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XX酒店年度营销方案

XX酒店2007营销方案

根据目前酒店情况,首先树立“以市场为先导,以销售为龙头”的思想;为了更好的开展销售工作,制定营销方案、市场推广计划,并在工作中逐步实施。

第一章目标任务

一、客房目标任务:

万元/年。

二、餐饮目标任务:

万元/年。

三、起止时间:

自年月----年月。

第二章形势分析

一、市场形势

1、2006年全市酒店客房10000余间,预计今年还会有2家酒店相继开业。

2、竞争形势会相当激烈,削价竞争仍会持续。

3、今年与本店竞争团队市场的酒店有:

海外大酒店、海口宾馆、海景大酒店、长昇酒店、宇海大酒店、海润酒店、金融大厦、黄金、万华、南天、汇通、五洲、泰华、奥斯罗克等。

4、与本店竞争散客市场的有:

泰华、海景湾大酒店、长昇酒店、海外、海口宾馆、金融、鸿运、奥斯罗克、万华、南天、豪富等。

5、预测:

新酒店相继开业团队竞争更加激烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大。

二、竞争优、劣势

1、三星级酒店地理位置好。

2、老三星酒店知名度高、客房品种全。

3、餐饮、会务设施全。

4、四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但与周围酒店相比还是有差距。

第三章市场定位

作为市内中档旅游商务型酒店,充分发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:

(1)国内标准团队。

(2)境外旅游团队。

(3)中档的的商务散客。

(4)各型会议。

一、客源市场分为:

(1)团队-------本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等)

(2)散客-------首先海口及周边地区,再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司。

(3)会议-------政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司

二、销售季节划分

1、旺季:

1、2、3、4、5、10、11、12月份(其中黄金周月份:

10、2、5,三个月)

2、平季:

7、8月份

3、淡季:

6、9月份

三、旅行社分类

1、按团量大小分成A、B、C三类

a类:

省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。

b类:

神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。

c类:

其它。

*按不同分类制定不同旅行社团队价格

(1)稳定A类客户,逐步提高A类价格。

(2)大力发展B类、C类客户,扩大B、C类比例。

2、境外团旅行社:

(1)香港市场:

港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游。

地接社:

港澳国旅、海王国旅、山海国旅

(2)马来西亚东南亚市场

地接社:

天马国际

(3)新加坡:

山海国旅

(4)韩国市场--------热带浪漫度假之旅

地接社:

京润国旅

3、确定重点合作的旅行社:

省中旅、事达、东方假期、神州、扬帆、省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、风之旅、金椰风、民间、海航商务、国航风情等。

第四章不同季节营销策略

在本章节中根据淡旺季不同月份、各黄金周制定了不同的价格,月日团队、散客比例,每天营业收入,月度完成任务及各月份工作重点。

1、旺季:

1、2、3、4、5、10、11、12月份

★2007年1月(31天)3月(31天)、4月(30天)、2006年11月(30天)、12月(31天):

A、每天团队与散客预定比例:

6:

4,

B、房价:

团队价:

110元/间,散平均价:

180元/间

C、月平均开房率:

90%即161间/日

D、每日收入:

团队:

9666元,散客:

10948元

E、五个月总(153天)收入:

315.3942万元,月平均:

63.0788万元

F、各月工作重点:

2007年1月份:

1、加强对春节市场调查,制定春节促销方案和春节团、散预订。

2、加强会务促销。

3、加强商务促销和协议签订。

4、加强婚宴促销。

2007年3月份:

1、加强会务、商务客人促销。

2、加强婚宴促销。

3、“五一”黄金周--------客房销售3月中下旬完成促销及接待方案。

2007年4月份:

1、加强会务、商务客人促销。

2、加强婚宴促销。

3、加强对五一节市场调查,制定五一节促销方案和五一节团、散预订。

4、制定“母亲节”活动方案并促销;母亲节------以“献给母亲的爱”为主

题进行餐、房组合销售。

(五月第二个星期天)

