ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:20.19KB ,
资源ID:11244564      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/11244564.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(采购与外包过程控制程序.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

采购与外包过程控制程序.docx

1、采购与外包过程控制程序文件修订履历版次修订内容及原因修订页次修订日期A0初版发行1、目的为建立采购与外包作业程序,规范供应商管理流程及要求,明确请购、订购、收货、验收等作业规定,确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求,并对供应商进行监督管理2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制,外包过程的控制,及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为 A、B、C三类。关键件供应商:A类;指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方重要件供应商:B类;指所供物料直接影响产品主要性能的

2、供方。其他件供应商:C类;指所供物料不直接影响产品主要性能的供方物料分类物料名称A类暂无B类LED、主控、结构件、变压器、连接器、 PCBC类除A、B类以外物料3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商,经销商3.1.3根据风险评估结果,将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。3.1.4根据年度评价结果,将供应商分为I级优秀,U级良好,川级一般,W级不及格3.2供应商评审小组成员:采购部、技术部、品质部,由品质主管任评审小组组长。4、权责4.1主责部门采购部(以下简称“采购”):依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备 工具。负责开发新供应商,进行供应商评估作业,并按要求执行

3、采购活动、供应商考评。4.2关联部门供应部-PMC (以下简称“ PMC”):依物控所提供之物料需求计划,确认库存现况,提出BOM材料之请购,并且负责管控物料供货商之进料排程。品质部:负责配合采购完成供应商导入及监督管理,参与合格供应商名录的建立和维护。技术部:负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。供应商评审小组:负责供应商的资格评审。5、内容5.1选择合格供货商。5.1.1新供应商导入(流程见:附件一)5.1.1.1新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。5.1.1.2所有单位均可以提出新增供应商需求,需求单位提出新增供应商需求申请表 5.1.1.3采购部负责收集新

4、供应商资料,发出调查表或组织进行供方现场调查。a) 生产商(直接材料供应商、委托加工厂商)应填写供应商调查表,调查供方 基本信息、人员状况、产品及设备、研发能力、质量及产品有关资质、售后服 务制度、过程控制能力、检测能力等。b) 代理商/贸易商填写代理商调查表,调查供方基本信息、人员状况、售后服 务承诺等。在此基础上,必须提供有效期内的代理证明,贸易商原则上须提供 二级代理证明,如无法提供,须签署质量保证承诺书。C)品质部可根据供应商供货类别,与采购及技术部共同决定是否需要进行现场评估,由采购与供应商协商安排现场评估时间。(无法在原厂购买且是知名品牌的 可以接受代理,可不去现场评估),由品质部

5、及技术部协助采购完成对新供应 商的现场评估,完成供应商现场评审报告d)对于顾客要求控制的采购产品,在选择供方时需邀请顾客一起参与对供方的评价与选择。客户指定供应商,也应收集供应商资料,同时备注说明情况,可直 接纳入合格供应商资格。5.1.1.4完成供应商调查后,采购部须要求供应商提供样品及样品材料承认书 (如供应商不能提供免费样品,我司可小批量采购),由技术部同品质部共同完成样品验证 工作,依照物料承认管理程序的要求进行物料承认。5.1.1.5样品承认0K后,采购提交供应商评估报告提交品质部及技术部审核。如样 品承认不通过,采购可提出与此供应商中止合作关系, 或要求其重新提交样品再 送承认和试

6、料。如连续三次均不合格则视情况可中止同此供应商的合作关系。a) 根据风险评估要求,确定每个供应商的评价频次,将供应商分为高风险、中风 险和低风险供应商。i.得分85为低风险ii.70 w得分85为中风险iii.得分70为高风险b) 高风险(不合格)则不得纳入合格供方名录,中风险供应商每年评价二次,低 风险供应商每年评价一次。5.1.1.7评估合格采购将新供应商纳入合格供应商名册,并交DCC受控下发给各部 门。采购和品质部对合格供应商名册实施动态管理。5.1.1.8合格供应商名册内的供应商应确定供货范围。 合格供方如提供供货范围外的物料 时,须重新进行物料承认,承认 0K后可对合格供方名册内的该

7、供应商供货范 围进行修改。5.1.1.9同一料号的物料在未发生功能性变更前只需承认一次, 在发生功能性变更时需再一次承认,对已完成物料承认的物料(同一料号),因其他原因变更采购渠道, 由新供应商实施采购时,可依据并认可原有的物料承认书。5.1.2供应商绩效管理5.121供应商绩效管理范畴:关键件和重要件供应商至少按半年为一个周期执行,其他 件供应商按每年为一个周期执行。5.1.2.2供应商来料异常,由品质部开出供应商纠正措施报告,并追踪供应商长期对策 的制定、实施和效果确认,该表作为供应商绩效考核依据之一。5.123对供应商的绩效管理与评定由采购主导, 品质部,技术部,供应商评审小组审核。绩效

8、管理包括品质、成本、交期、服务等方面。具体依照合格供应商考核表5.1.2.4 根据供应商质量评审情况,评审小组对供应商进行评分,共分四级:I级 优秀:(90100分)U级 良好: (8089分)川级 一般: (6079分)W级 不及格:(60分以下)5.1.2.5评比III级供应商需要由采购、质量管理及产品工程中心进行辅导。5.1.3质量记录保存供应商改善记录、绩效数据均由质量管理部通过书面方式发出,且进行记录保存,年限 参考质量记录控制程序。5.1.4供应商资格之取消5.141供应商资格取消对象a.交期严重延误造成公司重大损失者。b.供应商绩效评审为IV级者,且整改仍不能满足要求。5.1.4

9、.2供应商资格暂停或取消,申请人提出申请,由品质部保存相关记录于供方物料 资格暂停/取消表。5.1.4.3被取消资格的供应商,待其改善完成后,需重新认证合格之后方可恢复供货,在 此之前不得向此供应商下单采购5.1.5合格供应商名册维护5.1.5.1根据供应商考核结果,采购需相应更新合格供应商名册,并由 DCC进行系统维护。5.1.5.2试产机种转量产时,所有零件必须是承认状态,且所有供应商必须为合格供应商。 采购根据此结果相应更新合格供应商名册,并由 DCC进行系统维护。5.2.1外包供应商管理:参照上述关键件和重要件供应商管理办法执行。5.2.2对顾客要求控制的采购产品,供应商评审小组应邀请

10、顾客参加对供应商的评价和选择。包括供应商的选择、考核,以及供应商过程的控制。5.2请/采购作业521生产物料521.1由物控根据生产、任务需求、策略备料需求,开出采购申请单,经核准后交 采购,以作为采购的依据。5.2.1.2采购依据采购申请单,拟定采购合同及采购审批单,并经核决权限核准后交 采购合同给财务盖章,传真或扫描合同后以e-mail方式提供给供货商安排 生产及发货(合同要求供应商盖章回传),若顾客或其他方面原因有要求在 供货商处验货者,采购应在订购单上备注拟采用的验货安排并注明产品放行 方法。采购合同应严格执行国家的合同法;合同上采购物资的名称、型 号、规格、价格、数量、交货期、技术质

11、量要求、验收标准及方法和违约协 定等必须清楚无误。对有RoHS指令要求材料的供应商需与其签订环境物质 管理协议。521.3采购应在供货周期内不定期地向供方沟通,了解物资供应的进度情况,以督 促供方能按期保质保量供货。采购合同修改或取消等变更后,需重新审核、 签核,并经厂商确认后生效。5.2.1.4进料入库作业:52141 仓库签收厂商送货单后,根据厂商送货单开立原材料送检单送检IQC ;5.2.142 IQC 依进料检验控制程序对材料进行检验,检验合格后正常 入库;如材料异常,IQC则开出不合格品评审单。5.2.1.4.3 通过IQC检查之物料,由仓管根据IQC判定结果(合格后)进 行物料点收

