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第二类医疗器械经营管理制度.docx

1、经营管理制度目 录一、组织机构及各部门职能权限二、各级人员质量责任制三、进货管理制度四、商品质量验收、保管、养护及出库复核制度五、效期产品管理制度六、不合格产品管理制度七、质量事故报告制度八、产品标准管理制度九、产品售后服务制度十、用户质量反馈管理制度十一、产品销售可追溯管理制度十二、产品不良反应报告制度十三、用户投诉查询处理制度十四、卫生管理制度组织机构及各部门职能权限一、组织机构公司组织机构组成如下图示:总经理业务部质检部财务部办公室采购销售仓库二、各部门的职能权限(一)办公室的职能权限1、负责公司文件的拟定、收取、发送和存档,印件及公章的掌握和使用。2、负责公司劳动合同的制定,人力资源的

2、开发和管理。3、负责召集会议贯彻经理布置的工作任务,协调各部门的工作关系,检查制度的落实情况。4、负责组织员工培训、安全保卫、车辆管理及日常行政、后勤、内外事务的处理等。通过参与、协调、综合管理,当好经理的“助手”。(二)财务部门的职能权限1、认真贯彻执行会计法,在经理领导下通过资金的收付掌握企业经营活动情况。2、负责开具票据、传票、设立帐目、管理送货回执等日常财务事务。3、定期负责企业的财务报表、成本核算,银行业务往来。4、对企业购货款的付款凭证应履行由质检负责人签字和主管领导批准的内部审核程序。(三)质量检验部门职责权限1、认真贯彻执行质量法等有关的法律、法规、规定及公司的规章制度,秉公履

3、行职责,不徇私情。2、要熟悉产品知识,提高质量意识和验收水平,对产品进货质量有否决权。3、加强对库存产品的养护管理,指导好产品的养护工作。4、及时做好质量信息反馈工作,遇有重大质量问题应及时报告有关领导和上级主管部门。(四)业务部门的职能权限1、采购部门必须严格按照经济合同法签订购货合同,必须从证照齐全的企业进货。包括生产(经 营)企业营业执照、生产(经营)企业许可证;医疗器械产品注册证或进口医疗器械产品注册证等有效证件2、对首营企业、首营产品必须与供货单位签定质量保证协议书。3、积极开展营销工作、催收货款、联系用户、开拓市场、反馈信息、签订合同,了解市场及用户需求的变化,了解同行情况,搞好市

4、场调研,通过销售人员的言行举止、知识塑造企业形象。各级人员质量责任制一、总经理质量责任公司法人代表或负责人应认真贯彻执行中华人民共和国国务院令第276 号医疗器械监督管理条例、国家食品药品监督管理局令第 15 号医疗器械经营企业许可证管理办法等有关法律、法规、规章、规定等,公司法人代表对公司经营产品的质量负有全部的质量责任。二、进货人员的质量责任1 、必须从证照齐全的合法企业购进产品。2 、不购进接近有效期、无效、淘汰的产品。3 、不购进伪劣产品。4 、对采购的产品负有质量责任。三、质检员的质量责任1、对购进产品一律按规定进行逐批检验(抽检率由企业自行制定)。2、发现不合格产品不得入库和销售。

5、3、对所经营的产品负有质量责任,验收记录要签字,按规定保存。四、保管养护人员的质量责任1、做好库存产品的保管养护工作。2、对库存产品定期进行质量抽检,作好温、湿度记录。3、发现库存产品有异常变化时应及时通知有关部门和领导,并采取有效措施。4、严格履行商品入、出库手续。5、对库存产品负有质量责任。五、销售人员的质量责任1、销售人员要经常参加培训,丰富对经营产品的相关知识。2、销售人员认真接待客户,真实介绍产品,推销产品,不夸大产品性能及质量。3、严把质量关,做好商品售前、售中、售后服务工作,维护客户的利益。进货管理制度企业经营成功与否商品质量是关键,公司购进医疗器械应遵循质量第一原则,严格按照国

