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入库员岗位工作汇报

入库员岗位工作汇报

第1篇:

入库员岗位职责

入库员岗位职责

1、做好本部门环境卫生工作,服从部门领导的指挥。

保管使用好所用公共财产。

2、要及时,准确的按采购订单入库,(核对数量,产地,规格,价格等)如有差异要及时与采购员沟通核实。

3、正确操作电脑,准确无误的打印入库、退货信息及各种基础信息。

3、厂家的各种单据要保存完好(随货同行单,发票,质检单)交与采购或质检部门。

4、要做好与公司其他部门的沟通与协调。

正确,及时处理各种突发事件。

5、做好每日现金收取与支出的核算工作,帐目要清晰,货款要及时上缴,不得挪用公款。

6、接受并完成上级交代的其它工作任务。

第2篇:

仓库出入库检验员岗位职责

仓库出入库检验员岗位职责

岗位名称:

检验员直接上级:

仓库主管下属岗位:

岗位性质:

在仓库主管的领导下,负责对进出商品的管理工作岗位权限:

行使对进出商品的管理权限管理责任:

对商品出入库的管理工作全面负责

(一)目的

为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对商品存放及出入库安全,提高商品的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司商品及时供应及销售工作的正常开展,本制度详细阐明了公司仓库检验员职责及商品出入库管理程序。

(二)商品入库

1、检验员应认真清点所要入库商品的数量,并检查好商品的规格、型号,做到数量、规格、品种准确无误,如有出入即时通知相关采购人员处理,核实无误后在供应商单据上签字(检验员×××)。

2、填写入库单并签字,把供应商单据附在入库单后面。

3、商品进库,仓管主管和检验员现场交接接收,主管确认

无误后,在入库单上签字(仓管主管×××)。

(三)商品出库

1、检验员根据销售单对仓库管理员分拣的商品进行检验,核实品名、规格、型号、数量是否单、物相符。

2、出库时,对还没有检验的商品要先验收后发货。

3、根据商品合理打包,原则少、轻、固。

4、在周转箱上标记信息:

收货人姓名、总件数、件数序号。

5、有缺货的即时通知客户及销售人员做好售后工作。

6、需要变更的销售单报财务修正出单。

7、在确认的销售单上签字、标记总件数,监督司机签字。

(四)商品退货入库

1、客户到库房直接退货,检验员根据实物、按规格、数量填写退货单,认真核实所退商品是否是我公司商品,不是的拒收。

2、公司已出退单由送货司机带回的退货,检验员依单验收,核对品名、规格、数量,少退、错退的根据情况通知相关人员处理。

损失由责任人承担。

3、由门市负责收验的退货带回库房,检验员根据门市出具的退单核实实物,不符之处通知责任人处理,损失由相关责任人承担。

4、核实无误的退货单由检验员、仓库主管签名,仓库管理员依库房、库位入库。

(五)商品残货出库

1、残货退供应商,依照计划在仓库主管或检验员的监督下,由仓库管理员打包,监督人员根据入包商品品名、规格、数量填写退货单。

2、打包做标识,包装物外注写内装商品清单、总件数及件数序号。

3、退单由主管、检验员签字。

(六)单据呈交

1、签字后的库房单据报财务,换机打单据,并再次确认签字,司机签字。

2、机打单据分为财务联、库存联、客户联。

(七)各司其责,损失由相关责任人承担。

(八)仓库检验员日常工作要点

1、负责日常进出库监督工作;

2、负责办理入库手续;

3、负责验货、整理工作;

4、负责问题单据的归集、整理,处理。

5、负责外发货物的单据打包、防损工作;

第3篇:

库管员岗位职责及出入库管理规定

库管员岗位职责及出入库管理办法库管职责:

管理存货、保证存货账实一致。

依据出库单、入库单或相关手续办理出入库,保证实际发货与单据数量一致。

及时、详细地上报库存商品的生产日期,发货实行“先进先出;一、关于入库:

1、填写入库单据的数量、品种要与派车单实际数量相符,如有不符要与计划调度及财务及时沟通,确保到货的准确性,分公司经理要签字;2、货品入库时应根据实收的货物包括破损数量填制入库单,待整理破损后对实际损失的数量填制报损单减少库存(附件1:

《司机少货湿箱扣款单》);但要对送货司机进行湿箱扣款处理,每件2元;二、关于出库:

1、当天出库单据、出库表及库存报表要当天上交,无货划单要清楚,签字完整,以免延误账务处理或核对不清。

2、货品出库时,库管应根据本规定的要求,按旧日期和新日期顺序发货,即遵循“先进先出”原则,避免造成临期或过期损失。

3、每天汇报库存数,应按照不同的生产日期列示,便于尽快处理临期商品。

4、出现破损的,要查明原因及时汇报,否则超出正常范围的破损要由库管员来承担责任;

5、提货单(销售出库单)提货的有效期为3天,直供和二级为当天发货,超期不予发货;二级每延迟一天提货,考核100元;

6、必须按照单据发货,价格相同的不同单品,赠品不能随便调整,防止旧日期货品改发新日期货品;

7、库管员要掌握商品的最新活动力度,做好出库工作;三、关于ERP的使用和管理:

1、库管员每天必须在下班前处理和确认完ERP系统数据,包括“入库、红字入库、出库、退库、盘盈盘亏”,并核对实际库存;

2、ERP数据必须由库管员自己操作和处理,不允许由他人代替操作,定期更改登陆密码,对登陆密码进行保密;

3、库管员要认真审核每一笔业务详情,尤其是有少发货和改发货的情况,严禁对出库审核等业务进行简单的批处理。

否则财务往来会计会在后期的核对往来账时发现错误,一旦有此种情况出现,将对库管员进行严厉的考核;

4、商品入库时开据验收单,结账时将入库单号写在验收单上,以便查询;四、其他:

1、库管员每天发完货后,及时交单和处理数据,并且核对库存货物与系统数据,有差异及时查找。

2、错单、改单、退单,特别是各分公司之间的货物调拨、非正常退货要跟财务人员及时沟通,以便作相应的账务处理,保证库存的准确性。

3、库管要随时保持好仓库整洁卫生,货物码放整齐、摆放合理;4、分公司库管员的本职工作是管理货品,递交出、入库单据、审核及确认系统数据,每天进行盘点,保证库存商品的数量的正确。

当天的工作必须当天处理完毕,不允许从事与库管工作无关的其他工作;5库管员休息的时候,要有人能够替代工作,能够和ERP系统对账;6、库管的工作属于双重管理,行政上归属业务部门,业务上归属财务部门。

财务部门对于优秀的库管员,要向公司提出表扬,对于不合格、或不称职的库管员,也可以向公司提出调离库管员工作岗位;

第4篇:

入库数据清理清查工作汇报

2021年入库数据清理清查工作汇报

根据省、市、区文件要求,将全员人口数据清理清查工作作为当前重点工作来抓,解放思想,放下包袱,深入、彻底地开展入库数据清理清查,特别是历年(含当年)漏报、错报、瞒报人口出生数、“四术”数、查环查孕数、社会抚养费征收数等,全面录入系统。

现将这项工作总计如下:

一、领导高度重视

为了确保清理清查工作取得实效,我街道成了以街道分管领导XXX任组长,相关人员为成员的“人口计生统计数据核实清查”活动领导小组,领导小组在计生科下设办公室,具体负责监督及统筹管理全员人口信息系统数据质量检查、信息采集和录入等工作。

领导小组由街道分管领导陈伟元主持召开了协调会议,进一步明确了科室人员分片包干的社区工作站,根据我街道实际分为3个清理清查工作小组,整合了社区工作站各种资源,为清理清查的顺利进行提供了组织和队伍保障。

二、突出重点、深化措施,确保流动人口清理清查质量流动人口管理是计划生育工作的重点,也是难点,因此开展集中性清理清查是流动人口计划生育管理和服务的一种手段,目的是通过清理建立准确、详细的台账,摸清流动人口底子,调查他们的需求,为进一步开展“属地化管理、市民化服务”打好基础。

在清理时,我们采取统一领导、统一时间、统一登记、统一管理的方法,按照宣传培训、清理清查、回访复查、建档利卡录入汇总,调查处理五个阶段,对城区流动人口进行了全面的清理清查、摸底建档,完善管理,清除管理“空挡”和“死角”,主攻管理的薄弱环节,为城区的流动人口管理与服务走上了经常化、制度化、规范化的管理轨道奠定了坚实基础。

第5篇:

结算员岗位工作总结汇报报告

结算员岗位工作总结汇报报告内容模板

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx199ANNUALPERSONALJOBSUMMARY…………

部门:

XXXX-XXXXXXXX-XX岗位(职位):

xxxx-xxxxxxxxxx-xx姓:

XXXX-XXXXXXXXXX-XX

(59...目录...21,岗位职责的履行,3,

1.1日常工作,41.3新工作,31.2协助管理,5.2出勤和团队建设,出勤,团队建设,出勤,

2.2思考,情境,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考,思考学习和个人成长情况6

3.1商业理论学习,7.3实践技能提高,6.3管理能力提高,7.4缺陷和改进,缺陷,改进,缺点,94.2整改建议,整改建议,整改建议,整改建议,整改建议,整改建议,整改建议,整改建议,整改建议,整改建议1995.1总结回顾,回顾11.5.3长期目标,10.5.2短期目标,10.5.2短期目标,11.5.3长期目标。

