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河南安阳殷都区

 

河南省安阳市殷都区

水冶街道办事处2017年度部门决算

 

二〇一八年八月

目  录

第一部分 殷都区水冶街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 殷都区水冶街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 殷都区水冶街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

第1部分  河南省安阳市殷都区

水冶街道办事处概况

 

一、水冶街道办事处部门职责

(一)认真贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,落实省、市、区党委、政府的各种规章制度,

(二)保障人民的合法权益,搞好基础建设,加强综合治理等工作。

二、机构设置

水冶街道办事处内设三个职能科室,一个预算管理单位,归口单位有:

党政办公室、经济办公室、财经办公室.主要工作职责是:

认真贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,落实省、市、区党委、政府的各种规章制度,保障人民的合法权益,搞好基础建设,加强综合治理等工作。

水冶街道办事处决算只包括办事处本级决算

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

177.25

一、一般公共服务支出

28

830.15

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

785.18

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

83.09

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.58

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

962.46

本年支出合计

50

917.84

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

55.93

年末结转和结余

52

100.55

26

53

总计

27

1018.39

总计

54

1018.39

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

金额单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

962.46

177.25

0.00

0.00

0.00

0.00

785.21

201

一般公共服务支出

873.87

88.66

0.00

0.00

0.00

0.00

785.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

863.87

88.66

0.00

0.00

0.00

0.00

775.21

2010301

行政运行

863.87

88.66

0.00

0.00

0.00

0.00

775.21

20113

商务事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

75.17

75.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

917.84

917.84

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

830.15

830.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

820.15

820.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

820.15

820.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商务事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

83.10

83.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

75.17

75.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

75.17

75.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

177.25

一、一般公共服务支出

28

44.94

44.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

83.1

83.1

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.59

4.59

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0

本年收入合计

22

177.25

本年支出合计

49

132.62

132.62

年初财政拨款结转和结余

23

55.92

年末财政拨款结转和结余

50

100.55

100.55

一般公共预算财政拨款

24

55.92

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

233.18

总计

54

233.18

233.18

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

132.62

132.62

0.00

201

一般公共服务支出

44.94

44.94

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

44.94

44.94

0.00

2010301

行政运行

44.94

44.94

0.00

208

社会保障和就业支出

83.10

83.10

0.00

20802

民政管理事务

75.17

75.17

0.00

2080208

基层政权和社区建设

70.71

70.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.60

7.60

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.60

7.60

0.00

20808

抚恤

0.33

0.33

0.00

2080801

死亡抚恤

0.33

0.33

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.59

4.59

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.59

4.59

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

50.16

302

商品和服务支出

82.14

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

37.97

30201

办公费

0.42

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

4.59

30204

手续费

0.05

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.3

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.23

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.6

30207

邮电费

1.65

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.33

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.33

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

75.17

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.9

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.43

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

50.49

公用经费合计

82.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:

万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.9

0.00

1.9

0.00

1.9

0.00

1.9

0.00

1.9

0.00

1.9

0.00

注:

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中:

预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

金额单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分

水冶街道办事处

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为962.48万元。

其中财政拨付资金177.25万元,其他收入785.21万元,以前年度结转结余55.93万元。

支出总计为917.84万元,年末结转结余资金100.55万元。

与2016年度相比,收入总计增加397.5万元,增长70%。

主要原因是结余结转资金和其他收入增加。

支出总计增加365.73万元,增加66%。

主要原因:

各项重点工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计962.48万元,其中:

财政拨款收入177.25万元,占18.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入785.21万元,占81.49%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计917.84万元,其中:

基本支出917.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为177.25万元,上年结转结余55.92万元。

支出总计为233.18万元。

年末结余100.55万元。

与2016年度相比,财政拨款收总计减少387.73万元,减少68%。

主要原因是本级财力不足,当年财政拨款减少。

支出总计增加409.55万元,增长67%。

主要原因:

各项重点工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出132.62万元,占支出合计的14.45%。

与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少123.38万元,减少21.83%。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出132.62万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出44.94万元,

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