1、生产许可证实地考察细则最新附件2防爆电气产品生产许可证企业实地核查办法企业名称: 生产地址: 产品单元: 产品品种: 国家质量监督检验检疫总局实地核查结论的判定原则1、本办法进行判定核查结论的内容:一、质量管理职责,二、生产资源提供,三、人力资源要求,四、技术文件管理,五、过程质量管理,六、产品质量检验,七、安全防护共7章27条44款。2、核查项目结论的判定:(1)否决项目结论分为“符合”和“不符合”(否决项目条款在本办法中标注*),否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、4.2技术文件的4.2.4款和4.2.5款、5.1采购控制的5.1.5 款(
2、生产型不适用)、6.2过程检验的6.2.2款、6.3出厂检验和6.5定期检验共9款;(2)非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”(非否决项目条款在本办法中不标注*)。非否决项目共35款。3、核查结论的确定原则:否决项目全部符合,非否决项目中轻微缺陷不超过8款,且无不符合项,核查结论为合格。否则核查结论为不合格。4、审查组依据本办法对企业实地核查后,填写生产许可证企业实地核查报告和企业实地核查不符合项汇总表。一、质量管理职责 窗体顶端序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导,应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1是否指定领导层中
3、一人负责质量工作。2是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 符合 轻微缺陷 不符合1.2管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。2有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 符合 轻微缺陷 不符合1.3有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施,并记录有关结果。1是否有相应的考核办法。2是否严格实施考核并记录。 符合 轻微缺陷 不符合窗体底端二、生产资源提供 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1*生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好。1是否具备满足申请取证产品的生产和检
4、验设施及场所。2生产和检验设施是否能正常运转。 符合 不符合2.2设备工装1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备,必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。2设备工装性能和精度是否满足加工要求。3生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 符合 不符合2企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。检查设备维护和保养计划及实施的记录。 符合 轻微缺陷 不符合2.3测量设备1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1是否有本实
5、施细则中规定的检验、试验和计量设备,必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。2. 设备性能、准确度能满足生产需要。3是否与生产规模相适应。 符合 不符合2企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。 符合 轻微缺陷 不符合三、人力资源要求序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录3.1企业领导企业领导应具有一定的质量管理知识,并具有一定的专业技术知识。1 是否有基本的质量管理常识。了解产品质量法、标准化法、计量法和工业产品生产许可证管理条例对企业的要求(如企业的质量责任和义务等);了解企业领导在质量管理中的职责与作用。2 是否有相
6、关的专业技术知识。了解产品标准、主要性能指标等;了解产品生产工艺流程、检验要求。 符合 轻微缺陷 不符合3.2技术人员企业技术人员应掌握专业技术知识,并具有一定的质量管理知识。1. 技术人员配备应满足申请取证产品生产需要;2.是否熟悉自己的岗位职责;3.是否掌握相关的专业技术知识;4.是否有一定的质量管理知识。 符合 轻微缺陷 不符合3.3检验人员检验人员应熟悉产品检验规定,具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。1 是否熟悉自己的岗位职责;2 是否掌握产品标准和检验要求;3是否有一定的质量管理知识;4是否能熟练准确地按规定进行检验。(重点抽查关键重要件检验人员和出厂检验人员) 符合 轻微缺
7、陷 不符合3.4生产人员生产人员应能看懂相关技术文件(图纸、配方和工艺文件等),并能熟练地操作设备。1. 是否熟悉自己的岗位职责。2. 是否能看懂相关图纸、配方和工艺文件。3. 是否能熟练地进行生产操作。(重点抽查关键工序、特殊工序操作工人) 符合 轻微缺陷 不符合3.5人员培训企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。1. 与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。2. 法律法规有规定的必须持证上岗。 符合 轻微缺陷 不符合四、技术文件管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录4.1技术标准1企业应具备和贯彻实施细则5.1中规定的国家标准和产品相关标准。1.国家标准