2006年11月、12月份:

1、加强对春节市场调查。

2、加强会务促销。

3、加强商务促销和协议签订。

4、加强婚宴促销。

其中黄金周月份:

10、2、5,三个月

各黄金周及月收入:

*2006年10月(31天):

A“十一”黄金周:

全部七天

1)2、3、4、5日,团队:

散客=6:

4,

房价:

团:

160元/间,散:

280元/间

开房率:

95%即170间/日

每日收入:

团:

16320元,散:

19040元

2)1、6日,团:

散=7:

3,房价:

团:

120元/间,散:

220元/间

开房率:

90%即161间/日

每日收入:

团:

13524元,散:

10626元

3)7日,团队:

散客=7:

3

房价:

团:

100元/间(含双早),散:

160元/间

开房率:

80%即143间/日

每日收入:

团:

10010元,散:

6864元

4)黄金周收入:

20.67万元

B当月余下24日收入:

49.4736万元,

预定比例:

团:

散=6:

4

房价:

团队价:

100元/间,散平均价:

170元/间

开房率:

90%即161间/日

每日收入:

团:

9666元,散:

10948元

C、本月总收入:

70.1436万元

D、本月工作重点:

1、加强会议促销。

2、加强婚宴促销。

3、加强商务促销和协议签订。

4、同餐饮部拟定圣诞节促销方案。

圣诞节----圣诞大餐。

10月上旬餐饮部、

销售部完成制作圣诞菜单、

广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案,各项工作逐步开展。

5、春节--------客房、家宴或年夜饭-------元宵节--------情人节

(1)餐饮部10月下旬完成制作方案。

(2)销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案,由于春节、元宵节、情人节时间相近,可贯穿起来。

*2007年2月份(本月只有28天):

A春节黄金周:

全部七天

1)2、3、4、5日,团:

散=5:

5

房价:

团:

180元/间,散:

280元/间

开房率:

98%即175间/日

每日收入:

团:

15750元,散:

24500元

2)1、6日,团:

散=6:

4,

房价:

团:

150元/间,散:

220元/间

开房率:

92%即165间/日

每日收入:

团:

14850元,散:

14520元

3)7日,团:

散=7:

3

4)房价:

团:

100元/间(含双早),散:

160元/间

开房率:

80%即143间/日

每日收入:

团:

10010元,散:

6864元

4)黄金周收入:

23.6614万元

B当月余下日收入:

43.2894万元(21天),

预定比例:

团:

散=6:

4,

房价:

团队价:

100元/间,散平均价:

170元/间

开房率:

90%即161间/日

每日收入:

团:

9666元,散:

10948元

C、本月总收入:

66.9508万元

D、本月工作重点:

1、加强会议促销。

2、加强婚宴促销。

3、加强“三八节”活动促销。

*2007年5月份(31天)

A五一黄金周,全部七天

i>2、3、4、5日,团:

散=6:

4,

房价:

团:

150元/间,散:

260元/间

开房率:

90%即161间/日

每日收入:

团:

14490元,散:

16744元

ⅱ>1、6日,团:

散=7:

3,房价:

团:

120元/间,散:

220元/间

开房率:

90%即161间/日

每日收入:

团:

13524元,散:

10626元

ⅲ>7日,团:

散=7:

3

房价:

团:

110元/间(含双早),散:

160元/间

开房率:

80%即143间/日

每日收入:

团:

11011元,散:

6864元

iv>黄金周收入:

19.1111万元

B当月余下日24天收入:

49.4736万元,

预定比例:

团:

散=6:

4,房价:

团队价:

100元/间,散平均价:

170元/间

开房率:

90%即161间/日

每日收入:

团:

9666元,散:

10948元

C、本月总收入:

68.5847万元

D、本月工作重点:

