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资产管理办法及实施细则091129.doc

1、*资产管理办法及实施细则(试行)为加强公司资产的管理,提高资产的使用效率,确保其安全完整性,使其发挥更大的效益,特制订本制度。一、基本规定行政部负全面领导责任,行政经理负综合管理责任,资产管理管理员负实物日常管理的责任,使用部门(人)负实物使用、保管、维护、保养等责任。1、行政经理全面组织公司的资产管理工作,组织制定资产管理制度,检查指导公司资产管理工作,组织执行资产采购计划,主持资产的清查工作。2、资产管理员负责资产的实物组织管理工作,登记资产台账、定位卡,及时、准确的记录内各部门资产的变动情况;负责各部门资产的调拨、转让、报废、维修等审核、登记、安排工作,组织资产的清查工作;确保资产在各部

2、门得到合理的调配。3、使用人和责任部门各使用部门将资产管理责任落实到使用人,无法落实的,部门经理为责任人,公共使用的由行政部确定责任人;责任人有义务保证资产的有用性、安全性、完整性,提高资产使用率,保证实物与资产定位卡的统一;责任人必须及时对所用资产进行维护、保养,保证其正常运转。二、资产管理范围1、凡单位价值(原值)在2000元以上且使用年限在2年以上的,均列为固定资产。2、凡单位价值(原值)在200元以上且预计使用年限在1年以上的不属于固定资产的物品,以及虽不符合上述确认标准但经公司财务部、行政部协商认为有必要纳入低值易耗品管理的物品。 3、价值在2万元以内(不含)的资产及易耗品,由行政部

3、直接采购;价值为2万元(含)至5万元(含)的资产及易耗品,行政部应依据“货比三家”的原则购置;对于价值超过5万元的资产,需按照公司规定进行招标购置;固定资产购置按规定的审批流程执行。三、管理要求1、在编制资产目录的基础上,必须建立既反映实物量又反映价值量的台帐、卡片等核算管理档案,正确记录和准确统计资产增减变动、结存配置等状况。2、严格履行资产购置、分拆组合、调换转移、盘盈盘亏、报废处理等控制程序和审批手续,不得随意处理;定期进行实物清查盘点,保证资产账卡实相符。3、及时对资产维护保养和定期检查,保证各类设备处于安全完整和良好的运行状态,防止擅自拆除、转移等现象。四、资产账卡管理1、资产管理员

4、按制定固定资产和低值易耗品编码规则分别予以编号,并登记资产台帐、填写资产定位卡、粘贴资产标签。使用部门有责任协助行政部确定资产编码及粘贴标签。资产使用部门或使用人必须随时观察标签的粘贴状况以确保正常,如发现有标签脱落情况要及时粘贴或通知行政部补救粘贴。1.1固定资产编码:三级9位编码规则如下:XXX XXX XXX 一级 二级 三级一级:股份公司100各地公司以开业顺序作为一级编码排序,如:哈尔滨公司101,北京公司102洛阳公司111。二级:电脑类 10设备类 20办公家具类 30 其它类 40 其中电脑类包括:公司统一购置的台式电脑,各地公司购置的公用笔记本电脑和服务器等;设备类包括投影仪

5、、扫描仪、传真机等办公电子设备;属于固定资产范畴的办公家具均归入办公家具类;店招、导视等展览展示设备归入其它类。三级:资产自然序列号。以成套形式构成的固定资产,粘贴标签时在三级编码之后用“-”加自然序号(给组合件编号)。例如:电脑(四件套:主机、显示器、键盘、鼠标)资产编号100 10 0001标签编号10010001-1、10010001-2、10010001-31.2低值易耗品编码:二级6位编码规则如下:DZ XXXX 一级 二级 一级:低值易耗品DZ二级:资产自然序列号。例如:科密80G移动硬盘资产编号:DZ00012、台账管理资产台账是以每一独立的资产项目为对象,分别建立固定资产明细表

