内部体系审核报告.doc
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内部体系审核报告
NO:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核日期:
受审核部门:
部门负责人:
审核组组长:
审核员:
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
(审核组长)签名:
(管理者代表)批准:
日期:
注:
附不合格项分布表及不合格报告。
FM802005益德盛陶瓷有限公司REV2.0
内部品质稽核缺失报告
受审核部门:
部门负责人:
审核员:
审核日期:
不合格事实描述:
不符合要求:
(审核员)签名:
不合格类型:
1□2□3□日期:
原因分析及采取的纠正措施:
(部门负责人)签名:
(审核员)确认:
日期:
纠正措施的验证:
(审核员)签员:
日期:
注:
不合格类型有:
1.体系性不合格;2.实施性不合格;3.效果性不合格
表格编号:
QR820203斯舒郎体育用品有限公司版本:
2.0
内部品质稽核总报告NO:
稽核员:
审核日期:
序号
不合格事实
不合格类型
发生部门
负责人确认
核准/总经理:
编制/管理代表:
稽核小组成员签名:
表格编号:
QR820204斯舒郎体育用品有限公司版本:
2.0
内部体系审核检查表NO:
受审部门:
部门负责人:
审核员:
审核日期:
审核依据:
序号
审核内容
审核情况
FM802001益德盛陶瓷有限公司REV2.0