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kpi绩效考核.docx

1、kpi绩效考核kpi绩效考核篇一:kpi绩效考核方案(模板)KPi绩效考核方案提纲一、绩效考核体系的建立绩效考核设计原则绩效考核体系主要考核内容绩效考核指标制定原则与方法绩效考核执行机构及人员绩效考核总流程二、绩效考核具体操作方案制定目标管理体系日常考核操作体系(月度及专项任务考核)综合素质指标体系满意度指标体系绩效考核结果处理系统(与工资挂钩)前言?任何一个成功的企业都必须具有以业绩为导向的企业文化和有效考核、奖励优良业绩的管理体系,因此,如何建立积极向上的业绩文化和公正、有效的绩效测评体系是XXX水泥公司向一流的管理水平迈进的重要一步。?本操作手册旨在描述如何使用关键业绩指标,衡量公司从管

2、理干部到普通员工的业绩表现,上下沟通每个员工的业绩考评结果并实施绩效改善计划,以及与薪酬挂钩的办法和程序。在考虑关键业绩指标的同时,辅以综合素质的考核,另外还涉及内部满意度的调查,从而使该体系对员工的考核更全面、客观、公正与有效。具体地说,本手册将包括2个主要方面-绩效考核的操作方法及流程-绩效考核与薪酬挂钩方案?通过本手册的实施,希望能帮助任务发布公司实现管理模式的优化,从而实现以绩效管理促进经营的目标。一、绩效考核体系的建立绩效考核设计原则?考核的目的绩效考核的目的是规范员工行为,同时激励员工、将员工行为引向企业的总体目标,在企业内部保持竞争机制,通过优胜劣汰,保持企业的竞争优势。?考核内

3、容内容应联系到客户满意程度及对松川的价值创造;通过与工作及权力范围的联系以增加员工的积极性。?考核指标考核指标应是明确、具体、有挑战性同时又是现实可行的,并且要切合公司的战略目标、综合平衡短期目标与长期目标的关系。?考核方法考核必须公平、操作性强,应由最了解业务的经理(或主管)负责,也须由高层领导定期参与。?绩效管理在人力资源管理中的位置绩效考核体系主要考核内容为确保评估的全面性与公正性,中层管理干部的评估包含三方面工作绩效、综合素质与满意度,而普通员工则用综合评估来考核。通过多部门、多层次评估,可避免因手段单一导致的主观性和狭隘性,从制度上保证评估的客观性和公正性。绩效考核指标制定原则与方法

4、部门绩效考核指标的确定要在岗位职责和工作计划的基础上反复研究沟通才能确定。绩效考核是对工作真实表现的考核考核指标的制定应全面考虑指标的作用?绩效考核指标的作用1)对岗位职责的考核2)对预定目标的考核(结果有可比性的基础)3)对工作的导向作用4)管理的工具?制定指标的要点1)根据岗位职责和计划进行设计2)被考核()人和其主管领导认可3)于销售年度开始前制定好,以保证导向作用篇二:KPi绩效考核指标XXXXXXXX有限公司KPi绩效考核指标作业指导书20XX年8月前言关键业绩指标(KeyPerformanceindicatorKPi)体系是为实现目标而设定的战略管理工具,也是衡量公司及各部门目标达

5、成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。为配合公司KPi绩效管理体系的建立,保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一,确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确,使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。事业部KPi绩效考核周期为每月考核一次,职能部门每季度考核一次,年度考核总评。管理类指标(G)最终计算根据各考核期平均分计得,同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。否决类指标(K)当年发生一次即统计一次。对事业部考核,由各指标归口管理职能部门负责考核,考核数

6、据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门,并按照经营责任书计算承包方代表和承包方工资总额。对各职能部室考核,具体由公司绩效考核工作小组实施(公司相关领导、有关部门进行考核),考核数据由人力资源部统计汇总,并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后,反馈至各部室,并按照考核标准计算各部门KPi绩效考核得分,与部门员工绩效工资挂钩。KPi关键业绩指标中所涉及的定量指标,按照实际完成的业绩进行汇总统计;KPi关键业绩指标中所涉及的定性指标,结果低于计划指标的,按实际进行汇总统计,结果高于计划指标的,按完成计划的100%进行汇总统计。一、财务类指标1、税后利润指标完成率指标解释:是指反映和检查税后利润考核指标完

