仓储部管理体系.docx
《仓储部管理体系.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓储部管理体系.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
仓储部管理体系
仓储部管理体系
仓储部管理体系
第一章仓储部组织架构
第二章仓储部岗位职责
第三章仓储部作业指导书
第四章产品入库单
第五章产品出库单
第六章产品退库单
第七章产品补货单
第八章物料标示卡
第九章仓储部日盘表
第十章仓储部盘点表(月盘/年盘)
第十一章仓储部呆滞品处理管理办法
第十二章仓储部呆滞品处理走单导图
第十三章仓储部呆滞品处理评审单
第一章
第二章
第三章仓储部岗位职责
1.仓储部副总岗位职责
1.1负责仓储部整体工作筹划与控制,制定和修订仓库的作业流程,完善仓库管理制度;
1.2负责仓储部整体工作事务以及日常管理,协调仓储部与其他职能部门之间的协调;
1.3制订部门每月工作计划及年度计划,仓储费用核算;
1.4负责仓储部所有库区各储位的规划、标识、防火、防盗、防潮、安全等管理标准;
1.5负责仓储部所有库区的合理化布局与管理,合理规划储存空间以及货物储存方式;
1.6检查和审核本部门员工的工作进度和仓库管理体系的运行,分析与总结部门工作进展好工作思想,带领员工执行相关制度;
2.仓储部主管工作职责
2.1协助仓储部副总完成本部门的各项工作;
2.2落实仓库布局和规划,最大限度增加仓库库容;
2.3做好仓库设备和设施的维护保养工作,确保其完好率;
2.4严格执行仓储部管理的相关制度,做好现场标识、标牌工作;
2.5落实仓库出入库票据管理工作,做到日事日毕;
3.仓储部文员、理货员、库工岗位职责
3.1协助仓储部主管完成本部门的各项工作;
3.2做好仓库各项记录、报表、进出库及库存台账工作,做好与公司其他部门对接工作;
3.3每天更新仓库库存情况,并上报相关人员;
3.4负责原辅料、标品入库的过磅称重、登记入账工作;
3.5仓库物料标示卡的登记填写工作,并向仓库主管提供相关数据;
3.6仓库入库产品的整理、堆垛、移库等工作;
3.7负责检查仓库标签、标识是否正确及完整,及时处理;
第四章仓储部作业指导书
1.目的
过建立、完善仓库作业的规范化、流程化,预防库存产品遭受损失,确保仓库产品的搬运、储存、保存与交付各工序均得到有效管制;
2.范围
适用于大猪蹄子分拣中心仓储部旗下所有仓库;
3.定义
3.1仓库安全
3.1.1库存产品实物安全,无因规定的不完善或人为的失误导致产品被盗、丢失或受损;
3.1.2仓库人员人身安全,无因规定的不完善或人为的失误导致人员受伤、致残或致命。
3.2外部人员:
指由于业务需要,必须进入库区的非仓库管理人员,包括供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员、品质管理人员等。
3.3仓库储存区:
指仓库除办公区及运输通道以外的区域;
3.4仓库作业人员:
包括仓库主管、仓库管理员、仓库退货专员、仓库品控员等;
4.配置
4.1收货部
4.1.1管理范围:
所有需入库的原料、辅料、标品等
4.1.2人员配置:
夜班收货文员1名、收货员3名(白班1名、夜班2名)、夜班库工4名
4.1.3硬件配置:
3吨地磅1台、3吨称重液压车4台、办公桌2张、电脑2台、文件柜1组;
4.2原料库
4.2.1管理范围:
蔬菜原料、水果原料、干货原料的保存、交付与回收,等外品原料的处理;
4.2.2人员配置:
夜班仓库主管1名(兼职辅料库)、理货员2名(白晚班各1名);
4.2.3硬件配置:
电动液压车2台
4.3辅料库
4.3.1管理范围:
包装耗材、办公用品、工器具、备品备件、劳保用品;
4.3.2人员配置:
夜班理货员1名;
4.3.3硬件配置:
手动液压车1台、办工作1张、电脑1台;
