宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx

上传人:b****4 文档编号:2969529 上传时间:2022-11-16 格式:DOCX 页数:18 大小:22.02KB
下载 相关 举报
宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx_第1页
第1页 / 共18页
宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx_第2页
第2页 / 共18页
宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx_第3页
第3页 / 共18页
宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx_第4页
第4页 / 共18页
宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx

《宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx

宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站

 

宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站

2017年部门决算

 

目录

第一部分:

宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站2017年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:

名词解释

第一部分:

宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

1、协助群众文化管理,做好文化交流工作。

2、协助镇党委、政府管理好本辖区的农村业余文艺团休、体育队伍、文化室、图书室等工作。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算由宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站1个单位构成。

 

 

第二部分:

宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站2017年度

部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

34.09

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

三、教育支出

 

四、其他收入

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

21.36

六、社会保障和就业支出

6.38

 

七、医疗卫生与计划生育支出

0.53

 

八、住房保障支出

1.23

本年收入合计

34.09

本年支出合计

29.50

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

5.00

年末结转与结余

9.59

 

收入总计

39.09

支出总计

39.09

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34.09

34.09

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

25.95

25.95

 

 

 

 

 

20701

文化

24.83

24.83

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

19.83

19.83

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1.12

1.12

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

1.12

1.12

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.38

6.38

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.38

6.38

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

5.77

5.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.61

0.61

210

医疗卫生与计划生育支出

0.53

0.53

21011

行政事业单位医疗

0.53

0.53

2101102

事业单位医疗

0.53

0.53

221

住房保障支出

1.23

1.23

22102

住房改革支出

1.23

1.23

2210201

住房公积金

1.23

1.23

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29.50

16.69

12.82

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

21.36

8.54

12.82

 

 

 

20701

文化

19.81

8.54

11.27

 

 

 

2070109

群众文化

19.14

8.54

10.60

 

 

 

2070199

其他文化支出

0.67

0.67

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1.55

1.55

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

1.55

1.55

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.38

6.38

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.38

6.38

 

 

 

2080502

事业单位离退休

5.77

5.77

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.61

0.61

210

医疗卫生与计划生育支出

0.53

0.53

21011

行政事业单位医疗

0.53

0.53

2101102

事业单位医疗

0.53

0.53

221

住房保障支出

1.23

1.23

22102

住房改革支出

1.23

1.23

2210201

住房公积金

1.23

1.23

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34.09

一、一般公共服务支出

15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

3

三、教育支出

17

 

 

4

四、科学技术支出

18

 

 

5

五、文化体育与传媒支出

19

21.36

21.36

 

 

6

六、社会保障和就业支出

20

6.38

6.38

 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

21

0.53

0.53

 

8

八、住房保障支出

22

1.23

1.23

 

本年收入合计

9

34.09

本年支出合计

23

29.50

年初财政拨款结转和结余

10

5.00

年末结转和结余

24

9.59

一般公共预算财政拨款

11

5.00

 

25

政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

13

 

27

合计

14

39.09

合计

28

39.09

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

29.50

16.69

12.82

207

文化体育与传媒支出

21.36

8.54

12.82

20701

文化

19.81

8.54

11.27

2070109

群众文化

19.14

8.54

10.60

2070199

其他文化支出

0.67

0.67

20799

其他文化体育与传媒支出

1.55

1.55

2079999

其他文化体育与传媒支出

1.55

1.55

208

社会保障和就业支出

6.38

6.38

20805

行政事业单位离退休

6.38

6.38

2080502

事业单位离退休

5.77

5.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.61

0.61

210

医疗卫生与计划生育支出

0.53

0.53

21011

行政事业单位医疗

0.53

0.53

2101102

事业单位医疗

0.53

0.53

221

住房保障支出

1.23

1.23

22102

住房改革支出

1.23

1.23

2210201

住房公积金

1.23

1.23

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9.65

302

商品和服务支出

0.03

30101

基本工资

4.63

30201

办公费

 

30102

津贴补贴

0.65

30202

印刷费

 

30104

其他社会保障缴费

1.22

30226

劳务费

0.03

30107

绩效工资

3.15

30240

税金及附加费用

 

30199

其他工资福利支出

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

7.00

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

4.87

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

0.90

304

对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

1.23

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

人员经费合计

16.65

公用经费合计

0.03

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 医药卫生 > 基础医学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1