4.工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划,工作计划在XXXX,在XX单位(部门)领导和同事的支持和帮助下,我严格要求自己按照XX单位(部门)的要求做好结算员的工作

经过一年的学习和工作,我在工作方式上有了新的突破,改进了工作方式。

当我负责XX工作时,我能以公平、公开、公正的原则做好服务和管理工作。

根据我工作的实际情况,对我的工作进行分析和评价,总结经验教训,提出改进方法,以便在今后的工作中吸取过去的教训,避免将来的错误,充分利用利弊,为今后工作方法和工作效率的不断改进提供依据,使自己成为一名更好的结算员,为XX单位(部门)做出更大的贡献个人总结如下:

第一,履行岗位职责

1.1日常工作

今年的工作主要是XXXX和XXXX经过几个月的努力,我和我的同事一起完成了XXXX项目,解决了多年来积累的问题。

值得肯定的是,XXXX在工作中提出的我们的团队(team)得到了

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第6篇:

员工作岗位职责

材料员工作岗位职责

材料员是建筑施工企业的关键岗位,建筑施工企业关键岗位必须持证上岗,一起来看看我为大家精心整理的“材料员工作岗位职责”,欢迎大家阅读,供大家参考。

材料员工作岗位职责

(1)1、在项目经理及主管负责人的领导下,具体负责现场材料管理,制定材料管理规划,及时带给用料信息,组织料具进场,加强现场材料的验收、保管、发放、核算,保证生产需要,努力做到降低消耗,场容整洁,现场礼貌;2、做好材料计划管理工作,及时编制材料计划并提出材料加强计划,经审批后送有关部门单位,并做好供应工作;3、按材料采购权限,做好选取采购方式,了解市场信息,参照项经部制定的材料单位表,实行“三比一算”的择优选购,落实采购降本的目标动态管理,参与和加强材料采购合同管理;4、编制单位工程耗用材料的控制指标,带给材料的降本目标,并做好验收日记,发现短缺、次等及时索赔;材料员工作岗位职责

(2)1、做好材料进场调拨、转移领用等工作,现场耗用材料都实行限额领料制,待分部分项工程结束算限额单,分析节超原因;2、做好与礼貌施工有关的材料堆放管理工作,加强对班组落手清工作的检查、督促、整改;3、严格执行仓库管理制度,堆放整齐、合理,帐、物、卡相符;做好材料核算管理工作,准确及时地完成各类报表、台帐等工作,加强三材用量核算及时登入“三材”卡,认真整理各项原始单据及原始记录,实事求是编制竣工三算比较表,核算用料节超,单位工程技术经济资料,不弄虚作假;4、协助做好工程竣工工作,拨点余料要及时整理退库或转移。

材料员工作岗位职责(3)一、对材料员采购物资的数量,票据实施验证。

二、妥善保管入库物资并建立物资台帐,对出库物资例行须交手续,建立须用台帐。

三、对用于工程及低值易耗物资,即出库后不用归库的材料,在出库前,领用人必须办理物资领料单,并签字认可,方可出库。

四、对原材料、半成品、构配件等,未经验证、检验和无标识的,有权拒绝验收入库。

五、日常巡查材料的合理使用,杜绝浪费。

监督到场材料是否按计划使用。

六、必须熟悉建筑材料的识别及使用功能,入库物资必须存架、上架堆放整齐,标识清楚。

七、协调甲方对各部门的供应与物资管理工作。

材料员工作岗位职责(4)1、熟悉各种材料技术性能、规章制度、标准以及规定。

2、做好管区的材质达标工作和礼貌安全管理。

3、协助参加项目安全值班检查,同时做好记录。

4、熟悉建筑工程施工图、网络计划,编制出单位工程材料计划。

5、做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记,整理存档及时到位。

6、组织编制年、季以及月供应计划。

材料员工作岗位职责(5)1、安计划组织好周转工具等材料的赁租,按期完成各种物质统计报表,按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。

2、严格贯彻执行材料管理制度和标准。

3、收集物资材料市场信息动态资料。

4、依据施工单位及各部门所需材料计划单,填写材料计划表。

5、通知供应商按材料计划表供应材料。

6、对送达工地(库房)的材料进行入库前检验。

材料员工作岗位职责1.材料员工作岗位职责说明2.材料员工作的岗位职责3.项目材料员的基本岗位职责4.建筑材料员的岗位职责5.材料员的岗位职责6.材料员有哪些岗位职责7.建筑材料员的主要工作职责8.材料员岗位的主要职责

第7篇:

员工作岗位职责

材料员工作岗位职责

1、在项目经理及主管负责人的领导下,具体负责现场材料管理,制定材料管理规划,及时带给用料信息,组织料具进场,加强现场材料的验收、保管、发放、核算,保证生产需要,努力做到降低消耗,场容整洁,现场礼貌;

