智能电网采集终端项目可行性研究报告.docx

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智能电网采集终端项目可行性研究报告

 

智能电网采集终端项目

可行性研究报告

 

 

第一章申报单位及项目概况

1.1项目申报单位

1.1.1申报单位概况

建设单位名称:

某电气设备有限公司

性质:

有限责任公司

注册资本:

1200万人民币

地址:

**市

建设单位主要生产产品:

短距离无线集中抄表系统、GPRS远程无线集中抄表系统(远程预付费)、远程预付费集抄与电力收费系统、公用配变用电现场管理终端、专用配变用电管理终端、电力POS缴费终端、电能量管理主站系统(电力软件)等。

1.1.2企业整体概况

某电气设备有限公司是以电力信息自动化建设为导向,以数字通讯技术应用为重点,集产品研发、生产、销售、工程安装、技术支持为一体的科技型企业。

公司本着诚信、专业、合作、共赢的宗旨,坚持为客户提供切合实际的解决方案和实实在在的售后服务,与很多供电公司建立了长期友好的合作关系。

1.2项目概况

1.2.1项目名称

智能电网采集终端项目

1.2.2项目建设背景

一、政策背景

**市东部与北部濒临渤海,西与滨州市毗邻,南与淄博市、潍坊市接壤。

南部历史悠久,北部资源丰富。

**市是万里黄河入海的地方,是共和国最年轻的城市,是黄河三角洲的中心城市,是黄河三角洲高效生态经济区的主战场和核心区域。

《中共**市委关于**市十二五规划的建议》“十二五”时期经济社会发展的主要目标指出:

“经济实力明显增强。

经济保持平稳较快发展,经济总量大幅提升,地方财政收入、固定资产投资、社会消费品零售总额较快增长,人均经济指标在全省保持领先,建成全省重要的先进装备制造业基地、精细化工基地、新能源基地、区域性物流中心和休闲度假胜地,成为全省新的经济增长示范基地。

”全力实施国家战略“加快发展环境友好型工业,坚持走新型工业化道路,推进产业调整振兴。

加快改造提升传统产业,大力支持优势传统产业发展,重点用高新技术和先进适用技术改造提升化工、橡胶轮胎、轻纺造纸等产业,推动工业化和信息化深度融合,促进生产技术高新化、产业发展集群化、发展模式生态化,形成新的发展优势。

做大做强装备制造业,重点培育壮大石油装备制造、汽车及零部件等产业,坚持技术引进和自主开发相结合,着力提高加工制造、系统集成和关键总成技术研发水平。

培育发展战略性新兴产业,重点发展新能源、新一代信息技术、新材料、生物产业、高端装备制造、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业,实施一批重大科技项目,突破一批核心关键技术,扶持一批龙头企业,尽快形成规模优势,培育成为我市经济发展的先导产业和支柱产业。

随着无线通信数字网络的发展,无线远程自动抄表已成为发展的必然趋势,其应用领域极为广阔。

长期以来,供电企业电能数据的抄算都是基于电能表的手工作业方式,即每月定期派人到各用户那里抄录电能表的用电数据作为电费计算和收缴的依据。

随着电力负荷的急剧增长,一户一表和直供到户等营销举措的不断深入,用电企业纷纷将家属宿舍的用电管理业务交还供电企业,致使供电企业的电量抄录的工作量急剧膨胀。

因此,远程抄表系统的技术研究和产品开发势在必行。

二、智能电网采集终端的优点

1、工作效率上得到极大的提高。

集中抄表系统可实现每小时上报定点抄表数据,并且能保证数据准确、可靠,因为它采用了多种校验算法。

同时它给数据分析提供了前提和基础。

这是手工抄表无法实现的,手工抄表不仅周期长,抄表时一致性差,抄表数据的准确性较差(人工抄录经常会出现笔误),不能确保每次都能给数据分析提供可靠、准确的基础数据。

2、在数据分析方面可以达到一个崭新的水平,可每小时自动计算输入输出线路的线损率,并考核各计量装置(电表)是否走动异常,及时发现故障及时排除,可最大限度减少因故障造成的损失。

它的使用彻底解决了人工抄表时,工作效率低、人力物力消耗量大的问题。

3、在线损率、用户的用电量出现异常时,该系统具有自动分析报警功能,这可及时发现非法用电和盗窃电等情况,以便及时采取措施杜绝此类现象发生。

4、该系统的运行成本很低,可大大减少手工抄表时所用的人力物力,出车等费用。

5、抄表时间灵活,既可以设定统一时间抄表,也可以根据需要对某个电表补抄,还可以采集某一时段的电量。

三、智能电网采集终端可以很好的避免下列问题

1、抄表入户难。

由于居民生活水平的提高、家庭财产价值越来越高、越来越重视隐私权等原因,用户不希望被打扰;同时入户抄表只能在早、晚居民休息的时间,抄表人员可利用的抄表时间较短,因此抄表率、收费率无法达到公司的要求。