8、和产品相关标准是否齐全。2.是否为现行有效标准并贯彻执行。 符合 轻微缺陷 不符合2如有需要,企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求,并经当地标准化部门备案。 1.企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。2.企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。 符合 轻微缺陷 不符合4.2技术文件1技术文件应具有正确性,且签署、更改手续正规完备。1.技术文件(如设计文件和工艺文件等)的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。2.技术文件签署、更改手续是否正规完备。(重点检查总装图、部件图、关键零件图、关键/特殊工序的工艺文件) 符合 轻微缺陷 不符合
9、2技术文件应具有完整性,文件必须齐全配套。技术文件是否完整、齐全(包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等)。 符合 轻微缺陷 不符合3技术文件应和实际生产相一致,各车间、部门使用的文件必须完全一致。1.技术文件是否与实际生产和产品统一一致。2.各车间、部门使用的文件是否一致。 符合 轻微缺陷 不符合4*.技术文件中涉及防爆结构、参数的更改,应经验证批准。1. 技术文件中涉及的防爆结构、参数是否有更改。2. 更改是否经验证批准。3. 更改是否符合相
10、关标准要求。 符合 不符合5*.增安型电动机绕组制造的工艺文件应保证绕组满足GB 3836.3中相应的规定;隔爆型的粘接结合面和本质安全型、浇封型的浇封组件,应对浇封剂的组份、浇封工艺、固化条件等加以规定。1.是否有相关工艺文件。2.工艺文件是否正确、完善。3.现场是否实施并有记录。 符合 不符合 不适用4.3文件管理1企业应制定技术文件管理制度,文件的发布应经过正式批准,使用部门可随时获得文件的有效版本,文件的修改应符合规定要求。 1.是否制定了技术文件管理制度。2.发布的文件是否经正式批准。3.使用部门是否能随时获得文件的有效版本。4.文件的修改是否符合规定。 符合 轻微缺陷 不符合2企业
11、应有部门或专(兼)职人员负责技术文件管理。是否有部门或专(兼)职人员负责技术文件管理。 符合 轻微缺陷 不符合五、过程质量管理 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.1采购控制1.企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。1.是否制定了控制文件。2.内容是否完整合理。 符合 轻微缺陷 不符合2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定,并依据规定进行评价,保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 1.是否制定了评价规定。2.是否按规定进行了评价。3.是否全部在合格供方采购。4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 符合 轻微缺陷
12、 不符合3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。1.是否有采购或委托加工文件(如:计划、清单、合同等)。2.采购文件是否明确了验收规定。3.采购文件是否经正式批准。4.是否按采购文件进行采购。 符合 轻微缺陷 不符合4.企业采购的原、辅材料、零部件以及外协件应符合国家法律、法规和标准的规定并进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证,检验或验证的记录应该齐全。产品上安装或配套的外购防爆电气产品须取得防爆合格证,属许可证管理的须具有生产许可证。1.是否对采购及外协件的质量检验或验证做出规定。2.是否按规定进行检验或验证。3.是否保留检验或验证的记录。4.配套的防爆电气产品
13、是否取得防爆合格证、生产许可证。 符合 轻微缺陷 不符合5*.对组装型产品,与防爆结构或性能有关的外购、外协件(含防爆附件、Ex元件,但轴类、套类、透明件和密封圈等零件除外)的供方应有生产许可证和出厂检验合格证明;采购方要进行进货检验;采购合同应有明确、完善的技术、质量要求。1.是否有对外购、外协件厂商的质量保证规定和考核记录,规定和考核是否全面、真实。1. 2.外购、外协件是否具有生产许可证。3.是否有供方产品出厂检验合格证明。4.是否有相应进货检验记录,进货检验记录是否齐全;内容是否全面、正确、真实。5.采购合同是否有明确、完善的技术、质量要求。 符合 不符合 不适用5.2工艺管理1企业应
14、制定工艺管理制度及考核办法,并严格进行管理和考核。 1.是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。2.是否按制度进行管理和考核。 符合 轻微缺陷 不符合2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置,并应防止出现损伤或变质。1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。 符合 轻微缺陷 不符合3企业职工应严格执行工艺管理制度,按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 符合 轻微缺陷 不符合5.3质量控制1企业应明确设置关键质量控制点,对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量
