1、ISO9001质量管理体系全套文件最新版质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T190012015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号:QM01-2018版 本: A 0编 制: 办 公 室 审 核:批 准: 受控状态 :发布日期:2018年1月12日 实施日期:2018年1月12日文 件 修 订 页序号版本修订日期条款修订内容修订者审批总 目 录0批准令 0。1发布令 0。2任命书1范围2引用标准和术语2。1引用标准 2.2通用术语和定义2。3专用术语3概况3。1公司概况 3.2手册管理4 公司的背景4。1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管
2、理体系范围的确定4。4 质量管理体系及其过程5 领导作用5。1 领导作用和承诺5。2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6。1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7。1 资源7。2 能力7。3 意识7。4 沟通7。5 形成文件的信息8 运行8。1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8。3 产品和服务的设计和开发8。4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8。6 产品和服务放行8。7 不合格输出的控制9 绩效评价9。1 监视、测量、分析和评价9。2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10。1 总则10。2不合格和纠正
3、措施10.2 持续改进11 附录:附录1:生产工艺流程图0 批准令0。1发 布 令为规范公司行为,保证产品质量满足顾客和法定要求,提高公司信誉和产品竞争能力,增强顾客满意,公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T190012015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了质量手册,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准等要求,经领导层决策,发布本质量手册。质量手册阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证
4、的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。特批准发布总经理:2018年1月12日0.2任 命 书为了更好贯彻执行GB/T190012015 idt ISO9001:2015标准,加强对质量管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理代表。管理代表的职责是:a)确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求; b)确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制;c)报告质量管理体系的整体绩效及其改进,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与;e)确保在策划和实施
5、质量管理体系变更时保持其完整性。f)就质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理:2018年1月12日0。3 质量方针和质量目标公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了批准。现发布如下:质量方针:质量第一、降本增效、精益求精、持续改进在质量管理中,公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技创新,生产出顾客满意的高附加值的机械产品.对顾客在使用我公司产品中,发现的任何产品瑕疵,我公司都会以十分负责任的态度,以
6、顾客满意的方式予以解决。欢迎顾客多提宝贵意见,促进公司的产品更上一层楼,促使我们持续改进,不断领先和跨越行业先进水平,不断追求完美。质量目标:产品一次交验合格率:98% (废品率2%) 顾 客 满 意 率: 90 公司根据质量方针给出的框架,确定了上述质量目标,确保销售给顾客的产品100%合格.我公司产品生产在受控条件下进行,严格按工艺规程操作,控制不合格品流入下道工序,以达到出厂产品100合格.用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨,确保顾客满意率在90%以上。重合同、守信誉,认真履行每份合同,及时处理履约中的任何变更,使合同履约率达到100。不仅追求装备的先进性,同时对在用设备
7、进行良好维护,保证现场使用设施设备完好率保持在90%以上。总经理:2018年1月12日1范围1.1覆盖的产品本手册覆盖的产品: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.2覆盖的区域: 位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的所有办公、制造现场和部门.1.3覆盖的体系要求本手册覆盖GB/T190012015 idt ISO9001:2015的全部标准内容。2引用标准和术语2。1引用标准GB/T190012015 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求。2。2通用术语和定义本手册采用GB/T190002015 idt ISO9000:2015的术语和定义。 2.3专用
8、术语公司指:XXXXXXXXXXXXXXXX3概况3.1公司概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.2手册管理3。2.1手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理.3.2。2手册由办公室组织编制修订、管理代表审核、总经理批准发布实施。3.2。3手册为受控版本,盖有“受控”章,作为受控标识. 3.2.4手册发放管理:a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手
