质量安全管理体系程序文件.docx
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质量安全管理体系程序文件
质量安全管理体系程序文件(共55页)
**食品有限公司
编号**/CX—2011
质量安全管理体系
程序文件
发放编号:
A02
持有部门(人):
品控部
受控状态:
□受控
2011年11月20日发布2011年11月20日实施
**食品有限公司
质量安全管理体系程序文件
批准颁布令
本质量安全管理体系程序文件是依据公司《食品安全质量管理手册》编制的,满足和符合GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》和GB/T22000-2006《食品安全管理体系——食物链中各类组织的要求》的标准。
它是贯彻安全质量方针,实现质量目标,满足质量安全体系要求的指导性文件,现予以批准发布。
要求公司全体员工必须严格按本程序认真贯彻执行,以确保我公司质量安全管理体系持续有效运行。
管理代表者:
2011年11月20日
程序文件目录
GB/T19001-2000标准
GB/T22000-2006标准
序
号
程序文件名称
程序文件编号
主管部门/人
章节号
章节名称
4
质量安全管理
体系
1
文件控制程序
**/CX-01-2011
2
记录控制程序
**/CX-02-2011
5
管理职责
3
管理评审控制程序
**/CX-03-2011
4
应急准备和响应控制程序
**/CX-04-2011
6
资源管理
5
培训控制程序
**/CX-05-2011
7
安全产品的
策划和实现
6
采购控制程序
**/CX-06-2011
7
生产过程控制程序
**/CX-07-2011
8
标识和可追溯性控制程序
**/CX-08-2011
9
潜在不安全品控制程序
**/CX-09-2011
10
召回控制程序
**/CX-010-2011
8
测量、分析
和改进
11
顾客满意度测量控制程序
**/CX-011-2011
12
内部质量安全体系审核控制程序
**/CX-012-2011
13
不合格品控制程序
**/CX-013-2011
14
产品监视和测量程序
**/CX-014-2011
15
纠正措施控制程序
**/CX-015-2011
16
预防措施控制
**/CX-016-2011
程序文件
文件编号
**/CX-01-2011
共3页
标题:
文件控制程序
版本号
001
第1页
1目的
对现行文件进行控制,确保对质量管理体系运行起重要作用的各个厂所均能得到现行的有效文件。
2范围
本程序适用于本公司与质量体系的有关条件的控制,包括适当范围的外来文件。
3职责
公司办公室是本程序的归口管理部门,负责质量管理体系的控制与管理。
生产技术部负责对作业指导书及三大规程的管理。
各部门负责各自所用文件的控制和管理。
4程序
文件的分类
按质量管理体系文件分为:
质量手册;程序文件;作业文件、规程和标准、规章制度、记录表格等。
按受控情况分为:
受控文件和非受控文件。
按文件来源分为:
内部文件、外部文件。
文件的编制和批准
a)质量手册由公司办公室组织编写,管理者代表审核,总经理批准;
b)程序文件由主管部门组织编写,管理者代表批准;
c)作业指导书、规程由生产技术部门编写,部门负责人审核,生产副总经理批准;
程序文件
文件编号
**/CX-01-2011
共3页
标题:
文件控制程序
版本号
001
第2页
d)部门工作中形成的文件有部门负责人审核,主管副总经理批准。
文件的编号
所有文件在发放前均应按以下编号方法进行编号:
年代号
文件类型
公司代号
件的发放和接收
质量安全管理体系文件由公司办公室发放,发放前确定文件的发放范围和份数,发放时填写“文件发放记录、回收记录”,其内容包括:
文件名称、编号、发放人、发放时间、领取时间、领取人等,各部门收到文件后在“文件发放、回收记录”表上签字。
文件的管理
质量手册、程序文件、行政管理性外来文件经批准的原版交综合管理部保存和管理;技术性文件由设计咨询部负责保留和管理。
文件的更改
文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改(申请)单》说明更改原因,对重要更改应附有充分的证据。
