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采购部流程文件

石狮市宏运衣车贸易公司

 

 

编号

HY-P-01

版本

A版

发布日期

制订

审核

 

审批

 

零件部工作流程一:

采购管理流程

流程

权责单位/个人

使用表单

具体说明

了解库存情况

 

填采购单

查询

.

审批

下单采购

 

回复到货时间时间

查收、验收

通知入库、结算

定价

采购员/营业员

采购单/缺货记录本

采购员在采购所需货品需了解电脑库存情况,或看缺货记录了解库存情况。

(结合实际库存情况)

采购员

采购单

依据库存上下限,对有销售增长潜力的品种可按上月销量的110%-130%进货;填写采购货品品牌、型号、数量、货期、发货方式。

采购员

采购单/查询单

常销品种,要货比三家,发出两份以上采购单查询,了解行情,洽谈优惠进价。

采购员/经理

采购单/查询单

在权限内,按三种情况:

现金采购;单一品种批量进货;多类货品采购;给予审核签字。

采购员

采购单

采购单要注明发货方式,货期要求,付款条件,是否开票

采购员

缺货记录本

查询或预计到货时间采购员最迟3天时间内回复给营业员。

采购员

采购员/财务部/仓管员/电脑录入人

采购员/经理/总经理

来货清单

来货清单

 

调价通知

查收来货,通知领货、点货。

货单注明供货单位及是否开票;通知供货商我司收货人的姓名,电话,手机号码

货到三天内必须入库。

点货无误,点货人签名;交给录入人按实数入库;录入人、采购人签名;当天上交入库单;来货有误差或有质量问题时,采购员要联系供应商补货,必须以实物入库

要通知供货商开票或通知财务人员结算。

新产品定价需先了解同类产品市场定价(5-10家)、收集各业务同事意见后确定(要略低于市场售价);

销售中产品采购员需阶段性作市场调研结合业务反馈信息及时作调价;所有重品调价需经经理级确认方可调价;涉及品牌全面价格调整由部门经理上报总经理审批。

 

零件部工作流程二:

营业流程

流程

权责单位/个人

使用表单

具体说明

1、接待客户/接听电话

 

2、询问沟通、回复报价、准备配件

 

3、开销售单

.

4、审核签字(欠款)

5、通知取货

6、核对实物

7、发货通知

客户/营业员

1、电话记录/合约

1、热诚接待客户;礼貌拔打/接听电话;作好记录;营业员接到客户定单时,需落实情况如:

交货方式,付款方式,确认单价\是否送货服务方面等。

营业员

2、要求客户传订货\发货单

2、输入电脑客户具体资料:

姓名、电话、传真、地址等;安慰等待客户,与客户沟通,推荐产品;确认型号;约定付款期限;国内在当天内\国外在1天内回复报价及货源。

营业员

3、订单/销售单

3、开销售单需认真,准确无误;特别“备注栏”(付款条件、是否含税;快递费等说明)要填写清楚;需与整机一起发货要通知仓储部;提醒客户确认配件,是否买齐.

组长/主管/经理

4、销售单

4、3000元以由营销主管审核;5000元(含)以上由经理审核。

10000元(含)经理审核后呈总经理审批.

仓储员

5、取货登记本

5、营业员按规定将销售单夹在指定取货夹上,要作好登记,通知仓储员发货;各营业员要根据单号做好欠款备忘录,跟踪催款。

仓储员

6、销售单与实物核对

6、要求销售单品种在3种以上单据必须要复核后方可出货

仓管员/仓储部/仓储员

7、发货记录本

7、仓储员记录发货客户电话、车号,到站、到达时间并通知客户;保存货运单(交业务员),跟踪货物,直到客户收到为止。

客户收到货若有任何问题需在当天内通知我司,否则可不负责,

 

零件部工作流程三:

订货管理流程(库存无现货)

流程

权责单位/个人

使用表单

具体说明

1、客户下单

 

2、查询并回复报价,沟通确认

3、跟踪订单/下单一

.

