供销社小金库治理工作自查报告.docx

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供销社小金库治理工作自查报告

供销社小金库治理工作自查报告

第一篇:

供销社小金库治理工作自查报告为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于深入开展“小金库”治理工作的意见的通知》、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(川委办〔xx)〕14号)、全省“小金库”治理工作电视电话会议和《中共**市委办公室**市人民政府办公室关于印发**市党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的通知》(泸委办〔xx〕42号)精神,市供销社按照专项治理“小金库”的要求,认真开展了“小金库”治理自查工作,对市供销社机关以及各科室是否有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查,并对进一步健全和完善市社机关资金和资产管理提出了具体措施。

现将开展“小金库”治理工作的自查情况汇报如下:

一、加强领导,落实责任为认真做好“小金库”专项治理工作,市供销社及时召开专题会议,研究布置“小金库”治理自查工作方案,成立了“小金库”专项治理工作领导小组,人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成,并落实专人具体负责,确保了机关“小金库”专项治理工作真正落到实处。

二、市供销社机关开设银行账户的情况

(一)实行国库集中支付改革后,市供销社严格按照市财政局的要求,只有一个零余额账户。

(二)按照市总工会的要求,市供销社保留了机关工会账户。

市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。

三、自查结果按照《党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》要求,围绕“专项治理”中的八大项指标开展自查活动,由分管领导负责,分别对自己分管的科室进行自查,重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立“小金库”的问题,以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理,通过深入清理自查,市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行,财务收支全部纳入财务部门统一管理,未发生侵占、截留收入行为。

预算外资金严格实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离管理办法,全部纳入财政部门预算进行管理,实行收支两条线,并严格按照财政批准用途专款专用,没有公款私存和设帐外帐行为,没有私设“小金库”的问题,没有发现违规违纪问题。

四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度

(一)根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求,市供销社机关制定和完善了《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。

(二)认真执行《中华人民共和国预算法》,严格按照市财政局下达部门预算,加强对预算外资金管理和使用。

(三)严格遵守财务会计制度。

一是依法办理会计事项和核算各项经济业务,不编制虚假的财务会计报告,不违反规定擅自调整报表,确保会计信息的真实性。

二是加强和规范市社机关会计基础工作,严格会计核算纪律,遵守各项财经法规,健全会计核算制度,提高会计核算质量,促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。

三是强化源头治理,建立防治“小金库”的长效机制。

(四)加强财政票据的使用和管理。

一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管,做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失,确保票据安全无损。

二是建立财政票据领用登记制度,设置财政票据管理台账,严格领购、使用手续。

三是建立票据定期盘点制度。

由于供销社使用票据数量不大,坚持半年对库存票据进行一次盘点,确保票据账实相符。

四是加强对已使用和作废票据的管理。

对已使用票据的存根和作废票据,由票据专管员按规定妥善保管,不允许擅自损毁。

第二篇:

供销社小金库治理工作自查报告市供销社关于开展“小金库”治理工作的自查报告为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于深入开展“小金库”治理工作的意见的通知》、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(川委办〔2017)〕14号)、全省“小金库”治理工作电视电话会议和《中共**市委办公室**市人民政府办公室关于印发**市党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的通知》(泸委办〔2017〕42号)精神,市供销社按照专项治理“小金库”的要求,认真开展了“小金库”治理自查工作,对市供销社机关以及各科室是否有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查,并对进一步健全和完善市社机关资金和资产管理提出了具体措施。

现将开展“小金库”治理工作的自查情况汇报如下:

一、加强领导,落实责任为认真做好“小金库”专项治理工作,市供销社及时召开专题会议,研究布置“小金库”治理自查工作方案,成立了“小金库”专项治理工作领导小组,人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成,并落实专人具体负责,确保了机关“小金库”专项治理工作真正落到实处。

二、市供销社机关开设银行账户的情况

(一)实行国库集中支付改革后,市供销社严格按照市财政局的要求,只有一个零余额账户。

(二)按照市总工会的要求,市供销社保留了机关工会账户。

市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。

三、自查结果按照《党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》要求,围绕“专项治理”中的八大项指标开展自查活动,由分管领导负责,分别对自己分管的科室进行自查,重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立“小金库”的问题,以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理,通过深入清理自查,市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行,财务收支全部纳入财务部门统一管理,未发生侵占、截留收入行为。

预算外资金严格实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离管理办法,全部纳入财政部门预算进行管理,实行收支两条线,并严格按照财政批准用途专款专用,没有公款私存和设帐外帐行为,没有私设“小金库”的问题,没有发现违规违纪问题。

四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度

(一)根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求,市供销社机关制定和完善了《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。

(二)认真执行《中华人民共和国预算法》,严格按照市财政局下达部门预算,加强对预算外资金管理和使用。

(三)严格遵守财务会计制度。

一是依法办理会计事项和核算各项经济业务,不编制虚假的财务会计报告,不违反规定擅自调整报表,确保会计信息的真实性。

二是加强和规范市社机关会计基础工作,严格会计核算纪律,遵守各项财经法规,健全会计核算制度,提高会计核算质量,促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。

三是强化源头治理,建立防治“小金库”的长效机制。

(四)加强财政票据的使用和管理。

一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管,做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失,确保票据安全无损。

二是建立财政票据领用登记制度,设置财政票据管理台账,严格领购、使用手续。

三是建立票据定期盘点制度。

由于供销社使用票据数量不大,坚持半年对库存票据进行一次盘点,确保票据账实相符。

四是加强对已使用和作废票据的管理。

对已使用票据的存根和作废票据,由票据专管员按规定妥善保管,不允许擅自损毁。

2017年六月九日从小就是天才我的异界特种部队宋末商贾第二部步步生莲一剑惊仙重生之官道第三篇:

治理“小金库”工作自查报告省“小金库”专项治理工作领导小组办公室:

按照省委办公厅《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》(厅〔xx〕18号)以及全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,我办认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导为确保此次专项治理工作顺利进行,省地方志办公室成立了由朱文根主任任组长、刘成典副主任,王守亚副巡视员为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。

二、提高认识,加强宣传全省“小金库”专项治理工作会议召开后,我办及时召开专题会议,学习了《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》,传达了全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义。

办公室主任朱文根要求大家认真学习有关文件和会议精神,充分认识开展此项工作的重大意义,按照上级要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,并注意发挥网络举报作用。

清理工作办公室具体负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。

四、认真开展自查,进一步严肃财经纪律按照《安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求,办公室重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、办公室及所属单位财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

4、清查结果在机关内部网上进行通报。

在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。

今后,办公室将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

特此报告。

第四篇:

关于治理“小金库”工作自查报告xx县关于治理“小金库”工作自查报告按照xx治理“小金库”工作领导小组办公室关于2017年治理“小金库”工作实施方案》的通知(xx办?

2017?

01号)文件精神,我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为认真贯彻中央和省、市关于开展“小金库”专项治理工作的各项部署要求,和黄陵县治理“小金库”工作领导小

组办公室关于《xx2017年治理“小金库”工作实施方案》的通知(xx01号)文件精神,确保专项治理工作的顺利进行,结合我局实际,成立了由局长xx任组长、党支部书记xx任副组长的xx局治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务xx负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全省“小金库”专项治理工作电视电话会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了xx县治理“小金库”工作

领导小组办公室关于《xx2017年治理“小金库”工作实施方案》的通知(xx01号)文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真-1-

对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照中、省、市、县治理“小金库”工作领导小组

办公室关于《xx2017年治理“小金库”工作实施方案》的通知(xx?

2017?

01号)文件的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。

在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,-2-强化了财务管理,确保了资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

2017年六月八日-3-第五篇:

2017年小金库治理自查报告中共六枝特区委统战部

关于进一步开展“小金库”治理“五查五看”

自查报告特区治理办:

根据《六枝特区2017年“小金库”治理工作安排意见》文件精神,我部高度重视,组织人员进行了清理。

现总结如下:

一、学习文件,提高认识

组织全体干部职工学习了“小金库”治理的文件精神,使干部职工明确了清理的对象范围,确保“小金库”治理“回头看”工作圆满完成。

二、组织力量,搞好清理

按照文件精神,我部成立了清理工作领导小组,由部长任组长,副部长任副组长,各科室负责人为成员,办公室承办日常工作。

组织人员对财务情况进行了清理,经查,没有私设“小金库”的现象。

三、检查全覆盖,确保无遗漏

组织人员对办公室、业务股进行清查,对部财务情况进行了清理,确保检查范围无遗漏。

四、严格纪律,追究责任到位

在清查过程中,严格工作纪律,如发现情况立刻向领导

汇报,追究相关人员责任。

经查,没有私设“小金库”的现象。

五、建章立制,形成长效机制

我办将按照文件精神和上级有关规定,进一步健全财务管理和领导干部廉洁自律制度,防患于未然,形成长效机制。

中共六枝特区委统战部

二○一○年八月十五日

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