移交归档外,不得擅自处置、销毁,任何人不得据为己有。4.8.4 归档文件的收集4.8.4.1 收集是技术文件完整归档的起点和基础。也是贯彻档案集中统一管理原则的重要内容,收集是将分散保存和已经办理完毕的文件材料集中到一起,为系统整理准备齐全的材料。4.8.4.2 收集的范围:a) 本厂与质量体系有关的且在党群工作、行政管理、经营管理、生产技术管理活动中形成的有查考价值的文件材料等。b

22、) 本厂在产品生产、科学研究、基本建设和设备仪器开箱、安装、修理、验收等活动中形成的,作为原始记录保存起来以备查考的技术文件、文字材料、图表、声像等不同载体的原始记录以及涉及工厂权益的文件材料等。 具体收集范围和内容见各类文件材料保存期限表中的归档内容。4.8.4. 3收集的要求1) 收集的归档材料要完整、系统、准确,以平时收集与整理前集中收集结合进行。2) 对不完整的归档材料要予以补齐,不准确的设法解决,把好归档材料的质量关,技术文件应纸质优良,线条,字迹工整清晰,使用碳素墨水或蓝黑墨水,禁止使用铅笔、圆珠笔。复写纸、红墨水和纯蓝墨水书写。4.8.5 归档文件的整理4.8.5.1 整理是在收

23、集齐全的基础上,遵循文件材料间的自然形成的规律和有机联系的原则下分类进行系统整理、编目,以便于保管和方便利用。4.8.5.2在分类整理的基础上,对文件材料进行保存价值的鉴别,按照文件和资料保存期限的规定鉴别保存价值,划分保管期限,然后排列卷内文件次序,编页码对卷内文件顺序加以固定,编写卷内文件目录,这种整理应在文件办理完毕之后随时进行。4.8.6 文件材料的归档xxxx有限公司质量体系文件文件名称技术文件和资料管理办法版 本0 页码7 OF 9文件编号LGQD-QS-P-M03-Z01生效日期 2014年02月10日4.8.6.1 凡本企业经营管理活动中办理完毕的具有保存价值的文件材料均应按时

24、归档。技术部可根据移交部门的需要提供必要的复制件一份,并为其查阅利用提供方便和保密。涉及企业长远利益和权益的文件材料必须归档、集中统一管理。4.8.6.2 归档的文件材料由各部门进行收集、分类、整理、做好预立卷工作,经技术部档案员检查合格后,再正式编写卷内文件目录,装订成卷,填写归档材料移交清单,一式两份。4.8.6.3 归档时间a) 产品开发档案于完成设计后两个月内向技术部移交。管理性档案于次年三月底以前向技术部移交。b) 科研项目或其他(革新、基建等)独立的项目档案于项目完成后两个月内或验收时向技术部移交。c) 设备仪器安装、调试、维修、改造,经过验收后,设备仪器管理部门文件管理员应在十日

25、内将其应归档文件材料收集齐全,移交综合档案。d) 顾客提供的工程规范标准、质量保证协议、技术协议、结论性质量签定报告等外来文件资料,按归档时间移交档案室。e) 声像档案(照片、底片、录音带、录像带)编制完成后及时向技术部移交。4.8.6.4 归档要求a) 凡归档的文件材料,必须是准确地反映一项工作或活动全过程的成套材料,且组卷符合完整、系统、准确的要求。b) 归档材料应经过部门(或项目)负责人审核后在卷内备考上签字。c) 归档文件必须签署手续完备(是原件),纸质优良,线条、字迹工整清晰,使用碳素墨水或蓝黑墨水,禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸、红墨水和纯蓝墨水书写,去掉了金属物,用棉线装订,以利长

26、久保存。电子文件应附纸质文件一份。d) 凡归档的文件材料都要填写归档移交清单一式两份,移交时按清单核实清楚,交接双方签字,各存一份备查。4.9 档案管理4.9.l 档案应在专门的库房和橱柜保存,且使用符合标准要求的装具,保持库房内良好的卫生环境,保管档案要遵循档案保护技术要求,保持档案排架整齐、有序、不散、不乱,完整与安全,库房采取防火、防盗、防光、防虫、防尘、防潮湿、防有害气体等安全措施且保持有效,严禁吸烟。4.9.2 对所保管的档案每年清点一次,做到帐物相符,对己破损和模糊不清的档案文件要做到及时修复或复制,对磁性和感光材料制成的档案要专柜保存,定期检查,复制、严防信息丢失。检查中发现问题