文件更改的审批由原审批部门负责人进行,当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批,但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件
程序文件
文件编号
**/CX-01-2011
共3页
标题:
文件控制程序
版本号
001
第3页
的背景资料。
当文件更改批准后由综合管理部文件管理员按《文件收、发放记录》上的名单实施更改。
文件更改时需注明更改标记和更改时间,并由更改人填写文件更改记录,同时收回作
废的旧文件(包括换页修改后作废的页)。
文件的更改方式有划改,换页,换版三种方式。
一般情况下更改采用划改,换页方式。
文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。
换版时宣布原版次文件作废,换发新版本。
新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期,以便使用人员能够有个适应过程。
外部文件的控制
直接引用的各类外部文件由综合管理部填写《外来文件审批表》,由总经理审阅后方可使用。
对使用部门的国际标准、国家标准、法律、法规等外部文件是否为有效版本进行检查,及时更换过期文件,并每季/年上网进行检索和查阅。
文件的作废
作废的文件由文件管理员按《文件收、发放记录》收回并记录,作废文件加盖“作废”印章,作废文件如需保留或销毁,需由文件管理员填写《文件销毁(保留)申请单》。
由部门负责人批准销毁或保留,若作废文件需保留,需加盖“保留”印章。
文件的归档
需要归档的文件,由公司办公室进行分类、编目、归档。
程序文件
文件编号
**/CX-02-2011
共2页
标题:
记录控制程序
版本号
001
第1页
1目的
对记录进行控制和管理,是为证明产品符合规定要求,并为验证质量安全管理体系有效运行提供客观证据。
2范围
本程序适用于产品质量形成和质量安全管理体系运行过程中产生的有关记录的控制。
3职责
公司办公室是本程序的归口管理部门,负责记录样式、种类的审定、编目和保管期限规定,督促检查各部门记录控制的有效性;
其它各部门负责各自的记录的保存和管理,具体按“记录清单”执行。
4程序
记录控制的内容
记录的控制主要包括记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。
记录的控制范围
按记录的来源,其控制范围包括内部记录和外部记录。
按记录的形式,其控制范围包括文字记录、电子媒体和硬拷贝等。
程序文件
文件编号
**/CX-02-2011
共3页
标题:
记录控制程序
版本号
001
第2页
记录的标识
记录用其编号进行标识,记录编号包括识别性编号和唯一性编号。
其中识别性编号由公司办公室按《文件控制程序》中记录的编号方法进行编号。
记录的设置和编目
各项记录表格都需按相应程序文件中要求设置,公司办公室对所有的记录格式进行统一审定,并编制《记录样册》。
凡编入样册的记录为固定食用的统一记录,当记录和表格中的内容需增加或删减时,由记录和表格制定单位进行修改,并附新样,报公司办公室审批、印制。
记录空白表格做为一种文件,应根据确定的格式统一印制并发放。
公司办公室负责编制《记录清单》,其内容包括:
序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存年限并保存一份完整的《记录样册》。
记录的填写
记录填写时应及时、字迹清晰、内容完整、正确,文字表达准确、简练、手续齐全,填写人员应如实填写。
记录应用钢笔或圆珠笔填写,不允许用铅笔填写。
对记录中规定的内容应逐项填写,不许少填、漏填,对于确实不适用的内容应划斜线表示。
程序文件
文件编号
**/CX-02-2011
共3页
标题:
记录控制程序
版本号
001
第3页
在记录的过程中,不得随意涂改或用涂改液涂改,如记录错误需更改,应采取划改。
记录签名一律用全名,不得用姓代替。
记录的保存
所有记录由各部门指派专人进行保管。
记录的保管要标记明确,分类清楚,便于查找。
记录的贮存环境应有防潮、防霉、防损坏等措施。
每种记录的保存均要规定保存期,保存期的规定应考虑记录的用途。
详见《记录样册》中保存期的规定。
记录的借阅
公司的质量记录只供查阅,不准外借。
上级部门及质量监督部门质量抽查或质量审核认证时需查阅记录,各单位应给予配合查阅,不得拒绝。