2、做好材料计划管理工作,及时编制材料计划并提出材料加强计划,经审批后送有关部门单位,并做好供应工作;

3、按材料采购权限,做好选取采购方式,了解市场信息,参照项经部制定的材料单位表,实行“三比一算”的择优选购,落实采购降本的目标动态管理,参与和加强材料采购合同管理;

4、编制单位工程耗用材料的控制指标,带给材料的降本目标,并做好验收日记,发现短缺、次等及时索赔;

5、做好材料进场调拨、转移领用等工作,现场耗用材料都实行限额领料制,待分部分项工程结束算限额单,分析节超原因;6、做好与礼貌施工有关的材料堆放管理工作,加强对班组落手清工作的检查、督促、整改;

7、严格执行仓库管理制度,堆放整齐、合理,帐、物、卡相符;做好材料核算管理工作,准确及时地完成各类报表、台帐等工作,加强三材用量核算及时登入“三材”卡,认真整理各项原始单据及原始记录,实事求是编制竣工三算比较表,核算用料节超,单位工程技术经济资料,不弄虚作假;

8、协助做好工程竣工工作,拨点余料要及时整理退库或转移。

一、对材料员采购物资的数量,票据实施验证。

二、妥善保管入库物资并建立物资台帐,对出库物资例行须交手续,建立须用台帐。

三、对用于工程及低值易耗物资,即出库后不用归库的材料,在出库前,领用人必须办理物资领料单,并签字认可,方可出库。

四、对原材料、半成品、构配件等,未经验证、检验和无标识的,有权拒绝验收入库。

五、日常巡查材料的合理使用,杜绝浪费。

监督到场材料是否按计划使用。

六、必须熟悉建筑材料的识别及使用功能,入库物资必须存架、上架堆放整齐,标识清楚。

七、协调甲方对各部门的供应与物资管理工作。

1、熟悉各种材料技术性能、规章制度、标准以及规定。

2、做好管区的材质达标工作和礼貌安全管理。

3、协助参加项目安全值班检查,同时做好记录。

4、熟悉建筑工程施工图、网络计划,编制出单位工程材料计划。

5、做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记,整理存档及时到位。

6、组织编制年、季以及月供应计划。

7、安计划组织好周转工具等材料的赁租,按期完成各种物质统计报表,按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。

8、严格贯彻执行材料管理制度和标准。

9、收集物资材料市场信息动态资料。

10、依据施工单位及各部门所需材料计划单,填写材料计划表。

11、通知供应商按材料计划表供应材料。

12、对送达工地(库房)的材料进行入库前检验。

第8篇:

员岗位工作职责

材料员岗位工作职责

1、工程的大宗材料如:

钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购,零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

2、掌握本工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。

3、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向经理汇报,确定价格。

4、熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。

5、掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证给技术员。

6、需要复检的材料,按检验批进行复检,复检单给技术员。

7、掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况,收集第一手资料。

8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

9、对购进不符合要求的材料,杜绝用在工程中,要协商处理解决。

10、掌握材料供应价格及预算价格,如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

12、材料及时入库、及时报销,报销时间不能超过三天。

13、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止,并对有关人员提出处罚。

14、当材料员兼司机时,负责车辆的日常维护、保修。

确保车辆内外洁净。

1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。

2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划,确保工程进度。

3、熟悉图纸,对建筑材料做到心中有数,进料应和进度同步跟上。

4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。

由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质安事故,承担经济、法律责任。

负责向资料员提供材料质保资料。

5、负责建立材料管理制度,做到分类保管,对易燃易爆物品专地隔离存放,严格进出料管理,建立材料帐册。

6、负责组织仓库值勤,设置防火防盗设施,禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。

7、负责按规定及时采购发放劳保用品。

8、施工用材料工具签发领料单,凭单发料,由领料人签认,材料拿出工地必须经项目经理签发。

9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。

一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在公司规定时间内及时采购回所需的材料,不得影响工程进度。

二、材料员应对所采购的材料质量负责,并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。

三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态,采购材料应货比三家、价比三处,购回的材料应物美价廉,购材料应有税务发票,票据背面注写用途及对方联系电话,票据上应有主管领导或项目经理、材料员及保管员签字,方可报销。

四、按照公司有关部门,如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还,租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算,做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查,督促整理归堆,杜绝材料浪费。

五、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核,交于会计处挂账。

六、采购材料应遵循优质价廉的原则,严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。

七、必须服从上级主管或项目经理的安排,服从材料监督部门的监督,配合好各施工班组及保管员的工作。

八、做好材料成本核算工作,核算预算量与实际用量的差额,核算预算价与实际价的差额,核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。

九、积极督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。

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