设计开发全套表格样本.docx
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设计开发全套表格样本
技术可行性评审记录
JL/R.703-R03合同号:
产品名称
(型号)
客户
评审负责人
□新□老
项目来源
项目来源信息
评审起止时间
评审目的:
评价满足的能力,提供产品报价信息
输入:
□产品技术要求(见附件)
□其它:
评审内容:
电气(生产系数:
)
结构(□双面结构□单面结构)
项目
描述
主要配件
参数
设计、调试周期(不含加工)
或参照:
或参照:
综合意见:
(评审负责人)
结论:
□可实现,输入条件满足设计需求可以转入下阶段设计。
□可能实现,进入下一阶段设计,过程中可协商解决。
□不可实现,此项终止,并将资料统一保存。
□客户目前只作参考使用,此项暂搁,并将资料统一保存。
审 批:
其他参评人员会签:
评审通过后,市场部一份(不含附件),研发部保留一份作为开发依据。
产品设计任务书
JL/R.731-R01
□全新设计□类似设计□改进设计
设计编号
项目名称
项目来源
项目负责人
项目起止时间
项目组成员
组员姓名
设计科目
部门
小组1
小组2
小组3
设计内容及要求
产品要求:
【见附件:
□□技术可行性评审记录】
产品执行标准:
□企业标准□客户技术协议
相关法律法规要求:
□无□符合ROHS指令□其他法规:
□内部要求:
□其他:
任务签发人
日期
批准
日期
设计输入要求及评审
□产品的功能、性能特性□明确□不明确(见评审补充说明)
□可靠性特性要求□明确 □不明确(见评审补充说明)
□结构外观特性要求□明确 □不明确(见评审补充说明)
□其他:
评审补充说明:
□设计余量充分,实现简单,且为纯谐振腔结构实现,无温度以外的其它可靠性验证需求,可采用简洁开发流程。
补充人签字:
评审日期:
评审结论:
□ 输入条件充分适宜,可以进入下一阶段设计。
□ 输入条件缺项或不充分,需要项目负责人进一步补充完善,补充内容提交部门主管确认后可以进入下一阶段设计。
评审会签:
注:
1)全新设计:
本表一式二份,研发部、项目负责人各一份。
2)改进设计:
本表项目负责人自留一份。
3)跨部门合作时,项目负责人直接将此表复印作为研发指令交付协作部门执行。
项目开发计划书
SAIGEW/Q.703-R02
设计编号:
项目产品型号
项目负责人
审批:
目的:
预期明确项目设计开发阶段安排,各阶段涉及的评审、验证、确认活动安排,各阶段参与部门或人员的职责和权限,小组的接口管理,确保设计按计划顺利、合理、有序、有效的展开。
序号
设计阶段安排
活动安排
计划时间进度
负责人\岗位
1
□方案设计
□方案设计
设计:
□方案审核
设计助工,结构
2
结构设计
□主腔体结构设计
设计:
□结构草图审核
设计助工
□结构图正样制图
工艺部(结构)
□结构图审核
项目负责人
□设计输出评审
试制组、项目负责人
3
样件制作
□外购件、外协加工
计划部
□样件生产
试制组
4
样件验证
电
性
能
□常温验证
试制组
□高低温验证
试制组
□功率验证
试制组
□低气压功率试验
试制组
□振动试验验证
□防水
产品技术参数
□内控技术指标
项目负责人
□装配工艺参数
工艺、项目负责人
□产品打印曲线
□样品照片(必要时)
□产品重量
□电子档曲线
□产品测试报告
□样件检验
终检
5
样件确认
待定
跟踪:
实施过程计划计划变更及重新确认
变更内容:
审批:
日期:
设计输出清单
□产品技术规范(技术要求……顾客技术要求的直接转化文件)
□产品原理图
□产品与元器件明细表
□外购件明细、技术要求及验收准则
□关键件、重要件明细表
□产品成套结构图
□产品装配图
□产品装配、调试工艺参数〔含关键过程的控制点及控制要求〕