1、加强对六月份市场调查,六一儿童节------以“享受亲情、欢乐无限”为

主题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。

制定父亲节-------以

“父亲也需要关怀”为主题进行餐、房组合销售。

(六月第三个星期天)

2、加强“六一”儿童节、父亲节活动促销。

3、加强商务促销。

2、平季:

7、8月份

*A、2007年7月(31天),2001年8月(31天):

预定比例:

团:

散=7:

3

房价:

团队价:

90元/间,散平均价:

160元/间

开房率:

85%即152间/日

每日收入:

团:

9576元,散:

7296元

二个月总(62天)收入:

104.6064万元,月平均:

52.3032万元

A、各月工作重点:

7月份:

1、加强署期师生活动促销,加强商务散客促销。

2、制定“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销-------7月中旬餐饮部

完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。

3、中秋节----------月饼促销,7月中下旬餐饮部完成制作方案、销售部完成

广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。

8月份:

4、加强署期师生活动促销。

2、加强“学生谢师宴”促销。

5、加强商务散客促销,制定出9月份团、散用房与月饼奖励促销方案。

6、国庆节客房、节后婚宴-------8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案,餐

饮、销售部完成接待及促销方案。

3、淡季:

6、9月份

*A、2007年6月(30天),2006年9月(30天):

预定比例:

团:

散=7:

3,房价:

团队价:

80元/间,散平均价:

150元/间

总开房率:

70%即125间/日

每日收入:

团:

7000元,散:

5625元

二个月总(60天)收入:

75.75万元,月平均:

37.875万元

B、各月工作重点:

*6月份:

1、加强对“高考房”市场调查。

2、加强署期师生活动促销。

3、加强商务促销。

*9月份:

1、加强会务促销。

2、加强商务促销。

3、加强对国庆节市场调查,制定国庆节促销方案和国庆节的团、散预订。

4、制定“圣诞”活动方案。

4、预算全年客房营业收入:

万元

年平均开房率:

86.065%

每日可供租房数:

179间

计划每日出租房数:

154间(其中:

团队96间/日,散客58间/日)

平均房价:

团队:

100元/间,散客:

165.8元/间。

每天收入:

团队:

0.96万元,散客:

0.9617万元

5、会务设施和其它代理收入:

18.5703万元

总计:

万元

第五章市场推广方法

开拓市场没有多大捷径可走,吃苦是最根本的出路。

为什么这样说,因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时,信息输出(宣传促销)是最关键。

酒店销售在广告宣传上不可能象做日用品,大量投放媒体广告,即使有也是小范围内在开业初期,那么人员促销是最主要的手段。

所以定期回访是最重要的。

一、销售部:

1、旅行社客源

(1)把价格做杠杆,在旺季追求利润最大化,在淡季时追求高的出租率,吸引各社团队。

(2)稳住本岛的主要大社、走出去寻访广东、上海、北京各地的旅行社和国内主要游览地的旅行社合作,力争为指定酒店。

主要是岛内旅行社。

他们的客源是酒店的生存基本客源,在旅行社客源市场的开发,主要以价格为杠杆,接待好各社的老总,保证节日用房,障碍基本不存在问题,而价格是竞争对手最容易做到的。

怎样在同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率,那就必须对计调部人员进行公关。

(3)积极寻找港澳各地旅行社合作和其它地区旅行社团体客源。

(4)推出“年价团队房”(一年一个价)。

(5)为扩大餐饮消费,团队要求含早餐、正餐。

(6)加强日本团、韩国团、会议等促销。

2、会务客源促销

(1)促销时间:

上半年1至4月

下半年10至12月

(2)促销对象:

(a)政府各职能部门(b)本地商务公司(c)岛外商务公司

(3)以本岛企业单位和建立岛外酒店联盟对接会务、散客。

(4)建全代理制,组织省内外会务客源。

策划一些企业经济类的,学术研讨,培训班会议和事业单位的会议。

3、散客客源

散客市场客源的开发,是我们酒店客房追求的最主要的客源市场,要在有限的房数提高总量,散团比例的改变是根本途径。

在开拓散客市场,重点是海口市场,其次是岛内其它县市,从战备方向上来讲最后的重点移向岛外,广东、上海和北京等地。

1、参加行业的连锁服务网,加强与各企事业单位的联系,稳定现有客户,大力开发新客户,本地市场客户要逐一登门拜访。

2、针对散客,客房、餐饮捆绑销售,客户在酒店住房,可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度的优惠。

3、根据不同客人的需要,设计多种套餐(包价),含客房、餐饮、。

4、大力发展长住客户;制定内部员工合理的客房提成奖励制度。

5、扩大司机拉客量,对出租车司机的促销。

建全中介差价规定和订房差价提差方法。

6、开辟网上订房,加强网络促销,扩大网络订房中心的订房,

二、餐饮部

(1)增加品种和特色菜,降低价格,提高质量。

(2)举办“美食节”,中西餐培训班。

(3)根据节庆推出相应的团圆宴、长寿宴、婚庆宴等。

(4)开展有奖销售活动,如福寿宴、良缘宴、,赠送客房,或免费接送及小礼品、鲜花赠送和在报刊祝贺广告、电视台、电台送歌活动。

(5)增加旅行社指定用餐、给导游折扣,增加团队自点餐和风味餐消费。

(每天前台都给餐饮提供一份导游姓名和房号单,以便销售部和餐饮部联系。

三、内部消费链建立

A、通过内外促销宣传链完成内部消费链

1、外部宣传和促销

(1)岛内外新闻媒体的全面合作,除正常的广告播放和栏目的合作,同时抓住时机策划和炒作一些临时性的新闻报道宣传,提高酒店的知名度和美誉度。

(2)交通工具上的宣传:

如:

飞机上的介绍和代理订房业务,海口、三亚豪华巴士的宣传和代理订房业务。

(3)人员促销、交易会促销、信函促销,通过旅行社宣传,电子邮件,其它媒体等。

通过以上方法和其它宣传促销宣传网,把客人吸引进来。

2、内部宣传网

客人进店要促成每项消费,就必须把每项服务介绍给他们,这样就需要建立内部宣传网-----自走进酒店的大厅开始,就能了解酒店的基本设施情况(制作总体设施灯箱和图片),走进电梯,又能进一步看到图文并茂的宣传广告,到了客房,除了一些重点介绍的项目外,还有一本图文并茂的服务指南,除了各项设施的介绍图片,计费方法、电视节目、菜谱(含图片)外,还有酒店的背景资料和名人来访图片资料及企业文化的内容等,。

同时还有酒店位置图。

各项交通设施和旅游景点的介绍、相应的地方风土人情等。

打开电视应在整点插播酒店介绍专题片。

3、内部消费链的促成

通过内部交叉宣传网将内部各营业部吸引客人的方法介绍给客人,并制作住房折扣卡赠送等完成内部的消费链的构成。

四、提高回头率

通过促销,把客人引进来,留住客人,提高回头率是最关键所在,只有留住客人,让客人满意才能提高回头率(当然指在准确的价格定位的前提下)才能提高存量,只有积累,才会有存量的增加,才能保证相对稳定和较高的开房率。

留住客人的手段除了硬件配套外,还有软件(包括服务、餐饮出品质量、其它营业部门高标准的服务),同时还可以采用一些赠送和让利----------推行“住房消费积分卡”:

消费达到一定的金额或住房,享受赠送房,凭此卡享受优惠折扣,住房一定数量后,凭卡可申请VIP金、银卡,赠送娱乐消费。

五、改变客源结构

通过市场分析,除留住客人外,改变客源结构是提高效益的重要手段。

首选改变团队结构,再是改变团散比例。

改变团队结构,提高团队房价。

先增加合作旅行社(中小社),不求每社单量,当求积少成多(中小社因量相对较小,价格相对较高)第二个提高旅行社接团档次,一是提高开房客人档次,减少对客房物品的损耗,增加入住后的潜在消费。

