基于价值链的企业成本管理分析.doc
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本科生毕业设计(论文)封面
(2016届)
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会计原创毕业论文参考选题(200个)
一、论文说明
本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq805990749。
下列所写题目均可写作。
二、原创论文参考题目
1 基于公司治理的内部控制浅析
2 新创企业融资困境与路径优化——以某公司为例
3 基于工资薪金所得的个人所得税税务筹划
4 中小企业成本控制存在的问题及对策研究
5 上市公司担保信息披露研究
6 商誉会计问题研究
7 中小企业存货管理的若干问题探讨——以制造业企业为例
8 企业负债经营风险研究
9 某公司筹资风险成因与对策研究
10 基于公司治理的内部控制浅析
11 基于公司治理的内部控制浅析
12 营改增对交通运输企业损益的影响——以某航空公司为例
13 某机械厂应收账款管理存在的问题及对策研究
14 中小企业应收账款管理存在的问题及改进措施
15 企业并购中的品牌价值问题研究
16 农业上市公司经营业绩研究
17 论企业采购业务的内部控制
18 某公司应收账款管理
19 公允价值计量的不利经济后果研究
20 从海尔的国际化经营看家电行业的海外扩张
21 某公司财务分析与评价研究
22 基于公司治理的内部控制浅析
23 某保险公司资产流动性研究
24 我国会计师事务所内部治理问题探析
25 上市公司会计信息质量对资本市场的影响研究
26 审计风险及其防范研究
27 基于公司治理的内部控制浅析
28 成本信息失真的原因及财务危害
29 管理会计信息的相关性研究——以某煤电集团公司为例
30 成长型中小(民营)企业纳税筹划操作策略研究
31 企业担保业务的内部会计控制
32 中小企业债务融资的风险及其防范—以某公司为例
33 新准则下计提减值准备的研究
34 论国外增值税制对我国增值税改革的启示
35 重构商誉会计体系
36 EVA和BSC的综合应用对上市公司绩效评价的影响研究--以苏宁云商为例
37 企业并购中财务风险的防范措施
38 融资困境与融资成本研究——基于我国乡镇企业融资难分析
39 公允价值在我国上市公司的应用研究
40 华能集团财务报表分析——基于-财务报表数据
41 会计信息失真的研究
42 企业问题剖析
43 《小企业会计准则》与《企业会计准则》的比较研究
44 上市公司的自愿性信息披露研究
45 固定资产折旧与减值的比较分析
46 中小股份制商业银行零售业务核心竞争力提升研究
47 碳排放权交易在我国的发展研究
48 新会计准则下我国保险会计的研究
49 某建筑公司应收账款管理问题的研究
50 企业绿色经营中的财务风险及其防范研究
51 假账的识别方法与治理对策
52 基于公司治理的内部控制浅析
53 企业业务外包过程中的风险及对策
54 出口企业汇兑风险的研究—基于人民币升值视角
55 注册会计师审计独立性问题研究
56 浅谈上市公司的财务造假及防范
57 会计信息化对企业内部控制的影响
58 某公司内部会计控制制度的建立与完善
59 人力资本股权化与公司创新
60 企业预算管理体系建设研究
61 增值税转型对我国高新技术企业的影响分析——以上市公司为例
62 民营企业创业阶段问题探讨
63 会计法治的困境与对策—以中国人寿某支公司为例
64 中国房地产税收问题研究——物业税设计探讨
65 上市公司利用关联交易操纵利润问题研究
66 论我国收入分配差距过大的成因及税收对策
67 产权式酒店投资策略分析
68 ERP在我国企业中的应用现状分析
69 中国上市公司融资战略问题研究
70 酒店成本控制研究
71 对审计风险及其控制的探讨
72 谨慎性原则在会计实务中的应用
73 绿色会计确认问题的研究
74 论我国房地产企业筹资风险的控制
75 丰田汽车公司质量成本管理运用研究
76 房地产上市公司利益分配实证分析
77 反倾销应诉中的会计问题
78 注册会计师法律责任及规避措施
79 上市公司环境会计信息的披露研究
80 上市公司报表粉饰问题的原因及对策
81 基于公司治理的内部控制浅析
82 基于公司治理的内部控制浅析
83 万科公司营运资金管理研究
84 高新技术企业认定中的会计问题研究
85 论平衡计分卡在企业绩效管理中的应用
86 某桥梁构件公司销售与收款业务内部控制研究
87 会计信息失真的原因及对策探讨
88 略论企业内部会计制度建设
89 我国上市公司资产减值会计处理研究
90 万达集团财务战略管理的研究
91 中国动漫产业的投资现状及发展研究
92 我国企业社会责任会计信息披露探析
93 基于公司治理的内部控制浅析
94 中小企业电算化存在的问题和对策研究
95 论上市公司内部控制体系的构建
96 论某玻璃公司内部会计控制
97 中庸思想与会计职业道德建设
98 基于公司治理的内部控制问题研究——以国美电器控制权之争为例
99 内部审计与外部审计的协同研究
