审计系毕业论文设计选题及格式要求.docx

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审计系毕业论文设计选题及格式要求

安徽审计职业学院

审计系毕业论文(设计)选题及格式要求

、选题要求

1、学生可以结合本专业所学课程,选择审计理论和实务等方面的论题,也可根据自己的兴趣、

特长选题,但不得超出专业的范围。

财政审计实务探讨”等,以后写作

2、论文选题初选可粗略,如“企业财务审计理论研究”、

修改再细化,选定选题后最好不再作大的变动。

意义是指具有指导实际工作的作用。

内容有创新,观点正确,论证充分,资料运用得当,理论联系实际。

三、开题报告要求

1、选题的目的及意义;

2、对选题的了解程度(阅读近三年五篇以上相关论文,并写出综述,说明论文(设计)准备解决什么问题及解决问题的思路);

3、论文的框架与结构;

4、开题报告的字数不少于600字。

四、毕业论文正文格式要求

1、论文一律用WOR编辑、排版、单面打印。

2、编辑要求如下:

5)参考文献;采用五号宋体。

3、论文页面设置参数如下:

6)A4打印纸;

7)页边距参数如下:

页眉

页脚

2.2cm

2.2cm

2.7cm

2.2cm

1.5cm

1.5cm

对称页边距,单面打印。

8)页眉、页脚采用五号字。

五、论文体例

范例

浅议对基建项目的审计监督

摘要:

当前,国家实行扩张性财政政策,努力增大社会基础设施和企业技改投资力度,以拉动

关键词:

基建项目建筑市场审计监督质量审计

改革开放二十多年来,我国的经济迅速发展,建筑市场也日益兴旺,但同时也必须看到,我国的建筑市场…

一、对基建项目审计监督的必要性

首先,由基建项目自身的特点决定。

我们…

主要参考文献:

[1]高雅青、时现.新编建设项目审计实务[M],中国物价出版社,1996年8月

[2]时现.建设项目预决算编制与审计[M],东南大学出版社,1995年12月

六、毕业论文参考选题

(一)财务审计专业审计产生的原因探讨审计与市场经济监督知识经济与审计方法改进知识经济与审计内容更新

5、入世对中国审计的影响与对策

6、国家审计的发展趋势研究

7、社会审计的发展探讨

8、内部审计的发展趋势

9、社会审计质量研究

10、会计舞弊的原因及对策

11、审计机构的组织形式创新

12、社会审计的独立性研究

13、会计师事务所的质量控制

14、会计师事务所的人力资源管理

15、内部审计的独立性

16、内部审计的范围与内容

17、内部审计的地位与作用

18、内部审计的权限

19、企业股份制改造与审计

20、审计的含义与本质

21、审计的职能与作用

22、注册会计师独立审计准则国际比较

23、审计与会计的关系

24、审计与内部控制的关系

25、审计与经济环境

26、政治环境对审计的影响

27、社会环境对审计的影响

28、技术环境对审计的影响

29、审计人员的素质

30、重要性与审计风险

31、审计风险模式

32、审计风险的影响因素

33、内部控制评价指标体系研究

34、审计规范体系

35、审计假设的内容与结构

36、审计方法探讨

37、审计人员的法律责任

38、审计人员的职业道德

39、浅议“三E”和“五E”审计内涵

40、风险管理在审计中的应用

41、内部控制的发展创新

42、控制环境的国际比较研究

43、风险评估的国际比较研究

44、信息沟通机制的国际比较

45、控制方式的国际比较

46、内部审计的国际比较

47、公司治理与内部控制

48、国有企业的内部审计模式

49、上市公司的内部审计模式

50、企业集团的子公司控制与内部审计51.应收账款的审计初探52.存货审计初探53.固定资产审计初探54.对外投资审计初探55.无形资产审计初探56.资产审计初探57.流动资产审计初探58.长期负债审计初探59.资本金审计初探60.资本盈余审计初探61.资本结构审计初探62.生产费用审计初探63.成本审计初探64.利润形成和分配审计初探65.利润总额审计初探66.期间费用审计初探67.投资收益审计初探68.营业外支出审计初探69.会计错误与财务舞弊70.会计报表审计初探71.资产负债表审计初探72.损益表审计初探73.现金流量表审计初探74.主要财务指标审计初探75.现代企业财务审计研究76.浅议经济效益审计的涵义与特征77.环境审计研究78.浅议经营审计和管理审计79.浅议经济责任审计方法80.浅议经济效益审计程序和方法81.浅议扭亏增盈审计82.浅议业务经营审计83.浅议管理过程审计84.浅议成本效益审计