采用交替更换的方法,达到提高团队房价的目的。

改变团散比例是指散客市场开拓客源稳定增加的情况下,降低团队接待量,力争在一年内为能达到散团各占50%,这是除营业指标外的另一个重要指标,也是酒店后期发展的根本途径。

六、增收节流、强化管理

1、建全团、散下单程序、复查程序,公开旅游、车、票等代理价格,堵塞销售漏洞。

2、进一步强化销售员工培训、提高员工素质、业务水平。

3、调配部门层级设制,定岗定编,降低销售成本。

4、目标考核,制定内外激励机制,调动全部员工积极性。

第六章激励方案

A、销售部

1、目标考核指标:

按方案中淡旺季各月任务标准执行。

2、工资发放:

1)总监、经理(助理):

50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按酒

店完成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发。

2)部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务比例发给)

每月扣除,半年总评,完成任务补发。

3、超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。

4、给散客销售代表房价提成奖励:

(1)每天散客开房数:

按方案中标准执行。

(2)散客房达到160元/间或以上奖励:

5元/间(给散客销售代表4元,部门1

元)当月兑现奖金。

(3)为了便于对代表考核,凡协议单位、销售部下单散客均计散客任务和

提成(总公司客人计入任务,但不计提成)。

*以此给全部员工压力,也给动力。

5、给旅行社计调团队用房倒扣:

(1)按当月酒店定团队价给旅行社计调部倒扣五间以上:

1元/间、散客:

5元/

间(为了在淡旺季同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率,

对计调部人员进行的公关)。

(2)为防止漏洞、确保倒扣促销费到位,由财务部办理空银行卡、销售部

按排两人以上进行记名派发,每月底由销售部统计各社用房数,

财务部核对,次月10日前转帐至各社银行卡。

(请按时结算,此事仅限

总经理、财务部经理、会计、销售部知会,谁泄漏消息,严肃处理)

6、销售部编制:

6人。

(1)总监:

1人。

(2)助理:

1人(负责旅行社团队业务)。

(3)主管:

2人(负责商务、会务散客)。

(4)文员:

1人(负责日常工作、网络订房销售业务)。

(5)美工:

1人。

7、销售费用:

通讯、交通、招待、办公等费用可按财务现行标准执行;但总监个人交通、通讯费

盼总经理有明确标准。

各项宣传促销费用按促销方案提前另制定方案。

B、前厅部

1、目标考核指标:

15万元/月(在客房销售总任务之内)。

2、工资发放:

(1)经理(助理):

50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按酒店完

成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发。

(2)部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务比例

发给)每月扣除,半年总评,完成任务补发。

3、超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。

4、给散客高价房提成奖励:

a)每间普标散客房价达到180元/间、豪标200元/间、套房350元/间以上部分

50%奖励,其中给当班人(组)40%,部门10%,当月兑现奖金。

b)为了便于考核,除协议单位、销售部下单散客外均计入前厅部散客任务

和提成。

C、餐饮部

1、目标考核指标:

40万元/月。

2、工资发放:

(1)经理(助理):

50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按

酒店完成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发。

(2)部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务

比例发给)每月扣除,半年总评,完成任务补发。

3、超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。

4、成本节约奖励:

餐饮成本在财务规定的比例以下节约部分的50%奖励,

其中给当班人(组40%,部门10%,当月兑现奖金。

说明:

*提高散客房价、入住率,降低开房率。

*各项活动、会务促销方案,活动卖点只能在提前45天左右制定方案才会有实际意义。

*餐饮销售方案由餐饮部另制定详细方案。

XX大酒店

XXX年XX月XX日

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