宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx
《宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
宾阳甘棠镇文化体育和广播影视站
宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站
2017年部门决算
目录
第一部分:
宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站概况
一、主要职能
1、协助群众文化管理,做好文化交流工作。
2、协助镇党委、政府管理好本辖区的农村业余文艺团休、体育队伍、文化室、图书室等工作。
二、部门决算单位构成
2017年部门决算由宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站1个单位构成。
第二部分:
宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站2017年度
部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
34.09
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
21.36
六、社会保障和就业支出
6.38
七、医疗卫生与计划生育支出
0.53
八、住房保障支出
1.23
本年收入合计
34.09
本年支出合计
29.50
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
5.00
年末结转与结余
9.59
收入总计
39.09
支出总计
39.09
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
34.09
34.09
207
文化体育与传媒支出
25.95
25.95
20701
文化
24.83
24.83
2070109
群众文化
19.83
19.83
2070199
其他文化支出
5.00
5.00
20799
其他文化体育与传媒支出
1.12
1.12
2079999
其他文化体育与传媒支出
1.12
1.12
208
社会保障和就业支出
6.38
6.38
20805
行政事业单位离退休
6.38
6.38
2080502
事业单位离退休
5.77
5.77
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.61
0.61
210
医疗卫生与计划生育支出
0.53
0.53
21011
行政事业单位医疗
0.53
0.53
2101102
事业单位医疗
0.53
0.53
221
住房保障支出
1.23
1.23
22102
住房改革支出
1.23
1.23
2210201
住房公积金
1.23
1.23
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
29.50
16.69
12.82
207
文化体育与传媒支出
21.36
8.54
12.82
20701
文化
19.81
8.54
11.27
2070109
群众文化
19.14
8.54
10.60
2070199
其他文化支出
0.67
0.67
20799
其他文化体育与传媒支出
1.55
1.55
2079999
其他文化体育与传媒支出
1.55
1.55
208
社会保障和就业支出
6.38
6.38
20805
行政事业单位离退休
6.38
6.38
2080502
事业单位离退休
5.77
5.77
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.61
0.61
210
医疗卫生与计划生育支出
0.53
0.53
21011
行政事业单位医疗
0.53
0.53
2101102
事业单位医疗
0.53
0.53
221
住房保障支出
1.23
1.23
22102
住房改革支出
1.23
1.23
2210201
住房公积金
1.23
1.23
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
34.09
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、教育支出
17
4
四、科学技术支出
18
5
五、文化体育与传媒支出
19
21.36
21.36
6
六、社会保障和就业支出
20
6.38
6.38
7
七、医疗卫生与计划生育支出
21
0.53
0.53
8
八、住房保障支出
22
1.23
1.23
本年收入合计
9
34.09
本年支出合计
23
29.50
年初财政拨款结转和结余
10
5.00
年末结转和结余
24
9.59
一般公共预算财政拨款
11
5.00
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
39.09
合计
28
39.09
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
29.50
16.69
12.82
207
文化体育与传媒支出
21.36
8.54
12.82
20701
文化
19.81
8.54
11.27
2070109
群众文化
19.14
8.54
10.60
2070199
其他文化支出
0.67
0.67
20799
其他文化体育与传媒支出
1.55
1.55
2079999
其他文化体育与传媒支出
1.55
1.55
208
社会保障和就业支出
6.38
6.38
20805
行政事业单位离退休
6.38
6.38
2080502
事业单位离退休
5.77
5.77
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.61
0.61
210
医疗卫生与计划生育支出
0.53
0.53
21011
行政事业单位医疗
0.53
0.53
2101102
事业单位医疗
0.53
0.53
221
住房保障支出
1.23
1.23
22102
住房改革支出
1.23
1.23
2210201
住房公积金
1.23
1.23
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
9.65
302
商品和服务支出
0.03
30101
基本工资
4.63
30201
办公费
30102
津贴补贴
0.65
30202
印刷费
30104
其他社会保障缴费
1.22
30226
劳务费
0.03
30107
绩效工资
3.15
30240
税金及附加费用
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
7.00
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
4.87
31099
其他资本性支出
30305
生活补助
0.90
304
对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
1.23
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
16.65
公用经费合计
0.03
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12