100 企业财务风险与内部控制研究
101 我国廉租房建设中融资渠道的研究
102 中国企业跨国并购的动因与风险防范
103 家族企业内部控制现存的问题及其对策研究
104 工行某分行全面预算管理问题研究
105 某公司财务状况分析及对策研究
106 基于碳排放权的融资方式探讨
107 作业成本法在民营企业的应用——以某公司为例
108 公允价值在上市公司债务重组中的应用研究
109 物流企业成本管理研究——以xx物流公司为例
110 基于金融租赁理论的我国中小企业融资策略分析
111 上市公司社会责任信息披露研究—以万科集团为例
112 民营企业筹资方式研究--以“横店系”为例
113 石油企业内部审计参与风险管理的分析——以中国石油化工股份有限公司为例
114 某家具公司物流成本控制研究
115 关于资产负债表日后事项调整问题的探讨——以某装饰工程公司为例
116 上市公司股权结构与经营业绩的相关性研究
117 我国民营企业薪酬管理存在的问题与对策研究
118 某汽车电器公司销售与收款内部控制的研究
119 基于公司治理的内部控制浅析
120 审计职业判断及其重要性的研究
121 浅析目前银行业金融诈骗案件高发的原因和防范途径
122 上市公司债务重组的案例研究
123 企业集团财务风险预警研究——以xx集团为例
124 基于公司治理的内部控制浅析
125 “工资薪金所得税”的纳税筹划
126 注册会计师法律责任研究
127 促进中小企业发展的税收政策研究
128 制造业企业成本管理的探析
129 基于公司治理的内部控制浅析
130 我国上市公司利用关联交易操纵利润若干问题研究
131 房地产调控下的万科财务分析
132 关于我国上市公司内部控制环境建设的思考
133 上市公司非财务信息披露存在的问题与对策
134 贵州茅台公司综合竞争力分析
135 华为公司激励机制在内部控制中的运用研究
136 全面收益及其报告的研究
137 基于内部控制视角下我国商业银行会计风险探讨
138 中小型民营企业财务问题与对策
139 东风汽车公司物流成本控制研究
140 新形势下创投企业所得税税务筹划
141 关于中小企业内部审计的建立及独立性的思考—以xx公司为例
142 我国商业银行电子银行业务的风险及其对策研究
143 某公司全面预算管理问题的研究
144 中小企业现状问题研究
145 新所得税会计准则特点及相关税收筹划探讨
146 中小企业供应链融资方式研究
147 基于公司治理的内部控制浅析
148 基于公司治理的内部控制浅析
149 基于公司治理的会计政策选择
150 论现代企业会计信息失真
151 论个人所得税制存在的问题及完善措施
152 探讨加强中小企业现金流量管理的必要性及措施
153 光明乳业股份有限公司财务分析
154 基于公司治理的内部控制浅析
155 中小会计师事务所质量控制体系研究—以某会计师事务所为例
156 企业会计伦理问题探究
157 某公司财务战略的制定与实施研究
158 上市公司财务报告改进问题研究--以某公司为例
159 我国上市公司会计监管有关问题的探讨
160 某制衣公司应收账款创新管理研究
161 基于生命周期的企业财务战略研究
162 基于公司治理的内部控制浅析
163 xx外贸公司现金流管理问题及对策研探
164 基于公司治理的内部控制浅析
165 社会保障基金绩效审计问题研究
166 资产减值准则对上市公司盈余管理的影响研究
167 公允价值计量模式在上市公司应用的研究
168 我国中小企业民间融资中存在的问题及对策
169 某公司成本降低途径研究
170 某服饰公司营运资金管理研究
171 私营企业期间费用的控制研究-以某金属材料公司为例
172 衍生金融工具会计信息披露问题研究
173 纳税筹划影响因素研究
174 由温州老板集体逃跑事件看民营企业融资风险防范
175 高管人员的薪酬管理设计研究
176 基于公司治理的内部控制浅析
177 企业并购的财务效应分析
178 固定资产内部审计存在的问题及对策
179 连锁企业存在的问题及对策研究
180 某集团财务控制体系研究
181 次贷危机引发的公允价值问题探讨
182 中小企业项目投资的决策分析
183 某公司应收账款的风险防范问题研究
184 公立医院社会责任会计成本核算研究
185 某连锁超市期间费用管理问题研究
186 我国企业负债筹资风险及其防范研究——以xx公司为例
187 基于财务决策的公允价值应用研究
188 基于EVA的我国上市公司价值创造能力的分析
189 基于公司治理的内部控制浅析
190 某公司存货管理存在的问题及解决方法研究
191 基于现金流量表的某公司收益质量分析
192 我国银行业上市公司资本结构与经营绩效关系的研究
193 服装生产企业销售与收款内部控制设计——以某服装集团为例
194 中小企业绩效评价体系的构建--以某热电公司为例
195 某会计师事务所审计风险成因及控制研究
196 并购行为中目标企业价值评估研究
197 某房地产开发企业的成本控制研究
198 某公司应收账款管理问题研究
199 基于内部审计的上市公司内控研究
200 基于公司治理的内部控制浅析