6、(附件1)和低值易耗品明晰表(附件2),登记资产的名称、类别、编号、日期、原值、购置人、使用部门等原始资料,资产管理员在确定使用责任人的同时填制资产定位卡;资产报废、调出时,则应登记有关信息并作注销登记;资产盘点时行政部要核对账卡实物,保证相符。3、责任部门卡片管理资产管理员以部门为单位,建立与资产实物对应的资产定位卡(附件3),卡片应体现资产编号、名称、数量、使用人、存放位置,一式两份,经由资产使用人、责任部门负责人、资产管理员、行政经理签字后,责任部门和行政部门各留存一份,必须保证实物与卡片信息的统一,随时备查。4、资产标签管理资产管理员根据资产台帐编制实物标签(附件4),并及时进行粘贴。

7、标签应体现资产编号和资产名称。资产使用部门或使用人必须随时观察标签的粘贴状况以确保正常,如发现有标签脱落情况要及时粘贴或通知行政部补救粘贴。五、资产事务性管理1、资产登记管理资产发生购置、报废、转让、维修等变动时,由使用部门(申请部门)提出,在履行审批程序后办理相关手续(如领用需经部门经理及主管副总批准等),行政部须登记资产台账、填写(变更)资产定位卡。2、资产实物管理2.1资产由行政部负责组织实物织验收工作,验收参加部门应由采购部门、行政部、使用或申请部门、财务部组成,特殊或专业要求较高的,要有具备验收能力的专业人员参加。2.2资产的使用、保管、维护等工作要由使用部门负责并落实到人;行政部和

8、使用部门每年(12月25日)进行资产的全面盘点清查,每季度(季度末25日至月底)进行资产盘点,保证账实相符。2.3对使用部门或使用人发生变化的,行政部要组织新旧使用部门或使用人协调办好资产实物和相关档案的交接手续,按照资产内部转移单(附件5),填写资产基本信息,分别由新旧使用部门和使用人签字确认,同时行政部须对资产进行检查后签字。2.4对于相机、移动硬盘等临时借用资产,按照资产借用情况表(附件6)办理相关借用手续,详细填写资产基本信息,由借用人和借用部门负责人签字,归还时由行政部验收签字后将表单存档备查。3、资产维修资产的日常修理必须由使用部门填写资产维修申请表(附件7),提交OA审批,紧急情

9、况,无法先申请的,由总经理同意后先维修后补报批手续。4、资产的报废报废条件:资产已超过规定使用年限,并经过鉴定,证明无法修复和使用的;非人为因素造成严重损坏,确实无法修复的;质量低劣,使用年限未满,但无法修复的。报废程序:填写资产报废申请表(附件8),使用部门说明原因及处理意见,提交OA审批;因个人原因导致资产提前报废,要追究责任人的责任。六、资产检查1、为了加强对万千百货系统资产的管理工作,股份公司实行定期检查和不定期清查。2、各公司行政部每季度(季度末25日至月底)进行资产盘点,保证账实相符。3、股份公司资产清查小组每年(12月25日,节假日顺延)进行资产的全面盘点清查。3.1资产清查小组

10、成员由股份公司财务部、行政部,各地公司财务部、行政部组成。3.3资产清查内容包括资产实物、资产台帐、资产定位卡和实物标签,重点检查内容(包括但不限于):大型资产、可移动电子设备等。对其它资产的抽查比例不少于30%。各有关各部门的领导及相关人员必须给予积极配合。3.2资产清查完毕后,各地公司行政部应编制资产盘点清查报告,说明盘盈、盘亏原因和责任及处理建议,经股份公司行政部和财务部审核后上报总经理批准。3.3个人原因所造成的资产损失,责任人必须承担经济责任。本管理办法及实施细则下发之日起实施。万千百货股份有限公司 行政部二零零九年十一月六日13 固定资产资明细表附件1附件项目分类序号固资编号资产名

11、称数量购入原值(元)购入时间使用人责任部门所在位置采购人备注电脑10010123电脑资产小计00.00设备10020123设备资产小计00.00办公家具10030123设备资产小计00.00其它1004012设备资产小计00.00固定资产总计00.00低值易耗品明细表附件2序号资产编号资产名称数量购入原值(元)购入时间使用人责任部门所在位置采购人备注1DZ00012DZ00023DZ00034DZ00045DZ00056DZ00067DZ00078DZ00089DZ000910DZ0010低值易耗品总计00.00资产定位卡( 部门)附件3序号资产编号资产名称数量使用人所在位置备注1234567891011部门负责人签字:资产管理员签字:行政部经理签字:备注:1、请保持资产标签的完整,如资产标签丢失请及时到行政部领取;

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