U8v101总账操作手册.docx

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U8v101总账操作手册

总帐日常业务操作

包括

(1)填制凭证,

(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).

(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】

双击填制凭证后,进入填制凭证界面,系统默认是进入最后填制的那张凭证,需要新增凭证的时候,可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。

新增出空白凭证后,如果只用记账凭证就不用选凭证字,直接回车,制单日期默认带出登陆日期,根据所填凭证的日期录入,再按回车就可以录入附单据数,单据数录入完毕按回车光标来到摘要栏,可以直接录入凭证,也可以录入摘要编码或者参照进去选择常用摘要,再按回车就可以录入会计科目,会计科目框里面可以点参照按钮进去选科目。

科目录入完毕按回车,如果该科目使用了辅助核算系统会自动弹出提示信息让你选择相对应部门或者往来单位.最后把金额录入进去就可以保存了,可以点上面的保存按钮也可以按F6快捷键,如果想保存同时也新增一张凭证,就是按F5.

(2)审核凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【审核凭证】

凭证都要经过审核,

提醒:

1.审核人和制单人不能是同一个人;

2.凭证一经审核,就不能被修改、删除。

3.取消审核签字只能由审核人自己进行。

4.作废凭证不能被审核,也不能被标错

5.凭证审核日期应大于等于凭证日期;

双击审核凭证后默认是带出当前会计期间的1月1日到登陆日期,也可以更改审核凭证的范围.

输入审核范围点确定后列出已经审核和未审核凭证列表.这时候双击一张凭证.

弹出窗口后点击批处理旁边的倒三角,点成批审核凭证.

这时候系统提示审核报告.

审核工作完成.

(3)凭证记帐,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【记帐】

双击记帐后,可以按范围来记帐,也可以直接点记账,这样就使当前月份所有凭证都记帐.

记帐很简单,可以月末一次处理.

(4)转账生成,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【期末】→【转账生成】

一般月末需要做的转账包括自定义结转和期间损益结转.

(5)月末结转,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【期末】→【结账】

选择需要月结的月份,就是蓝色光标停在的月份,点下一步.

系统进行对账,再点下一步.

这时候系统弹出当前月的工作报告.点下一步

系统工作检查完成,可以结帐,点结账即可完成.

相关取消操作

1、取消结账:

用帐套主管登录企业门户,在财务会计总账期末月末结账

选中月份后,同时按“Ctrl”+”Shift”+”F6”三个键,弹出输入口令菜单,输入帐套主管口令后确定,就取消结账啦。

2、取消记账:

用帐套主管登录企业门户,在财务会计总账期末对账

同时按住两个键“Ctrl”+”H”,直到弹出以下菜单

点确定后,打开总账凭证恢复记账前状态

一般选择月初状态,然后确定,恢复记账前状态;

1、取消审核凭证:

在总账凭证审核凭证如下图选择月份后确定,如下图:

确定后,可以一张一张取消审核,也可以成批取消审核

2、修改凭证:

在总账凭证填制凭证中找到需要修改的凭证直接修改

前提条件:

凭证没有记账,没有审核,否则就无法取消审核

 

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