关于召开内审和管理评审会议的通知(4号文件).doc

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关于召开内审和管理评审会议的通知

2006年司字第[4]号文件签发:

王长虹

公司各部门:

根据计划安排,公司决定于2006年8月24日、25日进行内审,9月5日进行管理评审,现将有关文件发给你们,请按要求做好审核准备。

附件:

1、《2006年度审核计划》

2、《审核实施计划》

3、《管理评审计划》

长春市城达市政工程监理有限公司

2006年8月18日

2006年度审核计划

编号:

ZHB-8.2.2-01NO:

01

审核目的

评价公司质量管理体系是否保持、持续的符合其有效性、适宜性

审核依据

ISO9001:

2000标准,公司的质量文件

审核方法

现场审核

受审核部门

审核的范围及活动内容

审核日期

综合部

4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、6.2、6.3

6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5

2006.8.24—2006.8.25

计划部

7.2.1、7.2.2、7.2.3

2006.8.24—2006.8.25

工程部

7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6

8.1、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4

2006.8.24—2006.8.25

领导层

1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、8.1

2006.8.24—2006.8.25

编制:

审核:

批准:

日期:

审核实施计划

编号:

ZHB-8.2.2-02NO:

01

1、目的:

平价QMS的持续的符合其有效性、适宜性

2、审核范围:

领导层、计划部、工程部、综合部、QMS覆盖全过程。

3、审核依据:

ISO9001:

2000标准,公司质量手册。

4、审核组组成及分工:

刘兴洋、安曙浩、刘洋。

5、审核时间:

2006.8.24—2006.8.25

6、具体日程安排

日期

时间

部门及标准条款

审核员

2006.8.24

8:

00—8:

30

首次会议

8:

40—11:

40

领导层1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5、

6.1、8.1

13:

30—15:

30

计划部5.5.1、5.5.3、5.4.1、5.3、7.2.1、

7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、

15:

40—17:

40

综合部5.5.1、5.5.3、5.3.5、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、

8.4、8.5

2006.8.25

8:

30—9:

00

审核组内部碰头会

9:

10—11:

40

工程部:

5.5.1、5.5.3、5.4.1、5.3、7.1、

7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3

13:

30—14:

00

审核组内部会议

14:

10—15:

10

末次会议

编制:

审核:

批准:

日期:

管理评审计划

编号:

ZHB-5.6-01NO:

01

评审时间

2006.8.25

主持人

参加评审人员:

评审内容:

1、评价公司按照ISO9001:

2000标准建立的质量体系的符合、适宜、有效性;

2、公司质量方针、目标的充分适宜性;

3、资源提供及过程业绩能力;

4、建立服务的符合性;

5、内审报告及纠正/预防措施改进情况;

6、顾客反馈意见落实情况;

7、持续改进方面的建议。

序号

需准备的资料

部门

1

2

3

4

审核结果

顾客反馈

过程的业绩

纠正和预防

各相关部门

评审要求:

1、各部门围绕着本部门质量活动过程、有针对性准备并提交资料。

2、按要求对会议详尽发言进行记录。

编制:

审核:

批准:

日期:

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