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炭黑项目立项报告

炭黑项目立项报告

 

一、项目提出的理由

炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料,其既可以用作橡胶制品的补强剂,也可用于塑料、油墨、着色剂、导电剂、合成革、干电池、电子元件、印染、水泥等方面。

近年来,我国炭黑行业产量整体呈现上升态势。

2018年国内炭黑供需形势严峻,行业产能受到环保压力的影响。

随着我国国民经济,尤其是汽车和轮胎工业的快速发展,加之钢铁工业和焦化工业的快速发展,炭黑市场需求旺盛,炭黑产能、产量随之快速发展。

2010年国内炭黑产能504万吨,产能利用率约66.96%,到2018年,国内炭黑产能达到了753万吨,产能利用率约75.95%。

目前,国内炭黑最大的生产企业是江西黑猫。

2018年我国炭黑行业产量约571.9万吨,进口量约9.5万吨,出口量约89万吨,国内炭黑行业需求量约492.4万吨。

我国炭黑行业在技术创新、产业结构优化和品牌建设方面仍存在很多不足,未来很长一段时间,国内炭黑行业将加大科研投入,开展炭黑生产理论、应用、新产品开发、先进装备等多方面的研究,以市场为导向,加速发展绿色轮胎所需低滞后炭黑、特种炭黑和新品种炭黑及其复合材料,以适应不断变化的市场需求和提升国内炭黑行业的整体竞争力。

由于炭黑行业多选择贴近原料产地进行产业布局,所以产能多集中在北方能源化工省份。

过去的一年多来,因受国家及地区环保政策的影响,河北、山东、山西及陕西等省份部分炭黑企业被关停和限产,对炭黑行业造成很大影响。

随着近年炭黑行业的不断发展,原料油需求量也随之上涨,资源短缺的局面无法改变。

因此,寻求新的资源渠道和利润增长点也是炭黑行业当下不断努力寻求突破的方向。

在现有炭黑原料供应紧张、价格高涨的情况下,实现对资源和能源的科学合理利用,更有极其重要的现实意义。

资源综合利用和环境保护将成为新时期内炭黑企业开展生产经营的先决条件和不竭动力。

生意社:

三季度炭黑行情稳定为主有望涨价2019.9.30

9月30日国内炭黑价格小幅震荡,由于下游需求量减少,加上7、8月份为下游需求淡季,炭黑易跌难涨的趋势仍将延续,三季度炭黑行情稳定为主。

国内炭黑销售尚可,报价仍以稳定为主。

上游炭黑原料油受焦化行业产能收缩影响,价格始终维持高位运行,综合因素导致公司主营产品炭黑毛利率下滑,企业的季度营业利润被压缩。

在国家环保监管高压下,炭黑行业开工率受限,供给收缩;主要原料煤焦油价格维持高位,对炭黑价格形成坚实支撑。

国内乘用车销售回暖和汽车保有量的稳步增长,轮胎市场景气拉动对炭黑需求。

国内炭黑企业有望跟随涨价潮。

自去年下半年以来,炭黑行业出现了前所未有的困难,出现了全行业亏损的局面,为保证炭黑行业的正常生产经营,倡议各企业自觉限产,限产幅度根据市场需求,在原有产量基础上限产10%-20%,保证市场供需平衡;稳定炭黑原料油市场,不参与哄抬原料油价格的不良竞争行为;稳定市场销售,按照合理利润空间销售;对于出口到国际市场的中国炭黑,同样要求不能无序竞争。

二、项目名称及性质

(一)项目名称

炭黑项目

(二)项目投资人

xx集团有限公司

(三)项目建设性质

新建

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

153333.00

约230亩

1.1

总建筑面积

243797.20

容积率1.59

1.2

基底面积

91999.80

建筑系数60.00%

1.3

投资强度

万元/亩

398.87

2

总投资

万元

129500.51

2.1

建设投资

万元

96148.38

2.1.1

工程费用

万元

81630.19

2.1.2

工程建设其他费用

万元

11717.03

2.1.3

预备费

万元

2801.16

2.2

建设期利息

万元

1150.11

2.3

流动资金

万元

32202.02

3

资金筹措

万元

129500.51

3.1

自筹资金

万元

82557.11

3.2

银行贷款

万元

46943.40

4

营业收入

万元

268400.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

214101.91

""

6

利润总额

万元

52980.74

""

7

净利润

万元

39735.56

""