9、册,并进行编号、登记,实施更改控制。b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本,亦实施更改控制。 c)需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本,需经管理代表批准,并进行编号、登记,不实施更改控制。d)手册持有人员有妥善保管手册的责任,不得复印、外借、外送;发生损坏和丢失时应向办公室报告,员工调离本公司时应交回手册。3。2。5手册的更改管理a) 在执行过程中,员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到办公室,由办公室统一研究处理;对质量手册实质性内容的修改,由总经理批准,在正式更改前应按原条款执行,任何人不得自行其事;b) 局部更改时,由办公室将更改页和更改通知单发给每
10、位手册持有人;手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入手册中,并填写质量手册更改记录将原页码交回办公室,办公室留存一份,有必要情况下加盖“作废保留”标记后存档,其余全部销毁;c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册,除保留存档并加盖“作废保留标识的手册外,其余全部销毁。3.2。6质量手册评审每年进行一次,手册换版要按实际情况和需求决定. 3。2.7本手册的解释权属公司办公室。4 公司的背景环境4。1 理解公司及其背景环境XXXXXXXXXX有限公司根据ISO9001:2015质量管理体系 要求 建立本文件,确定公司的经营目标和战略发展方向,并确定影响其实现质量管理体系预期结
11、果的各种外部和内部因素。 公司应对确认的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。 在对内外部因素进行监视和评审的过程中应考虑:1)这些因素正面和负面要素(或条件)。 2)考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素,有助于理解外部环境。 3)考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素,有助于理解内部环境. 4。2理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司应确定: a)与质量管理体系有关的相关方; b)这些相关方的要求。 公司在确定相关方的时候要考虑如下相关方:a) 直接顾客b
12、) 最终使用者、c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他d) 立法机构公司根据上述识别方法建立相关方一览表,每个季度对确立的相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。4.3 确定质量管理体系的范围公司在策划质量管理体系时,考虑到公司目前内外环境和影响因素,根据相关方的要求,与公司产品和服务,在质量手册中明确了质量管理体系的边界和适用性,见1。1.4。4 质量管理体系及其过程4.4。1公司按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及相互作用.公司应: a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;b) 确定这些过程的顺序和相互作用;c) 确定和应用所需的准则和方法,以确保这
13、些过程的运行和有效控制;d) 确定并确保获得这些过程所需资源;e) 规定这些过程相关的责任和权限;f) 按照6.1的要求确定风险和机遇; g)评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果; h)改进过程和质量管理体系。 4.4.2 过程方法4.4。2 根据标准要求,结合公司实际需要,公司:a)公司根据生产和服务过程控制要求,制定相应的管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件,支持质量管理体系各过程运行;b)保留确认过程按策划进行的证据文件。表主要过程识别顾客导向过程(COP)支持过程(SP)管理过程(MP)过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1产品和服务的要求S1人员
14、M1应对风险和机遇的措施C2产品和服务的设计和开发(不涉及)S2基础设施M2质量目标及其实现的策划C3生产和服务的提供S3过程运行环境M3顾客满意C4防护S4监视和测量资源M4监视、测量、分析和评价C5交付后的活动S5公司的知识M5内部审核S6能力M6管理评审S7意识M7不合格和纠正措施S8沟通M8持续改进S9形成文件的信息S10运行策划和控制S11外部提供的过程产品和服务的控制S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行S15不合格输出的控制表过程与过程之间的相互关系:项目C1C2C3C4C5产品和服务的要求产品和服务的设计和开发生产和服务的提供防护交付后的活动S1人员
15、S2基础设施S3过程运行环境S4监视和测量资源S5公司的知识S6能力S7意识S8沟通S9形成文件的信息S10运行策划和控制S11外部提供的过程产品和服务的控制S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行S15不合格输出的控制管理过程M1风险和机遇的应对措施; M2质量目标及其实施的策划; M3顾客满意; M4数据分析与评价; M5内部审核; M6管理评审; M7不符合和纠正措施; M8改进注:管理过程与所有过程相关表职能分配与过程关系表章节条款(ISO9001:2015)过程总经理质检部办公室生技部购销部4组织环境4.1理解组织及其环境4。2理解相关方的需求和期望4。3确
16、定质量管理体系的范围4。4质量管理体系及其过程5领导作用5。1领导作用和承诺5.1。1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6。1应对风险和机遇的措施M16。2质量目标及其实施的策划M26。3变更的策划7支持7。1资源7。1。1总则7。1。2人员S17。1.3基础设施S27.1.4过程运行环境S37。1.5监视和测量资源S47.1.6组织的知识S57.2能力S67.3意识S77。4沟通S87.5形成文件的信息S97.5.1总则7。5。2创新和更新7。5。3形成文件的信息的控制8运行8.1运行的策划和控制S108.2产品和服务的要求C18。2.1顾客沟通8.2
17、.2产品和服务要求的确定8。2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8。3产品和服务的设计和开发C2不涉及8.4外部提供的过程、产品和服务的控制S118。4.1总则8。4.2控制的类型和程度8。4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务的提供C38.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性S128。5.3顾客和外部供方的财产S138。5.4防护C48.5。5交付后的活动C58。5.6变更控制8。6产品和服务的放行S148.7不合格输出的控制S159绩效评价9。1监视、测量、分析和评价9.1。1总则9.1。2顾客满意M39。1.3分析与评价M49.2内部审核M59。3管
18、理评审M610改进10。1总则10.2不符合和纠正措施M710.3持续改进M8注:“”标示直接办公室门;“ ”标示配合部门图顾客导向过程形成的公司“章鱼图模式5 领导作用5.1 领导作用与承诺5。1。1 总则公司总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,通过如下内容体现: a)对质量管理体系的有效性承担责任; b)确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与公司的环境和战略方向一致; c)确保质量管理体系要求融入于公司的业务过程; d)促进使用过程方法和基于风险的思维; e)确保获得质量管理体系所需的资源; f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性; g)确保实现质量管理体系
19、的预期结果; h)促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性; i)推动改进 ; j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,确保: a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;c)始终致力于增强顾客满意; 公司通过建立质量方针、质量目标;配备必须的资源;通过管理评审已经对顾客满意度的调查等手段来进行测量和分析,寻求改进机会从而来满足顾客对产品的需求和期望;5.2 方针制定QD5.2.1质量方针管理规范,就质量方针的制定、沟通进行控制
20、,确保满足以下要求。5.2.1 制定质量方针总经理制定、实施和保持质量方针,质量方针: 质量第一、降本增效、精益求精、持续改进a)适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向; b)为制定质量目标提供框架;c)包括了满足适用要求的承诺; d)包括了持续改进质量管理体系的承诺。 5.2.2 沟通质量方针够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针.在与相关方沟通时,可向相关方说明公司质量方针。5.3 公司的岗位、职责和权限总经理应确保整个公司内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通理解。最高管理者应分派职责和权限,以:a)确保质量管理体系符合本标准要求;b)确保各过程获得其预期输出;c)报告质量管理体系
21、的绩效及其改进机会(见10.1),特别向最高管理者报告;d)确保在整个公司推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 根据上述要求公司总经理任命了体系运行信息提供的专员,制定了公司架构图以及职能分配表、人力资源部制定了岗位职责。公司组织架构图如下:公司组织架构图各部门的岗位职责任职要求如下:1)总经理岗位职责:1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规,并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构,其职责与权限得到规定和沟通。3制定质量方针和质量目标,批准颁布质量手册,主持管理评审并对质量管理体
22、系的有效运行和持续改进负责.4 负责本公司资源的合理配置。5 负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。6重视顾客意见和投诉处理,主持重大质量问题和事故的处理及质量改进。7负责采购计划的审批8负责管理评审计划审批和主持管理评审会议任职资格:1具有大专以上的文化程度。2从事过企业相关职位管理工作3年以上。3思想解放,观念新潮,有开拓精神,熟悉市场经济规律。4注意领导艺术,善于沟通,关心和尊重职工权益。5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。2)生技部岗位职责:1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工
23、作准则。2对本部门质量分目标的实现负责。3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。4负责生产计划的安排和实施,具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限,对生产任务完成和产品质量负责。5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6 指导员工依照工艺及有关规定,保质保量按时完成生产任务。7 负责工艺装备的使用和管理。8 负责生产设备的维护保养。9 按照质量管理体系文件规定,实施生产过程控制,保证生产现场安全和清洁符合生产要求。10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作,不接受、不生产、不传递不合格,使生产现场各过程处于受控状态。11 做好产品标识,严格区分合格品和不合格品,保证产品的可追溯性。积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作.12认真做好关键特殊工序的控制(人、机、料、法、环、测)与管理工作。13参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制,服务等要素活动.14 做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。15及时处理日常生产衔接中出现的问题,不断改进制造过程.16搞好文明生产,调动全体职工的积极性,提高经济效益。17负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。18负责技术、工艺文件资料的制定,对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检查。19对制造可行性进行调查、确认并制定分析报
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