企业计量合格确认申请书.docx
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企业计量合格确认申请书
企业计量合格确认
申 请 书
申请单位(公章)
主管部门(公章)
申请日期年月日
武汉市质量技术监督局印制
计量合格确认评审申请书
申请单位名称
主管部门
法人代表
职工人数
详细地址
邮政编码
计量机构名称
公休日
计量负责人
电话
总产值(上年度)
(万元)
利税总额(上年度)
(万元)
专职计量人数
计量器具总数
台(件)
原计量合格确认时间
希望评审时间
计量工作小节
申请单位领导意见
(盖章)
年 月 日
受理质量技术
监督部门意见
(盖章)
年 月 日
提供资料状况
1、申请书(一式两份)□
2、计量管理文件(按评审报告中计量文件审核内容对照)□
3、强检工作计量器具台帐(附检定证书复印件)□
4、计量合格确认自查报告□
注:
符合的在“□”内打“√”
评审组长:
日期:
注:
本申请书一式二份。
编号:
企业计量
合格确认报告
企业(公司)名称
武汉市质量技术监督局制
填写和考核说明
一、填写说明
1.1.负责评审单位指市、区质量技术监督局,日期为整个评审区间。
1.4.非产品生产企业填写企业经营的项目内容。
3.计量确认结果栏内无此项内容的一律不填写;符合和不符合栏均以“0”表明。
5.如企业无整改内容可不填写。
二、考核评定说明
1.受理申请
企业提出计量合格确认的评审申请,由质量技术监督部门负责受理申请。
2.考核评定
质量技术监督部门受理申请后,组织具备企业计量合格确认评审资格的人员对企业进行考核评定。
3.评定方法
各地要严格按照国家质量技术监督局《中小企业计量检测保证规范》的要求,逐条进行考核评定,其中带*号的有一条主要不符合(未实施)或其他条款有三条或三条以上主要不符合;次要不符合超过8条,即为评定不合格。
4.审查发证
质量技术监督部门对考核组提交的考核报告,依据“规范”进行审查,对合格的,颁发企业计量合格确认证书。
1、概况
1.1负责评审单位名称:
评审组长姓名:
评审日期:
1.2被评审企业(公司)名称:
地址:
邮编:
法定代表人:
职务:
电话:
1.3企业职工人数
1.4企业的主要产品或经营范围
1.5企业申请确认的范围
1.6企业计量管理机构名称:
负责人:
职务:
电话:
企业计量人员数:
企业计量设备台件数:
1.7评审依据
2、计量文件审核
序号
审核内容
结论
符合
不符合
备注
1
计量管理制度
1.1
企业领导及有关人员的计量培训教育制度
1.2
计量管理机构和管理人员的岗位职责
1.3
计量器具采购、入库和流转制度
1.4
计量器具周期检定(校准)制度
1.5
计量器具配备、使用、维护和保养制度
1.6
不合格计量器具的管理制度
1.7
产品(或商品、服务)计量检测管理制度
1.8
计量工作的定期审核与评审制度
2
计量技术文件
2.1
产品工艺文件
2.2
产品技术标准
2.3
检定规程和校准方法等
3、计量确认结果
序号
确认项目
结论
符合
次要
不符合
主要
不符合
未实施
1
计量管理
1.1
法制管理
1.1.1
各类人员是否学习、了解计量法
1.1.2
计量法的各项要求是否贯彻实施
1.2
管理机构
1.2.1
是否有主管计量的领导,并履行职责
1.2.2
是否有归口管理计量的部门并履行职责
1.2.3
是否有专(兼)职计量人员,并履行职责
1.3
计量制度
1.3.1
各项制度是否健全有效并能有效贯彻执行
1.4
计量人员
1.4.1
计量人员配备是否与生产经营和计量管理相适应
1.4.2
计量人员是否培训,并取得相应资格
2
计量单位
2.1
文件、报表是否采用法定计量单位
3
计量器具配备
3.1
工艺控制用计量器具配备是否符合要求
3.2
产品检测用计量器具配备是否符合要求
3.3
经营、能源、安环等计量器具配备是否符合要求
4
计量检测
序号
确认项目
结论
符合
次要
不符合
主要
不符合
未实施
4.1
工艺控制计量检测是否执行
4.2
产品质量计量检测是否执行
4.3
各类计量检测数据是否齐全、整洁
5
计量检定(校准)
5.1.1
是否统一编制了计量器具台帐进行分类管理
5.1.2
是否统一安排周期检定计划
5.2.1
*
最高计量标准是否经考核合格
5.2.2
*
计量标准器是否执行周期检定
5.3*
强检计量器具是否申报并执行强检
5.4
非强检计量器具是否确定检定(校准)周期并按规定周期执行检定(校准)
5.5.1
计量器具是否有检定合格标志
5.5.2
检定标志与实际状态是否相符
5.5.3
*
不合格计量器具是否停止使用,隔离存放,并有明显标志
6
计量记录与档案
6.1
计量记录与档案管理是否健全规范
7
环境条件
7.1
计量检定(校准)和检测的环境条件是否符合相应技术规范的要求
7.2
关键检测点环境条件是否实施控制和记录
8
审核与评审
8.1
企业主管计量工作的领导是否定期对计量工作情况进行审核与评审
4、不符合项汇总表
序号
不符合项内容摘要
不符合程度
审核员
5、整改措施
企业纠正措施及完成时间
企业代表(签字)
6、审核意见
6.1评审组审核意见
组长(签字)
6.2被审核企业意见
企业代表(签字)
6.3评审组对企业纠正措施得验证
组长(签字)
6.4发证单位意见
负责人(签字):
经办人(签字)
7、评审员签字
姓名
单位
职称(职务)
评审员证号
电话