ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:9 ,大小:20.30KB ,
资源ID:11905114      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/11905114.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(质量管理部门审计.docx)为本站会员(b****4)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

质量管理部门审计.docx

1、质量管理部门审计质量管理部门审计说明1.本模板适用于药品生产企业自检、审计小组人员或企业委托进行审计的第三方,上述人员应对其自查、审计工作负质量责任。2.针对质量管理部门担负的质量责任,提出对该部门自查、审计的关键 要 素,不断持续改良药品质量保证体系,消除质量隐患,以确保药品生 产企业符合药品GMP要求。3.本模板包括审计记录、审计报告、整改方案及整改落实情况,如需进 步说明,建议标注。审计人员在审计过程中所作的详细记录,建议作为审 计报告附件。4.建议企业至少每年一次按照本模板考察其质量管理部门运行情况,在 此根底上进行完善和改良。工作完成后建议至少呈报给企业最高质量负 责人。5.定期评审

2、企业质量管理体系是否符合药品GMP要求,以确保药品质量的平安、有效是企业负责人的质量责任。审计记录1.人员和培训YES NO是否有合理的质量保证组织机构图?质量管理部门是否独立?1.质量管理部门是否有足够的权力?质量保证组织机构图中是否表达质量部门履行了对物料、生产过程 监 控、成品放行等职责。是否配备了足够的人员?是否有足够的QA人员履行物料审核 生产过程监控、批记录审 核 偏差调查 变更控制、用户投诉、不良反响监测 自查等相应的职 责?是否有足够的QC人员履行物料、中间产品及成品及所有相关的 检测职责?培训是否到位?所有人员是否都经过了专业培训和GMP培训,并保证能够履行相 应的职责是否有

3、培训方案?并按方案实施?1.3. 3培训是否至少应包括以下方面药品相关的法规 GMP和相关指导专业知识相关SOP质量保证岗位培训质量检测岗位培训是否具有培训方面记录人员培训记录人员上岗考核培训评估:例如微生物检测和红外等仪器操作人员是否具有相应的技1 3. 4现场提问或检查人员岗位职责相关SOP、工作流程实际操作2.文件 YES NO企业是否有物料、工艺用水 中间产品 成品 工艺介质如压缩空 气等的技术文件?2.1. 1是否有质量标准?是否制订内控标准?2.3是否根据质量标准制定相应的检验规程部门是否有一套完整的质量管理规程、SOPs及其目录?2.2. 1质量管理规程 SOPs及其目录是否是现

4、行的?2.2. 2生产质量管理文件是否由质量管理部门审核?2.2. 3与生产质量有关的文件和记录是否得到有效的控制?质量保证部人员是否有详细的书面工作职责?质量保证3.物料监控YES NO3.1供给商审计是否按相关指南进行?3.2物料是否从合格供给商购置?3.3是否履行物料、仓贮监控的职责?3.4物料的取样、检验 放行是否符合要求?3.5物料到复验期是否进行复验?3.6进口原辅料是否有口岸药品检验所的检验报告?标签、说明书是否与药品监督管理部门批准的相一致?不合格物料的处理是否符合规定?3.8. 1是否有QA的处理意见和签字? 是否有物料销毁记录,物料销毁是否经QA批准及监控?4.生产过程监控

5、YES NO4.1是否对生产过程中的关键操作和关键工艺参数进行监控?4.2对生产用设备是否履行监控的职责?如维修保养、标识、清洁灭菌对卫生是否履行了监控的职责如人员卫生、工艺卫生等?4.4生产过程中不符合工艺规程的操作是否及时制止及上报?4.5是否对中间产品履行审核放行的职责?4.6生产过程中的不合格品是否按规定处理,并有记录?生产过程中出现的异常情况的处理是否经QA批准?4.8生产过程中产生的偏差是否经调查并有记录?4.9是否对工艺用水的生产进行监控?4. 10返工、重新加工或尾料的回收是否符合要求?并经QA评估和批 准?4. 11是否履行了对洁净区监测的职责?4.12是否监控生产过程中操作

6、人员及时、如实填写批记录?5.成品放行YES NO生产指令是否与处方一致,是否符合工艺规程的要求5.成品放行YES NO具有所有相关人员的签字 审核关键工艺参数的符合性 所有相关数据的完整真实及准确性生产各阶段的产率及物料平衡的计算符合要求,所有计算有第二人进行复核批量和设备装载量是否与验证的范围相一致 任何偏差都被调查,进行了风险评估,并得到批准 对批检验记录进行审核5.2报废成品是否在QA的监控下销毁?6.产品质量回忆YES NO6.1产品质量回忆是否包含了以下内容?关键物料的质量,尤其是来自新供给商的关键物料关键中间控制点及成品的结果所有不符合质量标准的批次及其调查所有重大偏差及相关的调

7、查、所采取的整改和预防措施的有效性生产工艺或检验方法的所有变更药品所有变更注册的申报、批准或退审新药和变更注册批准后产品上市后的质量跟踪稳定性考察的结果趋势分析所有因质量原因造成的退货、投诉、召回及其调查 以往产品工艺或设备的整改措施是否完善 相关设备和设施,如空调净化系统、工艺用水系统、压缩空气等确实认状态对委托协议的回忆审核,以确保内容更新,并对执行情况进行审核对委托检验和委托生产的质量回忆是否对回忆审核的结果进行评估,并有是否需要采取整改和预防性措 施或进行再验证的评估意见?7.验证 YES NO 是否制定了验证总方案,并按验证总方案组织实施?是否有完整的验证方案 验证记录和报告,并存档

8、?8.用户投诉及不良反响是否有用户投诉、不良反响及产品召回的管理规程?是否有用户投诉及不良反响的处理记录?记录是否详细?8. 3是否有专人负责处理投诉并决定应采取的措施?那么所有投诉、调查或产品召回的8. 4如投诉处理负责人不是质量负责人 信息是否向质量负责人通报?85如果发现或疑心某批产品存在质量缺陷,是否检查其它相关批次,以 查明其是否受到影响?并有详细记录和相关人员的签字?8. 6如发现药品生产企业出现生产失误、产品变质、不良反响或其它重大 质量问题,在考虑采取相应措施时,是否及时向当地药品监督管理部门报 告?9.退货 YES NOU嚴融删擲尹理程序?退货记录是否按程序详细记录,品名、规

9、格、批号、客户、退货原 因、数量、处理结果及日期?是否有QA人员的处理意见及签字?10.自检 YES NO10. 1是否有文件对自检的组织及实施要求作了详细的规定?10. 2是否按要求定期组织自检? 10. 3是否成立自检小组,并由相关部门的人员都参与了自检?是否对人员、厂房、设备、文件、生产、质量控制、药品放行、投诉、药品召回等工程进行检查,以确认其符合质量保证的要求?是否有详细记录和报告,记录内容应包括自检过程中观察到的所有 缺 陷、评估结论、整改措施,以及整改措施的实施记录?质量控制门设施YES NO实验室的布局是否符合GMP的要求?无菌实验室与微生物限度室是否分开?生物检定与微生物限度

10、检查、放射性同位素室是否分开?阳性菌室是否单独设立,是否有直排?留样室 仪器室、中药标本室及各类检验室是否齐全?实验动物房是否有国家规定的资质证明?实验室是否清洁、整齐、并有足够的空间操作?修2檎I翊銅检癖傕规程的是否符合现行的法定标准?所有检验是否执行现行的检验操作规程?检验方法的验证12.3. 1操作规程中的检验方法按规定是否均已作验证?12.3. 2检验方法的验证是否符合相关规定,是否有验证记录和报告?检验操作是否按操作规程执行?13.检验仪器 设备及玻璃量器YES NO所配备的检验仪器是否齐全?能否满足物料、工艺用水、中间品及 成品的检验?13.2检验仪器及设备是否均有相应的操作规程及

11、维护保养规程?检验仪器是否处于良好的状态?仪器的存放是否符合规定?需校验的仪器设备 玻璃量具是否认期校验,并有详细的校验台 帐?检查仪器、玻璃量具上是否贴有在有效期内的校验标识?检验仪器的使用是否有详细的记录?使用记录是否包括时间、检验 样 品及批号 使用人、使用情况等内容?检验仪器的维护保养是否认期进行?维修是否有记录?13.9色谱系统及相关检验方法是否进行了系统适用性实验?13.10仪器的操作是否按操作规程进行?所有的培养箱冰箱是否有经校验的温度计?13.12是否按规定记录温度及湿度?14.样品的取样、接收、贮存和检验YES NO样品的请验 取样、接收和发放是否有文件规定?并有记录?14.