4.4标品库
4.3.1管理范围:
百货组所有在售标品、肉制品组在售冻品的保存、交付与回收;
4.3.2人员配置:
夜班仓库主管1名、理货员8名(白班2名、夜班6名);
5.职责
5.1仓储副总:
月盘点数据汇总、仓库收发存数据监控、仓储部作业质量监督、仓储部作业人员岗位培训、异常情况处理上报;
5.2仓库主管:
产品数据(账务)管理,标识管理,产品出入库质量检查及定期抽查,出入库作业监督,产品批次管理,呆滞品处理,等外品处理,人员管理,异常上报;
5.3理货员:
产品的出入库、堆垛,物料标示卡的填写,盘点;
5.4库工:
装卸车、在库产品堆垛、移库、搬运;
6.作业内容
6.1产品入库、产品出库、产品退库、产品补单
6.1.1产品入库
6.1.1.1收货部主管接到供应商送货单,按采购部[采购订单],检验品名规格、数量、批号,收货员必须严格认真检查产品外包装是否完好,若出现破损、原装短少、邻近效期等情况,收货主管要及时与承运商(供应商)确认,并及时上报商务部、采购部等相关部门,核对时要1名或1名以上收货员、1名采购人员(或品控员)、供应商或承运商同时在场,不合格产品不得入库;
6.1.1.2对于分批次入库的[采购订单],收货部主管要做好入库登记,登记数据及时报送采购部、商务部;
6.1.1.3任何产品破损、短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由采购人员(或品控员)、司机签字确认的文件,如事故记录单、运输质量跟踪表、送货单等;
6.1.1.4卸货、装货时如遇恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损,卸货、装货人员须监督产品在码放时全部向上,不可倒置;
6.1.1.5经品控部检验为不合格的产品,如承运商(供应商)对于产品质量有异议的,收货部可通知品控部进行复检,检验合格后,凭品控部出具的质量检验报告、供应方送货单方可入库保管,开具[产品入库单],安排库工堆垛在指定区域,填挂[物料标示卡],及时进销存帐,品检不合格的产品不得收货入库;
6.1.1.6入库产品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;
6.1.1.7产品在库区堆码时,应按照仓库堆放五距要求、先进先出的原则进行;
6.1.1.8需要退货的产品,收货部应积极取得采购部协助,可以退货的产品,开具[产品退库单]进行退货动作,对于已失去退货价值的产品,收货部应及时统计数量,开具[呆滞品处理单]上报处理;
6.1.1.9[产品入库单]一式四份,仓储副总、供应商、采购部、收货部各留存一份;
6.1.1.10进、出库票据、账目等相关资料必须在当天完成。
6.1.2产品出库
6.1.2.1仓储部理货员在接到[产品申领单]后,按照先进先出的原则,按[产品申领单]上的品名、规格、数量进行拣货,并及时填写[物料标示卡],分拣完毕的产品应区别堆放在发货暂存区,完毕后报告仓库主管;
6.1.2.2仓库主管应认真、仔细、高效的对发货暂存区的待发产品进行核对,包括产品名称、规格型号、单位数量、批次号,核对无误方可进行出库交接;
6.1.2.3产品交接时,仓库主管须跟接货人员当面核对产品数量、外包质量,确认无误后双方在[产品出库单]上签章;
6.1.2.4仓库管理员严格依据[产品出库单]发货,如发现出库单上或产品数量有任何差异,必须及时通知仓库主管,并在[产品出库单]上清楚注明问题情况,以便及时解决;
6.1.2.5[产品出库单]一式四份,仓储副总、采购部、申领部门、仓库各留存一份。
6.1.3产品退库
6.1.3.1仓库理货员在接收到其他部门的退货时,应核对产品名称、规格数量、批次号、外包质量是否与[产品退库单]一致,并做好相关标识,进销存帐,如不符,仓库可拒绝收货,对已失去售卖价值的产品(报废品),理货员应及时上报仓库主管,等外品退库必须由申退部门填写[等外品入库单],经总经办签批后,方可办理入库手续;