8

所得税

万元

13245.18

""

9

增值税

万元

10977.87

""

10

税金及附加

万元

1317.35

""

11

纳税总额

万元

25540.40

""

12

工业增加值

万元

83740.88

""

13

盈亏平衡点

万元

102257.94

产值

14

回收期

5.50

含建设期12个月

15

财务内部收益率

22.98%

所得税后

16

财务净现值

万元

79907.99

所得税后

 

三、公司基本情况

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。

在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。

积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。

公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

四、投资原则

1、坚持优化布局。

统筹资源、能源等因素,立足区域市场需求,合理布局产品产能。

充分发挥区位优势,促进形成周边带。

2、创新驱动,集聚发展。

加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式,促进区域科技成果转化和产业转移承接,推动龙头项目落地和关联产业集聚,培育特色产业园区、集群,提高行业全要素生产率。

3、开放融合。

树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。

4、政府引导,市场推动。

以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,研究运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境。

五、项目建设方案

本期项目建筑面积243797.20㎡,其中:

生产工程161404.46㎡,仓储工程24729.55㎡,行政办公及生活服务设施30946.44㎡,公共工程26716.75㎡。

六、项目定位

深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足满足国内需求,以结构调整、新产品开发和应用为重点,培育壮大企业规模,促进产业可持续发展。

七、建设周期及实施进度

结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:

项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

八、总投资规划

(一)建设投资估算

本期项目建设投资96148.38万元,包括:

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

(二)建设期利息

按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款46943.40万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1150.11万元。

(三)流动资金

根据测算,本期项目流动资金为32202.02万元。

(四)项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算,项目总投资129500.51万元,其中:

建设投资96148.38万元,占项目总投资的74.25%;建设期利息1150.11万元,占项目总投资的0.89%;流动资金32202.02万元,占项目总投资的24.87%。

(五)资金筹措与投资计划

本期项目总投资129500.51万元,其中申请银行长期贷款46943.40万元,其余部分由企业自筹。

 

九、财务指标分析

(一)经济效益目标值(正常经营年份)

1、营业收入(SP):

268400.00万元。

2、综合总成本费用(TC):

214101.91万元。

3、净利润(NP):

39735.56万元。

(二)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt):

5.50年。

2、财务内部收益率:

22.98%。

3、财务净现值:

79907.99万元。

十、实施建议

(一)健全组织实施机制

加强统筹规划和顶层设计,明确目标责任,加强组织协调和检查指导,保证各项政策措施落实到位。

做好经济运行监测和市场预警,及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。

建立监测评估体系,加强重点企业运行监测,完善运行监测网络平台和工业经济运行联席会议机制,强化行业信息统计和信息发布,健全规划实施动态评估体系。

密切关注国家宏观调控政策和市场变化,及时调整优化规划实施方案和实施手段,促进规划目标顺利实现。

加大规划落实情况的监督检查,加强考核评价,落实责任,确保实效。

(二)健全监管体系,加大监管力度

完善产业发展机构配置,进一步健全产业监督体系,切实加大监管力度,严格产业的监督检查,对违反相关法律、法规及强制性标准的项目,坚决予以查处。

(三)发展总部经济

积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。

制定总部经济发展重大政策、战略规划,在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。

适当放宽总部企业所需人才的户籍管理,在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。

(四)强化人才智力支撑

加大对产业建设相关人才的扶持力度,加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才,构建高层次产业人才队伍。

鼓励高等院校、职业院校和企业合作,建立信息化人才实训基地,培育多层次、复合型、实用性人才。

总投资及构成一览表

单位:

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

1

总投资

129500.51

100.00%

1.1

建设投资

96148.38

74.25%

1.1.1

工程费用

81630.19

63.03%

1.1.1.1

建筑工程费

32405.06

25.02%

1.1.1.2

设备购置费

46367.84

35.81%

1.1.1.3

安装工程费

2857.29

2.21%

1.1.2

工程建设其他费用

11717.03

9.05%

1.1.2.1

土地出让金

5557.77

4.29%

1.1.2.2

其他前期费用

6159.26

4.76%

1.2.3

预备费

2801.16

2.16%

1.2.3.1

基本预备费

1185.12

0.92%

1.2.3.2

涨价预备费

1616.04

1.25%

1.2

建设期利息

1150.11

0.89%

1.3

流动资金

32202.02

24.87%

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位:

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

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