ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:16 ,大小:23.29KB ,
资源ID:10575389      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/10575389.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(中铁集团物资管理程序.docx)为本站会员(b****7)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

中铁集团物资管理程序.docx

1、中铁集团物资管理程序中铁集团物资管理程序0 目的 对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制,确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目所需主要物资的控制和管理。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 项目部:包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。 2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能的单位或部门

2、。 3 职责 3.1 设物部 3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行; 3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”; 3.1.3 对集团公司工程项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查; 3.2 项目部 3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定; 3.2.2负责制定本项目的物资管理实施规则; 3.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动; 3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算; 3. 2.5组织对本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作实施监督、检查; .负责协调、处理本项目经理部的供需关系

3、3.2.6 3.3 采供部门 3.3.1负责实施集团公司工程项目的主要物资采购供应并对采购物资的质量负责; 3.3.2参与项目经理部组织的招标采购;负责签订“工矿产品购销合同”,与用料单位签订内部“物资供应合同”;定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单; 3.3.3收集、整理合格供方评价资料,编制“合格供方名录”报项目部审批;定期对合格供方进行质量跟踪和复评; 3.3.4 编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划,报项目部审批,并组织实施采购。 3.3.5在特殊情况下,其物资采购职责经项目经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购; 3.3.6负责所有采购及顾客提供物资的验收、进货检

4、验和试验、搬运、贮存和发放工作; 负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全管理工作。3.6.73.3.8配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作。 4 工作程序 4.1 物资采购 物资采购依据集团公司物资供应办法、物资招标采购办法实行 “法人采购、公开招 标、采管分离、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的供应管理方式。 4.1.1 物资供方的选择、评价准则: a)采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查,对主要材料的每个品种选择两家以上供方,并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证,收集相关资质材料。

5、b)调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况; c)调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验; d)如果供方是经销单位,还应根据需要评价其经销产品的生产单位; e)对产品的样品进行评价;特别对一次性采购或购买量较小的一般性产品,在采购前对产品样品进行直观验证或试用,并做出评价; f)采供部门根据选择和评价情况,填制“物资供方调查及评定记录”,并根据招标结果和对供方做出的评价结论,建立“合格供方名录”,经采供部门负责人审核后报项目部审批,据以组织采购,并于每年元月、七月报设物部备案。 4.1.2 合格供方的管理 a)采供部门对合格供方进行动态管理。确因工程需要临时增加“合格供方名录”以外

6、的供方时,执行4.1.1,并及时经项目部审核批准,报设备部备案; b)对合格供方定期进行质量跟踪和复评,每半年一次;采供部门通过对自己的用户进行调查和对供方提供的各项资料进行评定,填写“供方质量跟踪及复评记录”;发现所供物资有质量不合格,或某些档案资料失效时,应及时向该供方反馈,视其整改和提供资料的情况确定是否继续充当合格供方; c)设物部随时掌握各项目部合格供方的动态情况,并督促新增合格供方的评价选择和上报备案;每年元月、七月公布集团公司“合格供方名录”。 4.1.3采购信息管理 a)项目部严格执行集团公司物资供应办法和物资招标采购办法,组织有关单位对主要物资实行招标采购; b)采供部门编制

7、主要物资申请(采购)计划报项目部审批; c)采供部门根据合格供方评价和招标结果,考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,选择最优采购方案并征求用料单位意见后,与合格供方签订“工矿产品购销合同”;项目部督促采供部门与需方签订“物资供应合同”,严格实行合同供应,并建立采购合同清单; d)当合格供方不能满足合同要求或零星购置时,可在“合格供方名录”以外的供方处采购,但必须按本程序4.1.1的规定进行评价,确认能满足合同要求时方可进行采购; ,对其进行评价确定为合格供方后,4.1.1如果采购物资的运输委托外单位承包时,执行e)与之签订运输承包合同或协议。 f)采购合同应满足合同法及集团公司物资管理细则

8、中有关规定和要求,明确采购产品的验证方式,规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。 4.1.4 采购物资的验证 a)当组织或顾客要求在供方现场实施验证时,采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定; b)采供部门在接收采购产品时对采购物资/顾客提供物资进行数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行验收,确认无误后填制收料单并签字; c)采供部门不能把顾客对供方产品的验证视作供方对质量进行了有效控制的依据,采供部门仍须按规定进行验证。 4.2 产品标识和可追溯性 4.2.1 项目部在开工前应明确顾客提供物资品种及有可追溯性要求的物资,采供部门及各工区物资部门根据要求制定

9、实施措施; 4.2.2 采供部门和各工区对采购/顾客提供物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容进行标识; 4.2.3 标识方式可以用插挂标签、划分存放地点、记录标识等方式;注意识别和保护标识,防止不同类型的产品混用。 4.3 进货检验和试验 4.3.1 项目部技术部门根据合同要求,在工程项目开工前应制定进入工程主体的主要材料(如钢材、水泥及外加剂、防水材料等)的试验要求和试验计划,确定进货检验和试验的操作方式(如组建/指定中心试验室、确定试验部门和采供部门职责等);如果委外试验,则执行4.1.1,对受委托方的试验资质、信誉、试验能力等方面进行评价,确定为合格供方后,方可委

10、托试验。 4.3.2 采供部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范,对采购/顾客提供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送检; 4.3.3 试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验,在得出试验结果而未完成试验报告之前,试验部门通过在送检通知单上签字或电话通知采供部门试验结果; 4.3.4 试验报告填写完整后,其原件/加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给采供部门和各工区有关部门; 4.3.5 采供部门应建立进货检验和试验情况统计台帐,并及时统计备查 4.3.6 紧急放行 )构成工程实体的采购产品不准紧急放行; ab) 其它采购产品紧急放行时执行相关文件。 4.4 不合格品/纠

11、正措施 经直观验证或进货检验和试验后发现不符合采供部门对采购物资或顾客提供物资, 4.4.1采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时,应进行标识、隔离、评审、记录,并填写“采购不合格品报告”; 4.4.2 应立即通知有关供方,进行协商处置,处置结果应由项目部确认;属顾客提供的不合格物资,应向项目部报告,由项目部向顾客报告,由顾客负责自行处理; 4.4.3 如果经常发生采购的产品不合格,采供部门应分析原因,制定纠正措施,并由负责人批准实施;项目部负责跟踪验证纠正措施的实施情况; 4.4.4 项目部应经常收集采购不合格品的信息,并将处置过程和结果以及相关记录报设物部备案。 4.5 物资搬运、贮

12、存和发放 4.5.1 对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放,应执行物资管理细则和铁路物资技术保管规程中有关规定; 4.5.2 根据被搬运产品的特点,选用适宜的搬运设备、工具、搬运方法和防护措施,必要时采供部门负责人应先对搬运人员进行培训,防止产品被损坏、腐蚀和污染等。 4.5.3 根据产品特性,选择适宜的场地、库房或容器进行贮存;对入库贮存的物资应严格验收,做好物资验收记录,凭证资料必须齐备并妥善保管;应建立物资收、发、存明细帐,做到帐、卡、物相符,并定期盘点,做好“物资月循环自点记录”;对顾客提供产品应单独存放保管,单独建帐管理; 4.5.4 应做到发放物资必须凭证齐全,手续完备,并

13、执行定(限)额发料;发放物资应坚持先进先出原则,有贮存期限要求的物资应在限期内发放,超过限期的应重新检验合格后使用。发放中应做好产品保护或转移。 4.5.5 对顾客提供产品在搬运、贮存和发放过程中发生丢失、损坏、变质等情况,应及时向项目部报告,由项目部向顾客报告。顾客要求复议时由项目部牵头,会同有关部门与顾客进行复议,查明原因,分清责任,做好记录,及时处理。 4.6 数据分析 4.6.1 采供部门每月对收、发、存动态进行统计,作为编制物资计划等管理工作的依据; 4.6.2 设物部应经常收集项目部有关物资管理信息,并进行数据分析,以寻求改进机会。 4.7 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的采