85.浅议资金效益审计

86.浅议存货效益审计87.知识经济与现代审计88.中外审计的比较研究89.试探审计环境的影响

90.内部审计与内部控制的关系研究91.公司治理与风险管理对内部审计的影响

92.内部控制自我评估方法的应用93.现代环境下审计专业知识结构的重新调整

94.论内部审计的独立性

95论市场经济下审计的职能与作用

96论审计在宏观经济调控中的地位与作用

97论审计目标与审计证据的获取

98论审计与经济监督系统

99论我国审计组织体系的健全与发展

100论我国审计体制的改革与完善

101论审计的法制化、规范化建设

102论审计执法与处罚力度的强化

103论审计风险及其防范

104比较审计初探

105论经济效益审计

106论国有资产保值增值审计

107论现代企业制度下的内部审计

108审计工作策略探讨

109论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)

120、论审计方式方法体系的完善

121、论企业集团内部审计制度的构建

122、论注册会计师的法律责任

123、论审计工作质量的控制与考核

124、论我国审计准则体系的完善

125、论我国注册会计师审计制度的发展与完善

126、新会计法实施后企业内部审计建设

127、新审计准则研究(可选一个准则进行研究)

(二)基建审计专业

1.

2.

3.

4.

5.

“代建制”下的政府投资审计新思路

BOT融资方式下建设项目投资审计初探

BOT融资项目跟踪审计初探

OPM模型在我国建设工程项目管理中的应用

比较研究国内外建设项目投资决策审计的不同对不同投资主体的建设项目竣工决算审计的思考不同投资主体的建设项目竣工决算体系探讨从审计结果看我国建设项目管理中存在的问题代建制条件下的工程管理模式探讨

6.

7.

8.

9.

10.对公共工程投资绩效审计的探讨

 

11.发挥审计在控制工程造价中的监督作用

12.风险导向审计控制工程造价的可能性分析

13.风险导向审计理论在建设项目审计中的应用分析

14.风险导向审计在公共工程审计中的应用

15.高校基建工程审计风险的成因与防范

16.跟踪审计在建设单位内部审计中的应用

17.工程建设招标投标的跟踪审计

18.工程量清单计价模式对工程审计的影响和对策

19.工程量清单计价模式下的预决算审计

20.工程量清单计价模式下的造价审计分析

21.工程量清单计价模式下的招投标审计

22.工程量清单计价模式下工程造价审计

23.工程量清单计价条件下工程造价管理问题探讨

24.工程拖欠款问题的成因及对策

25.工程物资采购控制探讨

26.工程项目管理内部控制研究与评价

27.工程项目管理与工程审计的关系探讨

28.工程项目管理与建设项目审计的关系探讨

29.工程项目经济效益审计的现状及对策

30.工程项目内部控制审计

31.对工程项目全过程控制机制的思考

32.工程项目审计风险分析与防范

33.工程项目施工阶段造价的控制和管理

34.工程造价政府审计风险分析

35.工程招投标中存在问题的原因与审计对策

36.公共工程绩效审计

37.公共工程绩效审计探讨

38.公共工程绩效审计现状分析及对策

39.公共工程绩效审计组织体系探讨

40.公共工程审计发现问题方法的经验分析

41.公共工程投资绩效审计评价体系的探讨

42.对公共工程投资绩效审计若干问题的思考

43.固定资产流失与建设项目财务收支审计的应对

44.关于工程审计范围和审计深度的思考

45.关于固定资产投资审计的认识与思考

46.关于建设项目经济效益审计指标的探讨

47.关于我国公共工程绩效审计的几点思考

48.关于我国建设项目管理审计的探讨

49.关于我国政府公共工程绩效审计的探讨

50.关于政府采购项目招投标中舞弊问题的探讨

51.国家建设项目效益审计的探讨

52.国家建设项目招投标审计

53.国家建设项目招投标审计要点分析

54.国家建设项目中审计决定与民事判决冲突问题的法理探析

55.国内外建设项目投资决策审计比较分析

56.基本建设项目绩效审计探讨

57.基建工程跟踪审计探讨

58.基建工程审计风险的防范

59.基于Extranet的公共工程审计信息系统的构建

60.建设单位内部审计的合同审计

61.建设单位内部审计的合同审计要点分析

62.建设单位物资采购审计风险因素分析及对策

63.建设工程合同管理与审计

64.建设管理环节权力合谋的制度分析及对策

65.建设阶段工程造价控制问题分析

66.建设市场的信用缺失的原因与对策

67.建设项目财务收支审计

68.建设项目代建制的冷思考

69.建设项目代建制探讨

70.建设项目的利益相关者分析

71.对建设项目跟踪审计存在问题及对策的思考

72.建设项目跟踪审计的深度与方法

73.建设项目跟踪审计的探讨

74.建设项目跟踪审计与竣工决算审计比较分析

75.建设项目跟踪效益审计动因分析

76.建设项目绩效审计的审计标准设计

77.建设项目决策审计过程中存在的问题及对策

78.建设项目竣工决算审计的软控制

79.建设项目内部控制方法探讨

80.建设项目前期决策的跟踪审计

81.建设项目全过程跟踪审计方法探讨

82.建设项目全过程工程造价的有效控制与审计

83.建设项目审计独立性研究

84.建设项目审计风险成因分析与防范

85.建设项目审计风险因素分析

86.建设项目审计过程中的内外协作探讨

87.建设项目审计决定有效性探讨

100.论BOT融资模式的风险与防范措施

101.论工程项目内控制度的设计

102.论建设项目跟踪审计

103.论建设项目跟踪审计的风险管理

104.论建设项目审计法规体系架构

105.论建设项目招标投标的审计监督

106.论政府投资工程项目的审计风险管理

107.浅论设项目投资决策审计

108.浅谈BOT项目全程跟踪审计

109.浅谈代建制模式下的政府投资审计

110.浅谈对建设工程招投标活动的全过程审计

111.浅谈工程量清单计价对造价审计的影响及对策

112.浅谈国家基本建设投资绩效审计

113.浅谈建设项目跟踪审计

114.浅谈建设项目全过程跟踪审计

115.浅谈建设项目招投标审计

116.浅谈投资体制改革对固定资产投资审计的影响和对策

117.浅谈我国的政府公共工程绩效审计

118.浅谈我国工程招投标中存在的问题及对策

119.浅谈政府投资项目的绩效评价体系构建

120.浅析公共工程跟踪审计

121.浅析基本建设项目投标风险的防范

122.浅析建设项目跟踪审计的质量控制

123.浅析建设项目投资控制与审计监督

124.浅析投资体制改革对建设项目投资审计的影响

125.浅析我国基建财务管理

126.浅析中国家族式建筑企业管理变革时机和模式选择

127.浅议工程量结算计价模式下的合同价确定

128.浅议工程量清单计价模式下工程结算审计

129.浅议工程清单计价模式下的招投标审计

130.浅议工程招标投标的监督对策

131.浅议建设工程审计的风险与防范

132.浅议建设工程招投标管理中的问题及解决建议

133.浅议建设项目审计质量的控制

134.浅议建设项目效益审计

135.浅议建设项目招投标存在的问题及审计监督

136.浅议我国建设工程招投标中的问题及对策

137.浅议现代计价模式下工程审计

138.浅议政府投资建设项目管理审计

139.清单计价对工程造价审计的影响分析

140.施工索赔与工程造价控制

141.试论工程项目的管理审计

142.试论国家建设项目审计的质量控制

143.试论建设项目环境审计

144.试论审计在工程造价控制中的作用

145.试论实施跟踪审计师建设项目成本控制的有效方式

146.我国代建制中存在的问题及对策分析

147.我国工程招投标中防腐败机制探讨

148.我国基建项目跟踪审计存在的问题与对策

149.我国建设项目绩效审计存在的问题及对策探讨

150.我国建设项目前期决策审计问题探讨

151.我国建设项目审计理论研究回顾与展望

152.我国建设项目审计制度探析

153.对招标投标中的风险审计的思考

154.招投标审计问题探讨

155.政府公共工程投资绩效评价参数模型

156.政府公共工程投资项目绩效审计探讨

157.政府投资项目管理模式探讨

158.政府投资项目资金支付内部控制体系探讨

159.中美建设项目审计比较分析

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三)工程造价管理专业毕业论文参考选题建设工程设计阶段的造价控制价值工程在工程造价控制中的应用工程造价计价模式的理论与实证研究工程造价风险管理方法研究工程量清单报价在建设工程管理中的应用研究工程造价咨询项目管理方法探讨建设项目施工阶段造价控制的理论与实践研究完善工程造价咨询服务质量的途径和措施研究我国工程造价管理模式与国际惯例的对比分析浅谈施工合同管理在工程造价管理中的意义工程量清单计价模式下投标报价的研究环境因素对施工质量影响的研究中国与英国工程造价管理比较研究谈建设工程施工阶段的投资控制

 

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浅谈单位工程验收的组织管理谈计算机在工程造价管理教学中的应用及前景监理投标技巧(方法)研究工程计量在工程管理中的作用工程监理企业深化改革的困难与对策工程监理的责任界定和责任风险转移的途径及政策措施工程监理业的招投标管理论“三控两管一协调”的现状与发展工程监理企业的成本控制

24、住宅建筑的投资及质量控制新建小区的投资控制承包商施工合同风险防范施工索赔的现状和对策研究框架结构房屋的施工质量控制建筑工程招标投标与合同管理关系的探讨浅议屋面防水工程的施工质量控制

XX工程施工监理控制我国实施全过程监理的探讨工程项目施工中的造价监理浅谈如何进行施工阶段的质量监理工程监理制度下的委托代理分析

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36、建设监理工程师在施工索赔问题中的作用

37、浅析施工阶段的进度控制投资控制在施工监理工作中的作用试论监理公司对项目监理部的管理浅谈监理工程师参与工程招标的必要性我国监理企业品牌的塑造施工质量监控的经济学分析与对策企业信息化建设监理势在必行论工程项目建设的安全监理论监理工程师在合同管理中注意的几个问题浅谈工程项目总承包模式下的监理工作特点监理工程师在施工阶段的工程变更管理工程建设监理目标控制风险分析监理工作中的投资控制问题探讨工程量清单报价与传统报价模式比较政府投资项目管理的新模式——项目代建制研究工程总承包企业发展对策研究我国入世后工程建设项目管理模式研究企业内部工程项目管理模式研究应用代建制模式若干问题的探讨工程项目人力资源管理工程项目招投标方法与实务工程项目内部控制的研究

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工程量清单计价的机制研究建设工程项目管理制度研究中国工程项目管理的特点和科学化方向住房价格合理性探讨房地产泡沫预警与防范房地产周期波动分析房地产经济预警方法研究城市规划与城市地(房)价相互作用机理研究我国监理工作存在的问题及原因、对策工程项目管理(咨询、设计、监理、施工、采购)应对计算机在项目管理中的应用研究拖欠农民工工资问题研究国内招标投标现状及规范研究工程设计阶段的投资控制研究空置房成因及对策研究关于工程管理专业人员应具备素质的思考关于完善工程造价管理的思考工程项目投标报价策略研究工程造价计价现行体制的缺陷与对策探讨工程项目施工阶段造价的控制与管理关于建设有形市场规范化发展的思考论工程项目全过程的投资控制关于工程造价主动和动态控制的思考房地产投资风险研究我国物业管理的现状及对策研究我国工程造价咨询业的现状及发展研究住宅产业的发展与国民经济增长关于提高工程质量的若干思考基础设施融资模式及策略研究

项目融资(BOTTOTABS等模式)的现状及对策研究国内外工程造价管理的比较分析研究工程量清单计价与工程造价风险防范关于国际工程承包中FIDIC合同条款的应用政府投资项目全过程工程造价控制研究施工总承包商投标报价决策机制的研究大型工程项目风险评价及管理研究施工索赔原因分析及基本处理原则探讨基于总承包模式的工程项目管理研究全生命周期工程造价管理分析工程项目管理代理行业化发展研究试论建筑工程项目竞争投标报价的战略和策略强制性监理制度改进的研究

WT(的形势与对策

100、投标商风险控制能力的评价体系研究

101、从建设监理拓展到“代建制”项目管理

 

102、我国建设监理企业发展因素及对策分析

103、工程总承包风险控制方法探讨

104、工程项目管理企业组建研究

105、监理企业向项目管理咨询公司转变对策研究

106、建设监理企业向工程项目管理公司发展的能力建设与评价

107、工程项目索赔及索赔风险的应用研究

108、PMC项目管理模式的分析

社会审计选题

1.上市公司年报审计信息披露问题与对策

2.上市公司债券重组的现状及审计重点

3.独立性——注册会计师的灵魂

4.“小企业审计的特殊考虑”的修订

5.“如何提高上市公司审计有效性——安然事件给与我们的启示”

6.注册会计师行业监管模式

7.我国注册会计师独立性面临的困境

8.兼并过程中的财务问题及审计方法

9.对我国审计咨询业务相关问题的思考

10.社会审计的法律责任

11.社会审计风险的成因及控制

12.当代会计师事务所的风险管理

13.审计咨询业务与我国会计师事务所的发展

14.上市公司审计信息披露问题

15.我国注册会计师诚信危机的根源与对策

16.会计师事务所的人才培养框架

17.CPA咨询服务的国际比较

18.上市公司关联交易的审计

19.提高我国独立审计质量

20.审计市场需求主体特征对社会审计质量的影响

21.新风险导向审计模型对事务所审计质量控制的影响

22.我国独立性审计诚信制度下降原因及对策

23.我国审计事务所非审计业务开发问题

24.CPA审计报告特征调查分析

25.发挥经济警察在提高会计信息质量中的作用

26.非审计服务对独立性的影响研究

27.审计失败的成因及对策

28.风险导向审计研究

29.传统风险基础审计的局限性

30.风险导向审计模式的应用研究

31.现代风险导向审计与传统风险导向审计的差异分析

32.现代风险导向审计模式及改进

33.审计风险的管理与控制——风险导向审计的运用

34.现代风险导向审计在我国舞弊审计中的应用

35.我国推行现代风险导向审计的利弊分析

36.从审计模式的演变看风险导向审计

37.对我国构建风险导向审计模式的理性思考

38.风险导向审计在XX行业的应用研究

39.风险导向审计模式对审计质量影响

40.风险导向审计模式下的审计质量问题

41.风险导向审计下的审计质量控制研究

42.风险导向审计在我国的应用

43.审计风险模型的修改

44.风险基础审计模式下审计风险模型的重建

45.风险管理审计在政府决策中的运用

46.重大错报风险的评价与应用

47.信息不对称的审计对策

48.审计独立性研究:

因素与应对

49.战略管理审计

50.审计收费与成本效益原则

51.法律风险对审计独立性的影响与对策

52.财务战略审计

53.非审计业务加强审计独立性原因

54.审计收费市场化

内部审计选题

1、上市公司的管理审计

2、内部审计存在的问题及对策

3、内部审计的发展趋势

4、现代内部审计的增值作用

5、审计如何实现价值增值

6、内部审计外部化的问题及其对策

9、现代企业制度与内部审计

10、内部审计发展的新方向——战略审计

11、我国企业集团的内部审计机制设置

12、完善企业内部审计职能

13、关于内部控制若干理论问题

14、内部控制在企业风险管理中的作用

15、内部审计目标的演变与主导地位

16、内部审计与公司治理

17、从公司治理角度看上市公司内部审计

18、内部审计的治理功能

19、内部审计在公司治理中的地位和作用

20、公司治理与内部审计——基于风险管理目标的整合

21、公司治理机制中的内部审计思考

22、公司治理与内部控制的关系

23、内部控制与公司治理的若干问题

24、公司治理模式下的内部控制

25、基于公司治理下的内部审计问题的思考

26、公司治理结构与完善内部审计问题的思考

27、现代公司治理结构下对经理层的内部监控

28、从内部评价和风险控制看审计判断绩效

29、内部控制与企业目标的实现

30、企业职工养老保险基金审计

31、从XX事件看公司治理的完善

32、现代企业制度下强化内部审计的必要性及对策

33、现代企业制度下内部审计职能的转换

34、企业内部控制制度审计的若干问题

35、经济全球化与我国上市公司内部审计

36、增值型内部审计的建设问题

37、中小企业的内部控制

38、企业风险管理审计

39、内部审计在经济责任审计中的作用

40、内审人员从事任期经济责任审计相关问题

41、上市公司审计委员会制度建设

42、完善审计委员会

43、内部审计与审计委员会的关系

44、审计质量控制

45、从国外的经验看我国的审计质量控制和追究制度

46、现代内部审计质量控制

47、从内部审计人员角度谈我国企业内部审计质量的提高

48、内部审计在制度基础审计中存在的问题

49、我国目前企业内部审计存在的问题及对策

50、新形势下的内部审计发展

51、国有商业银行内部审计的问题与对策

52、国有企业内部控制体系建设的若干问题

53、内部审计的增值性目标的现实途径

54、风险导向审计在内部审计中

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