6.1.3.2等外品入库后的处理方法,参照《呆滞品处理管理办法》;
6.1.3.3[产品退库单]一式四份,仓储副总、采购部、申退部门、仓库各留存一份。
6.1.4产品补单
6.1.4.1任何原因造成的待发产品(原料)数量不足的情况,收货部应立即通知采购部,采购部负责紧急采购;
6.1.4.2收货部任何人不得与供应商(承运商)直接联系供货,所有产品(原料)的采购应由采购部完成;
6.1.4.3产线补货由产线主管填写[产品补货单],收货部签字认可后,方可通知采购进行作业;
6.1.4.4[产品补货单]一式四份,仓储副总、采购部、收货部、申补部门各留存一份;
7.呆滞品、报废品、滞销品的处理参照《呆滞品处理管理办法》执行;
8.仓库标识管理
8.1产品标识管理
8.1.1仓库里的所有产品必须悬挂[物料标示卡],填写参数包含:
品名规格、产品编码、批次号、出入库数量、结存数量、经手人等;
8.1.2[物料标示卡]的填写,由各库理货员负责填写;
8.2区域看板
8.2.1仓库分区块管理,每个区块都应悬挂[区域看板],填写参数包含但不限于:
区域编号、产品目录等;
8.3仓库看板
8.3.1在仓库入口处,应悬挂[库区看板],看板为整体库区的区域规划图,各分区域有明确的标识;
9.仓库安全管理、外部人员管理参照《仓储部现场管理制度》执行;
10.区域管理
10.1原料区:
A区:
蔬菜区(叶类菜、根茎类、茄果类、水生类等);
B区:
水果区;
C区:
干货区;
10.2辅料区
E区:
耗材区;
F区:
办公用品区;
G区:
劳保用品区;
H区:
工器具区;
I区:
备品备件区;
10.3标品区
K区:
美容洗护区;
L区:
日化洗护区;
M区:
粮油米面区;
N区:
奶制品区;
O区:
休闲零食区;
X区:
冷冻库区;
Y区:
冷藏库区;
11.保存管理
11.1产品摆放
11.1.1要做到整齐、美观、规范、分类、分区域,高度以最低层不损坏不变形为宜。
具体参照《产品包装、运输、储存管理规范》执行;
11.1.2所有产品(原料)不可以直接放置在地面上,必须按照库位标准整齐的码放在托盘上,产品必须保持清洁,长期存放的产品须定期打扫尘土,产品上不许放置任何与产品无关的物品,如废纸,废纸箱、封箱胶带等。
12.批次管理
12.1产品外包装上注明生产日期(批次号)的产品,保存期限以其规定为准,若未注明的,则以当天入库日期为准,保存期限须按照相关产品要求进行拟定并经公司副总以上级别领导批准;
13.仓库盘存
13.1日盘
13.1.1所有仓库每日对出入库相对频繁的产品进行日盘,由仓库主管进行产品指定,仓库理货员负责盘存,盘存数据有差异的须在当日进行核查、纠错;
13.2月盘
13.2.1每月月底由仓库主管负责对仓库所有在库产品进行月盘,并把结果记录在[盘点记录表]上,当单项产品帐、物、卡数量不一致时,则须仓库主管就原因进行有效的文字说明报仓储部副总;
13.2.2月盘时,应详细记录产品当前状态,超期、破损、呆滞等影响销售的产品及时上报;
13.3年盘
13.3.1年度盘点时,财务部应配合仓储部对仓库所有产品、分拣中心所有固定资产等进行盘存;
13.4仓库盘点数据准确率理论值100%,日盘合格标准为99%,优秀标准为100%,时限为半个工作日;月盘合格标准为96%,优秀标准为98%,时限为1个工作日;年盘合格标准为94%,优秀标准为96%,时限为1个工作日;固定资产盘点标准为100%,时限为1个工作日;(当盘存时间与生产时间冲突时,可采用时间节点法进行盘存)
13.5仓库产品每月非人为的自然损耗须控制在500元人民币以内,因人力搬运失误造成的人为损耗控制在300元人民币以内(以产品出厂价格为准);
13.6日盘为明盘,月盘、年盘均为盲盘。
13.7固定资产管理参照《分拣中心固定资产管理办法》执行;