6、家有关的法律、法规、规定执行,认真审核供货单位合法资格及各种有效证件,把好进货质量关。1、应从取得医疗器械生产企业许可证或取得医疗器械经营企业许可证的企业购进有医疗器 械产品注册证的商品,认真检查“证、照”的合法性、有效性,防止假冒,并妥善保存盖有供货单位公章的资质证件复印件。2、购进首营商品,需经质量部门审核合格后,经经理签字方可进货。3、进货时需与供货方签订购销合同,双方盖章后严格按照合同内容发货,并留存。4、效期商品进货,严格按照“勤进快销,供需平稳,经营有序”的原则,防止库存积压造成不必要的损失。5、进货管理要有完整的进货档案,认真填写进货记录,做到票据、账卡、货物相符,记录按规定妥善

7、保存。6、每年对进货情况进行质量评审。产品质量验收、保管、养护及出库复核制度一、质量验收制度为了保证产品质量完好,数量准确,防止不合格产品和不符合包装规定的产品入库,质检人员必须做到:1、质检员首先对待验产品根据合同规定和待验产品的有效证件进行复核(企业营业执照、生产许可证或经营许可证、产品注册证、产品验收标准等),与产品的外包装箱注明的中文标识进行核实,确保生产许可证号、产品注册证号、生产批号、产品标准号、厂名、地名等相统一。2、质检员对产品外包装箱进行检查,内容包括:外观无破损、中包装和单支包装无破损。产品包装中每箱必须附带产品合格证。检查灭菌日期、效期时间及产品批号(编号)等。3、质检员

8、对效期产品要逐批验收,每批按一定比例随机抽检,检验方法可采取目检和仪器检测两种方式。4、质检员要认真填写验收记录,做到字迹规范工整,本人签字,记录按规定保存(效期商品一般要求保存到效期期满后两年以备查)。无质检员验收签字的商品不可入库。5、顾客退回的商品应单独存放并记录,经重新检验合格后方可入库进入合格区。二、仓储保管管理制度1、仓库保管员要认真学习医疗器械仓储保管知识,熟悉商品属性和储存要求,熟悉所管库房的储存条件和设施、设备,按照“五防”(防火、防潮、防尘、防鼠、防虫)要求,保证库存商品安全有效。2、入库商品必须要有检验员签字才能入库,对标识模糊和包装破损等不符合规定的要及时与质检员联系,

9、符合规定后方可入库。3、产品入库时保管员应该对厂名、品名、规格、数量、包装标识等进行复核,发现问题时应及时与质检部门联系。4、入库商品应根据其自然属性分类、分批码放,留有间距确保产品质量和安全。5、严格执行商品存放区域色标管理规定:合格品储存在绿区(合格区),待验品储存在黄区(待验区),不合格品储存在红区(不合格区)。6、入库商品必须逐品种(规格)、逐批号建卡,认真填写商品仓库台账,做到进、销、存、账、卡、物相符准确。7、保管员要坚持仓库台账,日清、月结、季盘点,发现账、卡、物不符时要及时查找原因,对无下落的或质量发生变化的产品要及时向有关部门及领导反映,做好处理工作。三、库房养护管理制度1、

10、医疗器械养护要以该产品质量标准规定为准则,根据不同医疗器械的特性和库房储存条件及气候温、湿度的变化采取有效的科学养护措施,确保在库医疗器械商品质量完好、安全有效。2、养护人员要在质量管理部门的技术指导下,负责医疗器械储存中的养护和质量检查工作。对保管人员进行技术指导,按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。3、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查,一般品种每季度检查一次;对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护,并要认真填写库存医疗器械养护记录。4、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作,当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿

11、等各种有效措施,并认真做好记录,根据季节、气候变化做好医疗器械的防冻、防热、防晒、防霉等工作。5、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检,如易变质的品种、储存两年以上的品 种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区,放至不合格区,并做好记录。四、医疗器械出库复核管理制度1、医疗器械出库应贯彻“先进先出、先生产先出、效期接近先出”的原则,并做好按批号发货。2、医疗器械出库必须有出库凭证,无出库凭证禁止发货。3、保管员接到出库凭证后要及时按出库内容分类、配货、销卡。4、商品出库复核完毕,要按出

12、库凭证和上站单对商品逐一核对,包括到站、收货单位、品名,数量、规格、批号等确认无误后,在出库凭证或上站单上签字,以备核查。5、凡不合格产品一律不准出库销售。效期产品管理制度1、效期产品进货应根据业务情况进货。2、购进的效期产品距失效期一般不得少于一年或六个月,特殊情况需经理批准后方可购进。3、效期产品在进货、验收、仓储、销售记录单据上应注明有效期。4、超过有效期的产品不得销售。5、经常检查库存效期产品的有效期和养护情况,对临近效期的产品应及时通知有关部门和领导采取措施。不合格商品的管理制度1、不合格商品的确认应依据厂家提供的该产品质量标准来验定。2、验收时发现不合格产品,应将该商品移入封存在红

13、区内,填写不合格商品登记表,并及时通知进货部门及有关人员退货。3、当发现不合格产品已经出售时应立即汇报有关部门和领导,想方设法追回并做好详细记录。4、不合格商品需要报损时,应由业务部门、质管部门、财会部门、仓储部门分别填写库存商品报损意见表,报经理审查批准后由质量管理部门监督销毁,销毁的商品应记录备案。质量事故报告制度1、凡是医疗器械在使用过程中发生重大人身伤亡或重大责任事故时,应立即或在24 小时内报告当地药品监督管理局及有关部门,并采取有效措施,防止质量事故的蔓延。2、质量事故发生后,应立即组织专人查实情况,分析原因,提出解决办法,制定改进措施,并将结果 上报当地药品监督管理局及有关部门。

14、坚持三不放过原则,即:事故原因不查清不放过;事故责任者和全体员工没受到教育不放过;没有防范措施不放过。产品标准管理制度1、产品标准分两级管理,采购人员负责产品标准的采集工作(包括产品的运输、贮存、验收、养护、安装、调试等标准)。检验人员负责产品质量标准的整理和保管工作。2、采集产品的有关质量标准应及时整理、订卷、归档,由专人保存。3、产品标准只准在内部流转,并履行借阅手续。除公开的标准外,一般不外借,更不得外传,要严格为生产厂家保密。产品售后服务制度1、产品售出后,业务部门应定期进行质量跟踪及售后服务。及时掌握用户对商品使用情况。2、业务员要会同工程技术人员对用户进行现场技术指导,包括:设备的

15、安装、调试、操作、培训、维护等系列服务。3、对用户在使用产品过程中发生的问题要认真对待及时给予解决并详细做好记录。对产品质量问题要积极与供货单位或生产厂家联系,在规定的时间内给予修复或调换。4、因用户使用不当造成商品损坏,应根据企业有关规定进行妥善处理。5、销售人员对产品售后服务过程应做好详细记录,并建立售后服务档案,按规定妥善保存。6、公司不定期举办产品知识讲座,使客户更好的了解和使用产品。用户质量反馈制度1、建立用户质量反馈制度是为了了解用户对公司的工作质量、服务质量和产品质量的综合评价情况, 以提高企业信誉度。2、加强售后服务,经常与用户沟通,了解产品使用信息。3、对用户反映的产品质量问题,应及时登记备案,积极采取措施给予解决。4、加强对售出商品在使用过程中的质量监控,为用户提供合格、可靠的产品。5、建立用户反馈档案,定期走访客户,每次走访后都要对调查或收集的情况进行分析、研究,提出处理意见及改进措施。产品销售可追溯管理制度1、制定此项制度的目的在于保护用户利益不受损害,为预防出现问题能及时

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