资金主管岗位说明书20110428.doc

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版本/修改状态:

V1.0岗位说明书页次:

3/3

____________________________________________________________________________________________

资金组主管岗位说明书

一、基本信息

公司

XXXXXXXXXXXX

部门

资金组

编写时间

2011年6月

岗位

资金组主管

岗位定员

1人

任职者

直接下级人数

直接上级岗位

财务总监

直接上级

二、岗位目的

负责组织制定、修改公司财务管理、稽核审计等有关制度,督促各项制度的实施和执行,建立健全本部门的工作制度,合理管控、运筹资金,保证资金的安全性,认真、负责地组织内部审计工作,严把审计关,确保各项审计工作严谨开展。

三、主要职责

制度管理及工作规划;

1、负责组织部门制度建设、人员管理和工作流程设计;

2、根据《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》结合公司实际情况,编制企业内部财经审计工作手册;

3、协助并了解建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理制度及流程监督其制定运作状况;

4、制定并实施年度审计工作计划和调整建议,提出计划外审计项目的立项申请。

资金管理:

1、主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定,组织编制筹资计划,负责监督资金筹集计划的落实;

2、培养、建立良好的融资渠道,为公司经营提供资金保障;

3、负责提高资金的使用效率,有效控制资金成本,规避资金运作风险;

4、监督公司遵守国家财经法令纪律,以及董事会决议;

5、负责组织对门店的资金管理工作进行检查指导工作。

出纳管理:

1、指导出纳及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支业务,做到工作在规定时间内完成;现金收付审核审批有据,严格按照有关现金管理制度的规定办理;银行结算支票使用规范;

2、指导出纳及时、认真登日记账,保证日清月结;及时做好帐单核对,做好余额调节表;

3、指导出纳妥善保管库存现金,妥善保管有价证券,妥善保管保险箱和印章,避免出现遗失和盗用。

审计管理:

1、负责对公司及门店签定的经济合同、契约、协议进行事前、事中、事后审计监督;

2、编制审计计划,下发审计通知,收集审计证据,编制审计底稿、实施审计过程、编制审计报告;

3、负责执行对公司的年度审计、项目审计、资产审计、招商审计、商品采购审计、行政采购审计、财务审计、收银审计、盘点审计、工程审计、干部离任审计、专项审计等;

4、各类费用开支控制、销售收入的审核、库存损耗的审查和控制、调查任何财务损益的原因;

5、依法对公司和所属各门店财务流程及其要职要员的经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计检查、监督、评价;

6、分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案;

7、了解财务税收方案监督其执行情况,提出整改建议;

8、及时组织安排对各门店财务进行审计;及时安排对门店财务的临时性审计。

资金分析:

1、负责定期分析公司资金使用情况,审核各类资金类报表、报告及资料,对其正确性、及时性负责;

2、分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案。

部门管理:

1、组织会计人员进行业务学习,不断提高业务水平;

2、在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等;

3、负责组织完善本部门制定与其专业管理相关的各项管理制度及规范;

4、协助人力资源部制定人才开发计划和培训计划,并监督各店实施;

5、落实考核方案和考核指标,逐级实施绩效考核与辅导,考核评估下属人员的任职资格;

6、收集员工投诉、意见,制定并执行改进方案,提升员工满意度;

7、执行公司人力资源政策。

团队建设;

1、组织财务人员进行业务学习,不断提高业务水平;

2、协助人力资源部制订财务部人才开发计划和培训计划,并监督实施;

3、根据公司岗位任职资格、素质模型要求,通过公司的招聘流程,按照财务部的专业要求提出招聘需求,协助确定人选;

4、导向推动各业态门店建立合理的岗位配置。

其他:

1、完成领导临时交办的工作;

2、履行企业核心技术保密协议。

四、主要权限

建议权

1、对资金管理、现金业务、财务审计等规范、流程具有建议权;

2、对直线下属人员的入、离、异动、考核、培训具有建议权;

3、对财务中心副总的决策具有建议权;

监督权

1、对公司、门店的资金账务、资金的使用情况具有监督权;

2、对固定资产申购、费用审批执行等具有监督权;

3、对给个岗位员工工作状态及绩效有监督权;

4、监督企业文化的传播;

5、监督门店执行公司的各项财务制度;

审核权

1、对资金筹措方案、资金使用计划有审核权;

2、对财务部人员的任职资格具有审核权;

3、对本部门费用、固定资产申请具有审核权;

审批权

1、下属的文件报告、费用支出有审批权;

2、依据员工手册,下属员工长期事假有审批权;

3、费用支出在资金审计部审批权限内的有审批权;

4、固定资产在资金审计部审批权限内的有审批权;

5、对下属的工作计划(稽核审计计划、资金规划、现金业务等等)有审批权;

6、对资金审计部内管理人员的任免、升迁、调转有审批权;

五、任职资格要求

学历和专业

学历和专业:

1、最低学历:

本科以上

2、财务管理、会计、审计或者税务等相关专业,具有会计从业资格证,具备会计师专业职称

经验

三年以上零售业财务工作经验,曾在大型企业财务部门担任主管会计或以上职位两年

知识

公司知识:

1、熟悉XXX经营目标与企业文化;

2、掌握企业有关政策、制度与各部门工作流程、标准;

3、熟悉新惠康财务的各项规章制度、操作标准等;

4、熟悉公司经营状况,具有整体经营意识;

专业知识:

1、精通会计、财务管理、审计专业知识;

2、熟悉统计专业知识、会计电算化操作;

3、熟悉会计法、税法、金融法等相关法律法规及政策;

相关知识:

1、熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策,掌握零售业业务知识;

2、能熟练使用办公软件和财务软件应用;

技能

业务运作能力:

1、具备优秀的领导能力、理解能力、判断能力、开拓创新能力、表达能力、;

2、有较强的综合协调能力和组织管理能力;

3、具有较强的分析能力、逻辑思维能力、组织能力和应变能力;

专业能力:

1、良好的学习能力和培训能力;

2、良好的财务分析、融资和资金管理能力;

3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

素质

精力充沛、高度的责任感和良好道德素养、办事沉稳、原则性强、客观公正、细致认真。

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