业财一体信息化初级资源04工作领域四操作步骤.docx

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业财一体信息化初级资源04工作领域四操作步骤

工作领域四典型业务处理

工作任务1典型采购业务处理

任务1.1采购订单

【业务操作】

采购订单通常是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购商品名称、规格型号、数量、供货时间、地点、价格等,也可以是一种订货的口头协议。

1.操作员010于长胜登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】进入如图4-3所示的采购订单界面。

图4-3采购订单

2.点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键后,可以直接录入采购订单,这时〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮,也可以点击〖参照〗按钮,参照请购单、销售订单、出口订单、采购计划、采购合同生成。

业务类型:

系统自动带出普通采购。

订单日期:

默认当前业务日期,可以点日历图标选择修改2020-3-15。

订单编号:

如果订单编号设置为手工录入,则需直接录入,否则系统自动生成。

采购类型:

按[F2]功能键选择录入,正常采购。

供应商:

按[F2]功能键选择录入,深圳安美家居有限公司。

部门:

可先填写业务员信息,本栏内容自动带出。

业务员:

于长胜

税率:

13%

存货编码:

按[F2]功能键选择录入,0103。

数量:

手工录入200。

原币单价:

180.00

计划到货日期:

按合同或口头协议录入,系统默认为当前业务日期。

3.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存采购订单。

4.点击〖审核〗按钮完成本次采购订单录入。

任务1.2采购到货单

【业务操作】

采购到货是采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写货物、数量、价格等信息,作为保管员收货的依据。

1.操作员010于长胜登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【采购到货单】进入如图4-4所示的采购到货单界面。

图4-4采购到货单

2.采购到货单可以点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键直接录入,点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键后,〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮,也可以点击〖参照〗按钮,选择采购订单,在如图4-5所示的查询条件—单据列表过滤界面。

图4-5查询条件—单据列表过滤

3.录入查询条件后,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-6所示的拷贝并执行界面。

图4-6拷贝并执行

4.选择要拷贝的数据行,点击〖确定〗按钮。

数据自动填充到到货单中。

如图4-7所示。

图4-7填写到货单

5.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键,保存采购到货单。

6.点击〖审核〗按钮完成本次采购到货单录入。

任务1.3采购入库单

【业务操作】

采购入库单是根据签收的采购到货单实际数量填制的入库凭证,采购管理模块与库存管理模块集成使用的情况下,采购入库单在库存管理模块中录入。

1.操作员010于长胜登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【采购入库】—【采购入库单】进入如图4-8所示的采购入库单界面。

图4-8采购入库单

2.采购入库单可以点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键直接录入,也可以点击〖参照〗按钮,选择采购订单或采购到货单,本例选择采购到货单,弹出如图4-9所示的到货单生单列表界面。

图4-9到货单生单列表

3.选择要拷贝的数据行,点击〖确定〗按钮。

数据自动填充到采购入库单中。

如图4-10所示。

图4-10采购入库单

4.将光标放到仓库栏,按下[F2]功能键,弹出如图4-11所示的仓库档案基本参照界面。

图4-11仓库档案基本参照

5.选择要录入的商品库记录行,点击〖确定〗按钮。

6.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存采购入库单,如图4-12所示。

图4-12采购入库单保存

7.点击〖审核〗按钮,系统弹出如图4-13所示的库存管理界面,提示该单据审核成功,完成本次采购入库单录入。

图4-13审核成功

任务1.4采购发票结算单

【业务操作】

采购结算单是根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本的凭据,记载了采购入库单与采购发票的对应关系,业财一体信息化平台提供自动结算和手工结算两种采购结算方式,自动结算要求采购入库单与采购发票要有完全相同的一一对应关系。

1.操作员010于长胜登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【专用采购发票】进入如图4-15所示的专用发票界面。

图4-15专用发票

2.点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键后,〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮,点击〖参照〗按钮的向下三角,选择采购入库单,弹出如图4-16所示的查询条件—单据列表过滤界面。

采购发票的参照来源有采购订单、采购入库单和销售发票,点击〖增加〗按钮的向下三角,可以直接参照前述三个来源,同样进入查询条件—单据列表过滤界面。

图4-16查询条件—单据列表过滤

3.录入查询条件后,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-17所示的发票拷贝入库单表头列表界面。

图4-17发票拷贝入库单表头列表

4.选择要拷贝的数据行,点击〖确定〗按钮。

数据自动填充到如图4-18所示的专用发票中。

图4-18专用发票

5.修改发票号码为21014537后,点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存专用发票。

6.点击〖复核〗按钮完成本次采购专用发票录入。

7.从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购结算】—【手工结算】进入如图4-19所示的手工结算界面。

图4-19手工结算

8.点击〖选单〗按钮,弹出如图4-20所示的结算选单界面。

图4-20结算选单

9.点击〖查询〗按钮,弹出如图4-21所示的查询条件-采购手工结算界面。

图4-21查询条件-采购手工结算

10.录入查询条件后点击〖确定〗按钮,弹出如图4-22所示的结算选单界面。

图4-22结算选单

11.选择对应的采购发票和采购入库单,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-23所示的手工结算界面。

图4-23手工结算

12.点击〖结算〗按钮,系统弹出如图4-24所示的采购管理界面,提示完成结算!

图4-24完成结算提示框

工作任务2典型销售业务处理

任务2.1销售订单

【业务操作】

销售订单通常是企业与客户之间签订的销售合同、购销协议等,主要内容包括销售商品、数量、供货时间、地点、价格等,也可以是一种订货的口头协议。

销售订单对应于企业的销售合同中订货明细部分的内容,但不能完全代替销售合同。

1.操作员014何红艳登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】进入如图4-27所示的销售订单界面。

图4-27销售订单

2.点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键,可以直接录入销售订单,点击〖增加〗按钮后,〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮,也可以点击〖参照〗按钮,参照销售报价单、销售预订单、销售机会生成。

订单号:

如果订单编号设置为手工录入,则需直接录入,否则系统自动生成。

订单日期:

默认当前业务日期,可以点日历图标选择修改。

业务类型:

系统自动带出普通销售。

销售类型:

按[F2]功能键选择录入,正常销售。

供应商:

按[F2]功能键选择录入,北京东北旺电子商务有限公司。

部门:

可先填写业务员信息,本栏内容自动带出。

业务员:

何红艳

税率:

13%

存货编码:

按[F2]功能键选择录入,0103、0301、0302、0401.

数量:

分别手工录入700、500、100、50。

无税单价:

分别录入300.00、450.00、2088.00、5088.00

预发货日期:

按合同或口头协议录入,系统默认为当前业务日期。

3.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存销售订单。

4.点击〖审核〗按钮完成本次销售订单录入。

任务2.2销售发货单

【业务操作】

销售发货是销售订货和销售出库的中间环节,一般由采购业务员根据客户要求发货,销售发货单填写货物、数量、价格等信息,作为保管员出货的依据。

1.操作员014何红艳登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【销售管理】—【销售发货】—【发货单】进入如图4-29所示的发货单界面。

图4-29发货单

2.销售发货单可以点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键直接录入,点击〖增加〗按钮后,〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮,也可以点击〖参照〗按钮,选择销售订单,弹出如图4-30所示的查询条件—参照订单界面。

图4-30查询条件—参照订单

3.录入查询条件后,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-31所示的参照生单界面。

图4-31参照生单

4.选择要拷贝的北京东北旺电子商务有限公司数据行,点击〖确定〗按钮。

数据自动填充到发货单中。

填写发货仓库名称商品库后点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键,保存销售发货单。

6.点击〖审核〗按钮完成本次销售发货单录入,如图4-32所示的发货单左上角状态栏显示为已审核。

图4-32发货单审核

任务2.3销售出库单

【业务操作】

销售出库单是销售出库业务的主要凭据,记录存货出库数量,是存货出库成本核算的主要依据。

1.操作员014何红艳登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【销售出库】—【销售出库单】进入如图4-33所示的销售出库单界面。

图4-33销售出库单

2.点击〖增加〗按钮下部的向下三角,选择销售发货单,弹出如图4-34所示的查询条件—销售发货单列表界面。

图4-34查询条件—销售发货单列表

3.录入查询条件后,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-35所示的销售生单界面。

图4-35销售生单

4.选择北京东北旺电子商务有限公司记录行,点击〖确定〗按钮,数据填充到销售出库单中。

5.点击〖审核〗按钮,系统提示审核成功,如图4-36所示的销售出库单左上角状态栏显示为已审核。

图4-36销售出库单

任务2.4销售发票

【业务操作】

销售发票是记录销售过程的原始销售单据,确认销售收入、计算销售成本、确认应交销售税金和应收账款的重要依据。

单据主要包括增值税专用发票、增值税普通发票及其所附清单。

1.操作员014何红艳登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【销售管理】—【销售开票】—【销售专用发票】进入如图4-38所示的销售专用发票界面。

图4-38销售专用发票

2.点击〖增加〗按钮下部的向下三角,选择发货单,弹出如图4-39所示的查询条件—发票参照发货单界面。

图4-39查询条件—发票参照发货单

3.录入查询条件后,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-40所示的参照生单界面。

图4-40参照生单

4.选择要拷贝的北京东北旺电子商务有限公司数据行,点击〖确定〗按钮。

数据自动填充到销售专用发票中。

5.填写发票号码45958965后,点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键,保存销售专用发票,发票状态栏显示为已开立。

6.点击〖复核〗按钮完成本次销售发货单录入,如图4-41所示的发票状态栏显示为已复核。

图4-41发票复核

工作任务3典型库存与存货业务处理

任务3.1入库业务

【业务操作】

采购原材料或商品验收入库都必须填制入库单,采购入库单是企业入库单据的主要单据,采购入库单的来源是采购管理模块,采购入库单上的金额可以在存货核算模块进行调整,同时,必须在存货核算模块进行记账处理,才能生成记账凭证。

(本任务的采购入库业务处理见工作任务1)

1.操作员011张远东登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【记账】—【正常单据记账】进入如图4-43所示的正常单据记账列表界面。

图4-43正常单据记账列表

2.点击〖更多〗按钮,弹出如图4-44所示的查询条件界面。

图4-44查询条件

3.录入查询条件后,单据类型为采购入库单,点击〖确定〗按钮,在如图4-45所示的正常单据记账列表界面显示查询结果。

在正常单据记账界面直接点击〖查询〗按钮,也可以达到相同的效果。

图4-45正常单据记账查询结果

4.双击列表中的任一条记录,可以查看如图4-46所示的采购入库单详细信息。

图4-46采购入库单详细信息

5.退出采购入库单后,选中要记账的记录,点击〖记账〗按钮,弹出如图4-47所示的存货核算记账成功的信息提示界面。

图4-47记账成功

6.单击〖确定〗按钮,退出该界面。

7.从【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【生成凭证】进入如图4-48所示的生成凭证界面。

图4-48生成凭证

8.点击〖选单〗按钮,弹出如图4-49所示的查询条件-生成凭证查询条件界面。

图4-49查询条件-生成凭证查询条件

9.录入查询条件后,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-50所示的未生成凭证单据一览表界面。

图4-50未生成凭证单据一览表

10.选择要记账的深圳安美家居记录行,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-51所示的生成凭证界面。

图4-51生成凭证

11.如果科目编码有空缺需补齐,存货科目为1405,对方科目为1402,点击〖合并制单〗按钮,进入填制凭证界面。

点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键,如图4-52所示凭证左上角出现已生成字样,完成入库业务的制单处理。

其他凭证的制作方法相同,这里不再赘述。

图4-52生成凭证

任务3.2结转销售成本

【业务操作】

1.操作员011张远东登录业财一体信息化平台,在图4-50所示的未生成凭证单据一览表界面。

选择要制单的北京东北旺电子商务有限公司记录行,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-53所示的生成凭证界面。

图4-53生成凭证

2.如果科目编码有空缺补齐,对方科目为6401,存货科目为1405,点击〖合并制单〗按钮,弹出如图4-54所示的填制凭证界面。

图4-54填制凭证

3.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键,凭证左上角出现已生成字样,完成结转销售成本业务的制单处理。

任务3.3材料出库单

【业务操作】

材料出库单是原材料库的出库单据,主要是制造企业生产车间领用生产用原材料的原始凭证,是核算产品材料成本的重要依据。

1.操作员011张远东登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【材料出库】—【材料出库单】进入如图4-55所示的材料出库单界面。

图4-55材料出库单

2.点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键,录入以下信息:

出库单号:

系统自动生成。

订单日期:

默认当前业务日期,点击日历图标修改为2020-3-1。

仓库:

原材料。

出库类别:

领料出库。

部门:

一车间。

材料编码:

002。

数量:

手工录入300.

3.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存材料出库单。

4.点击〖审核〗按钮完成本次材料出库单录入,弹出如图4-56所示的单据审核成功提示界面,点击〖确定〗按钮返回。

图4-56材料出库单审核

5.从【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【记账】—【正常单据记账】进入如图4-57所示的正常单据记账列表界面。

图4-57正常单据记账列表

6.点击〖查询〗按钮,在如图4-58所示的正常单据记账列表界面的右侧显示查询结果。

图4-58查询结果

7.双击列表中的任一条记录,可以查看单据的详细信息。

选中要记账的记录,点击〖记账〗按钮,弹出如图4-59所示的存货核算记账成功的信息提示界面。

图4-59记账成功

8.从【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【生成凭证】进入如图4-60所示的生成凭证界面。

图4-60生成凭证

9.点击〖选单〗按钮,弹出如图4-61所示的查询条件-生成凭证查询条件界面。

图4-61查询条件-生成凭证查询条件

10.录入查询条件后,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-62所示未生成凭证单据一览表界面。

图4-62未生成凭证单据一览表

11.选中要生成凭证的记录行,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-63所示的生成凭证界面。

图4-63生成凭证

11.如果科目编码有错误或空缺,修改后,点击〖制单〗按钮,弹出如图4-64所示的填制凭证界面。

图4-64填制凭证

12.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键,如图4-65所示凭证左上角出现已生成字样,完成材料出库业务的制单处理。

图4-65凭证生成

任务3.4产品入库单

【业务操作】

产品入库单是制造业企业特有的业务,主要指生产车间将完成全部生产过程,且检验合格的产品办理入库的原始凭证,是核算产品成本的一个重要原始单据。

1.操作员011张远东登录业财一体信息化平台,从【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【生产入库】—【产成品入库单】进入如图4-66所示的产成品入库单界面。

2.点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键,录入以下信息:

出库单号:

系统自动生成。

订单日期:

默认当前业务日期,点击日历图标修改为2020-3-1。

仓库:

成品库。

出库类别:

产成品入库。

部门:

一车间。

产品编码:

004。

数量:

手工录入100。

图4-66产成品入库单

3.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存产成品入库单。

4.点击〖审核〗按钮完成本次产成品入库单录入,弹出如图4-67所示的库存管理该单据审核成功界面,点击〖确定〗按钮返回。

图4-67产成品入库单审核

5.从【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【记账】—【正常单据记账】进入正常单据记账列表界面。

点击〖查询〗按钮,在如图4-68所示的正常单据记账列表界面的右侧显示查询结果。

图4-68正常单据记账查询结果

6.双击列表中的任一条记录,可以查看单据的详细信息。

选中要记账的记录,点击〖记账〗按钮,弹出如图4-69所示的手工输入单价列表界面。

图4-69手工输入单价列表

7.手工录入单价132.37,点击〖确定〗按钮,弹出存货核算记账成功界面。

8.从【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【生成凭证】进入如图4-70所示的生成凭证界面。

图4-70生成凭证

9.点击〖选单〗按钮,弹出如图4-71所示的查询条件-生成凭证查询条件界面。

图4-71查询条件-生成凭证查询条件

10.录入查询条件后,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-72所示未生成凭证单据一览表界面。

图4-72未生成凭证单据一览表

11.选中要生成凭证的记录行,点击〖确定〗按钮,弹出如图4-73所示的生成凭证界面。

图4-73生成凭证

12.如果科目编码有错误或空缺,修改后,点击〖制单〗按钮,弹出如图4-74所示的填制凭证界面。

图4-74填制凭证

13.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键,如图4-75所示凭证左上角出现已生成字样,完成产成品入库业务的制单处理。

图4-75凭证生成

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