关于召开内审和管理评审会议的通知(4号文件).doc
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关于召开内审和管理评审会议的通知
2006年司字第[4]号文件签发:
王长虹
公司各部门:
根据计划安排,公司决定于2006年8月24日、25日进行内审,9月5日进行管理评审,现将有关文件发给你们,请按要求做好审核准备。
附件:
1、《2006年度审核计划》
2、《审核实施计划》
3、《管理评审计划》
长春市城达市政工程监理有限公司
2006年8月18日
2006年度审核计划
编号:
ZHB-8.2.2-01NO:
01
审核目的
评价公司质量管理体系是否保持、持续的符合其有效性、适宜性
审核依据
ISO9001:
2000标准,公司的质量文件
审核方法
现场审核
受审核部门
审核的范围及活动内容
审核日期
综合部
4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、6.2、6.3
6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5
2006.8.24—2006.8.25
计划部
7.2.1、7.2.2、7.2.3
2006.8.24—2006.8.25
工程部
7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6
8.1、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
2006.8.24—2006.8.25
领导层
1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、8.1
2006.8.24—2006.8.25
编制:
审核:
批准:
日期:
审核实施计划
编号:
ZHB-8.2.2-02NO:
01
1、目的:
平价QMS的持续的符合其有效性、适宜性
2、审核范围:
领导层、计划部、工程部、综合部、QMS覆盖全过程。
3、审核依据:
ISO9001:
2000标准,公司质量手册。
4、审核组组成及分工:
刘兴洋、安曙浩、刘洋。
5、审核时间:
2006.8.24—2006.8.25
6、具体日程安排
日期
时间
部门及标准条款
审核员
2006.8.24
8:
00—8:
30
首次会议
8:
40—11:
40
领导层1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5、
6.1、8.1
13:
30—15:
30
计划部5.5.1、5.5.3、5.4.1、5.3、7.2.1、
7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、
15:
40—17:
40
综合部5.5.1、5.5.3、5.3.5、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、
8.4、8.5
2006.8.25
8:
30—9:
00
审核组内部碰头会
9:
10—11:
40
工程部:
5.5.1、5.5.3、5.4.1、5.3、7.1、
7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3
13:
30—14:
00
审核组内部会议
14:
10—15:
10
末次会议
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审计划
编号:
ZHB-5.6-01NO:
01
评审时间
2006.8.25
主持人
参加评审人员:
评审内容:
1、评价公司按照ISO9001:
2000标准建立的质量体系的符合、适宜、有效性;
2、公司质量方针、目标的充分适宜性;
3、资源提供及过程业绩能力;
4、建立服务的符合性;
5、内审报告及纠正/预防措施改进情况;
6、顾客反馈意见落实情况;
7、持续改进方面的建议。
评
审
资
料
准
备
序号
需准备的资料
部门
1
2
3
4
审核结果
顾客反馈
过程的业绩
纠正和预防
各相关部门
评审要求:
1、各部门围绕着本部门质量活动过程、有针对性准备并提交资料。
2、按要求对会议详尽发言进行记录。
编制:
审核:
批准:
日期: