香山街道办事处收支决算总表.docx
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香山街道办事处收支决算总表
附件1(1-1)香山街道办事处2013年度收支决算总表
加盖公章:
负责人签字:
单位:
万元
收入
支出
项目
2013年度
项目(按功能分类)
2013年度
一、财政拨款收入
7617.17
一、一般公共服务
2042.34
二、上级补助收入
二、外交
0.00
三、事业收入
三、国防
2.70
四、经营收入
四、公共安全
35.64
五、附属单位上缴收入
五、教育
1.42
六、其他收入
14.58
六、科学技术
5.43
七、文化体育与传媒
93.79
八、社会保障和就业
1385.14
九、医疗卫生
5.68
十、节能环保
5.12
十一、城乡社区事务
2812.17
十二、农林水事务
34.24
十三、交通运输
0.00
十四、资源勘探电力信息等事务
35.75
十五、商业服务业等事务
72.09
十六、金融监管等事务支出
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备事务
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
50.02
0.00
本年收入合计
7631.75
本年支出合计
6581.53
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
上年结转和结余
1046.39
年末结转和结余
2096.61
总计
8678.14
总计
8678.14
附件1(1-2)香山街道办事处2013年度收入决算表
加盖公章:
负责人签字:
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7467.47
7449.89
14.58
201
一般公共服务
1952.42
1951.75
0.67
201
01
人大事务
8.00
8.00
0.00
201
01
99
其他人大事务支出
8.00
8.00
0.00
201
02
政协事务
15.00
15.00
0.00
201
02
99
其他政协事务支出
15.00
15.00
0.00
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
1615.6
1615.13
0.47
201
03
01
行政运行
1472.78
1472.78
0.00
201
03
02
一般行政管理事务
280.10
279.63
0.47
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30.00
30.00
0.00
201
04
发展与改革事务
23.00
23.00
0.00
201
04
05
日常经济运行调节
23.00
23.00
0.00
201
05
统计信息事务
10.29
10.29
0.00
201
05
01
行政运行
4.16
4.16
0.00
201
05
02
一般行政管理事务
0.42
0.42
0.00
201
05
05
专项统计业务
1.00
1.00
0.00
201
05
07
专项普查活动
4.72
4.72
0.00
201
06
财政事务
10.00
10.00
0.00
201
06
99
其他财政事务支出
10.00
10.00
0.00
201
10
人力资源事务
33.00
33.00
0.00
201
10
99
其他人事事务支出
33.00
33.00
0.00
201
11
纪检监察事务
8.00
8.00
0.00
201
11
99
其他纪检监察事务支出
8.00
8.00
0.00
201
12
人口与计划生育事务
68.40
68.40
0.00
201
12
05
计划生育家庭奖励
5.18
5.18
0.00
201
12
12
计划生育避孕药具经费
0.23
0.23
0.00
201
12
13
人口和计划生育宣传教育经费
25.00
25.00
0.00
201
12
14
流动人口计划生育管理和服务
16.16
16.16
0.00
201
12
15
人口和计划生育目标责任制考核
0.55
0.55
0.00
201
12
99
其他人口与计划生育事务支出
21.28
21.28
0.00
201
28
民主党派及工商联事务
45.00
45.00
0.00
201
28
02
一般行政管理事务
45.00
45.00
0.00
201
29
群众团体事务
9.62
9.62
0.00
201
29
02
一般行政管理事务
9.37
9.37
0.00
201
29
99
其他群众团体事务支出
0.25
0.25
0.00
201
33
宣传事务
0.50
0.50
0.00
201
33
02
一般行政管理事务
0.50
0.50
0.00
201
36
其他共产党事务支出
106.01
105.81
0.20
201
36
02
一般行政管理事务
53.55
53.35
0.20
201
36
99
其他共产党事务支出
52.46
52.46
0.00
203
国防
6.00
6.00
0.00
203
99
其他国防支出
6.00
6.00
0.00
203
