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J18设计管理制度

 

设计管理制度

 

拟制:

***

审核:

***

批准:

***

 

设计管理制度

一、各级设计人员的条件

1各级设计人员的范围

各级设计人员包括技术负责人、设计批准(或审定)人员、审核、校核及设计人员。

2各级设计人员的任命

2.1各级设计人员须经有关部门培训考核后由单位法人代表(或委托人)任命。

2.2审核、审定人员需持有有效期内的国家相关机构颁发的资格证书。

2.3各级设计人员应每年总体任命一次,个别调整则应及时任命。

3各级设计人员任命的基本条件

3.1技术负责人及设计批准(或审定)人员

(1)从事本专业工作,且具有较全面的专业知识:

(2)熟知并能正确运用有关规程、标准等技术规范,能组织、指导各级设计人员正确贯彻执行:

(3)熟知设计工作和国内外有关技术发展情况,具有综合分析和判能力,在关键技术问题上能作出正确决断;

(4)具有3年以上设计审核经历;

(5)具有高级技术职称;

(6)具有国家资格证书,并在有效期内。

3.2审核人员

(1)熟悉并能指导设计、校核人员正确执行有关规程、标准等技术规范,能解决设计、制造、安装和生产中的技术问题;

(2)能认真贯彻执行国家的有关技术方针、政策,工作责任心强,具有较全面的设计专业技术知识,能保证设计质量;

(3)具有审查计算机设计的能力;

(5)具有中级以上(含中级)技术职称;

(6)具有国家颁发的资格证书,并在有效期内。

3.3校核人员

(1)熟悉并能运用有关规程、标准等技术规范,能指导设计人员的设计工作:

(2)具有设计专业知识,有相应的设计成果并已投入制造、使用;

(3)能应用计算机进行设计;

(4)具有3年以上设计经历;

(5)具有初级以上(含初级)技术职称。

3.4设计人员

(1)具有设计专业知识;

(2)能较好地贯彻执行有关规程、标准等技术规范:

(3)能在校、审人员指导下独立完成设计工作,能使用计算机进行设计;

(4)具有初级以上(含初级)技术职称。

二、各级设计人员的业务考校制度

1考核要求

1.1各单位每年应对各级设计人员进行业务考核。

1.2对业务考核不合格的各级设计人员应限期整改,重新考核。

对重新考核仍不合格的各级设计人员应降级使用或调离设计岗位。

2考核内容

2.1设计工作的成果

(1)从事项目设计所完成的数量;

(2)设计项目的复杂程度;

(3)设计文件的实际水平、质量;

(4)在制造、安装和使用中所反映的意见;

2.2实际工作能力

(1)熟悉有关法令、法规、标准、规范和技术条件的程度:

(2)国内外先进技术的实际应用情况;

(3)岗位责任制的执行情况

(4)现场工作情况和判断处理问题的能力:

(5)设计工作的组织能力和指导能力。

2.3技术水平

(1)设计基础理论和专业知识的掌握程度;

(2)设计技术论文、专题总结和译著的数量及发表情况。

(3)技术调查报告的内容、结论及解决实际设计问题的效果;

(4)业务学习培训的考核成绩;

(5)在设计中应用计算机技术的水平。

2.4工作态度

(1)接受设计任务的态度;

(2)工作中的表现;

