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设计开发全套表格样本

技术可行性评审记录

JL/R.703-R03合同号:

产品名称

(型号)

客户

评审负责人

□新□老

项目来源

项目来源信息

评审起止时间

评审目的:

评价满足的能力,提供产品报价信息

输入:

□产品技术要求(见附件)

   □其它:

评审内容:

电气(生产系数:

结构(□双面结构□单面结构)

项目

描述

主要配件

参数

设计、调试周期(不含加工)

或参照:

或参照:

综合意见:

 

(评审负责人)

结论:

□可实现,输入条件满足设计需求可以转入下阶段设计。

□可能实现,进入下一阶段设计,过程中可协商解决。

□不可实现,此项终止,并将资料统一保存。

□客户目前只作参考使用,此项暂搁,并将资料统一保存。

审  批:

其他参评人员会签:

评审通过后,市场部一份(不含附件),研发部保留一份作为开发依据。

产品设计任务书

JL/R.731-R01

□全新设计□类似设计□改进设计

设计编号

项目名称

项目来源

项目负责人

项目起止时间

项目组成员

组员姓名

设计科目

部门

小组1

小组2

小组3

设计内容及要求

产品要求:

【见附件:

□□技术可行性评审记录】

产品执行标准:

□企业标准□客户技术协议

相关法律法规要求:

□无□符合ROHS指令□其他法规:

□内部要求:

□其他:

任务签发人

日期

批准

日期

设计输入要求及评审

□产品的功能、性能特性□明确□不明确(见评审补充说明)

□可靠性特性要求□明确  □不明确(见评审补充说明)

□结构外观特性要求□明确  □不明确(见评审补充说明)

□其他:

评审补充说明:

□设计余量充分,实现简单,且为纯谐振腔结构实现,无温度以外的其它可靠性验证需求,可采用简洁开发流程。

 

补充人签字:

评审日期:

评审结论:

□ 输入条件充分适宜,可以进入下一阶段设计。

□ 输入条件缺项或不充分,需要项目负责人进一步补充完善,补充内容提交部门主管确认后可以进入下一阶段设计。

评审会签:

注:

1)全新设计:

本表一式二份,研发部、项目负责人各一份。

2)改进设计:

本表项目负责人自留一份。

3)跨部门合作时,项目负责人直接将此表复印作为研发指令交付协作部门执行。

项目开发计划书

SAIGEW/Q.703-R02

设计编号:

项目产品型号

项目负责人

审批:

目的:

预期明确项目设计开发阶段安排,各阶段涉及的评审、验证、确认活动安排,各阶段参与部门或人员的职责和权限,小组的接口管理,确保设计按计划顺利、合理、有序、有效的展开。

序号

设计阶段安排

活动安排

计划时间进度

负责人\岗位

1

□方案设计

□方案设计

设计:

□方案审核

设计助工,结构

2

结构设计

□主腔体结构设计

设计:

□结构草图审核

设计助工

□结构图正样制图

工艺部(结构)

□结构图审核

项目负责人

□设计输出评审

试制组、项目负责人

3

样件制作

□外购件、外协加工

计划部

□样件生产

试制组

4

样件验证

□常温验证

试制组

□高低温验证

试制组

□功率验证

试制组

□低气压功率试验

试制组

□振动试验验证

□防水

产品技术参数

□内控技术指标

项目负责人

□装配工艺参数

工艺、项目负责人

□产品打印曲线

□样品照片(必要时)

□产品重量

□电子档曲线

□产品测试报告

□样件检验

终检

5

样件确认

待定

跟踪:

实施过程计划计划变更及重新确认

变更内容:

审批:

日期:

设计输出清单

□产品技术规范(技术要求……顾客技术要求的直接转化文件)

□产品原理图

□产品与元器件明细表

□外购件明细、技术要求及验收准则

□关键件、重要件明细表

□产品成套结构图

□产品装配图

□产品装配、调试工艺参数〔含关键过程的控制点及控制要求〕

□生产调试指标

□产品检验要求

□产品使用说明书

□产品试验规范

□产品包装规范

 

编制人:

审批:

设计开发输出评审记录

WT-R/7-12

设计编号:

产品型号

 

评审日期

项目负责人

参评岗位

□方案设计

□结构设计

□工艺

□材料

□质量

□试制组

参评人员会签

评审内容及输入清单

评审

内容

1)评价产品设计方案(含结构方案)是否合理,方案是否有审批;

2)检查产品结构图、产品电路原理图是否符合方案设计要求;且是否符合

术文件管理规范要求,即图纸等技术文件是否有审核批准等;

3)当存在特殊材料采购时,特殊材料的采购技术要求是否明确;

4)其他相关设计输出要求的符合性。

评审

输入

资料

设计输出清单

□产品设计方案

□产品结构方案草图

□内部转化的技术规范

□其他

 

评审意见及结论 

□□本阶段设计结果评审表明:

设计开发方案合理,产品结构图纸、内部转化技术规范、产品辅件明细表等基本符合文件控制规范且均与设计方案协调一致,满足预期要求,可以进入下一阶段设计。

□□本阶段设计结果评审表明:

以下几个方面需要改进,建议设计人员重新考虑改进设计,并在月日前重新提交部门主管确认。

改进条目:

(附件编号:

SJ-XX)

 

主管领导签名:

日期:

改进内容复评:

 

项目负责人:

日期:

审批:

日期:

设计开发验证记录

JL/R.731-R05

设计编号:

产品型号

 

验证日期

  

验证方法

□计算验证□对比验证□检测试验验证□其他方法:

产品性能验证内容:

1)电性能是否满足输入要求【□计算□对比□常规检测□高低温测试□振动□老化】

2)外观是否满足输入要求

3)检查产品技术参数是否完善

验证记录(附件编号:

YZ-XX)

日期

验证/测试人

验证/测试项目

结论描述

记录附件

修改方案

验证小结:

 

 

项目负责人:

日期:

验证结论:

□验证结果表明:

设计输出满足设计输入要求,样品可以进入下一阶段生产。

□验证结果表明:

下列部分输出条款未能满足设计输入要求,但客户同意让步接收,作为特例可以让步放行,视客户使用效果确定下一阶段是否改进。

不符合条目:

 

  

□验证结果表明:

下列部分输出条款未能满足设计输入要求,在改进基础上需要重新验证。

改进条目:

其他参与验证人员会签

质量检验□工艺

审批:

产品设计确认记录

JL/R.731-R05

设计编号:

产品型号

 

确认日期

确认形式

□内部确认□外部确认 (附件编号:

QY-XX)

内部确认方式 

 □内部模拟环境试验确认【□常温测试□温度测试□振动试验□其他:

】 

 □委外通过型式试验确认 

 □其他确认:

 

  

确认内容:

 

 1)产品设计符合性□符合□基本符合□不符合

 2)产品使用性能验证符合性□满足□基本满足□不满足

确认记录:

□常温测试报告□温度测试报告□振动试验报告□其他:

外部确认

□客户提供使用报告或确认报告【报告编号:

□客户以追加订单形式确认,送样后的第一批订单合同号:

 

□客户以电话、电邮、传真等形式确认 

 

□电话记录:

联系人:

电话:

电话接听人:

时间:

 

□电邮日期:

附件:

 

 

□传真附件:

 

□其他确认形式:

 

 

确认结论【必须填写】

 □设计满足用户的使用要求,可以进行后续研发和/或生产 

 □设计未完全满足用户的使用要求,需改进。

 

 

主要改进内容和要求 

 

 

 □设计没有满足用户的使用要求,需重新设计。

 

 □其他:

 

 

 

确认人员会签【必须填写】:

研发部门参与人员:

其他部门参与人员:

客户或客户代表(需要时):

备注

 

简洁开发流程

SAIGEW/Q.703-R02

设计编号:

产品型号

项目负责人

计划安排

结构设计

□附件编号SJ-

审核:

其他辅助工程师

□借用

制图

负责人完成时间

审核:

项目负责人

设计输

出资料

技术规范书

产品结构草图

结构明细表

结构加工图

□其它

结构加工

时间

负责部门:

计划部

调试

验证

调试附曲线图,测试报告

负责人:

复核:

□高低温试验附曲线图,测试报告

装配参数确定

审核:

辅助工程师、工艺

内控指标确定

审核:

辅助工程师

调试,试验指标参照技术规范书,整体完成时间

确认

内部确认或外部确认跟踪项目负责人

验证记录:

验证方法

□计算验证□对比验证□检测试验验证□其他方法:

产品性能验证内容:

1)电性能是否满足输入要求【□常规检测□高低温测试□振动□老化】

2)外观是否满足输入要求

3)检查产品技术参数是否完善

小结:

(附件编号:

YZ-XX)

 

验证结论:

□验证结果表明:

设计输出满足设计输入要求,样品可以进入下一阶段生产。

□验证结果表明:

下列部分输出条款未能满足设计输入要求,但客户同意让步接收,作为特例可以让步放行,视客户使用效果确定下一阶段是否改进。

不符合条目:

 

□验证结果表明:

下列部分输出条款未能满足设计输入要求,在改进基础上需要重新验证。

改进条目:

其他参与验证人员会签 :

质量检验□工艺

审批:

客户使用情况跟踪:

(附件编号:

QY-XX)

 

签名:

日期:

小批生产验证记录

JL/R.731-R05

设计编号:

产品型号

 

批产单号

  

项目负责人

小批数量

验证内容

1)小批产品的电性能(常温、高低温等状态下)一致性和可靠性

2)装配工艺参数的合理性

3)内控指标确定的合理性

4)批产生产能力和过程质量保证能力

5)在样件制作过程和试生产过程中暴露的问题改进效果验证;

首件确认

□满足□不满足,理由:

首件验证存在问题对策:

 

中试组:

工艺:

小批生产

验证记录

主要验证内容

验证结果

存在问题

结构件对设计要求的符合性

□符合□基本符合□不符合

产品电性能的符合性

□符合□基本符合□不符合

试制工艺的可行性

□可行□基本可行□不可行

小批生产验证过程存在问题对策:

(附件编号:

XY-XX)

 

验证人员会签:

二部中试:

研发二部:

质量部:

工艺

验证小结:

 

项目负责人:

日期:

验证结论:

□验证结果表明:

批产能力满足,工艺文件可以定稿;

□验证结果表明:

批产能力基本满足,存在问题改进后继续小批验证;

□验证结果表明:

小批验证不合格,产品需要重新设计。

审批:

 

 

日期:

 

设计开发评审记录

JL/R.731-R03□输出评审

小批综合评审□其他

设计编号:

产品型号

 

评审日期

 

参评岗位

项目负责人

结构设计

工艺

中试主管

检验

□材料

参评人员会签

评审内容及输入清单

产品质量评审内容

产品功能性能和可靠性的符合性;

产品批产性能的稳定性;

产品检测/试验记录的完整性和可追溯性;

□其他:

制造过程质量保证

产品结构图纸、产品技术规范及工艺文件的完整性与可追溯性(审批和受控情况等);

过程监控记录的完整性和可追溯性;

批量生产能力和质量保证能力评价;

□设计更改、让步使用、器材代用有效性检查;

□关重件的识别和控制;

□关键工序的识别和控制;

样件/小批生产存在问题评价

产品在试制、试验过程中,质量问题分析处理情况评价;

评审意见及结论 

1.生产过程使用的技术规范、工艺文件等技术文件的完整性可操作性与可追溯性

□符合□基本符合□不符合(存在问题见“问题描述”)

2.产品功能性能及可靠性的符合性

□符合□基本符合□不符合(存在问题见“问题描述”)

3.产品的各项检测和试验、过程监控的符合性

□符合□基本符合□不符合(存在问题见“问题描述”)

4.在样件制作过程和试生产过程中暴露的问题归零;

□全部归零□部分归零□没有归零(存在问题见“问题描述”)

5.设计更改情况

□无□有,更改符合□有,更改不符合(存在问题见“问题描述”)

6.生产能力和过程质量保证能力:

□满足□基本满足□不满足

主管领导签名:

日期:

存在问题描述:

 

改进内容复评:

 

项目负责人:

日期:

审批:

日期:

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