12、后入库。5.2.1.5采购核对采购申请单、采购合同、入库单、发票是否相符,如相符则填具付 款申请单依特定付款日进行请款。522设备与工具采购522.1申请单位:使用单位申请,开立物品请购单。522.2请/订购作业流程说明:5.2.2.2.1 需求单位开立物品请购单,依核决权限签核。5.2.222采购接到采购申请单,判定其品名规格描述是否准确,是否按核决 权限核签,(1)符合则进行询价比价议价工作。(2)不符合则退请购单位。(3)当物品请购单的数量和规格修正或重大变更时需由请购单位重 新进行签核才生效。5.2.2.2.3 采购于询价完成后决定在价格/质量/服务等方面最具优势之厂商: 进行交易,拟

13、定采购合同及采购审批单。5.2.224采购审批单依核决权限签核后,将采购合同交财务部盖章,传真或扫描后以e-mail方式提供给对应厂商,并要求厂商签章回传。物 品请购单的修改或发生变更时,需由采购单变更系统签核,并由厂 商确认后生效。5.2.2.2.5请购验收指定人进行设备验收,必要时需要相关技术部门工程师协 助进行验收,合格则开立验收报告,如验收不合格,则拒收。5.2.2.2.6采购核对物品请购单、采购合同、验收报告、发票是否相符,如相 符则填具付款申请单依特定付款日进行请款。5.3外包过程为确保外包过程能有效运行,使外包过程的结果满足组织的要求,应对外包过程实施控制,外包过程可从以下几方面

14、进行控制。5.3.1产品工程中心在产品实现的策划输出时,需确定外包过程及控制要求,发放外 包过程的确认及控制要求到采购及品质部。5.3.2采购评价选择外包方,按照5.1要求,进行相关的评估,并对其关键过程调查,如供应商有任何的变更,须通知到我司。5.3.3与外包方签订合同或协议为了明确外包过程双方的职责,在合同或协议中,应明确对外包方的要求。女口:外包过 程的结果所要达到的要求,如工艺要求、品质要求等。必要时,还应包括对外包方的过 程、程序、设备和人员的要求;有关法律法规的要求等。外包产品的特殊过程、关键过 程的设备和工艺需经过提交公司备案。5.3.4验证外包过程的结果采购可采取下厂监督等方式

15、,对外包供方的开发、生产过程进行监控。验收应按合同或 协议的规定,验证外包过程的结果是否满足规定的要求。 验证可以在厂内进行,也可以 在外包方处进行。验证的要求及方法应在合同或协议中做出规定。5.3.5供应商记录的控制要求外包件入厂检验时,需要供应商提供对应批次的出厂检验报告, 详细内容可参考进料检 验规范中的要求执行。6、参考文件6.1进料检验控制程序 文件编号:6.2物料承认管理程序 文件编号:6.3质量记录控制程序文件编号:7、表单记录7.1新增供应商需求申请表表单编号:7.2供应商调查表表单编号:7.3供应商现场评审报告表单编号:7.4供应商评估报告表单编号:7.5合格供应商名册表单编号:7.6供应商纠正措施报告表单编号:7.7合格供应商考核表表单编号:7.8供方物料资格暂停取消表表单编号:7.9采购合同表单编号:7.10采购审批单表单编号:附件一:需求单位供应商评审小组品质/采购输岀文件001新增供应商需求否定002需求评审程序终止新增供应商需求申请表宀冃定厂 003寻找潜在供共应商004宀冃定关键其它件重零器要供件供应商应商LJ1 * 供应商现场审核供应商送样承认供应商提交物料规格承认006导入新的供应商供应商基本资料收集005资料审核供应商调查表供应商评估报告

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1