(3)协作关系。

3考核方法

3.1各级设计人员的业务考核与工程技术人员业务考核结合进行。

3.2考核由技术人员管理部门和设计部门共同进行,考核结果应填入业务考绩裹.为各级设计人员任免的依据。

三、各级设计人员岗位责任制

1设计人员

1.1按设计任务书和设计条件图要求,负责所承担产品图样的设计和设计文件的编写,对设计质量负责。

1.2正确贯彻有关法律、法规、规范、标准和技术条件,遵守设计的各种规章制度。

1.3正确应用基础资料、数据、计算方法、计算公式,做好受压元件的计算和应力分折。

1.4在设计图样和设计文件中,做到制图比例适当、视图投影正确、图面清晰,尺寸、数字、符号、图例准确,文字叙述切题、简明、通顺。

1.5属初次设计技术难度较大的项目,应提出包括主要结构、材质选用、技术要求等设计方案,并与校审人员研究确定后进行施工图设计。

1.6设计图样和设计文件全部完成后,在送校前,应全面自校,并负责对校核和审核中提出的意见进行设计文件的修改,以及打印底图和打印文件的复核。

1.7按规定签署设计图样和设计文件,做好整理和归档工作。

1.8认真处理制造、安装和使用中的有关设计问题,对需要修改的内容,应连同归挡的设计文件及时修改。

1.9负责对复用设计图样和设计文件的复查和修改。

1.10做好设计产品的用户访问,填写用户访问记录并按规定存档。

2校核人员

2.1会同设计人员商定设计方案,帮助设计人员解决设计中的一般技术问题,并对所校核的设计图样和设计文件的质量负责。

2.2全面校核设计图样和设计文件,校核内容包括:

(1)设计是否符合设计任务书和设计条件图的规定,设计是否技术先进、安全可靠、经济合理,是否符合制造、安装和使用要求:

(2)计算书中采用的设计参数、基础数据、计算公式、计算结果是否正确,是否与设计图样一致;

(3)技术条件是否符合现行法规、规范、标准的规定,内容是否完整叙述是否准确;  —

(4)设计图样的比例、视图、图面布置是否适当,尺寸、符号、加工要求、材料选用及数量是否正确,安全附件选用是否符合规定;

(5)技术文件是否齐全,内容是否正确,标准图和复用图选用是否恰当。

2.3填写设计图样和设计文件校审记录表(详见附表1),设计质量评定卡(详见附表2),按规定签署设计文件。

2.4负责所校核设计图样和设计文件归档后再修改内容的校核工作。

3 审核人员

3.1参加讨论设计主要技术问题,指导设计、校核人员确定设计方案,解决疑难技术问题,并对所审核的设计图样和设计文件的主要技术内容和设计方案的正确性负责。

3.2审核设计图样和设计文件的内容包括:

(1)设计是否符合设计任务书、设计条件图、现行规范的要求,设计图样和设计文件是否齐全,是否按规定签署;

(2)设计计算书中采用的设计软件计算方法、公式、参数等计算结果是否正确;

(3)设计图样的技术要求、技术特性表、受压元件材料装配尺寸是否正确,复用图、借用图选用是否恰当;

(4)协调设计、校核人员之间在技术上的不同意见。

关键零部件尺寸

3.3填写设计图样和设计文件校审记录表、设计质量评定卡,按规定签署设计文件。

4设计技术负责人、设计批准(或审定)人员

4.1参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查,决定重大的结构设计、计算方法、材料选用和技术条件,审定设计执行的技术方针、政策、设计原则,并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则问题负主要责任。

4.2审定设计图样和设计文件、采用的设计软件、主要计算公式、数据、主要安装尺寸和关键性技术问题,  并对设计、校核、审核及与标准化审查人员之间的技术分歧意见作最后决定,必要时,可主持设计的中间审查,以保证设计质量。

4.3按规定签署设计文件。

 