15、控制。 1.是否对重要工序或产品关键特性(如产品的防爆安全性能质量特性)设置了质量控制点。2.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。 符合 轻微缺陷 不符合2企业应制订关键质量控制点的操作控制程序,并依据程序实施质量控制。1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序,其内容是否完整。2.是否按程序实施质量控制。 符合 轻微缺陷 不符合5.4特殊过程对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程,应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定,并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。1.对特殊过程(如热处理、铸造、浸漆、浇封等工序)是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。2.是否按规定进行操
16、作和过程参数监控。 符合 轻微缺陷 不符合 不适用5.5产品标识企业应规定产品标识方法并进行标识。1.是否规定产品标识方法,能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。2.检查关键、特殊过程和最终产品的标识。 符合 轻微缺陷 不符合5.6不合格品企业应制订不合格品的控制程序,有效防止不合格品出厂。1.是否制订不合格品的控制程序。2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 符合 轻微缺陷 不符合六、产品质量检验序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录6.1检验管理1企业应有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职检验人员,并制定质量检验管理制度以及
17、检验、试验、计量设备管理制度。1.是否有检验机构或专(兼)职检验人员,能否独立行使权力。2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。 符合 轻微缺陷 不符合2.企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确、真实。 符合 轻微缺陷 不符合6.2过程检验1.企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验,做好检验记录,并对产品的检验状态进行标识。1.是否对产品质量检验作出规定。2.是否按规定进行检验。3.是否作检验记录。4.是否对检验状况进行标识。(重点检查关键零件、关键工序的检验活动)
18、符合 轻微缺陷 不符合2*.对隔爆型产品,隔爆外壳部件的静压试验须按标准逐件进行,试验结果须记录。1.静压试验是否按标准逐件进行。2.静压试验是否有记录。 符合 不符合 不适用6.3*出厂检验企业应按本实施细则5.3的规定,对产品进行出厂检验和试验,出具产品检验合格证,并按规定进行包装和标识。1.是否有出厂检验规定、包装和标识规定。2.是否按要求进行出厂检验和试验。3.产品包装和标识是否符合规定。 符合 不符合6.4型式检验企业应依据GB 3836系列和GB 12476系列标准有关条(款)和申请取证产品标准要求进行型式试验。1.核查委托检验机构的资质证明。2.核查检验报告是否与委托检验机构对应
19、。3.核查检验项目和结果是否符合相关标准要求。4.核查型式检验报告的数量是否满足要求(应能覆盖所有申请取证产品)。5.型式检验报告有效期应符合产品标准要求 符合 轻微缺陷 不符合6.5*定期检验企业应依据GB 3836.1标准附录A条(款)要求进行定期检验。核查产品是否按GB 3836.1标准附录A条(款)要求进行定期检验,防爆合格证是否在有效期内。 符合 不符合七、安全防护序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录7.1安全生产企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置,车间、库房等地应配备消防器材,易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。1.
20、是否制定了安全生产制度。2.危险部位是否有必要的防护措施。3.车间、库房等是否配备了消防器材,消防器材是否在有效期内。4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 符合 轻微缺陷 不符合7.2劳动防护企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训,并为员工提供必要的劳动防护。1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训。2.是否提供了必要的劳动防护。3.员工的生产操作是否符合安全规范。 符合 轻微缺陷 不符合附件3生产许可证企业实地核查报告企业名称:生产地址:邮编:产品名称:联系人:电话:传真:产品单元:核查结论审查组根据防爆电气产品生产许可证实施细则,于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行了核查,共
21、计核查出:轻微缺陷项_款、非否决项不符合项 款、否决项不符合项 款。其他情况说明: 经综合评价,本审查组对该企业的核查结论是: 。(注:核查结论填写:合格或不合格)审查组成员姓名(签字)单 位职务(组长、组员)核查分工(条款)审查员证书编号观察员(签字): 年 月 日 审查组织单位(章): 年 月 日 注:1.当产品单元中产品品种或型号规格全部合格或不合格时,在本表核查结论中直接填写“合格或不合格”,当产品单元中有部分产品品种或型号规格不合格时,在本表核查结论中填写“见附表”,并填写附表。 2.“其他情况说明”栏中填写的内容为:企业存在不符合法律法规等有关规定,且不能体现在实地核查记录中的情况,如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1