27、要及时请示处理。4.9.3 底图档案管理 4.9.3.1 归档的底图必须按照底图移交目录,逐张、逐份进行核对清点,检查底图有无损伤、漏号、错号、重号和签署手续是否完备,检查无误后,方可填写底图存档登记办理归档交xxxx有限公司质量体系文件文件名称技术文件和资料管理办法版 本0 页码8 OF 9文件编号LGQD-QS-P-M03-Z01生效日期 2014年02月10日接手续,底图档案员有权拒收签署手续不完备的底图归档。4.9.3.2 底图归档后,底图档案管理员应及时按类别填写底图登记簿并盖受控标识,底图要对应其蓝图整理顺序按张进行登记、著录,填写底图存放卡和柜内底图目录,入柜保管,做到帐、卡与底

28、图相符。4.9.3.3 底图应按类存放,橱号、屉层、标示清楚,提示标签放置位置正确无误,做到存取方便。严禁混放,严格执行本规定及其各种受控标识的使用。“作废”和“作废保留”的底图除分别标注“作废”和“作废保留”标识外,应与在用底图隔离存放,严防误用。4.9.3.4 底图应按幅面规格和图号从小到大整齐装袋、有序平放。 A3#以上底图须用缝纽机轧边。签署手续完备的晒图申请单和技术文件更改通知单是抽取底图及其数量的依据,否则不予抽图,底图不得提供查阅和借出库房,底图需借出修改时,应经室主任批准,并办理借出手续。底图修改后,经检查无误才可交底图档案员,并在技术文件更改通知单上签字接收,更改另出新图时,

29、按本规定4.4.6.3条款执行。4.9.3.5 底图抽出备晒时,应妥善放置严防沾水、受潮、导致底图起皱,影响蓝图质量,晒图后应检查底图有无碾损,被损底图要及时修复,清点底图数量与登记相符后,及时放回原处保管,保持存放整齐有序。4.9.4 技术档案管理4.9.4.1 档案管理员接收归档的技术文件和公文材料,要登记档案总目录,经分类。系统整理后逐卷编著卷内文件目录;技术文件还应按类分别编写档案分类目录,封面加盖“受控”章标识作为文件和资料控制清单,按照“档案分类编号实施方案”编档号,分类上架保管。4.9.4.2 根据受控技术文件在不同时间范围内的受控状态,按照本规定及时准确地加盖或变更相应的受控标

30、识,同时标注时间,在卷内文件目录、档案分类目录和档案总目录上分别注明。4.9.4.3 技术档案需要更改时,应以签署手续完备的技术文件更改通知单为凭据,且应有底图档案员的签名,证明底图已经更改,方可准予并协助更改人更改技术档案;更改后,在技术文件更改通知单上签字并保存更改凭据,然后依照更改凭据认真填写技术文件更改状态一览表。4.9.4.4 以重新描晒新图的方式更改的,原底图和蓝图加盖“作废”标识,同时蓝图应注明时间及新图的页码(件号),将新图排在案卷之后,并注明所替代的原图页码(件号),新图著入卷内文件目录和档案分类目录,原图保留在案卷原处,以便能反映该设计的变化过程。4.9.4.5 及时准确地按利用者的工作范围和需要提供档案的利用,做好利用档案的登记及签署手续和档案统计,做好档案保密工作。协助各部门文件管理员做好应归档文件的价值鉴定及保管期限和密级的划分,做好文件收集、整理。保管。归档等档案业务指导,对超过保管期限的档案,按规定提出鉴定建议,协助鉴定小组作好鉴定工作,根据鉴定意见对需要继续保留的档案或文件剔出后,分类整理,重新上架保管。4.9.5 技术文件的销毁及程序4.9.5.

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