内部体系审核报告.doc

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内部体系审核报告

NO:

审核目的:

审核范围:

审核依据:

审核日期:

受审核部门:

部门负责人:

审核组组长:

审核员:

审核计划实施情况:

存在的主要问题:

体系运行情况总结及有效性、符合性结论:

(审核组长)签名:

(管理者代表)批准:

日期:

注:

附不合格项分布表及不合格报告。

FM802005益德盛陶瓷有限公司REV2.0

内部品质稽核缺失报告

受审核部门:

部门负责人:

审核员:

审核日期:

不合格事实描述:

不符合要求:

(审核员)签名:

不合格类型:

1□2□3□日期:

原因分析及采取的纠正措施:

(部门负责人)签名:

(审核员)确认:

日期:

纠正措施的验证:

(审核员)签员:

日期:

注:

不合格类型有:

1.体系性不合格;2.实施性不合格;3.效果性不合格

表格编号:

QR820203斯舒郎体育用品有限公司版本:

2.0

内部品质稽核总报告NO:

稽核员:

审核日期:

序号

不合格事实

不合格类型

发生部门

负责人确认

核准/总经理:

编制/管理代表:

稽核小组成员签名:

表格编号:

QR820204斯舒郎体育用品有限公司版本:

2.0

内部体系审核检查表NO:

受审部门:

部门负责人:

审核员:

审核日期:

审核依据:

序号

审核内容

审核情况

FM802001益德盛陶瓷有限公司REV2.0

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