2、现行的抄表收费结算方式不合理。

由于入户抄表困难,一些供电公司干脆只抄总表,而分表则让用户抄,不足部分由用户分摊,产生用户在交费时的不配合行为,致使电费拖欠现象严重。

3、数据采集不及时,无法实时反映系统状况,不能为相关应用系统提供准确及可靠的数据。

4、不能对用户行为进行有效监控。

5、由于抄表数据仍要现场采集,受到许多的限制,无法及时发现设备的故障。

1.2.3项目建设地点

**市东城南一路228号软件园。

**市软件园以打造“石油软件研发与外包城市”为目标,着力发展软件外包、IC设计、信息安全、动漫及行业应用软件等行业领域。

目前,已有甲骨文、IBM、通达动漫等30余家优秀企业签约入驻。

1.2.4主要建设内容和规模

租用**市软件园办公用房360平方米、车间310平方米,新上抄表终端测试台、老化试验台、计算机和流水线等仪器设备,形成年产量2万台智能电网采集终端的生产能力。

1.2.5供电方案

本项目用电选用220/380伏供电线路,年用电量3000kWh/年。

用电由软件园统一供应,**市软件园配套设施完备,项目年用电量较少,无大型耗电设备,园区变配电措施可满足项目生产及办公、生活需要。

1.2.6供水方案

本项目用水为生活用水,生产过程中不消耗水。

项目用水由软件园统一供应,**市软件园配套设施完备,自来水管已经接入项目租用厂房,水质满足饮用水标准,可保障本项目用水需求。

1.2.7环境保护

本项目建设中对污水、废气、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求,采取相应的措施,做到达标排放,不会对环境造成影响和破坏,生产工艺清洁无污染。

1.2.8劳动安全卫生

本项目采用了先进、成熟、可靠的技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。

1.2.9织机构与人力资源配置

根据现代化管理的实际需要,由某电气设备有限公司建设项目统一进行人员配置。

项目劳动定员为21人,包括管理人员、服务人员、技术人员等。

其中管理人员3人,技术人员3人,研究人员5人,其他普通工人10人。

管理人员、研究人员均由公司从知名院校招聘,其他员工由当地招工解决。

公司中管理人员、研究人员都进行专业培训和实践;技术人员和技术工人通过培训持证上岗。

1.2.10项目实施计划

项目计划建设期为一年,具体实施进度建议如下:

1、2011年3月,开始项目可行性研究报告编制;

2、2011年5月,完成项目可行性研究报告及批复;

3、2011年5月~2011年6月工艺设计;

4、2011年6月~2011年11月购置设备;

5、2011年10月~2012年1月,设备安装、调试;

6、2011年11月~2012年1月,人员培训;

7、2012年2月~2012年3月,试生产;

8、2012年3月,正式投产运营。

表1-1项目进度计划表

序号

计划内容

2011年~2012年

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

可研

2

立项、报建

2

工艺设计设计

3

设备订货、土建

4

设备安装调试

5

人员培训

6

试生产

7

投产

1.2.11投资估算及效益指标

项目总投资200.00万元,其中固定资产投资152.12万元,铺底流动资金47.88万元。

本项目所需资金全部由企业自筹解决,无银行贷款。

年营业收入1200.00万元。

年利润总额99.29万元,其中年净利润74.47万元(所得税后)。

项目总投资收益率28.71%,项目资本金净利润率21.53%。

所得税后项目投资回收期5.32年(含建设期)。

主要技术经济指标详见表1-2。

表1-2主要经济技术指标一览表

序号

项目

单位

数据

备注

1

劳动定员

21

 

1.1

管理人员

3

 

1.2

技术、研发人员

8

 

1.3

工人

10

 

2

项目总投资

万元

200.00

100.00

 

项目投入总资金

万元

311.72

 

2.1

建设投资

万元

152.12

76.06

2.2

建设期借款利息

万元

0.00

0.00

2.3

流动资金

万元

159.59

 

2.4

铺底流动资金

万元

47.88

23.94

3

资金筹措

 

 

 

3.1

项目资本金

万元

200.00

100.00

3.2

银行贷款

万元

0.00

 

4

年营业收入

万元

1200.00

正常年

5

年总成本费用

万元

1092.15

正常年

6

年增值税

万元

95.10

正常年

7

年营业税金及附加

万元

8.56

正常年

8

年利润总额

万元

99.29

正常年

9

年所得税

万元

24.82

正常年

10

年净利润

万元

74.47

正常年

11

项目总投资收益率

%

28.71

正常年

12

项目资本金投资净利润率

%

21.53

正常年

13

项目投资财务内部收益率

%

32.07

所得税前

%

25.05

所得税后

14

项目投资财务净现值

万元

283

所得税前

万元

177

所得税后

15

项目投资回收期

4.59

所得税前

5.32

所得税后

16

项目资本金财务内部收益率

%

25.05

 

17

生产能力的盈亏平衡点

%

82.01

正常年

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

2.1发展规划分析

2.1.1符合国家发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》指出:

推进重点产业结构调整制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

船舶行业要适应国际造船新标准,建立现代造船模式,发展高技术高附加值船舶和配套设备。

汽车行业要强化整车研发能力,实现关键零部件技术自主化,提高节能、环保和安全技术水平。

冶金和建材行业要立足国内需求,严格控制总量扩张,优化品种结构,在产品研发、资源综合利用和节能减排等方面取得新进展。

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