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建筑工程安全施工管理资料第六册.docx

1、建筑工程安全施工管理资料第六册建筑工程安全施工管理资料第六册(第六册)安全检查及隐患整改工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 江苏省建筑安全监督总站制6.1安全检查及隐患整改6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表6.1.4 隐患排查记录表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表6.1.6 安全检查记录表6.1.7 安全动态治理(日)检查表6.1.8 安全检查隐患整改单6.1.9 附件1日检表重点检查内容2建筑施工安全检查评分汇总表3建筑施工各项安全检查评分表6.2 安全奖罚6.2.1 违章处理登记表6.2

2、.2 安全奖罚记录汇总表6.2.3 安全奖罚附件说 明1公司每月应组织许多于一次安全检查,填写安全检查记录表。2项目部应定期组织隐患排查,填写隐患排查记录表。3项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写安全检查记录表。4项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写安全动态治理(日)检查表,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。5施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时禁止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。6项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写安全检查记录表。7项目部

3、应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情形报至公司,填写隐患排查记录表。8项目部对各类安全检查中发觉的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时刻、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。表6.1.1 xxxxx工程部安全检查记录汇总表编号年检查部门检 查负责人检查意见整改情形整 改负责人备 注 月 日注:1相关部门要紧包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。2附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时刻依次编号。 表6.1.6 安全检查记录表编号: 年 月 日检查内容及存在的安全隐患

4、:处理意见及操纵措施限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天复查意见: 复查人: 日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情形如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门: 检查日期:存在问题整改计划整改措施完成时刻责任人复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.1 监理单位安全检查记录汇总表编号年检查部门检 查负责人检查意见整改情形整 改负责人备 注 月 日注:1相关部门要紧包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。2附相关部门检查记录及项目部隐患

5、整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时刻依次编号。 表6.1.6 安全检查记录表编号: 年 月 日检查内容及存在的安全隐患:处理意见及操纵措施限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天复查意见: 复查人: 日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情形如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门: 检查日期:存在问题整改计划整改措施完成时刻责任人复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.1 建设单位安全检查记录汇总表编号年检查部门检 查负责人检

6、查意见整改情形整 改负责人备 注 月 日注:1相关部门要紧包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。2附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时刻依次编号。 表6.1.6 安全检查记录表编号: 年 月 日检查内容及存在的安全隐患:处理意见及操纵措施限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天复查意见: 复查人: 日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情形如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门: 检查日期:存在问题整改计划整改措施完成时刻责任人复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任

7、人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.1 主管部门安全检查记录汇总表编号年检查部门检 查负责人检查意见整改情形整 改负责人备 注 月 日注:1相关部门要紧包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。2附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时刻依次编号。 表6.1.6 安全检查记录表编号: 年 月 日检查内容及存在的安全隐患:处理意见及操纵措施限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天复查意见: 复查人: 日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情形如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。表6.

8、1.8 安全检查隐患整改单检查部门: 检查日期:存在问题整改计划整改措施完成时刻责任人复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表编号年检 查负责人排查结果整改情形整 改责任人备注 月 日注:本项检查为每月检查一次,有项目经理带队检查。表6.1.4 隐患排查记录表检查单位: 编号: 检查时刻: 年 月 日 工程名称重点部位存在的隐患:隐患整改责任人隐患整改时刻年 月 日前隐患整改措施:措施制定人制定时刻年 月 日整改验收结果: 验收人: 年 月 日 注:附要紧隐患整改措施落实情形回复记录

9、。表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表编号年检 查负责人排查结果整改情形整 改责任人备注 月 日注:1项目部安全检查记录为每周检查一次,项目经理带队检查。表6.1.6-1 安全检查记录表编号: 年 月 日检查内容及存在的安全隐患:检查内容: 处理意见及操纵措施限期整改日期: 年 月 日 至 月 日( )天复查意见: 复查人: 日期: 年 月 日备注注:1将每次项目部安全检查的情形如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。建筑工程施工安全治理日志工程名称: 工程地址: 施工单位: 起始日期: 专职安全员: 徐州市建筑施工安全监督站编制表6.1.9-1 日检表重点检查内容序

10、号项 目检 查 内 容1基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道2桩工机械垂直运输机械基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置3脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台4临边、洞口防护槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口5模板支撑立柱稳固、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境6临时用电外电防护、配电房、首末端漏电爱护器、电器配

11、置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设7中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电爱护器8攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯9电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压爱护10防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具11材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品12消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室13起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、戒备、操作人员持证

12、上岗14临建设施文明卫生安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况注:1检查时如遇缺项能够将该项划去。2对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。表6.1.7 安全动态治理(日)检查表检查日期: 天气情形 : 工程名称施工时期 施工层数工作内容存在的要紧问题隐患整改记录项目部专职安全员签名: 注:1、安全治理日志是建筑工程每天的安全生产动态记录,也是项目部安全员的工作日志;2、安全治理日志由项目部安全负责人(专职安全员)负责填写本工程每天的安全生产动态。建设工程施工时期安全自检评定表 监督备案号: 工程名称建设单位施工单位监理单位项目经理安 全 员评定

13、日期结构层次建筑面积(m2) 工程造价(万元)形象进度30%时期安全自检评定情形工程安全生产自我评定(可附页): 评定负责人(签字): 年 月 日施工单位意见:项目经理:年 月 日监理单位意见:总监理工程师:年 月 日注:1、安全自检按建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)评定,评判表附后; 2、本表由施工单位填写,建设单位、监理单位按建筑施工安全检查标准对自检情形提出合理意见; 3、本表一式四份,安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。附录A 建筑施工安全检查评分汇总表 表A 建筑施工安全检查评分汇总表企业名称: 资质等级: 年 月 日单位工程(施工现场)名 称建筑面积(m2)结

14、构类型总计得分(满分分值100分)项 目 名 称 及 分 值安全治理(满分10分)文明施工(满分15分)脚手架(满分10分) 基坑工程(满分10分)模板支架(满分10分)高处作业(满分10分)施工用电(满分10分)物料提升机与施工升降机(满分10分)塔式起重机与起重吊装(满分10分)施工机具(满分5分)评语:检查单位负责人受检项目项目经理附录B 建筑施工安全分项检查评分表表B.1 安全治理检查评分表序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保 证 项 目安全生产责任制未建立安全生产责任制,扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分未备有各工种安全技术操作规程,扣210分未按规定

15、配备专职安全员,扣210分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分未制定安全生产资金保证制度,扣5分未编制安全资金使用打算或未按打算实施,扣25分未制定伤亡操纵、安全达标、文明施工等治理目标,扣5分未进行安全责任目标分解,扣5分未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分未按考核制度对治理人员定期考核,扣25分102施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证,扣10分施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分安全技术措施、专项

16、施工方案无针对性或缺少设计运算,扣28分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣210分103安全技术交底未进行书面安全技术交底,扣10分未按分部分项进行交底,扣5分交底内容不全面或针对性不强,扣25分交底未履行签字手续,扣4分104安全检查未建立安全检查制度,扣10分未有安全检查记录,扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时刻、定措施,扣26分对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查,扣510分105安全教育未建立安全教育培训制度,扣10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分未明确具体安全教育培训内容,扣28分变换工种或采纳新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育

17、,扣5分施工治理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分10序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数6保 证 项 目应急救援未制定安全生产应急救援预案,扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣26分未定期进行应急救援演练,扣5分未配置应急救援器材和设备,扣5分10小 计607一般项目分包单位安全治理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分未签订安全生产协议书,扣5分分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣26分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣26分108持证上岗未经培训从事施工、安全治理和特种作业,每人扣5分项目经理、专职

18、安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分109生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告,扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分未依法为施工作业人员办理保险,扣5分1010安全标志要紧施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣26分未绘制现场安全标志布置图,扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣26分未设置重大危险源公示牌,扣5分10小 计40检查项目合计100表B.2 文明施工检查评分表序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡市区要紧路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m,扣510分一样路段的工地未设置封闭围挡或围挡高

19、度小于1.8m,扣510分围挡未达到牢固、稳固、整洁、美观,扣510分102封闭治理施工现场进出口未设置大门,扣10分未设置门卫室扣5分未建立门卫值守治理制度或未配备门卫值守人员,扣26分施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2分施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2分未设置车辆冲洗设施扣3分103施工场地施工现场要紧道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣5分施工现场道路不畅通、路面不平坦坚实,扣5分施工现场未采取防尘措施,扣5分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣5分未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣210分未设置吸烟处、随意吸烟,扣5分温顺季节未进行绿化布置,扣3分104材料治理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4分材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣2分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣310分建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣510分105现场办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分在施工程、伙房、库房兼做住宿,扣10分宿舍未设置可开启式窗户,扣4分宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,扣26分宿舍人均面积

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