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企业计量合格确认申请书

企业计量合格确认

申 请 书

 

申请单位(公章)

主管部门(公章)

 

申请日期年月日

武汉市质量技术监督局印制

计量合格确认评审申请书

申请单位名称

主管部门

法人代表

职工人数

详细地址

邮政编码

计量机构名称

公休日

计量负责人

电话

总产值(上年度)

(万元)

利税总额(上年度)

(万元)

专职计量人数

计量器具总数

台(件)

原计量合格确认时间

希望评审时间

计量工作小节

申请单位领导意见

         

     (盖章)

                年    月    日      

受理质量技术

监督部门意见

         

      (盖章)

                年    月    日  

提供资料状况

1、申请书(一式两份)□

2、计量管理文件(按评审报告中计量文件审核内容对照)□

3、强检工作计量器具台帐(附检定证书复印件)□

4、计量合格确认自查报告□

注:

符合的在“□”内打“√”

 

评审组长:

日期:

注:

本申请书一式二份。

编号:

 

企业计量

合格确认报告

 

企业(公司)名称

 

武汉市质量技术监督局制

填写和考核说明

一、填写说明

1.1.负责评审单位指市、区质量技术监督局,日期为整个评审区间。

1.4.非产品生产企业填写企业经营的项目内容。

3.计量确认结果栏内无此项内容的一律不填写;符合和不符合栏均以“0”表明。

5.如企业无整改内容可不填写。

二、考核评定说明

1.受理申请

企业提出计量合格确认的评审申请,由质量技术监督部门负责受理申请。

2.考核评定

质量技术监督部门受理申请后,组织具备企业计量合格确认评审资格的人员对企业进行考核评定。

3.评定方法

各地要严格按照国家质量技术监督局《中小企业计量检测保证规范》的要求,逐条进行考核评定,其中带*号的有一条主要不符合(未实施)或其他条款有三条或三条以上主要不符合;次要不符合超过8条,即为评定不合格。

4.审查发证

质量技术监督部门对考核组提交的考核报告,依据“规范”进行审查,对合格的,颁发企业计量合格确认证书。

1、概况

1.1负责评审单位名称:

评审组长姓名:

评审日期:

1.2被评审企业(公司)名称:

地址:

邮编:

法定代表人:

职务:

电话:

1.3企业职工人数

1.4企业的主要产品或经营范围

1.5企业申请确认的范围

1.6企业计量管理机构名称:

负责人:

职务:

电话:

企业计量人员数:

企业计量设备台件数:

1.7评审依据

2、计量文件审核

序号

审核内容

结论

符合

不符合

备注

1

计量管理制度

1.1

企业领导及有关人员的计量培训教育制度

1.2

计量管理机构和管理人员的岗位职责

1.3

计量器具采购、入库和流转制度

1.4

计量器具周期检定(校准)制度

1.5

计量器具配备、使用、维护和保养制度

1.6

不合格计量器具的管理制度

1.7

产品(或商品、服务)计量检测管理制度

1.8

计量工作的定期审核与评审制度

2

计量技术文件

2.1

产品工艺文件

2.2

产品技术标准

2.3

检定规程和校准方法等

3、计量确认结果

序号

确认项目

结论

符合

次要

不符合

主要

不符合

未实施

1

计量管理

1.1

法制管理

1.1.1

各类人员是否学习、了解计量法

1.1.2

计量法的各项要求是否贯彻实施

1.2

管理机构

1.2.1

是否有主管计量的领导,并履行职责

1.2.2

是否有归口管理计量的部门并履行职责

1.2.3

是否有专(兼)职计量人员,并履行职责

1.3

计量制度

1.3.1

各项制度是否健全有效并能有效贯彻执行

1.4

计量人员

1.4.1

计量人员配备是否与生产经营和计量管理相适应

1.4.2

计量人员是否培训,并取得相应资格

2

计量单位

2.1

文件、报表是否采用法定计量单位

3

计量器具配备

3.1

工艺控制用计量器具配备是否符合要求

3.2

产品检测用计量器具配备是否符合要求

3.3

经营、能源、安环等计量器具配备是否符合要求

4

计量检测

序号

确认项目

结论

符合

次要

不符合

主要

不符合

未实施

4.1

工艺控制计量检测是否执行

4.2

产品质量计量检测是否执行

4.3

各类计量检测数据是否齐全、整洁

5

计量检定(校准)

5.1.1

是否统一编制了计量器具台帐进行分类管理

5.1.2

是否统一安排周期检定计划

5.2.1

*

最高计量标准是否经考核合格

5.2.2

*

计量标准器是否执行周期检定

5.3*

强检计量器具是否申报并执行强检

5.4

非强检计量器具是否确定检定(校准)周期并按规定周期执行检定(校准)

5.5.1

计量器具是否有检定合格标志

5.5.2

检定标志与实际状态是否相符

5.5.3

*

不合格计量器具是否停止使用,隔离存放,并有明显标志

6

计量记录与档案

6.1

计量记录与档案管理是否健全规范

7

环境条件

7.1

计量检定(校准)和检测的环境条件是否符合相应技术规范的要求

7.2

关键检测点环境条件是否实施控制和记录

8

审核与评审

8.1

企业主管计量工作的领导是否定期对计量工作情况进行审核与评审

4、不符合项汇总表

序号

不符合项内容摘要

不符合程度

审核员

5、整改措施

企业纠正措施及完成时间

 

企业代表(签字)

6、审核意见

6.1评审组审核意见

 

组长(签字)

6.2被审核企业意见

企业代表(签字)

6.3评审组对企业纠正措施得验证

 

组长(签字)

6.4发证单位意见

 

负责人(签字):

经办人(签字)

7、评审员签字

姓名

单位

职称(职务)

评审员证号

电话

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