1、合浦建筑工程质量安全监督站合浦县建筑工程质量安全监督站2014年部门决算第一部分:合浦县建筑工程质量安全监督站概况(一)基本情况1、主要职责对有关建设工程质量和安全的法律、法规、规章和强制性标准执行情况的日常监督检查工作;依法对有关工程建设各责任主体和有关机构履行工程质量责任和安全责任进行监督检查,维护公众利益;调查、调解和处理工程质量安全投诉,协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。2、机构、人员及变动情况按上述职责,持有质监证工作人员有11人,质安站人事有19人,其中13人全额事业编,6有编外人员,2014年无人调离。3、2014年主要工作完成情况(二)目标任务完成情况1、无发生过重大工程
2、质量和建筑施工安全事故。2、截止12月份,报监工程101项,建筑面积约49.31万平方米,总投资约14.3亿元,竣工验收工程42项,建筑面积约18.6万平方米,竣工验收合格率100%。第二部分:合浦县建筑工程质量安全监督站2014年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款76.29一、一般公共服务支出76.29二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计76.29本年支出合计76.29用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计76.29支出总计76.29表
3、二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称类款栏次1234567合计212城乡社区支出76.2976.2921201城乡社区管理事务76.2976.292120106 工程建设管理76.2976.29表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计76.2976.29类 款 项 212城乡社区支出76.2976.2921201城乡社区管理事务76.2976.292120106 工程建设管理76.2976.29 表四:财政拨款收入
4、支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款176.29一、一般公共服务支出1876.2976.29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计12本年支出合计29年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计1776.29合计3476.29表五:一般公共预算支出决算表单位:万元项 目
5、合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计76.2976.29类 款 项 212城乡社区支出76.2976.2921201城乡社区管理事务76.2976.292120106 工程建设管理76.2976.29表六:一般公共预算基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计工资福利支出71.1871.18 基本工资25.5225.52 津贴补贴1.411.41 绩效工资41.0241.02 其他工资福利支出3.233.23商品和服务支出5.125.12 办公费3.943.94 印刷费手续费0.040.04公务用车运行维护费0.970.97 其他商品和服务
6、支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 其他交通费用0.160.16 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2014年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456000.9700.970表八:政府性基金收入支出决算表单位:万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120801征地和拆迁
7、补偿支出2120804农村基础设施建设支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出21213城市基础设施配套费安排的支出2121399其他城市基础设施配套费安排的支出2014年“三公”经费预算表单位:万元 序号项目上年实际支出数本年预算安排合计公共财政预算拨款安排上级或其他专项补助安排经费拨款(补助)安排纳入预算管理的非税收入安排1因公出国(境)经费2公务接待费3公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费0.3(2)公务用车购置费2014年“三公经费”支出情况对比表单位:万元序号项 目上年同期数2014年实际支出数比上年同期增(减)% 备注合 计0.30.97301因公出国(境)团组(个)000人数(人数)0002因公出国(境)经费0003公务接待费0004公务用车费0.30.9730其中:(1)公务用车运行维护费0.30.9730(2)公务用车购置费 2015年8月26日说明:因质监站所管区域,包含县城,县城周边及合浦县乡镇的所有在建报监工程的质量安全监督工作。随着乡镇建设日益发展,在建工程报监工程增多。下乡车辆用油及交通费用均由本单位支出。
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