记录的销毁
每年一季度由各部门列出已到规定保存期的记录,填写“记录处理登记表”,经相关责任部门审批确认后销毁。
有重要保存价值的记录,由相关部门及时送交档案室保存。
程序文件
文件编号
**/CX-03-2011
共4页
标题:
管理评审控制程序
版本号
001
第1页
1目的
对质量安全体系的适宜性和运行的有效性进行评审,已发现和解决评审中的问题,确保安全质量方针、质量目标的实现。
2适用范围
本程序适用于对公司安全质量方针、质量目标和质量安全体系的管理评审。
3职责
公司总经理主持召开管理评审会议,保证质量、环境、职业健康安全体系持续有效运行,批准管理评审报告。
管理者代表负责编写管理评审实施计划,审定管理评审涉及的有关文件、资料,准备和评审资料的收集、汇编工作。
各相关部门参加管理评审会议负责提供评审需要的信息和材料,执行评审中确定的纠正、预防和改进措施。
4工作程序
管理评审的时机和方式
时机:
管理评审原则上每年度进行一次,二次管理评审的时间间隔一般不超过十二个月。
当发生如下特殊情况时,应及时进行管理评审:
组织机构发生重打变化时;
产品结构或经营范围发生变化时;
当发生重大质量问题时。
程序文件
文件编号
**/CX-03-2011
共4页
标题:
管理评审控制程序
版本号
001
第2页
方式:
管理评审一般采取会议的形式,需要时采取现场评审。
管理评审的内容:
a)安全质量方针、质量目标对安全体系的适宜性;
b)质量安全体系对内外部环境的有效性;
c)组织结构、资源对实现安全质量方针和质量目标的适宜性;
d)市场信息及动态;
e)服务和产品质量;
f)质量改进计划,重大质量问题处理。
管理评审计划:
管理者代表根据总经理意见,编制管理评审计划,主要内容包括:
a)管理评审的内容;
b)管理评审会议的具体日期、地点、参加部门人员;
c)管理评审所需文件、资料和提供时间。
管理评审计划经总经理批准后提前一周发至各部门,各部门按计划要求准备管理评审所需的文件和资料。
管理评审资料的准备
公司办公室准备并提供:
《质量安全体系运行报告》——内容包括:
内审情况报告,质量体系机构/人员变化、质量安全体系运行中存在的急需解决的问题。
程序文件
文件编号
**/CX-03-2011
共4页
标题:
管理评审控制程序
版本号
001
第3页
检测中心准备并提供:
《产品质量情况报告》——内容包括:
产品质量统计、产品质量中存在的问题、问题原因的分析及解决问题的建议。
生产技术部准备并提供:
a)《各车间生产情况报告》——内容包括:
生产任务工作量统计、生产工艺技术参数分析、生产设备的更新改造需求及安全方面存在的问题及问题原因的分析、解决问题的建议。
b)《纠正/预防措施汇总报告》——内容包括:
收集信息情况,实施效果汇总。
销售公司准备并提供:
《市场信息及顾客意见汇总报告》——内容包括:
市场对同类产品的需求趋势,顾客对公司产品的意见及要求,售后服务工作总结等。
采购部准备并提供:
《物资供应情况报告》——内容包括:
物资采购、供应存在的问题及建议。
其它各部门报告应包括各自质量安全体系工作的完成情况及对改进质量安全体系的建议。
以上要求提交的报告需在管理评审前3天交到公司办公室汇总、复印后下发各与会代表准备评审意见。
程序文件
文件编号
**/CX-03-2011
共4页
标题:
管理评审控制程序
版本号
001
第4页
管理评审的实施
管理评审会议由总经理主持。
管理评审会议上管理者代表、内审小组人员、职能部门负责人进行质量、环境、职业健康安全体系运行情况分别进行汇报。
会议应通过以上内容的评价对如下内容进行确认并制订相应的纠正、预防措施或改进措施.
管理评审记录和报告
公司办公室负责做好评审记录,并根据评审结果和改进建议编制管理评审报告,经管理者代表审核,报总经理批准后,一正式文件形式分发相关部门。
评审报告要满足管理评审输出的要求,内容应包括:
a)管理评审的目的、内容、时间、主持人、参加部门和人员;
b)管理评审的结论和决议;
c)管理评审中发现的问题、责任部门和改进要求等;
d)管理评审报告的发放范围。
质量改进的跟踪验证
公司办公室根据评审报告的决议和纠正/预防措施控制程序的要求,组织责任部门指定和实施纠正和预防措施,并对实施效果进行跟踪验证。
管理评审记录
管理评审记录和报告由公司办公室按《质量记录控制程序》的规定归档。