99
01
其他国防支出
6.00
6.00
0.00
204
公共安全
60.21
60.21
0.00
204
02
公安
3.98
3.98
0.00
204
02
01
行政运行
1.98
1.98
0.00
204
02
02
一般行政管理事务
2.00
2.00
0.00
204
03
国家安全
22.00
22.00
0.00
204
03
99
其他国家安全支出
22.00
22.00
0.00
204
06
司法
26.23
26.23
0.00
204
06
01
行政运行
15.63
15.63
0.00
204
06
04
基层司法业务
1.60
1.60
0.00
204
06
99
其他司法支出
9.00
9.00
0.00
204
99
其他公共安全支出
8.00
8.00
0.00
204
99
01
其他公共安全支出
8.00
8.00
0.00
205
教育
7.85
7.85
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
5.00
5.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
5.00
5.00
0.00
205
99
其他教育支出
2.85
2.85
0.00
205
99
99
其他教育支出
2.85
2.85
0.00
206
科学技术
24.00
24.00
0.00
206
07
科学技术普及
24.00
24.00
0.00
206
07
02
科普活动
8.00
8.00
0.00
206
07
99
其他科学技术普及支出
16.00
16.00
0.00
207
文化体育与传媒
122.23
122.23
0.00
207
01
文化
76.05
76.05
0.00
207
01
08
文化活动
27.00
27.00
0.00
207
01
09
群众文化
41.00
41.00
0.00
207
01
11
文化创作与保护
0.40
0.40
0.00
207
01
99
其他文化支出
7.65
7.65
0.00
207
03
体育
45.18
45.18
0.00
207
03
08
群众体育
30.18
30.18
0.00
207
03
99
其他体育支出
15.00
15.00
0.00
207
99
其他文化体育与传媒支出
1.00
1.00
0.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
1.00
1.00
0.00
208
社会保障和就业
1228.23
1224.73
3.50
208
01
人力资源和社会保障事务
173.08
173.06
0.02
208
01
06
就业管理事务
0.02
0.02
208
01
99
其他人力资源和社会保障事务支出
173.06
173.06
208
02
民政管理事务
133.65
132.90
0.75
208
02
04
拥军优属
38.00
38.00
0.00
208
02
05
老龄事务
16.00
16.00
0.00
208
02
08
基层政权和社区建设
0.75
0.00
0.75
208
02
99
其他民政管理事务支出
78.90
78.90
0.00
208
05
行政事业单位离退休
383.83
383.83
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
335.03
335.03
0.00
208
05
02
事业单位离退休
34.62
34.62
0.00
208
05
03
离退休人员管理机构
0.94
0.94
0.00
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
13.23
13.23
0.00
208
07
就业补助
14.57
14.29
0.28
208
07
02
职业培训补贴
0.11
0.11
208
07
99
其他就业补助
14.46
14.29
0.17
208
08
抚恤
46.33
46.33
0.00
208
08
01
死亡抚恤
16.49
16.49
0.00
208
08
02
伤残抚恤
14.25
14.25
0.00
208
08
03
在乡复员、退伍军人生活补助
0.19
0.19
0.00
208
08
05
义务兵优待
11.00
11.00
0.00
208
08
99
其他优抚支出
5.40
5.40
0.00
208
09
退役安置
461.86
461.04
0.82
208
09
02
军队移交政府的离退休人员安置
461.86
461.04
0.82
208
10
社会福利
48.79
47.21
1.58
208
10
02
老年福利
48.79
47.21
1.58
208
11
残疾人事业
18.03
18.03
0.00
208
11
99
其他残疾人事业支出
18.03
18.03
0.00
208
12
城市居民最低生活保障
46.00
46.00
0.00
208
12
01
城市居民最低生活保障金支出
46.00
46.00
0.00
208
13
其他城市生活救助
0.34
0.00
0.34
208
13
99
其他城市生活救助支出
0.34
0.00
0.34
