建设工程质量安全监督检查表.docx
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建设工程质量安全监督检查表
附件2
建设工程质量安全监督检查表(表2-1)
(保障性安居工程、公共建筑工程基本情况表)
检查地区:
工程名称
工程地点
开工日期
用地许可证号
规划许可证号
施工许可证号
形象进度
建筑规模(总面积或投资额)
平方米(或万元)
结构类型
建筑层数
质量安全责任主体和有关机构
单位名称
单位
资质情况
项目负责人及
资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
监理单位
施工单位
分包单位
施工图审查机构
质量检测机构
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2)
(质量行为部分)
序号
检查项目
检查情况
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘
察
设
计
单
位
7
勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8
设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
10
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
11
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
12
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
13
项目经理资格和到位情况
资格符合相应要求,人员到位
资格符合相应要求,但人员没到位
资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
14
主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
施
工
单
位
15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批,并严格执行
按管理制度审批,但执行过程中有偏差
审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
按规定配置
配置不全
没按规定配置
□符合
□基本符合
□不符合
17
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合
18
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
处理及时,但整改不到位
未及时处理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
19
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
20
总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求,人员到位
总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
21
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批,并严格执行
按规定编制、审批,但执行不认真
未按规定编制、审批
□符合
□基本符合
□不符合
22
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
23
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
不严格进行审查
未进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
24
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
25
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理,但不严格到位
未实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
26
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合
27
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
工
程
质
量
检
测
机
构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
29
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测报告严格按规定、按程序审批
出具虚假检测报告
□符合
□不符合
施工图审查机构
30
是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作
□符合
□不符合
31
是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项/基本符合项/不符合项
勘察设计单位
符合项/基本符合项/不符合项
施工单位
符合项/基本符合项/不符合项
监理单位
符合项/基本符合项/不符合项
工程质量检测机构
符合项/基本符合项/不符合项
施工图审查机构
符合项/基本符合项/不符合项
合计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-3)
(工程勘察部分)
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
现场及试验室工作执行强制性标准情况
钻探及取样
2
原位测试
3
室内试验
4
其他工作
5
编制技术文件执行强制性标准情况
勘察手段和勘察工作量是否合理
6
岩土指标和承载力是否正确
7
场地类别和地震液化的判定是否正确
8
对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确
9
地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价
10
技术文件内容是否存在重要缺漏
11
是否有其他文字、数据、图纸的错误
12
勘察成果与实际情况的符合程度
持力层
13
地震效应评价结论
14
地下水
15
承载力和变形参数
16
基坑支护参数
17
文件中其他重要结论
18
勘察文档情况
勘察文档记录是否详实
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-4)
(房屋建筑工程设计部分)
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
地基基础设计
设计采用的地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。
2
结构类型
是否采用了规范规定的结构类型,多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。
3
设计荷载
设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。
4
抗震设防类别和抗震设防标准
抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果。
5
建筑设计和建筑结构的规则性
建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。
6
结构材料
结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定。
7
地震作用和抗震验算
地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。
8
钢筋混凝土构件的最小配筋率
钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定。
9
多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施
结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率(量)、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。
10
砌体结构基本构造
砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定。
11
多层砌体结构的抗震措施
房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定。
12
多、高层钢结构
多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定,其抗震构造措施是否符合GB50011的规定。
13
超限高层建筑结构
按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建设部建质[2006]220号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容。
14
地基方案
建议的地基方案是否合理可行
15
设计文档
设计文档应记录详实
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-5)
(施工质量部分)
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一、工程资料