程序文件
文件编号
**/CX-04-2011
共3页
标题:
应急准备和响应控制程序
版本号
001
第1页
1目的
预防可能影响产品安全的潜在事故和紧急情况,确保紧急情况得到处理,防止和解决可能伴随的产品安全影响。
2范围
适用于公司范围内可能发生的食品安全事故,突发事件应急准备和事故发生时的紧急响应。
3职责
生产技术部是本程序的归口管理部门。
负责食品安全事故和突发事件发生时的组织响应工作。
各部门、车间负责建立本部门应急组织。
各部门、车间负责建立本部门应急相应方案,填写《潜在事故与应急情况响应书》。
各部门、车间负责人对突发事件负责,组织抢险救灾、保护现场、减少损失并及时向食品质量安全小组报告情况。
食品质量安全小组负责食品安全事故和突发事件的调查处理工作,食品质量安全小组组长根据事件严重及危害程度负责上报最高管理者。
4程序
可能会发生影响食品安全的潜在事故和紧急情况。
原料应受潮发霉变质、受污染或其它不可抗拒因素造成卫生指标不合格。
程序文件
文件编号
**/CX-04-2011
共3页
标题:
应急准备和响应控制程序
版本号
001
第2页
库房内成品因贮存防护或已出厂产品因其它因素造成卫生指标不合格,危及消费者的食用安全。
突然停电、停水、设施故障等事件以及火灾,爆炸等灾害事故。
应急准备和响应
针对,采购部门至少要准备两个以上合格供方,以确保在紧急情况下能迅速从各合格供方处调集采购急需的原材料,满足顾客的定货,对于不合格原材料先予以隔离存放,报食品安全小组及检测中心对其评估检测按《不合格品控制程序》执行。
针对,仓库保管员应及时停止发货,并隔离存放。
技术中心到现场进行抽样检验,或送到相关法定检验单位取检验,确认为不合格产品,应启动召回程序,销毁处理。
对突发停电、停水、及设备故障等事件,操作人员应立即通知车间负责人,并实施对半成品的控制,保证各工序半成品的安全卫生。
一切正常后回复按生产工艺控制要求进行生产。
对灾害性事件应报警。
灾害性事件的应急措施。
事故发生部门在发现或接到内部报警后,应立即组织自救队伍,按事先指定的应急方案立即进行自救,并立即报食品质量安全小组。
若事态状况严重,难以控制和处理,应在自救的同时向专业救援队伍救助。
程序文件
文件编号
**/CX-04-2011
共3页
标题:
应急准备和响应控制程序
版本号
001
第3页
紧急事故的处理于上报
食品质量安全小组组长应组织有管部门和人员进行调查,查明事故或潜在事故的原因、性质、经过、伤亡、经济情况,如涉及产品的安全性,应包括该批产品的生产日期、批号及后果或可能产生的后果。
调查的结论形成“事故调查与处理报告”。
食品质量安全小组组长就潜在事故或突发事件调查和处理情况上报最高管理者。
事故处理结束后,事故发生部门的负责人应在24小时内填写《突发事件准备和响应报告书》一式三份,自留一份,质管科一份,管理者代表一份。
培训和演练
办公室应组织相关人员对制定的应急预案(措施)进行培训、教育,使相关部门人员掌握应急预案的内容和要求,确保应急预案的正常实施。
又食品安全小组组长组织相关部门每年进行一次消防演习。
以确保应急准备和响应措施的适用性和合理性。
演练结束后,食品质量安全小组对演练效果进行评价,必要时对应急准备和相应预案进行修改,并按《文件控制程序》、《记录控制程序》执行。
程序文件
文件编号
**/CX-05-2011
共3页
标题:
培训控制程序
版本号
001
第1页
1目的
对从事与质量安全有关额度所有人员进行培训,对特殊岗位的员工进行资格考核,提高员工素质。
2适用范围
适用于企业内所有从事与质量安全有关的工作人员的培训。
3职责
人力资源部负责本公司的培训管理工作,应制定从事产品质量安全工作的人员所必要的能力规定,并督促组织实施培训。
生产技术部负责岗前技术培训和岗前安全培训。
公司办公室负责质量安全管理体系培训、
4程序
新员工培训要求
新入企业员工按《**食品有限公司安全教育规章制度》规定经过公司级、车间级、班组级等三级安全教育,经考核合格后,方可上岗。
岗前技术培训要求:
新入企业员工,企业内转岗工作人员及复工人员岗前培训内容按各产品的作业指导书规定执行。
特殊作业人员培训要求
特殊作业人员必须进行取证培训,并在取得资格证件后方可上岗操作。
包括:
电工、电气焊工、食品生产操作工、检验人员
程序文件
文件编号
**/CX-05-2011
共3页