208
60
残疾人就业保障金支出
79.39
79.39
0.00
208
60
01
就业和培训
16.50
16.50
0.00
208
60
02
职业康复
8.36
8.36
0.00
208
60
99
其他残疾人就业保障金支出
54.54
54.54
0.00
208
99
其他社会保障和就业支出
11.43
11.43
0.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
11.43
11.43
0.00
210
医疗卫生
1.42
1.30
0.12
210
04
公共卫生
0.42
0.30
0.12
210
04
08
基本公共卫生服务
0.12
0.00
0.12
210
04
09
重大公共卫生专项
0.30
0.30
0.00
210
99
其他医疗卫生支出
1.00
1.00
0.00
210
99
01
其他医疗卫生支出
1.00
1.00
0.00
211
节能环保
24.00
24.00
0.00
211
10
能源节约利用
24.00
24.00
0.00
211
10
01
能源节约利用
24.00
24.00
0.00
212
城乡社区事务
3518.39
3508.39
10.00
212
01
城乡社区管理事务
1272.18
1272.18
0.00
212
01
02
一般行政管理事务
180.00
180.00
0.00
212
01
04
城管执法
40.00
40.00
0.00
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
1052.18
1052.18
0.00
212
03
城乡社区公共设施
113.79
113.79
0.00
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
113.79
113.79
0.00
212
05
城乡社区环境卫生
754.63
754.63
0.00
212
05
01
城乡社区环境卫生
754.63
754.63
0.00
212
99
其他城乡社区事务支出
1377.79
1367.79
10.00
212
99
99
其他城乡社区事务支出
1377.79
1367.79
10.00
213
农林水事务
95.52
95.52
0.00
213
01
农业
48.00
48.00
0.00
213
01
99
其他农业支出
48.00
48.00
0.00
213
02
林业
27.60
27.60
0.00
213
02
14
森林防火
26.00
26.00
0.00
213
02
99
其他林业支出
1.60
1.60
0.00
213
03
水利
19.92
19.92
0.00
213
03
04
水利行业业务管理
0.11
0.11
0.00
213
03
11
水资源节约管理与保护
19.81
19.81
0.00
215
资源勘探电力信息等事务
36.90
36.90
0.00
215
06
安全生产监管
36.90
36.90
0.00
215
06
02
一般行政管理事务
0.90
0.90
0.00
215
06
99
其他安全生产监管支出
36.00
36.00
0.00
216
商业服务业等事务
72.24
72.24
0.00
216
05
旅游业管理与服务支出
60.00
60.00
0.00
216
05
99
其他旅游业管理与服务支出
60.00
60.00
0.00
216
99
其他商业服务业等事务支出
12.24
12.24
0.00
216
99
99
其他商业服务业等事务支出
12.24
12.24
0.00
229
其他支出
116.00
116.00
0.00
229
60
彩票公益金安排的支出
31.00
31.00
0.00
229
60
02
用于社会福利的彩票公益金支出
31.00
31.00
0.00
229
99
其他支出
85.00
85.00
0.00
229
99
01
其他支出
85.00
85.00
0.00
附件1(1-3)香山街道办事处2013年度支出决算表
加盖公章:
负责人签字:
单位:
万元
项目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6581.53
2923.95
3657.58
201
一般公共服务
2042.34
1268.23
774.10
201
01
人大事务
4.93
0.00
4.93
201
01
99
其他人大事务支出
4.93
0.00
4.93
201
02
政协事务
4.46
0.00
4.46
201
02
99
其他政协事务支出
4.46
0.00
4.46
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
1626.11
1091.54
534.57
201
03
01
行政运行
1305.2
1091.54
213.66
201
03
02
一般行政管理事务
292.29
0.00
292.29
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
28.62
0.00
28.62
201
04
发展与改革事务
6.00
0.00
6.00
2