16开模控制程序.doc
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二阶文件
文件编号:
AGC-QP-RD-16
版本:
A/0
文件名称
开模控制程序
制定日期:
2014-9-02
页数;3/3
编制
审核
批准
修改履历:
日期
版本
修改号
修订描述
2014.09.02
A
0
新发行
发放范围:
分发号
部门/领用人
分发号
部门/领用人
01
总经办
08
采购部
05
研发部
09
品质部
07
工程部
1目的
通过对模具从询价、报价至开模、试模等与模具有关的全过程进行控制,确保开模的及时性、有效性,并使试模中的问题得到及时有效的沟通和解决。
2适用范围
所有与产品有关的开模的控制。
3职责
3.1研发部
负责开模申请、试模样品检验及评估、改模方案的制订。
3.2采购部
负责模具询价、议价、模具制作跟踪。
4定义
无
5工作程序
5.1开模申请
研发部完成新产品设计后,配件需开模的填写《开模申请单》,交部门负责人审核后,和技术资料一起转采购部。
5.2模具询价、议价
采购部根据研发部提供的技术资料和《开模申请单》相关要求向供应商询价,询价应至少向两家以上供应商进行。
待收到供应商报价后进行比价、议价。
确定好供应商后,将报价单和《开模申请单》一起交部门负责人审核、总经理批准。
5.3模具制作跟踪
采购部与确定好的供应商签订《开模协议》,跟踪模具制作状况及进度,确保供应商按本公司的技术和时间要求提供模具。
5.4试模样品评估
5.4.1供应商将试模样品送达本公司后,由研发部安排人员对样品进行检验,并根据检验结果对试模样品进行评估。
5.4.2若试模样品能达到本公司要求,则将《试模样品评估表》填写后交研发部负责人批准,并按《产品配件打样控制程序》规定进行样品承认工作。
5.4.3若试模样品不能达到本公司要求,则在《试模样品评估表》中提出改模方案,交采购部联系供应商改模,直到试模样品符合本公司要求为止。
6参考文件
6.1《产品配件打样控制程序》
7记录
7.1《开模申请单》
7.2《试模样品评估表》
8流程图
开模控制流程图
流程图
输入
输出
责任部门
OK
开模申请
模具询价、议价
模具制作跟踪
试模样品评估
样品承认
改模
OK
NG
产品设计资料
《开模申请单》
研发部
《开模申请单》及技术资料
《开模协议》
采购部
《开模协议》
试模样品
采购部
《开模申请单》
试模样品
《试模样品评估表》
研发部
《试模样品评估表》
《承认书》
《试模样品评估表》
研发部