14.产品搬运
14.1产品搬运时,应按照产品外包装上的标识进行,在堆码时,应严格按照仓库堆放吴距要求、先入先出的原则进行;
14.2搬运过程中注意轻拿轻放,不能损坏标签及外包装外观;
第五章产品入库单
安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
*产品入库单*
来料单位:
本单编号:
20年月日
批次号
物料名称
规格型号
数量
单位
毛重(KG)
净重(KG)
采购单号
第一联留底
第二联采购
第三联客户
第四联仓储
来料人员:
入库单位:
入库人员:
第六章产品出库单
安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
*产品出库单*
申领部门:
本单编号:
20年月日
批次号
物料名称
规格型号
单位
申领数
实领数
备注
第一联留底
第二联采购
第三联客户
第四联仓储
领料人员:
出库单位:
出库人员:
第七章产品退库单
安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
*产品退库单*
退库单位:
本单编号:
20年月日
批次号
物料名称
规格型号
数量
单位
毛重(KG)
净重(KG)
原采购单号
第一联留底
第二联采购
第三联客户
第四联仓储
退库人员:
入库单位:
入库人员:
第八章产品补货单
安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
*产品补货单*
申补单位:
本单编号:
20年月日
批次号
物料名称
规格型号
数量
单位
估重(KG)
备注
第一联留底
第二联采购
第三联客户
第四联仓储
申补人员:
入库单位:
入库人员:
第九章物料标示卡
◎
安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
*物料标示卡*
品名规格:
计量单位:
日期
经手人
入库
出库
结存
入出库单号
第十章仓储部日盘表
安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
*仓储部日盘表*
日期
品名规格
批次号
系统结存
实盘数量
盘点差异
差异说明
第十一章仓储部盘点表(月盘/年盘)
安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
*仓储部盘点表*
日期
品名规格
批次号
单位
上期结存
本期入库
本期出库
本期结存
实盘数量
盘点差异
差异说明
第十二章仓储部呆滞品处理管理办法
1.目的
为规范公司库存呆滞品的管理及呆滞品处理流程,减少公司库存物料积压,减少资金的占压、浪费,使呆滞品管理工作有章可循,为有效推动公司呆滞品的处理,以达到物尽其用,充份利用仓储空间,减少资金积压的目的特制订本呆滞品管理办法。
2.范围
所有大猪蹄子电子商务有限公司旗下所有自产及外购的产品。
3.呆滞品定义
3.1因生产工艺或供应商变更,造成的产品外观、质量等发生改变,进而形成滞销的;
3.2质量(规格、材质)不符合标准,存储过久已无无法销售,或虽有销售但出货数量极少且存量较多,有潜在质量隐患,或因霉变、劣化、破损、虫害等现状已不适合销售,需专案处理的,或因存储动作不规范,造成产品变质、变形无法销售的;
3.3因市场变化造成产品更新换代造成滞销的;
3.4因客户或加盟商退货造成的产品外观、质量等发生改变无法销售的;
3.5因客户或加盟商临时取消订单造成的产品积压;
3.6超量采购造成的产品积压。
4.涉及部门
总经办、财务部、运营部、采购部、品控部、仓储部
5.职责
5.1总经办:
负责《呆滞品处理评审单》的最终审批;
5.2财务部:
负责对《呆滞品处理评审单》中所列物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作;