4、审核签字

5、下单订货

6、采购

(参照采购

管理流程)

客户/营业员

1、查询传真件

1、营业员接到客户询单时,需落实情况如:

客户要求的档次、型号、品牌、规格等方面是否清楚。

营业员

2、报价单

2、输入电脑客户具体资料,联系电话、传真、手机号码;多渠道查询;国内查询要求在当天回复,国外查询要在1天内给予回复;紧急查询可特殊处理。

营业员

3、订货单/传真件

3、了解客户确认订货时间、我司报价单是否存在竞争,有何问题,马上作出回应;确认订单,与客户沟通放50%订金

营业员

4、订金单/销售单

4、3000元以上订货必须有营业主管确认方可订货

采购员

 

5、订金单/销售单

5、采购员按采购订货管理流程下单给供应商,采购要对价格、货期、订单权限等方面把关,按时交货给客户。

客户/营业员/采购员

6、普通订货

采购员要在《订货公用本》中注明到货时间;到货时间不能确定的,采购员有责任按货期要求主动查证并回复订货经办人,经办人通知客户;货期出现异常的,需及时通知客户,取得谅解。

订货到了,当天需通知订货经办人联系客户准备发货,以高效为原则;尽力缩短供货期。

 

 

零件部工作流程四:

客户走访管理流程(省外走访)

流程

权责单位/个人

使用表单

具体说明

2、审批、提出意见

7、总结提措施

8、跟踪

3、出差前与业务沟通

6、回来整理、报销

5、报告事项处理

4、走访

1、走访申请、评佑报告

业务同事

申请表

1、根据市场情况、区县业绩完成情况、部门计划安排事项、实际要解决问题等方面综合评估上交报告

经理\总经理

出差评估报告、出差申请表

2、了解走访安排是否合理,并给予批示,提出意见、走访要有针对性、有计划、有目标、安排好合理时间

出差人员

3、作好登记

3、沟通现有客户合作情况,有哪些客户业务量在下降,要解决问题、走访目的要明确等方面内容

出差人员

4、按出差申请表安排

4、按规定每天费用控制在230元/天;3天要求上交一次出差报告(特殊情况需及时知会并将紧急有价值信息汇报)

主管\业务同事

5、出差报告

5、将报告重要信息、有价值信息、需注意要点、要解决问题备注出来,并交业务同事处理,要求在3-7内给予回复

出差同事

6、名片、出差票据

6、对所有票据进行整理报销;将收集名片整理给区域负责人作好相关交涉(回公司3天内完成)

出差、业务同事

7、走访报告

7、回公司7天内要将走访情况全面与业务同事作沟通,提今后合作重点客户,市场操作,作出相应应对措施

营销专员/营业员

8、名片、走访报告

8、对走访中客户有反馈的问题给予快速正确的处理解决,并对有配合意向的客户进行跟踪。

零件部工作流程五:

退货管理流程

流程

权责单位/个人

使用表单

具体说明

处理销售/退给供应商7

开退货单(审批)5

通知供应商查收88

客户要求退货1

安排入仓6

查收/检查退货4

接受退货/换货3

沟通请示主管2

请示

营业员/客户

退货记录

1、营业员必须先了解导致退货原因:

若是发错货、质量问题要先表示抱歉,给客户带来麻烦;任何退换货都必须请示直属主管

主管

了解真实情况,按规定处理

2、主管按实际情况,结合公司、部门一贯倡导理念与准则处理,若没把握或超过权限要逐级请示

营业员/主管

营业员要作好退货记录

3、让客户将退回货运单传我司,由业务员跟踪货物到位。

仓储部/营业员/仓储员

货到仓库由仓储员开退货销售手单(白单给业务员,红单给采购,黄单给仓库)有异常情况要备注清楚

4、若是特快直接到业务员手上的,由业务员将此货物让当时确认退货主管鉴定;若是到达仓库则有专人将收到货物作清点检查,当天要用手工销售单开出直接拿给经办人。

收到退货后,对退回的货品作认真,细致的鉴定;需要时,请技师鉴定品质或磨损程度。

营业员

开电脑退货单(要附仓库手工单,门市小金额让主管签名)

5、明确责任,确定退款或换货。

最迟三天内,由业务经办开退货单,备注退原因及处理结果,让收货人签名,主管栏须有主管签名。

权限:

主任:

500元以内(含500元);经理1000元以内(含1000元)以上则由副总审批。

.

