1、太原市万柏林区图书馆概况太原市万柏林区图书馆概况一、主要职责:图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。图书馆的职能: (1)保存人类文化遗产。 图书馆的产生,是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。 (2)开展社会教育。 近代,资本主义大工业的产生,要求工人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了
2、更多的教育职能。 (3)传递科学情报。 传递科学情报,是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。 (4)开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料,是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理,是对这种智力资源的开发。同时,图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。(5)提供文化娱乐。 图书馆提供的服务,满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中,起到了不可磨灭的作用。(6)以信息技术为先导
3、,进行传统图书馆馆藏的数字化转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合。二、部门预算单位构成:太原市万柏林区图书馆(局属事业单位)。纳入太原市万柏林区图书馆汇编范围的单位情况见下表:序号单位名称1太原市万柏林区图书馆(局属事业单位)2017年部门预算收支总表 表一单位:万元收 入支 出项目预算功能分类预算数经济分类预算数*1*2*3一、一般公共预算资金96.45一、一般公共服务支出一、工资福利支出60.07 财政拨款96.45二、外交支出二、商品和服务支出27.68 行政事业性收费资金三、国防支出三、对个人和家庭的补助8.20 专项资金四、公共安全支出四、对企事业单位
4、的补助固定资源(资产)有偿使用使用五、教育支出五、转移性支出 其他收入六、科学技术支出六、债务利息支出二、政府性基金七、文化体育与传媒支出96.4七、基本建设支出三、财政专户管理的事业资金八、社会保障和就业支出八、其他资本性支出0.5四、其他资金九、社会保险基金支出九、其他支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十六、债务还本支出收入合计96.4
5、5支出合计96.4596.452017年部门预算收入总表 表二单位:万元项 目本年收入合计一般公共预算政府性资金纳入财政专户管理的事业收入其他资金科目编码科目名称*12345合计96.4596.45207文化体育与传媒支出96.4596.45 01 文化96.4596.45 04 图书馆96.4596.452017年部门预算支出总表表三单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出科目编码科目名称*123合计96.4574.4522.00207文化体育与传媒支出96.4574.4522.00 01 文化96.4574.4522.00 04 图书馆96.4574.4522.002017年财政拨款预
6、算收支预算总表 表四单位:万元收 入支 出项目预算功能分类预算数*1*2财政拨款96.45一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出96.45八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出收入合计
7、96.45支出合计96.452017年一般公共预算资金支出预算表表五单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出*123合计96.4574.4522.00207文化体育与传媒支出96.4574.4522.00 01 文化96.4574.4522.00 04 图书馆96.4274.4522.002017年一般公共预算安排分经济科目表 表六单位:万元经济科目预算数*1合计96.45工资福利支出60.07 基本工资29.18 津贴补贴6.88 绩效工资24.01商品和服务支出27.68 办公费1.20 印刷费0.50 水电费1.20 邮电费1.20 公务接待费0.08 公务用车运行维护费2.00
8、其他商品和服务支出21.50对个人和家庭的补助8.20 住房公积金5.20 采暖补贴3.00其他资本性支出0.50 办公设备购置0.502017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表表七单位:万元项 目预算数*合计2.11、因公出国(境)费用2、公务接待费0.083、公务用车费2.08 其中:(1)公务用车运行维护费2.08 (2)公务用车购置费2017年部门预算安排情况说明一、收入预算总体安排情况2017年收入预算96.48万元,其中:财政拨款96.45万元。二、支出预算总体安排情况2017年支出预算96.45 万元。1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出(款)文化(类)其他文化体育与传
9、媒支出(项)96.45万元.。2.按支出经济分类,包括工资福利支60.07万元、商品和服务支出27.68万元、对个人和家庭的补助支出8.20万元、其他资本性支出0.50万元。三、一般公共预算资金支出安排情况2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出96.45万元。1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出(款)文化(类)其他文化体育与传媒支出(项)96.45万元。2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出74.45万元,包括人员支出和日常公用支出等;项目支出22.00万元,包括图书馆工作经费、免费开放经费和办公设备购置费。3一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费支出68.27万元,日常公用经费支出28.18万元。4.无政府性基金收支。5.无国有资本经营收支。6.2017年,我单位“三公经费”为2.08万元,与上年持平。其中:公务用车运行维修费用为2.00万元,原因是:有公务用车一辆(图书借阅车)要运行,需要安排经费。公务接待费为0.08万元,与上年持平,原因是:节约开支。因公出国(境)费用为0万元,原因是:没有安排因公出国(境)经费。
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