四、设计工作程序

1设计条件

1.1根据本单位开发产品计划或用户设计委托书及设计条件图,由有关部门下达设计任务书。

开发产品设计任务书需经技术总负责人批准。

1.2设计技术负责人接受设计任务书后,应对设计条件进行审查。

1.3有关部门编制设计图号。

1.4设计技术负责人确定各级设计人员提出进度要求。

2方案设计

2.1设计人员经调杳研究,根据设计条件进行方案设计。

其内容为设计总图草图,主要材料品种及规格、主要结构的确定、强度计算,产品的制造、检验、验收和试验要求等。

2.2重要产品方案设计·须由本单位技术总负责人组织审查。

2.3方案设计审查应有“可行”、“局部修改”、“不可行”等结论性意见。

需修改的方案设计要提出具体的修改意见,由原设计人员负责修改完善。

3施工图设计

3.1方案设计审查通过后,由原设计人员进行施工图设计,且必须采用计算机绘图。

3.2设计人员编制相应的设计计算书、设计说明书、产品使用说明书和产品技术条件等设计文件。

3.3校、审人员按岗位责任制规定,对设计图样和设计文件进行校审,并做好校审记录,把好质量关。

3.4设计图样和设计文件校核后应经标准化人员进行审查。

3.5校审人员认真填写“校审记录”和“设计质量评定恰”。

对于设计中有争议的问题,提交上一级设计人员裁决。

对已决定的意贝,各级设计人员应严格执行,允许在校审记录上说明个人意见。

3.6各级设计人员在“交审的白纸图”上签字齐全后,由设计人根据该白纸图上标明的需修改处,在计算机上进行修改后,方可打印出硫酸纸图,经各级设计人员复审并按规定签署。

3.7将设计图样(含交审的白纸图)和设计文件归档。

五、设计文件的签署制度

1.设计文件的签署人采取法人代表任命,资格确认上岗,分级签署,各负其责的原则。

设计文件必须按规定签署。

1.1不同类别、级别项目设计图样和设计文件的签署

1.2总图应由设计人、校核人、审核人三级签署。

1.3各类部件图应由设计人、校核人、审核人三级签署。

1.4各类零件图应由设计人、校核人两级签署。

1.5计算书、说明书应由设计人、校核人、审核人三级签署。

1.6标准化审查应由标准化审查人员签署。

2.设计签署栏中,各级设计人员只能签署一级。

3.设计计算书、设计说明书等均在首页上签署。

 

六、设计文件的标准化审查制度

1.  审查的原则

1.1设计图样和设计文件应进行相应的标准化审查,

1.2标准化审查的依据是有关法律、法规、规范、

2.审查的程序和办法

2.1审查的程序

标准和技术条件。

(1)标准化审查应在经设计校核后的设计图样和设计文件上进行,并填写《设计图样和设计文件标准化审查记录表》(详见附表6),然后将设计文件返回设计、校核人员。

(2)设计、校核人员根据《设计图样和设计文件标准化审查记录表》进行修改后,交标准化人员复审并签署。

2.2审查的办法

(1)标准化人员在审查过程中,一般在需要修改的部位打上标记或指明部位,并将主要审查意见填写在《设计图样和设计文件标准化审查记录表》上。

(2)设计、校核人员与标准化人员发生意见分歧时,由设计技术负责人裁定。

3.  审查的范围和内容

3.1审查的范围

凡是新设计和复用的设计图样、设计文件都必须进行标准化审查。

3.2审查的内容

(1)设计条件图;

(2)设计计算书、技术条件:

(3)设计总图:

(4)零、部件图;

(5)设计说明书。

七、设计文件的质量评定制度

1.计定的依据

白纸图阶段的全部设计图样和设计文件经校审后,校审记录中提出的意见及由设计人修改记录提出的意见,均作为设计质量等级评定的依据。

2.设计错误的分类

2.1技术性错误:

指较大的原则性错误。

由于这些错误,将会造成备料、制造、安装、生产、检修等方面的严重困难;将会造成较大的设计返工;将会造成经济损失;将会造成安全事故。

例如:

(1)不符合国家的有关法律、法规、规范、标准和技术条件等:

(2)采用设计基础资料、计算公式、技术参数错误或计算结果错误;

(3)设备或主要零、部件的强度、刚度、稳定性不够:

(4)结构上严重不合理,不便于制造、安装、运输、检修、操作,不利于生产、技术安全及劳动保护,将会造成较大浪费;

(5)设备或零部件的材质选错;

(6)标准图、通用图、复用图选错;

(7)缺少必要的技术要求、说明、附注等要求不明确或错误将会造成损失;

(8)不符合工艺要求,造成较大返工;

(9)缺少必要的设计文件,以致影响发图或施工;

(10)不符合本单位及工程的统一规定。

2.2一般性错误:

指工作中粗心大意,在设计的局部细节上的错误,但对备料制造、安装、生产、检修等无较大影响,不会引起较大返工或造成较大损失浪费。

例如:

(1)图样目录、图号写错,将会造成图样错发或漏发:

(2)图样不符合机械制图标准及有关统一规定而直接影响施工;

(3)图样中前后矛盾、不一致,将会造成施工困难或不便;