仓储员/营业员

6、对有问题的配件,业务经办将主管的处理意见交待仓储员或经办人员用标签标明如何处理并将货物合理存放。

采购员/供应商

退货单

7、有品质问题必须退回供应商的,由仓储员开好退货单交给采购去与供应商沟通交涉。

七天内,安排退货。

若无法退回供应商的,则由营销主管即时作价处理。

采购员/仓储员

发货记录

8、由仓储员落实退货发出,并通知供应商签收回传。

采购员三天内开出采购退回单并通知财务处理退货款的结算。

零件部工作流程六:

存货盘点管理流程

流程

权责单位/个人

使用表单

具体说明

1、盘点计划

2、盘点前整理

3、分工盘点

4、汇总、核对

5、查证工作

6、审批、确认

7、修正库存

部门经理

部门工作计划

1、计划中将盘点的种类,执行人,时效进度明确。

明确工作要求。

提前一天通知盘点时间。

部门全体员工

调拔/暂借单/出入库单

2、当天内按配件责任区用营业空闲时间整理配件(分类存放,配件复位,更换标签:

兰色是原装件;红色是台产件;有品牌要按品牌张贴)组长确认盘点前检查入库、退货、调拔、暂借情况;

部门全体员工/组长

盘点表

3、分工盘点:

各同事在盘点中要注意数量清点、包装更换、分类、标识,要对有损耗产品作清理

组长/营业员

盘点表

4、盘点完将所有盘点表汇总到组织同事手上,由组织同事当天抽查;并安排核对(2天内完成)

营业员/组长

盘点表

5、组织同事要对有差异、异常情况进行全面核对。

(3天内完成)

总经理/部门经理

盘点表

6、然后将《盘点汇总表》交予部门经理分析误差原因,整改措施;对滞销品或需作处理的物品明确及建议三个工作日内处理,再上交财务部,提交总经理审批

主管/采购员

盘点表

7、经总经理批准后,由组织同事安排开单调整库存由经理审核确认上报总经理上交财务部作账。

 

零件部工作流程七:

零件调拨/暂借管理流程(其他部门向我们借)

流程

权责单位/个人

使用表单

具体说明

2、审核批示

1、零件调拨/暂借受理

 

3、零件办理

品牌部处理回传导

4、整理保管单据;归还零件/开单销库

各区域同事

内部调拨/暂借单/改车单(品牌部以传真形式)

1、检查填单内容是否完整,部门主管是否签名。

紧急情况在权限内,填写完整的调拔单;可以先暂借/调拔,事后主管补签.(品牌部单据要注意费用分摊、寄货方式方可出货)

主管/经理/总经理

内部调拨/暂借单/改车单

2、部门经理在1000元(含)范围内给予审核批示,金额或高于核决权限,应呈上级主管审批。

各区域同事

 

内部调拨/暂借单/改车单(省内单据直接放在收银台,每天上班由单据保管人去拿单)

 

3、出货人和领货人必须签名,由区域负责业务同事办理,并交借件部门负责同事;并收存好单据交予单据保管人手上,以备次日将调拔单开为电脑单上交财务,负责人要跟踪相关货物在指约定的时间内归还(特别改车、暂借)

各区域同事

调拔/暂借总表/销售单

品牌部单据

4、每月25日前整理并核对各部门零件调拔/暂借情况,将复印件送给相关部门主管确认;对归还的零件作记录并销单。

5、将品牌部处理好的每张单回传给各区域内务(备注货交谁\货已寄什么特快单号多少等处理情况)

 

零件部工作流程八:

领货流程

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