5.3运营部:
负责评审、执行《呆滞品处理评审单》的处置意见,负责滞销品、积压品的销售等工作;
5.4采购部:
负责滞销品退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作;
5.5品控部:
负责呆滞品质量的判定作业,判定结果可分为:
合格、不合格;负责处理意见的填报,其意见可分为:
报废、变卖、销售、低促、退货、返工等;
5.6仓储部:
负责呆滞品的分选、储存、统计等工作,负责提供呆滞品清单,配合相关部门做好呆滞品处置工作;
5.7生产部:
负责返工产品的作业;
6.方案
主要原因
处理方案
预防措施
责任部
采购超量、采购错误
退回或换货
采购部适当建立供方的易货要求或代销概念,采购指令审批人员应时刻关注具体的需求资讯并加强考核机制。
采购部
安全库存超限
退回或换货
安全库存量指标每季度检讨一次,通过ABC分类法,调查并修正其合理性。
仓储部
采购部
采购未扣库
退回或换货
大宗采购前,采购人员应核实系统数据及仓库实际库存。
仓储部
采购部
工艺变更
促销或低价销售
在变更发生时,品控部应附带具体的处理方案并经生产部、运营部确认,效果由品控部、运营部负责跟踪。
品控部
运营部
生产部
市场淘汰
与加盟商协调低价处理
退回或换货
品控部建立产品资料,注意产品更新市场资讯,防止出现库存;对历史存在的库存品采取折价销售的方式处理,不能等待后续来单
品控部
运营部
客户订单取消
调拨为其他订单使用
促销或低促
如果是通用性的产品则可等待其他门店的订单;如果是某门店定制专用产品,则采取折价销售的方式处理,
运营部
7.处理流程
7.1呆滞品的处置每2周组织一次评审工作;
7.2仓储部负责《呆滞品处理评审单》中的数据填报,1个工作日内送交品控部;
7.3经品控部检验后,填写《呆滞品处理评审单》中检验结果及处理意见项,1个工作日内送交采购部;
7.4采购部负责人在收到《呆滞品处理评审单》后,应及时组织运营部、仓储部等相关部门进行评审,并与2个工作日内签署评审意见、处理期限;
7.5《呆滞品处理评审单》评审结束后,送交财务部完成核价工作并报送总经办审批,由采购部负责监督执行,执行部门应严格按照评审结果,保质保量的完成呆滞品处理工作。
第十三章仓储部呆滞品处理走单导图
第十四章仓储部呆滞品处理评审单
第十五章仓储部现场管理制度
1.目的
旨在督促仓储部仓库作业人员规范化、标准化作业。
2.适用范围
本制度平等适用于大猪蹄子分拣中心旗下所有仓储人员。
3.纪律制度
3.1员工必须遵守上下班作息时间,不迟到,不早退;严格按照公司规定进行打卡操作;
3.2员工作业现场必须着工作服,戴工作帽,穿工作鞋;
3.3员工因特殊情况需请假,应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假,填制[员工请假申请单],得到批准后方能离开;
3.4禁止将个人衣物,餐具、茶叶等私人用品带入工作现场,饮用水杯放在现场指定位置;
3.5未经仓储部经理或相关部门经理会签批准,禁止将仓库产品、设备部件等物品带出工作现场;
3.6员工责任区内物品必须按定置规定码放在区位线内;
3.7严禁将消防器材挪为他用,特殊情况须报当地消防委员会批准;
3.8员工作业期间不得佩戴手表、戒指、耳环等物品,不得化妆;
3.9提倡文明礼貌,现场作业严禁使用侮辱性字眼,不讲脏话,严禁在工作现场打架、聚众闹事;
3.10作业现场员工必须专心作业,严禁嬉闹聊天,偷闲怠工;
3.11作业现场应做好人员定岗工作,禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等;
3.12现场人员在工作期间不得做与工作无关事情,工作现场禁止吃食物、吸烟、喝酒、玩手机、报刊等;
3.13员工必须服从上级工作安排,尽职尽责作好