(4)图样与计算不符;

(5)数字、单位写错或漏写,件号漏编,总尺寸与分尺寸有矛盾基准面不当;

(6)一般零部件的表面粗糙度、公差配合选用不太合适;注尺寸的形位公差、热处理等标注不当或

(7)结构不太合理,浪费工料,加工困难;

(8)零部件的标准号、规格、材料选错或标注不清:

(9)技术要求不完备或标注错,缺少必要说明;

(10)设备重量计算错误较大(小数点前误差不大于20%)。

2.3图面错误:

指制图技术上,文件编制上质量较差,但不影响制造、安装、生产的错误。

例如:

(1)漏尺寸线、剖面线,引线箭头及明显的尺寸错误,但不致误解。

(4)图幅规格、图样比例不符规定,不必要的扩大图形比例或图形不易看清。

(5)投影及虚线绘错,图面布置很不匀称。

(6)误用图签,图名错误。

(7)明细栏中零部件的名称规格材料等与相应标准

(8)其它图面错误。

3质量评定等级

原则上根据图样错误多少评定为优号图中的个数

3.1优级:

无技术性错误;一般性错误不超过1个;图面错误不超过2个。

3.2良级:

技术性错误不超过1个;一般性错误不超过2个;图面错误不超过3个

3.3可级:

技术性错误不超过2个;一般性错误不超过3个;图面错误不超过4个

3.4如果.达不到可级要求者。

4质量评定说明

4.1根据各种错误数量综合评定质量等级。

在质量评级中,技术性错误的数量不得超过各级评定的单项数量;一般性错误的数量若超过各级规定的单项要求,而技术性错误的数量不到规定的数量时,一般性错误超过的数量可以替代技术性错误余留的数量:

图面错误数量可以替代一般性错误或技术性错误;但各等级的错误的总数不得超过规定的要求。

4.2评定设计要兼顾设计的技术水平和错误性质及个数,例如采用先进技术有显著的图面误数略超过规定个数,可根据具体情况放宽处理。

4.3错误评定(例如错别字),在整套图纸中多次出现,作为一个错误计算;图面—个数字有关数字字错误也以一个错误计算。

4.4设计评定,以设备为单位。

4.5一般性错误、一般性错误和图面错误只是以它将对备料、制造、安装、运输、生产、维修方面的影响,以及将造成返工、浪费、安全等危害性质而定。

错误分类举例中未列出的错误,可按错误性质的情节酌情划分。

4.6修改图纸内容不属原设计错误,而仅使设计更合理的修改,不作错误计算.

4.7设计的质量评定;由校核和审核人员在“设计质量评定卡”上评写质量等级.并以评审人的评写等级作为最终评定。

4.8评定设计个人的优良品率,评为优级、良级的图样张数除以所完成的图样总张数.

 

八、设计文件的管理制度

1.设计文件的种类及要求

1.1图样

(1)应有总图和零部件图。

(2)设计图样的幅面应符合GB4457.1《机械制图图纸幅面及格式》的规定。

1.2技术文件

(1)图样目录

(蓝图)必须盖有设计资格印章图样应编制目录。

(2)技术条件

—般不需要,特殊时需要。

(3)计算书

可编写成单独文件。

(4)说明书

a.无特殊要求的,总图上注明的技术特性表和技术要求。

b.对制造、检验、运输等内容由设计者决定是否编写设计说明书。

2.设计文件的编号

2.1设计文件的编号应由有关部门统一管理。

2.2设计文件的编号的编制可由各单位自行规定办法执行,但应便于管理查阅

3.设计归档文件

3.1设计完成后,其设计文件应按规定编号,列出归档目录清单,办理归档,不得自行保管。

3.2除设计文件外,设计任务书、设计条件图、设计过程中的校审记录、来往函件等必须同时归档。

3.3设计文件归档时,技术档案部门必须认真履行归档手续,确定归档份数、密级的划分等。

如文件不齐全或审查签署不齐全的,应拒绝接收归挡。

3.4设计文件的最短保存时间,应与产品档案相一致,按相关要求的保存期限保存。

4.设计文件的发送

4.1设计文件归档后,在设计总图上加盖设计资格印章发送有关部门实施生产。

其它设计文件一般不属发送范围。

4.2设计图样的发送数量由各单位按规定执行。

4.3因经营活动和对外交流需要的设计文件(如图样),应经单位技术总负责人批准后并加盖“仅供参考”字样方可对外发送。

4.5设计文件的内部借阅应制定内部借阅管理办法,并严格按办法规定办理借阅手续后方可借阅。

九、设计文件的更改制度

1.更改原则

1.1设计图样和设计文件归挡后,未经有关部门批准和办理规定的手续,任何人都无权更改。

1.2设计图样和设计文件的更改不得降低产品质量,亦不得违背现行法律、法规、规范、标准和技术条件的规定。

更改后的设计图样和设计文件应正确、完整、统一、清晰。

1.3设计图样和设计文件的更改必须履行签字手续图样和设计文件有据可查。

2.  更改权限.并保证更改前的原设计图

2.1自行设计的设计图样和设训‘文件,更改权属本设计单位。

2.2由用户提供或外购的设计图样和设计文件的更改,必须事先取得原设计单位的设计修改证明文件,

3.  更改程序

3.1对需要更改的设计图样和设计文件,填写更改通知单。

3.2更改通知单应经有关部门按技术责任制的规定履行签字手续。

3.3按更改通知单更改设计图样和设计文件。

(1)单台(件)和一次性生产的设计图样和设计文件,有明显错误而妨碍正常生产时,允许先更改复印图,事后及时补办手续。

(2)样机试制的设计图样和设计文件,有明显错误而妨碍正常生产先更改复印图并作好记录,必要时通知有关部门.

在更改中应填写

(1)更改标记;

(2)同一标记下的更改处数; 

(3)更改通知单编号;

(4)更改日期;

(5)更改人员签字。

4.2若设计图样和设计文件的底图经多次使用与更改而污损不能再用时绘制底图。

但不得改变其图(代)号。

(1)根据最后更改的尺寸、文字、图形等重新绘制底图

(2)新底图更改栏按下列规定填写:

a.标记栏填写上最后一次更改标记;

b.处数栏写上“重新绘制”字样;

c.签字及日期栏由重新绘制后负责复核的人员签上姓名、闩期。

(3)旧底图上应有明显的“作废”  标记,并由经办人签上姓名、日期。

图或其复印图应存档备查。

(4)新底图上应有规定人员签字。

如新底图上签字时,则用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期。

4.3注意事项

(1)更改通知单应有编号,其原件或复印件应存档备查。

(2)通、借用件的图样更改应慎重,不得破坏通、借用的性质,否则,应绘制新图样、另编代号,并相应更改与之相关的一切设计图样和设计文件。

而原通、借用件的图样仍予保留。

(3)更改后的设计图样和设计文件,如破坏了互换性,应改变设计图样和设计文件的代号或加注尾号,也可绘制新的设计图样和设计文件,并相应更改与其有关的设计图样和设计文件。

十、设计文件的复用制度

复用原则

原有设计图样和设计文件,因法令、法规、标准、规范和技术条件的替换,生产中再次复用时,必须作相应的修改方可发放。

2.  复用办法

2.1设计图样和设计文件的复用必须经设计部门重新校审、符合现行法律、法规、规范、标准和技术条件。

修订

2.2应对原有技术要求、计算书、非法定计量单位及相关尺寸等方面作相应修改,修改工作完成后方可复用。

2.3原有设计图样和设计文件在结构上有重大修改时设计图样和设计文件进行修改设计,更改版次,重新绘制施工图。

2.4设计总图修改后应履行审批手续后方可复用。

 

设计质量信息反馈与处理办法

1.  目的及适用范围:

为了有效控制和提高产品的设计质量,制定本办法。

本办法适用于本企业产品的设计质量信息反馈与处理。

2.  职责:

本办法的实施与管理以设计部门为主部门配合,由设计责任工程师牵头负责。

3.  设计质量信息的反馈渠道及来源技术、生产部门、质监部门、市场营销部门。

3.1通过工艺审图、生产过程和产品售后服务发现和反馈的设计质量信息。

3.2质监部门反馈的设计质量信息。

3.3产品的安装单位和使用单位反馈的设计质量信息。

3.4设计部门主动派人走访有关单位收集的设计质量信息。

4.  处理办法

4.1设计部门应指定专人负责收集、接受设计质量信息,并按信息的重要程度和紧迫程度分类登记并及时报设计责任工程师。

4.2设计责任工程师应对信息反馈问题会同有关部门和人员认真研究做出妥善处理,对比较重要的问题还应报单位技术负责人、质量保证工程师或企业法定代表人共同研究认真处理。

4.3对信息反馈的设计质量问题做出处理后,应将处理情况写成书面材料,并将此材料反馈给提供信息的部门或单位。

4.4对信息反馈的设计质量问题处理的书面材料经有关责任人员签署后,归档保存。

4.5对信息反馈中反映的设计质量问题,应作为对相关设计人员的考讦材料必要时可直接与奖惩挂勾。

十一、计算机辅助设计(CAD)设计文件管理制度

1.  适用范围

本制度适用于本单位计算机辅助设计过程中的图样及技术文件(CAD文件)的管理,也适用于计算机辅助设计与常规设计联用时的文件管理。

2.  管理内容

2.1  CAD文件概念和分类

(1)CAD文件概念

本规则所指的CAD文件,是指设计部门采用计算机辅助设计所编制的,用以表示产品结构,产品技术性能的图样以及在制造施工、安装、检验、验收、使用、维修、储存和运输时,必要的信息的有关技术文件。

(2)CAD文件的分类

a.CAD电子文件:

含软磁盘CAD文件、光盘CAD文件、磁盘(硬盘)CAD文件。

b.纸质CAD文件:

白图纸文件、硫酸纸底图文件、蓝图文件、打印成的文

2.2  CAD文件的编制规则

(1)CAD文件在编制过程中应贯彻现行标准和有关法规。

(2)CAD文件的基本格式应符合JB/T5054.3《产品图样及设计文件格式》规定。

(3)CAD文件的编制规则应按照GB/T17825.4《CAD文件管理编制规则》有关规定。

(4)CAD文件的编制规则应按照本单位的有关规定。

(5)CAD文件的更改规则应符合设计文件的更改制度。

(6)CAD文件的审签批规则应符合设计文件的签署制度。

(7)CAD文件的存储与维护应符合:

《CAD文件管理存储与维护制度》。

(8)CAD文件信息处理的安全性应符合:

《计算机辅助设计信息处理安全性守则》

3.3  CAD文件的归档:

应遵守GB/T17678((CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求》的规定。

3.4  CAD文件的版权与保护

1)CAD文件的版权本单位计算机辅助设计过程中的CAD文件的版权应归本单位所有单位或个人不得私自拷贝、封锁、纂改、销毁等。

(2)CAD文件的保护其它任何计算机辅助设计过程中的CAD文件,应按有关规程和有关要求进行操作止计算机病毒的传播、文件丢失、损坏等现象的发生。

十二、CAD文件管理存储与维护制度

1.  范围

本制度规定了计算机辅助设计(以下简称:

CAD)文件的存储介质(磁盘带、光盘)在管理上的一般要求:

即分类、编号,以及登记适用于CAD图样及设计文件在归档前后的存储与维护管理。

2.  储存与维护的一般要求:

保管与使用。

本办法

2.1每一项CAD图样与设计文件在设计开发过程中都必须存放在本机硬盘、服务器及光盘中。

2.2CAD图样与设计文件在设计开发时,一定要定期进行备份,以确保数据、文件不丢失;

2.3所备份的CAD文件应与正在设计开发的CAD文件分开,不要放在同一个硬盘的相同目录中,应在不同的硬盘上建立相应的目录进行存储;

2.4在设计开发过程中的备份视情况而定,第二次可在第一次备份基础上进行备份,第三次可在第二次的基础上进行备份。

以此类推产生新的CAD文件;

2.5如果备份文件是独立的磁盘、磁带、光盘等应按有关要求妥善保管,一般应放在环境温度为

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