标题:
培训控制程序
版本号
001
第2页
(含中控人员)。
质量安全管理体系及其内容的培训
为确保质量安全管理体系正常运行,对全体与质量安全有关人员分层次进行质量安全管理体系相关培训,公司办公室组织实施。
对所有与质量安全管理体系有关的管理和执行人员都应进行培训,以适应质量安全管理体系运行的要求。
培训的主要内容是质量安全管理体系程序文件,以及相关支持性文件。
a)对各级管理者的培训,由公司办公室申请,又人力资源部组织实施,做好记录;
b)对各级人员,如:
采购、生产、检验、搬运、服务人员都应进行质量安全管理体系的培训。
培训的内容是对应的质量安全管理体系程序及相关支持性文件或作业指导书。
通过培训,达到质量安全管理体系运行的要求,并有人力资源部保存培训档案,做好记录。
培训计划
公司各部门按本部门工作需要,提出下午度的培训申请,报人力资源部,人力资源部据此编制公司“年度培训计划”,经总经理批准后,下发至各部门实施。
人力资源部负责组织培训,保存培训记录,建立全公司的培训档案。
督促验证培训结果。
程序文件
文件编号
**/CX-05-2011
共3页
标题:
培训控制程序
版本号
001
第3页
实施培训的方式可采取如下一种或几种:
a)外出培训;
b)外请专家来公司讲课;
c)各类专业人员讲课;
d)自学;
e)现场示范。
特殊作业人员的资格考核
政府法规要求的资格考核由各业务归口部门组织培训,人力资源部负责培训结果的登记备案。
建立培训档案
生产技术部在新员工上岗时,为其建立安全教育档案。
所有经过培训的作业人员在培训结束后,其培训情况由人力资源部做好记录,并妥善保管。
特殊作业人员在培训结束后,学习者应将考核登记表及考核合格证复印件,交由人力资源部为其建立特殊作业人员资格考核档案。
对公司自行举办的各种培训,由主办部门在培训结束后评价培训的有效性,人力资源部登记,并保存记录。
人力资源部应对影响产品质量工作人员的能力进行评价。
程序文件
文件编号
**/CX-06-2011
共4页
标题:
采购控制程序
版本号
001
第1页
1目的
通过对产品的采购过程实施控制,使所采购的产品符合公司的品质与成本要求。
2范围
本程序适用于公司所需要采购产品的采购过程控制。
3职责
采购部是本程序的归口管理部门,负责对供方进行调查、评价、确定合格供方名单,编制主要原辅材料的采购计划和签订采购合同。
生产技术部、公司办公室参与对供方评价,参加验证采购产品。
检测中心负责对原材料实施检验和试验。
4程序
供方的评价
采购部编制《采购计划》,明确采购产品的分类、技术要求和采用标准,做为采购依据。
财务审计补根据《采购计划》,寻找供方并对自然情况、产品质量、供方能力等进行评价,填写“供方调查表”,和“合格供方名单”。
合格的供方应当具备的条件:
程序文件
文件编号
**/CX-06-2011
共4页
标题:
采购控制程序
版本号
001
第2页
a)产品质量符合技术标准要求;
b)质量保证能力及供货能力;
c)价格、发运能力;
d)能够提供良好的售后服务;
e)有合法的营业执照、企业资质、生产许可证;
f)供方的质量体系是否通过认证证书。
必要时,要求供方提供样品,由检测中心对准备采购的产品进行检验。
对供方的评价方式
会议或传阅会签的形式进行评价。
对老供方采取历史情况评价办法,对新供方调查评价由采购部组织生产技术部、检测中心、公司办公室对其生产现场进行实地考察、取样分析,由采购部做好记录。
对重要物资的合格供方,每半年进行一次评审,需要时,采购部组织生产技术部、检测中心、公司办公室走访合格供方,了解其经营管理情况。
采购实施
采购计划
采购部根据《生产计划》编制原材料采购计划,仓库根据物资库存情况向财务审计部提交库存物资采购申请,并由分管领
程序文件
文件编号
**/CX-06-2011
共4页
标题:
采购控制程序
版本号
001
第3页
导签字后交采购人员采购。
采购计划应规定采购信息
采购合同
需签订采购合同或协议时,由采购部与合格供方协商,意见一致后签订供货合同或供货协议,并经经营副总经理批准后实施采购。
采购资料
采购资料应包括以下内容,采购资料中要明确采购物资的技术要求。
a)《采购计划》
b)《采购合同》
采购产品的验证
采购产品到货后由采购员、保管员及申请采购部门对所采购的物资规格、数量、外观质量、和分析报告等情况进行验收。
主要原材料必须