7、成情况的一种统计指标,即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划,考核累计计划完成率。数据来源:由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核,在报告期后8日内报送人力资源部。计算公式:(报告期实际税后利润完成数报告期税后利润考核指标数)100%。统计口径:1)当月利润指标完成率=(当月实际利润完成数当月利润指标考核)100%。2)月度累计税后利润指标完成率=(报告期实际利润完成数报告期利润指标考核)100%。3)年度税后利润指标完成率=(年度实际利润完成数年度利润指标考核)100%。2、主营销售收入(不含税)指标完成率指标解释

8、:是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标,通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核方法,即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。数据来源:由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计,在报告期后8日内报送人力资源部。计算公式:(报告期实际主营销售收入完成数报告期主营销售收入考核指标数)100%。统计口径:1)当月销售收入指标完成率=(当月实际销售收入数当月销售收入指标考核数)100%。2)月度累计主营销售收入指标完成率=(报告期实际主营销售收入数报告期主营销售收入指标考核数)100%。3)年度主营销售收入指标完成率=

9、(年度主营销售收入数年度主营销售收入计划指标)100%。3、收款计划完成率(应收帐款降低率)指标解释:是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统计指标,通过这一指标的考核以达到检查和控制部门应收款的一种考核方法。月度收款计划是根据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款计划,对其收款计划完成率进行月度考核。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核;特殊合同按预算计划进行考核;计划外回收资金,分子、分母同时增加。上月未完成的应收账款,继续列入当月收款计划。年度收款计划完成率为各月平均值,年终对全年目标进行结算考核。数据来源:由资产财务部定期对被考核部门实际收款计划情况进行统计、分析和考核,

10、在报告期后8日内报送人力资源部。计算公式:报告期(当月实际回收资金当月计划回收资金)收款计划完成率考核指标100%。统计口径:1)月度收款计划完成率=(当月实际回收资金当月计划回收资金)收款计划完成率考核指标100%。2)年度应收账款控制率指标完成率=月度收款计划完成率得分/124、现金净流量完成率(库存资金降低率)指标解释:是指反映和检查营运资金流入和流出之差的一种统计指标,通过这一指标的考核以达到检查和督促部门现金净流量指标执行情况的一种考核方法。数据来源:由资产财务部定期对被考核部门的营运资金流入和流出实际情况与利润进行统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。计算公式:(全年营运资金总

11、流入全年营运资金总流出)年度利润总额100%。统计口径:年度现金净流量完成率=(全年营运资金总流入全年营运资金总流出)年度利润总额100%。5、费用预算计划控制率(应归于管理类指标!)指标解释:是指通过对费用预算计划执行情况的计算,来达到检查和控制费用成本之目的一种统计方法,即实际费用支出与计划费用之比。数据来源:由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核,在报告期后8日内报送人力资源部。计算公式:预算费用计划控制率=(报告期实际费用支出报告期计划费用额)100%。统计口径:计划外特批费用不列入考核范围。1)当月费用预算计划控制率=(当月费用预算计划数当月费用发生数

12、)100%。2)月度累计费用预算计划控制率=(累计费用预算计划数累计费用发生数)100%。3)年度费用预算计划控制率=(年度费用预算计划数年度费用发生数)100%。二、管理类指标备注说明:(衡量标准出现减分时,最多减分至本项目分值,即本项目未完成不得分)1、财务预算及执行情况管理指标解释:是指根据精细化管理要求,对被考核部门编制的财务预算计划的准确性和及时性进行评价,考核其财务预算计划完成执行情况的一种考核方法。数据来源:由公司资产财务部负责对各事业部进行考核;企划投资部负责对资产财务部进行考核。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。考核目的:通过这一指标的考核,加强精细化管理,确保财务

13、预算计划的全面完成。衡量标准:1)在规定时限内未上报(提供)财务预算计划(财务预算资料),每次减0.5分1)在规定时限内未上报财务预算计划及执行情况每次,减1.0分2)财务预算计划(财务预算资料)每出现一处差错,减0.5分2)财务预算计划及执行情况每出现一处差错,减0.5分3)未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际减1分3)未按时提供各种财务资料(财务部有明确要求的),减2.0分4)当月各类财务预算计划累计数完成率小于1,减1-3分(注:各类财务预算计划累计完成率=税后利润完成率50%+销售收入完成率30%+收款计划完成率达标20%);当月各类财务预算计划累计数完成率大于等于1)(注:各类

14、财务预算计划累计完成率=税后利润完成率66.6%+应收账款控制率完成率20%+存货控制率完成率6.7%+销售收入完成率6.7%)5)预算计划准确率在85%以下,减1-3分执行情况汇总准确率在95%以下,减1-3分2、技术质量管理指标解释:是指根据各被考核部门技术质量管理特性,分别选定新产品项目立项及开发管理、内部质量管理体系运行管理、产品质量指标、质量成本管理等要求,对被考核部门新产品开发项目进程按照任务书要求进行考核检查;通过抽查统计分析,对被考核部门的产品质量进行考核的一种方法,以此反映新产品开发、项目管理水平和产品质量情况。数据来源:由公司技术质量部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在

15、报告期后7日内报送人力资源部。考核目的:通过这一指标的考核,加强对新产品开发项目的过程管理,确保新产品开发项目按时按质完成,技术管理资料规范整理入档,产品质量满足用户要求,各类体系持续正常运行。衡量标准(根据各部门特性,提出不同的考核细则项目,具体细化考核项目见经营责任书“07年度各事业部KPi考核指标明细考核表”,减分最多不超过本项权重分值)1)未完成每1项新产品立项,减1.0分新产品开发进度脱期、每拖延10个工作日减0.5分新产品开发资料管理混乱,资料不齐全,减2.0分2)专利申报离考核指标每缺1项,减1.0分3)未完成1项著作登记考核指标,减0.5分4)产品技术文件标准化程度抽查合格率低

16、于考核标准,减0.5分5)外部质量成本基础资料不全,减1.0分未对外部质量成本进行分析研究,减1.0分;缺改进方案,减0.5分6)内部质量成本基础资料不全,减1.0分未对内部质量成本进行分析研究,减1.0分;缺改进方案,减0.5分7)内审或者外审中出现1项严重不合格项,减该项全部分8)在规定时限内未完成某产品技术合作和消化,减1.0分9)在规定时限内未完成某新产品销售,减1.0分10)整机一次交验合格率低于质量指标,减1-3分;直通率低于考核标准,减0.5-1分11)内、外部顾客满意度抽样调查统计结果满意率低于90%,减1.0分12)政府监督机构抽查公司环保项目出现不合格项或整改项目,减2.0

17、分3、某产品市场销售排名指标解释:是指根据公司发展战略要求,对被考核部门的有关产品按照预定市场排名目标进行考核,反映公司产品在该市场中的地位而设立的一种考核方法。数据来源:由公司市场部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在报告期后7日内报送人力资源部。考核目的:通过这一指标的考核,检验被考核的产品市场拓展能力和市场发展潜力,掌握该产品在市场竞争中处于的地位和作用,激励相关人员做大做强公司产品。衡量标准:(对相关竞争对手的销售收入情况跟踪调查后进行统计分析后作出排名。具体细化考核项目见经营责任书,减分最多不超过本项权重分值)考核产品年度排名每低于1名减1.0分4、治安消防安全4分指标解释:是指根

18、据公司治安、消防、生产、交通安全目标责任书要求,对被考核部门贯彻执行该责任书要求进行日常检查统计汇总的一种考核方法。数据来源:由人力资源部对各部门日常考核检查以及相关部门检查结果反馈统计后进行考核,核数据在报告期后7日内完成。考核目的:通过这一指标的考核,增强安全防范意识和措施,减少事故隐患,确保企业生产正常运转。衡量标准:依据20XX年治安、消防、生产、交通安全目标责任考核细则(以下简称细则)中未列入否决类指标考核内容及标准进行评价。计算公式:1)对照细则考核满分可得治安消防安全管理项目分得本指标4分2)对照细则考核未获满分,实际治安消防安全管理(z)项目得分公式为:z=4分-细则考核扣分5

19、0%z05、人力资源基础管理3.0-3.5分指标解释:是指根据公司绩效考核管理相关管理制度规定,对被考核部门在人力资源基础管理、推动绩效考核过程是否按照相关制度规范操作,薪酬分配管理上贯彻执行这些制度状况进行全面考核的一种方法。数据来源:由人力资源部对各部门相关资料进行检查统计,在报告期后7日内完成。考核目的:通过这一指标考核推动公司人力资源基础管理、KPi绩效考核体系的建立、运行,在核定的工资总额内做到薪酬分配与绩效考核挂钩,追求企业效益的最大化。衡量标准:篇三:KPi绩效考核表格大全-适合大小公司(20XX最新)某集团公司绩效考核大全员工绩效评价表(一)姓名:部门:岗位:评价日期:姓名:部门:聘雇日期:职等:评语:评价者:续表

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