□生产调试指标
□产品检验要求
□产品使用说明书
□产品试验规范
□产品包装规范
编制人:
审批:
设计开发输出评审记录
WT-R/7-12
设计编号:
产品型号
评审日期
项目负责人
参评岗位
□方案设计
□结构设计
□工艺
□材料
□质量
□试制组
参评人员会签
评审内容及输入清单
评审
内容
1)评价产品设计方案(含结构方案)是否合理,方案是否有审批;
2)检查产品结构图、产品电路原理图是否符合方案设计要求;且是否符合
术文件管理规范要求,即图纸等技术文件是否有审核批准等;
3)当存在特殊材料采购时,特殊材料的采购技术要求是否明确;
4)其他相关设计输出要求的符合性。
评审
输入
资料
设计输出清单
□产品设计方案
□产品结构方案草图
□内部转化的技术规范
□其他
评审意见及结论
□□本阶段设计结果评审表明:
设计开发方案合理,产品结构图纸、内部转化技术规范、产品辅件明细表等基本符合文件控制规范且均与设计方案协调一致,满足预期要求,可以进入下一阶段设计。
□□本阶段设计结果评审表明:
以下几个方面需要改进,建议设计人员重新考虑改进设计,并在月日前重新提交部门主管确认。
改进条目:
(附件编号:
SJ-XX)
主管领导签名:
日期:
改进内容复评:
项目负责人:
日期:
审批:
日期:
设计开发验证记录
JL/R.731-R05
设计编号:
产品型号
验证日期
验证方法
□计算验证□对比验证□检测试验验证□其他方法:
产品性能验证内容:
1)电性能是否满足输入要求【□计算□对比□常规检测□高低温测试□振动□老化】
2)外观是否满足输入要求
3)检查产品技术参数是否完善
验证记录(附件编号:
YZ-XX)
日期
验证/测试人
验证/测试项目
结论描述
记录附件
修改方案
验证小结:
项目负责人:
日期:
验证结论:
□验证结果表明:
设计输出满足设计输入要求,样品可以进入下一阶段生产。
□验证结果表明:
下列部分输出条款未能满足设计输入要求,但客户同意让步接收,作为特例可以让步放行,视客户使用效果确定下一阶段是否改进。
不符合条目:
□验证结果表明:
下列部分输出条款未能满足设计输入要求,在改进基础上需要重新验证。
改进条目:
其他参与验证人员会签
质量检验□工艺
审批:
产品设计确认记录
JL/R.731-R05
设计编号:
产品型号
确认日期
确认形式
□内部确认□外部确认 (附件编号:
QY-XX)
内部确认方式
□内部模拟环境试验确认【□常温测试□温度测试□振动试验□其他:
】
□委外通过型式试验确认
□其他确认:
确认内容:
1)产品设计符合性□符合□基本符合□不符合
2)产品使用性能验证符合性□满足□基本满足□不满足
确认记录:
□常温测试报告□温度测试报告□振动试验报告□其他:
外部确认
□客户提供使用报告或确认报告【报告编号:
】
□客户以追加订单形式确认,送样后的第一批订单合同号:
□客户以电话、电邮、传真等形式确认
□电话记录:
联系人:
电话:
电话接听人:
时间:
□电邮日期:
附件:
□传真附件:
□其他确认形式:
确认结论【必须填写】
□设计满足用户的使用要求,可以进行后续研发和/或生产
□设计未完全满足用户的使用要求,需改进。
主要改进内容和要求
□设计没有满足用户的使用要求,需重新设计。
□其他:
确认人员会签【必须填写】:
研发部门参与人员:
其他部门参与人员:
客户或客户代表(需要时):
备注
简洁开发流程
SAIGEW/Q.703-R02
设计编号:
产品型号
项目负责人
计划安排
结构设计
□附件编号SJ-
审核:
其他辅助工程师
□借用
制图
负责人完成时间
审核:
项目负责人
设计输
出资料
技术规范书
产品结构草图
结构明细表
结构加工图
□其它
结构加工
时间
负责部门:
计划部
调试
验证
调试附曲线图,测试报告
负责人:
复核:
□高低温试验附曲线图,测试报告
装配参数确定
审核:
辅助工程师、工艺
内控指标确定
审核:
辅助工程师
调试,试验指标参照技术规范书,整体完成时间
确认
内部确认或外部确认跟踪项目负责人
验证记录:
验证方法
□计算验证□对比验证□检测试验验证□其他方法:
产品性能验证内容:
1)电性能是否满足输入要求【□常规检测□高低温测试□振动□老化】
2)外观是否满足输入要求
3)检查产品技术参数是否完善
小结:
(附件编号:
YZ-XX)
验证结论:
□验证结果表明:
设计输出满足设计输入要求,样品可以进入下一阶段生产。
□验证结果表明:
下列部分输出条款未能满足设计输入要求,但客户同意让步接收,作为特例可以让步放行,视客户使用效果确定下一阶段是否改进。
不符合条目:
□验证结果表明:
下列部分输出条款未能满足设计输入要求,在改进基础上需要重新验证。
改进条目:
其他参与验证人员会签 :
质量检验□工艺
审批:
客户使用情况跟踪:
(附件编号:
QY-XX)
签名:
日期:
小批生产验证记录
JL/R.731-R05
设计编号:
产品型号
批产单号
项目负责人
小批数量
验证内容
1)小批产品的电性能(常温、高低温等状态下)一致性和可靠性
2)装配工艺参数的合理性
3)内控指标确定的合理性
4)批产生产能力和过程质量保证能力
5)在样件制作过程和试生产过程中暴露的问题改进效果验证;
首件确认
□满足□不满足,理由:
首件验证存在问题对策:
中试组:
工艺:
小批生产
验证记录
主要验证内容
验证结果
存在问题
结构件对设计要求的符合性
□符合□基本符合□不符合
产品电性能的符合性
□符合□基本符合□不符合
试制工艺的可行性
□可行□基本可行□不可行
小批生产验证过程存在问题对策:
(附件编号:
XY-XX)
验证人员会签:
二部中试:
研发二部:
质量部:
工艺
验证小结:
项目负责人:
日期:
验证结论:
□验证结果表明:
批产能力满足,工艺文件可以定稿;
□验证结果表明:
批产能力基本满足,存在问题改进后继续小批验证;
□验证结果表明:
小批验证不合格,产品需要重新设计。
审批:
日期:
设计开发评审记录
JL/R.731-R03□输出评审
小批综合评审□其他
设计编号:
产品型号
评审日期
参评岗位
项目负责人
结构设计
工艺
中试主管
检验
□材料
参评人员会签
评审内容及输入清单
产品质量评审内容
产品功能性能和可靠性的符合性;
产品批产性能的稳定性;
产品检测/试验记录的完整性和可追溯性;
□其他:
制造过程质量保证
产品结构图纸、产品技术规范及工艺文件的完整性与可追溯性(审批和受控情况等);
过程监控记录的完整性和可追溯性;
批量生产能力和质量保证能力评价;
□设计更改、让步使用、器材代用有效性检查;
□关重件的识别和控制;
□关键工序的识别和控制;
样件/小批生产存在问题评价
产品在试制、试验过程中,质量问题分析处理情况评价;
评审意见及结论
1.生产过程使用的技术规范、工艺文件等技术文件的完整性可操作性与可追溯性
□符合□基本符合□不符合(存在问题见“问题描述”)
2.产品功能性能及可靠性的符合性
□符合□基本符合□不符合(存在问题见“问题描述”)
3.产品的各项检测和试验、过程监控的符合性
□符合□基本符合□不符合(存在问题见“问题描述”)
4.在样件制作过程和试生产过程中暴露的问题归零;
□全部归零□部分归零□没有归零(存在问题见“问题描述”)
5.设计更改情况
□无□有,更改符合□有,更改不符合(存在问题见“问题描述”)
6.生产能力和过程质量保证能力:
□满足□基本满足□不满足
主管领导签名:
日期:
存在问题描述:
改进内容复评:
项目负责人:
日期:
审批:
日期: