上海浦东新区上钢新村幼儿园单位决算.docx

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上海浦东新区上钢新村幼儿园单位决算

上海市浦东新区上钢新村幼儿园2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区上钢新村幼儿园单位概况

一、主要职能

(一)按需设岗。

我园按单位功能、职责和工作任务和工作需要进行岗位设置,在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内,确定本单位所需各类岗位的数量、人称、职责、任职条件、目标任务和岗位等级。

(二)科学高效。

根据我园发展需要,从本单位实际出发,在做好岗位调查和岗位分析的基础上进行岗位设置。

岗位设置要体现优化结构、提高效率的要求,做到层次分明、结构合理,促进幼儿园师资队伍全面提升。

(三)动态调整。

我园依据幼儿园发展、单位功能调整的要求,在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内,根据需要对岗位设置进行动态调整,不断增强公益服务功能,提高服务质量和水平,确保岗位设置与幼儿园发展相适应。

(四)依法管理。

我园按干部人事管理有关规定和权限核准的岗位设置方案具有约束力。

事业单位应按照国家和本市的规定,根据核准的岗位设置方案,进行岗位设置。

岗位总量不突破上级编制管理部门核准的编制额度。

教师岗位职责

1.对幼儿正面教育,不体罚、变相体罚。

2.做好幼儿园规定的日常保育、教育工作。

3.观察、分析幼儿发展水平的能力,并能做出相应的教育对策。

4.根据教育目标,做好教学活动、游戏活动等的反思。

5.按照幼儿一日生活作息时间组织各类活动,教师参与和指导,使幼儿既活泼愉快又井然有序。

6.创设安全、整洁、美观的教育、保育环境,并能利用进行教育。

7.为幼儿提供开展各类游戏的时间、场地、玩具、材料,幼儿自由选择玩具、角色和伙伴,让幼儿体验游戏的愉快。

8.讲普通话,语言表达清楚、柔和、语速适宜,表达语言通顺,文字规范。

9.运用各种基本技能(包括唱歌、弹、跳、画、制作玩具等)开展各类活动。

10.有目的的开展家长工作(家访、家长会、联系册、家园橱窗、向家长开放半日活动、亲子活动等)。

11.记录和总结保教工作的成功经验和不足之处。

12.积极参加业务学习和教研活动,完成规定的进修任务。

13.积极参加信息技术的学习,并能运用于教学实践。

14.服从领导安排,与搭班老师团结、和睦共同管理好班级。

15.做好代班、早晚辅导及节假日值班的工作。

16.团结协作,不传闲话。

保健员岗位职责

1、每天对幼儿食品的数量、质量进行验收、记录,杜绝不新鲜食品进门。

2、幼儿伙食帐进出验收。

3、向家长公布幼儿每周食谱。

4、幼儿伙食进行营养分析,保证幼儿均衡的营养。

5、指导营养员规范工作,每月对营养员的工作情况进行考核。

6、指导保育员规范工作,每月对保育员的工作情况进行考核。

7、对器具消毒、玩具消毒工作进行布置检查。

8、每月对教师包干地区的清洁工作进行检查,有记录。

9、每天负责病儿打针、吃药,注意安全不打错针、吃错药。

10、保健室内、外服药分开,器具消毒干净,危险药物放在幼儿拿不到的地方。

11、做好传染病的防御工作,新生入园登记等工作。

12、每月做好防病知识宣传,对教工进行幼儿保健及健康工作的宣传、预防。

13、每天仓库进出货物记录、验收。

(数量、质量、保质期)

14、每天对幼儿进行晨检,了解幼儿身体状况,并与班主任老师共同做好记录。

15、每学期对幼儿进行身长体重、视力等常规检查,并做好分析。

16、做好贫血、肥胖、近视、龋齿等幼儿的矫治工作,每学期制定计划,做好总结。

17、做好规定的报表。

18、因幼儿园教学需要或对外接待活动,要主动协助好接待工作。

19、与本地保健机构密切联系,及时做好计划免疫和疾病防治工作。

报账员岗位职责

1、执行一切财会制度,及时登记内外总账及明细账,备查帐,做到科目准确、帐帐相符。

2、定期向家长公布幼儿伙食帐。

3、各类常规划账缴纳款项,必须准时,逾期罚款自理。

4、负责全园职工工资、奖金和一切有关款项。

5、管理费目清楚。

教工伙食帐清楚。

固定资产帐清楚。

消耗品帐清楚。

低值耐用品帐清楚。

及时登记工会帐。

6、现金账正确,现金及时解银行。

保险箱存款不超过规定数目。

7、坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

8、收费、退费无差错。

9、及时收、解、报效。

10、严格保管收据本。

11、及时采购园内设备,备齐学校各类办公用品、厨房用品、劳防用品、幼儿用品。

12、对全园的财产全面管理,做到随时收验、入库、分类保管,存放地点清楚明确,做到心中有数,每半年清点一次,帐物相符。

13、做好开学前的物品准备工作,对各班财产进行清点,做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对,生活用品做到日清月结。

14、领用或借出物品手续齐全,领用人和借用人必须签名或盖章。

15、积极向教职员工宣传安全、勤俭办园、爱护公物。

16、关心园内治安、消防等安全工作,并采取相应措施。

17、及时做好园内各项维修及小修小补工作。

营养员岗位职责

1、每周米面搭配两次,自制点心四次以上。

2、按时开饭开点心。

3、按幼儿人数定量进班算饭。

4、根据季节变化,做好防暑降温防寒保暖。

5、烧开水,供应茶水要做到冬暖夏凉。

6、食物烹调要注意色香味,适合幼儿口味。

7、三餐按菜谱,不更改菜谱,保证质量,食品进楼面须加盖。

8、按规定数量,每天做好留样菜、点心,留样48小时。

9、为幼儿烧病号菜,为教师烧午饭。

10、上灶前,接触熟食前须用肥皂、流动水洗手、戴口罩。

11、熟食间保持整洁,每天用消毒水消毒。

12、进入熟食间前脱围兜,先用肥皂、流动水洗手,进入熟食间后,换工作衣,再用消毒水浸手消毒,非营养员不得进入。

13、每天做好幼儿食具、器具等的消毒工作,按工作顺序消毒,食具不放在地上。

14、配合保健老师做好食品验收工作,不采购不新鲜食品,验收本上

必须三人签字。

15、在尝、闻的烧煮过程中,注意食品的验收工作。

16、保持厨房内外无积灰。

二、机构设置

根据三定方案。

上海市浦东新区上钢新村幼儿园设1个内设机构——综合办公室,包括:

园长室、教师办公室、保健室、后勤组。

 

上海市浦东新区上钢新村幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,307.87

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,228.60

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.39

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

154.26

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39.52

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

27.95

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

1,308.26

本年支出合计

1,450.33

用事业基金弥补收支差额

73.25

结余分配

年初结转和结余

87.47

年末结转和结余

18.64

总计

1,468.97

总计

1,468.97

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 1,308.26

 1,307.87

 

 

 

 

 0.39

205

 

 

教育支出

 1,086.53

 1,086.14

 

 

 

 

 0.39

205

02

 

普通教育

 990.36

 989.98

 

 

 

 

 0.39

205

02

01

学前教育

 990.36

 989.98

 

 

 

 

 0.39

205

09 

教育费附加安排

 96.17

 96.17

 

 

 

 

 0.00

205

09 

99 

其他教育费附加安排支出

 96.17

 96.17

 

 

 

 

 0.00

208

 

社会保障和就业支出

 154.26

 154.26

 

 

 

 

 0.00

208

05 

… 

行政事业单位离退休

 154.26

 154.26

 

 

 

 

 0.00

208

05 

02 

事业单位离退休

 12.80

 12.80

 

 

 

 

 0.00

208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 78.46

 78.46

 

 

 

 

 0.00

208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

 63.00

 63.00

 

 

 

 

 0.00

201

… 

… 

医疗卫生与计划生育支出

 39.52

 39.52

 

 

 

 

 0.00

210

05

 

医疗保障

 39.52

 39.52

 

 

 

 

0.00 

210

05 

02 

事业单位医疗

 39.52

 39.52

 

 

 

 

 0.00

221

 

 

住房保障支出

 27.95

 27.95

 

 

 

 

 0.00

221

02 

住房改革支出

 27.95

 27.95

 

 

 

 

 0.00

221

02 

01 

住房公积金

 27.95

27.95

 

 

 

 

 0.00

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1,450.33

1,348.74

101.58

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,228.60

1,127.02

101.58

0.00

0.00

0.00

205

02

普通教育

1,063.61

1,063.61

0.00

0.00

0.00

0.00

205

02

01

学前教育

1,063.61

1,063.61

0.00

0.00

0.00

0.00

205

09

教育费附加安排的支出

164.99

63.41

101.58

0.00

0.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

164.99

63.41

101.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

154.26

154.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

154.26

154.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39.52

39.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

医疗保障

39.52

39.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

39.52

39.52

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,307.87 

一、一般公共服务支出

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

三、国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

五、教育支出

1,154.96 

1,1154.96 

0.00 

 

 

六、科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

154.26 

154.26 

0.00 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39.52 

39.52 

0.00 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

27.95 

27.95 

0.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十一、其他支出

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

1,307.87 

本年支出合计

1,376.69 

1,376.69 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

87.47 

年末财政拨款结转和结余

18.64 

18.64 

 0.00

一般公共预算财政拨款

87.47 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00 

 

 

 

 

总计

1,395.34 

总计

1,395.34 

1,395.34 

 0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1,154.96

1,053.38

1,01.58

205

02

普通教育

989.98

989.98

0.00

205

02

01

学前教育

989.98

989.98

0.00

205

09

教育费附加安排的支出

164.99

63.41

101.58

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

164.99

63.41

101.58

208

社会保障和就业支出

154.26

154.26

0.00

208

05

行政事业单位离退休

154.26

154.26

0.00

208

05

02

事业单位离退休

12.80

12.80

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.46

78.46

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

63.00

63.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39.52

39.52

0.00

210

05

医疗保障

39.52

39.52

0.00

210

05

02

事业单位医疗

39.52

39.52

0.00

221

住房保障支出

27.95

27.95

0.00

221

02

住房改革支出

27.95

27.95

0.00

221

02

01

住房公积金

27.95

27.95

0.00

合计

1,376.69

1,275.11

1,01.58

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

920.71

920.71

--

301

01

基本工资

129.21

129.21

--

301

02

津贴补贴

27.12

27.12

--

301

03

奖金

36.68

36.68

--

301

04

其他社会保障缴费

54.15

54.15

--

301

06

伙食补助费

0.00

0.00

--

301

07

绩效工资

377.48

377.48

--

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

78.46

78.46

--

301

09

职业年金缴费

63.00

63.00

--

301

99

其他工资福利支出

154.61

154.61

--

302

商品和服务支出

229.15

--

229.15

302

01

办公费

13.11

--

13.11

302

02

印刷费

2.24

--

2.24

302

03

咨询费

0.80

--

0.80

302

04

手续费

0.11

--

0.11

302

05

水费

5.36

--

5.36

302

06

电费

10.56

--

10.56

302

07

邮电费

3.27

--

3.27

302

08

取暖费

0.00

--

0.00

302

09

物业管理费

75.35

--

75.35

302

11

差旅费

0.42

--

0.42

302

12

因公出国(境)费用

0.00

--

0.00

302

13

维修(护)费

60.68

--

60.68

302

14

租赁费

0.00

--

0.00

302

15

会议费

0.00

--

0.00

302

16

培训费

10.82

--

10.82

302

17

公务接待费

0.17

--

0.17

302

18

专用材料费

1.34

--

1.34

302

24

被装购置费

0.00

--

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

--

0.00

302

26

劳务费

0.15

--

0.15

302

27

委托业务费

2.05

--

2.05

302

28

工会经费

19.20

--

19.20

302

29

福利费

13.63

--

13.63

302

31

公务用车运行维护费

0.32

--

0.32

302

39

其他交通费用

0.09

--

0.09

302

40

税金及附加费用

0.00

--

0.00

302

99

其他商品和服务支出

9.48

--

9.48

303

对个人和家庭的补助

62.95

62.95

303

01

离休费

0.00

0.00

303

02

退休费

0.00

0.00

303

03

退职(役)费

0.00

0.00

303

04

抚恤金

0.00

0.00

303

05

生活补助

0.00

0.00

303

07

医疗费

0.00

0.00

303

08

助学金

21.36

21.36

--

303

09

奖励金

0.00

0.00

--

303

11

住房公积金

27.95

27.95

--

303

12

提租补贴

0.00

0.00

--

303

13

购房补贴

0.00

0.00

--

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

13.64

13.64

--

310

其他资本性支出

62.30

--

62.30

310

02

办公设备购置

19.25

--

19.25

310

03

专用设备购置

43.05

--

43.05

310

07

信息网络及软件购置更新

0.00

--

0.00

310

13

公务用车购置

0.00

--

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

--

0.00

310

99

其他资本性支出

0.00

--

0.00

合计

1275.11

983.66

291.45

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4.00

0.49

0.00

0.00

3.00

0.32

0.00

0.00

3.00

0.32

1.00

0.17

0.00

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