14、购、标识、搬运、贮存和发放,执行危险物品管理规定。 4.8 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品在管理和使用过程中的环境和职业安全管 理执行有关程序和作业文件;出现紧急情况时,执行应急准备和响应程序。 4.9 项目部应经常组织检查本程序及有关物资管理办法、作业文件的执行情况,并将检查结果和存在的问题以书面形式通报项目部所有单位,同时报设物部一份备案。 4.10 设物部应通过各种方式经常A类工程项目物资的质量、环境、职业健康安全管理情况进行监督检查和指导,形成记录并进行分析,寻找改进机会。 4.11 物资管理过程中产生的各项记录执行 。记录控制程序 5 相关/支持性文件 5.1 铁路物资技术保管

15、规程; 5.2 铁路物资仓库技术管理规定; 5.3 物资管理规则; 5.4 物资供应办法; 5.5 物资招标采购办法; 5.6 危险物品管理规定; 5.7 中华人民共和国合同法; 5.8 应急准备和响应程序; 5.9 记录控制程序。 6 相关记录 6.1 物资申请计划; 6.2 物资采购计划; 6.3 物资供方及调查评定记录及其档案资料; 6.4 合格供方名录; 6.5 合格供方跟踪与复评记录; 6.6 采购产品有关技术证件; 6.7 试验报告 6.8 进货检验和试验情况统计台帐; 6.9 物资验收记录 6.10 物资月循环自点记录 6.11 物资收、发、存明细帐及相关凭证 6.12 采购不合

16、格品报告 7 附表/附录 7.1 物资供方调查及评定记录; 7.2 合格供方名录; 7.3 合格供方跟踪与复评记录; 7.4 进货检验和试验情况统计台帐; 7.5 物资月循环自点记录. 7.6 采购不合格品报告 S/CX/SW01-1 物资供方调查及评定记录 单位: 档案号: 法人代表供方全称营业执税务登记、企业状经营范围生产、供货质保能力)信誉、提供本品的历史(含供方其他顾客况) 3、综合评价 单位领导: 评价人: 日期: 指挥部/项目部审核: 审核人: 日期: S/CX/SW01-2 合格供方名录 填报单位领导: (签字、盖章) 编号: 序号 单 位 名 称 邮 编 地 址 联系电话 入册

17、时档案供应材料名 : 日期 填表人: 日期: 指挥部领导审批: S/CX/SW01-3 合格供方跟踪与复评记录 单位: 供方单位名称(说明采供部门的用户总数、走访了哪些用户、用户对供方产品质量的评价以及对采供部门的意见和建议)质 量 跟 踪 情 况 (注明对供方档案资料有效性的验证情况,并对其产品和服务质量等方面进行综合复评) 合 格 供 方 复 评 情 况 跟踪与复评结论单位领导序材料名称及 批号或 试验报告 检验和试验结果 试验单位进货时间 进货数量 送检时间 供货单位 号 炉型号规格号 号 编 复评人 日期 S/CX/SW01-4 材 料 进 货 检 验 和 试 验 情 况 统 计 台

18、帐 填写单位: 页码: 第 页 说明:此表必须填写进入工程主体的主要材料(如钢材、水泥、外加剂、砂石料、防水材料等);同批材料不同批号或炉号的分别填写。 不符合的试验标准名称。/试验结果的填写应显示符合S/CX/SW01-5 物资月循环自点记录 库名: 编号: 日序 型号规格物资名称计量 数量、质量 备注期 号 单位 材质多余 短少实际 账面 仓库负责人: 库管员: 说明:每月自点记录的最末一页应反映当月的自点率。 S/CX/SW01-6 采购不合格品报告 编号: 报告单位 名 品 不合格品时间 值价 购 进 地点 责任单位 不合格品发生经过(注明不合格品的品种、数量、供方/顾客、检验和试验结果等): 签字 年 月 日评审结果(注明参加评审的单位、人员及对不合格程度的确认): 日 月 年 处置意见(注明与供方/顾客协商后的处置意见) 年 月 日项目部/顾客审批意见: 审批人签字: 年 月 日跟踪验证: 验证单位: 验证人签字: 年 月 日

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1