12、2取样是否符合要求?现场抽查:品名:进货件数: 件;取样件数:取样封口情况:标识情况:取样场所及操作过程:取样工具: 取样量:样品的分装是否符合要求,样品的标签是否符合要求?14.3样品的存放是否符合规定?4样品的接收、分发是否有记录?14.5样品发放后是否规定检验时间?14.6 检验记录是否及时记录,无转抄或打草稿现象?文字修改是否符 合规14.7检验记录是否包括以下内容:定?产品及物料的名称、剂型及规格批号及来源检验依据仪器及设备的型号和编号检验记录是否能追溯到操作的每个过程,包括配制、各项具体操 作、计算的过程及偏差处理的过程等?检验结果,包括观察情况、计算过程、原始图谱或曲线图检验日期

13、是否按企业规定的质量标准做出的明确结论检验人员及复核人的签字14.8核查检验记录是否按检验操作规程进行了全项的检验?检验记录和报告书是否按规定保存?14.10是否对空白的检验记录进行了控制管理?检验记录和报告是否由负责人审核?并在报告上签字?14.1200S的处理是否符合要求?15.检验试剂 试液和标准品、标准溶液的管理YES NO15.1是否购置有检验所需的所有的试剂 试液?。试剂 试液及标准品是否有接收的记录?15.3 检验用的试剂试液、标准品、对照品及标准溶液的管理是否有文 件规试剂、试液、标准品的贮存是否适当?定?15.5 试剂、试液的日常管理是否整齐有序?是否有标识能找到相应试 剂、

14、试液?15.6试液的配制是否有配制记录?15.7 每一个试液是否有标签说明该试液的名称、浓度、配制日期、有 效期 及配制人?并能与配制记录相对应?标准溶液的标定是否是在符合要求的环境下进行?标准溶液的贮存是否符合要求?标准溶液的发放是否有记录?标准溶液是否有标签标明:名称、浓度、校正因子和最后次的 标定浓度、配制人、配制日期、标定人及标定日期?标准溶液是否按期复标?标准溶液的配制记录是否全面?配制记录是否包括恒重、配制、标 定、复标的全过程及偏差处理的过程?15.13毒性药品的管理是否符合文件规定?15.14标准品 对照品的管理检验用的标准品、对照品是否齐全?根据质量标准抽查15.14. 2是

15、否优先使用法定的标准品?15.14. 3企业的二级标准品是否有以下规程和记录 精制-鉴别、及相关必要的检测及质量标准 每批工作标准品是否认期用法定标准品进行标化批准-贮存-标识是否包括了名称、批号 制备日期、有效期及贮存条件配制试液或检验用的水是否符合相应要求?16.留样及稳定性实验是否有留样及稳定性实验的文件 规定?16.2留样室的温湿度是否与贮存要求相符合?留样室的管理是否清洁 整齐?16.4所有留样的药品和批次是否有详细的记录?所有生产的批次是否均已留样?抽查。16.6留样的范围是否符合规定的要求?16.7留样量是否满足常规留样及稳定性实验的要求?每个品种是否按规定进行了留样的外观检查和

16、稳定性实验?抽查 稳定性实验记录?稳定性实验是否按期进行?并有趋势分析和总结报告?当生产工艺 物料、包装材料等变更时是否进行了稳定性实验?17.微生物实验室管理YES NO是否有文件规定微生物实验室的管理?是否对微生物检验室洁净区进行定期清洁及消毒?17.3微生物检测室的净化空调系统是否进行验证及再验证?洁净区内和超净工作台是否进行了洁净度的监测?并符合要17.5洁净度不符合要求时采取的措施?17.6洁净度监测是否有详细记录?并存档?17.7人员及物品进入微生物检测室洁净区的程序是否合理?已灭菌的器皿和未灭菌的是否分开存放并有标识? 求?培养基 内毒素检测试剂等是否有购入记录和使用记录?并帐培养基的贮存是否符合要求?培养基的配制是否有详细记录?包括灭菌记录?17. 12培养基是否按规定进行了灵敏度实验和无菌实验?物相符?配制好的培养基是否合理的贮存并有标识标明名称 配制日 期及有效期等?17. 14菌种的购置、贮存、接种、传代是否有SOP规定?并有记 录。菌种的贮存是否符合要求?菌种的标识是否标明菌种名称 编号、传代次数 操作者等 内容?菌种是否按期传代?查传代记录菌种是否在文件规定的传代次数后灭活并有记录?菌种和记录是否帐物相符?

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1