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机械行业质量手册范本.docx

1、机械行业质量手册范本机械行业质量手册范本01发布令02质量手册更改页03前言04质量方针、质量目标05授权书1.0 质量手册的管理2.0 目的和适用范围3.0 术语和定义4.0 质量管理体系5.0 管理职责6.0 资源管理7.0 产品实现8.0 测量、分析和改进附件程序文件清单人员任职资格要求职能分配表工艺流程图发布令本质量手册依据ISO9001:2008标准要求编写,符合本公司实际。是本公司建立和健全质量管理体系的纲领性文件,是各级质量活动必须遵循的法规。并以此对所有顾客声明我们对质量的承诺。现予以批准、发布,各部门、各级人员必须认真遵照执行。 本质量手册自发布之日起实施。总经理:企业简介略

2、质量方针、质量目标一、质量方针:打造精品,创阳光品牌;科学管理、追求卓越。二、质量目标:产品一次交验合格率 97%出公司产品合格率 100%顾客满意度 90%顾客反馈信息处理率 100%三、质量目标分解:(一)、办公室1.文件受控率 99%2.员工培训率 100%3.员工培训合格率 95%(二)、生产部1、设备完好率 90%2、一次交验(检验)合格率 98%3、生产计划(批)按期完成率 95% 4、顾客投诉率(质量) 5(三)、供销部 1、采购产品一次检验合格率 99%2、用户反馈信息处理率 100%3、顾客满意度 90%(四)、质检部1、公司产品合格率 100%2、监视测量装置周期校验率 1

3、00% 总经理:管理者代表授权书为建立和完善我公司ISO9001:2008质量管理体系,任命 为管理者代表。负责本公司建立、实施和保持ISO9000质量管理体系,定期向总经理汇报质量管理体系的运行情况,提高本公司满足顾客要求的意识,并负责与质量管理体系有关的事宜同外部进行联络。 总经理: 质量手册的管理1.0本手册由办公室统一编号、造册、登记、分发及归口管理。2.0本手册的编号方式见文件控制程序3.0本手册由办公室编写,管理者代表审核,总经理批准。4.0手册的管理4.1手册的发放手册分“受控”和“非受控”两类,受控版本首页加盖红色“受控”印章,供内部使用。发放时逐一登记,并加注分发号,持有者不

4、得复印、外传,因调离本单位时文件交办公室收回。“非受控”手册首页加盖红色“非受控”印章,对外提供时使用,发放时必须登记,并注明分发号,“非受控”文件不受更改的控制。4.2手册的评审本手册是实施和保持质量管理体系的纲领性文件,通过内部审核和管理评审来验证其适宜性、充分性和有效性。4.3手册的更改手册的更改应由各部门提出修改申请,明确修改的理由和修改的内容,管理者代表审核,总经理批准后由办公室统一进行更改。4.4手册的换版当手册依据的标准、法规有较大改动,组织机构发生重大变动,管理评审做出决策,手册内容有大于1/3改动等情况下,本手册进行换版。换版必须经过总经理批准。发放新版本时,旧版本收回。新版

5、本生效同时,旧版本即行废止。4.5本手册由办公室负责解释目的和适用范围通过建立本公司的质量方针、质量目标,确定质量管理体系过程、程序和要求,实施有效的质量管理。证实本公司能持续地提供满足顾客和适用法规要求产品的能力;通过体系的有效实施,持续改进质量管理体系的过程,预防不合格,满足顾客与适用法规的要求,增强顾客满意程度。完善企业持续改进的质量管理体系。适用于 XX产品的生产和服务的质量管理体系。术语和定义1.0本手册采用ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语。2.0本公司体系文件的供应链为“供方组织顾客”3.0有关名词:组 织:代表本公司。质量管理体系4.1 总体要求本公司根据ISO9

6、001:2008标准要求建立文件化的质量管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。4.1.1在建立质量管理体系中,管理者代表负责公司按照标准要求识别质量管理体系所需要的过程;结合本公司的自身特点和行业性质确定需要的过程。过程的识别可以从以下方面展开:a) 产品形成的直接过程,即产品实现过程。b) 产品形成的支持过程,如:管理职责,确定职责和权限,制定质量方针、质量目标,质量管理体系策划,采购,与顾客有关的过程,文件控制,记录控制,管理评审;资源管理,测量分析和改进等。4.1.2识别和管理相互关联的过程,确定过程应达到的预期目的;明确过程之间和职能之间的接口,考虑过程的活动流程、控制措施、信

7、息和资源。4.1.3制定过程有效运行和控制的准则及方法,以减少非预期的输出。4.1.4确保具有必要的信息和资源,以支持这些过程的运行和监视。4.1.5监视、测量和分析这些过程,采取必要的措施,以实现策划结果和持续改进;通过监视和测量获得的信息,分析这些信息,掌握过程的状况以确定需要采取的措施。4.1.6 本公司各生产过程均在本厂内完成,没有外包过程。4.2 文件要求4.2.1 质量管理体系文件本公司建立、实施和保持文件化的质量管理体系,作为实现规定的质量方针和质量目标的手段。质量管理体系文件包括:a) 质量手册:本公司的质量管理体系纲领性文件。其它体系文件必须与其保持一致。b) 程序文件:包括

8、制订标准中要求必须形成文件的程序和结合本公司的特点确保过程有效运行形成文件的程序。c) 作业性文件:包括每个岗位的质量要求及过程的作业方法、方式和步骤等。d) 记录:提供质量管理体系运行的信息和证据4.2.2 质量手册质量手册包括:质量方针、质量目标;质量管理体系的范围,删减的细节与合理性;程序文件及其引用;质量管理体系的过程和控制方法,以及相互关系的描述等。4.2.3 文件的控制本公司编制文件控制程序。对本公司形成文件的质量管理体系按照ISO9001:2008标准4.2.3(ag)的内容进行控制,包括对外来文件进行控制。4.2.4记录控制本公司编制记录控制程序,对记录的标识、贮存、保护、检索

9、、保存期限和处置进行控制。记录的保存期应与法律、法规要求规定相适应。各部门要有足够的记录表明其对质量管理体系进行了有效的实管理职责5.1管理承诺总经理负责质量管理体系策划,提供必要的资源,并持续改进质量管理体系的有效性:5.1.1向本公司全体员工灌输“以顾客为关注焦点”的思想。在生产和服务的全过程中贯彻满足顾客要求和相关法规要求的重要性。5.1.2制订本公司的质量方针和质量目标。5.1.3组织实施管理评审。5.1.4及时地提供必要的资源,满足质量管理体系建立、实施和持续改进的需要。资源包括人力资源、设施和工作环境。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理应关注顾客,以增强顾客满意为目标;了解顾客

10、当前和未来的需求和期望,满足顾客要求,并尽力超越顾客的期望。5.2.2确保顾客的需求能正确地转化为生产和服务运作的要求,确保每次转换的输出满足顾客要求,达到顾客满意。5.3质量方针由总经理制定的质量方针是本公司总的质量宗旨和方向。总经理应确保质量方针与本公司的宗旨相适应,确保对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,确保为质量目标的制定提供框架,确保在本公司内部得到沟通和理解、确保在持续适宜性方面得到评审。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1本公司质量目标由总经理结合本公司现状、发展和质量工作重点组织制定。制定质量目标应与质量方针一致,质量目标应明确、具体、并可测量。5.4.1.2本

11、公司质量目标的实现是通过公司年度质量目标的展开加以实施。5.4.1.3各部门根据本公司质量目标中所承担的项目,制订出本部门的质量目标,做到质量目标落实每个部门。5.4.1.4部门负责人每季度对本部门质量目标实施情况进行检查,并做好记录。5.4.1.5办公室组织有关人员每年对本公司质量目标的实施情况进行检查,做好记录,作为管理评审输入。本公司质量目标检查可以与内部审核结合进行。5.4.1.6质量目标项目需修改或由于客观原因无法完成时,由目标承担部门向管理者代表汇报,总经理审批,由办公室重新策划。5.4.1.7公司质量目标实施情况考核检查记录由办公室保存,部门检查记录由部门保存。5.4.2质量管理

12、体系策划5.4.2.1总经理负责落实对质量管理体系的策划,以满足质量目标的要求。并提供实施质量管理所需的资源。5.4.2.2管理者代表负责质量管理体系的建立、实施、保持及其持续改进的策划。5.4.2.3管理者代表组织有关部门确定质量管理体系所有过程中的人力、设施和工作环境的需要。根据确定的情况提出资源需求,报总经理批准,下达各相关职能部门予以实施。5.4.2.4设定过程目标,建立过程测量系统,对过程业绩进行评价与分析。必要时由管理者代表组织人员成立改进小组,确保顾客的要求正确地转化为产品实现过程的要求,达到顾客满意。5.4.2.5在对质量管理体系的变更进行策划时,应保持质量管理体系的完整性。5

13、.5职责、权限沟通5.5.1职责和权限为实现公司的质量方针和质量目标,明确规定各项质量活动的职能和相互关系,每一个对质量有影响的部门和人员都应掌握他们的职责和权限,以及他们相互之间的接口。5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表,负责质量管理体系的建立、实施和保持,以及持续改进质量管理体系。(授权书见QMS/Q01-0.5 职责见QMS/Q01-5.2 2)5.5.3内部沟通本公司建立对人员具有激励、提高、沟通和业绩促进的方法;定期对提高质量的因素进行评定。总经理负责将本公司的质量方针和质量目标、有关质量管理体系过程的要求传达到全体员工。明确各职能部门之间的接口关系,明确应传递的信息、接口处的

14、职责。总经理协调各部门之间的沟通和内部信息反馈。本公司采取的沟通形式包括质量分析会、生产协调会、板报、通知、文件和记录的传递、口头传递等。5.6管理评审总经理主持管理评审,对质量管理体系中起决定和主要作用的负责人应参加管理评审,管理评审每年至少进行一次,每两次评审的时间间隔不大于12个月。通过评审以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,包括质量方针、质量目标质量管理体系改进的机会和变更的需求。本公司制定并执行管理评审控制程序确保质量方针、质量目标和质量管理体系有效实施。组织机构图 职责和权限1、总经理a)以顾客为关注焦点,向公司内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b)制定质量方针和

15、质量目标;c)确定组织机构和各部门职责及权限;d)提供公司所需的一切资源;e)任命管理者代表;批准质量手册、程序文件;f)主持管理评审;进行质量管理体系改进。2、管理者代表a)建立健全本公司质量管理体系,并保持其有效运行;b)组织并实施内部审核;c)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;d)以顾客为关注焦点,提高整个公司的顾客要求意识;e)就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。3、办公室职责a)负责对文件的控制,包括对文件编制、发放、更改和作废等。协助管理者代表进行质量管理体系策划和质量改进策划;b)协助最高管理者对质量目标进行策划;过程的监视和测量。c)协助总经理制定管理评审计划及实施,负责管理评审资料整理及归档。协助管理者代表做好内

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