审计局财政半年工作总结区与审计局财政预算上半年工作总结汇编.docx

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审计局财政半年工作总结区与审计局财政预算上半年工作总结汇编

审计局财政半年工作总结(区)与审计局财政预算上半年工作总结汇编

审计局财政半年工作总结(区)

20*年,我局以邓小平理论和“*”重要思想为指导,深入学习贯彻区委四届七次全会会议精神,以科学发展观统领全局工作,坚持审计工作“服务于经济建设、服务于领导决策、服务于基层管理”的审计理念,以队伍建设为核心,以经济监督为根本,以效益审计为突破口,以工作质量为保证,以金审工程为手段,确保各项工作目标任务“双过半”。

现将1-6月工作完成情况总结如下:

截止20*年6月初,区审计局已提前完成半年计划任务,实现了“双过半”。

上半年,区审计局共完成审计项目126个,其中:

完成财政财务收支审计10个,经济责任审计3个,专项审计调查1个,交办项目2个;固定资产投资审计项目110个。

招商引资工作任务完成1280万元,完成全年任务的87.7%。

一、紧紧围绕区委、区政府中心工作,以领导班子建设和队伍建设为重点,加强党建工作和党风廉政建设。

一是按照“班长带班子,班子带队伍,队伍促发展”的工作思路,建设起一支讲政治、讲正气、讲团结、讲效率,勤政务实,廉洁自律的领导班子,树立良好的领导班子形象,带出了一支能打硬仗的审计干部队伍;二是突出围绕审计抓党建,抓好党建促审计的特点,着力推进规范化服务型政府建设和机关建设,促进干部作风转变,努力造就高素质党员队伍。

三是切实抓好党风廉政建设,把廉政建设作为审计工作的生命线,切实做到了依法审计、廉洁从审。

二、突出重点,充分发挥审计监督职能作用。

1、加强对重大投资项目资金审计监督。

2、继续坚持财政审计一体化,加强对财政资金的审计。

3、加强领导干部任期经济责任审计工作。

4、围绕推进城乡一体化发展战略和新农村建设,强化涉农专项资金的审计监督。

5、启动“金审工程”建设,提升审计质量。

积极探索计算机审计模式,创新审计方式方法,提高审计效率,加大对现有审计人员计算机知识的培训工作力度,不断提高审计人员审计专业知识与计算机技术结合运用的能力,搞好硬件及配套设施的建设,新购置6台笔记本电脑,为“金审工程”(计算机审计系统)在我区的试运行打好基础。

6、加强培训。

一是加大学习、宣传新修订的《审计法》力度。

今年上半年,我局组织全体干部集中上街开展了《审计法》宣传日活动,同时组织在区财政局等重点部门宣传《审计法》,以此来推动学习宣传工作,扩大宣传效果和社会影响;二是采用“走出去、请进来”的方式,安排审计人员参加业务培训,开拓视野,创新思路;三是于20*年2月协助涉农街道办事处参与四川省内部审计师协会举办的内部审计师后续教育培训班。

三、搞好审计信息和调研工作,为区委、区政府提供真实可靠的决策依据和建设性建议。

年初制订了《20*年审计局信息和调研课题任务分解办法》,要求各科、室、所加强对信息的收集报送工作,将审计成果充分利用,为领导决策提供参考。

今年上半年,共撰写信息31篇,省厅刊物采用3篇,区级刊物采用16篇。

审计局财政预算上半年工作总结

20**年上半年我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下,坚持以科学发展观为指导和“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计方针,紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真履行法律赋予审计机关的职责,发挥审计监督在维护经济秩序、加强廉政建设、促进经济和社会发展等方面的积极作用。

截止6月30日,共完成审计项目9个,完成或参与党政和上级审计机关临时交办的任务2项,查出违规金额3万元,管理不规范金额563万元,应上缴市财政1万元,应调帐处理金额2万元,提出审计建议13条,被采纳5条,向上级和新闻单位报送专题或综合报告、审计信息6篇,被采用4篇。

此外,精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设、挂村扶持等工作都取得了一定的成绩。

回顾上半年的工作,主要是抓好以下几个方面:

一、继续深化同级财政预算执行审计

围绕我市经济工作中心和领导关心、社会关注的热点问题,紧扣预算执行这一主题,按照人大监督法的要求,重点审计了市财政的预算执行及其他财政收支情况,同时还安排了市财政局、规划局、交通局、外经局、发展和改革、文化和体育等6个部门单位的预算执行情况来配合财政预算执行审计,还延伸审计了市会计核算中心集中核算的公、检、法的公共安全转移支付资金,农业局的“病虫害防治费”“五新”集成推广示范县建设—水稻产业资金审计,非经营性国有资产转经营性国有资产管理中心预算收入收缴情况等单位的部分账务。

在财政部门重点审计:

预算收支平衡情况;重点支出的安排和资金到位情况;预算超收收入的安排和使用情况;向下级财政转移支付情况;本级人民代表大会关于批准预算的决议的执行情况。

在部门单位重点审计:

检查部门对专款下达和预算资金的拨付、使用以及收入是否全额纳入预算等情况。

通过审计,发现市财政部门与部门单位预算执行及其他财政收支存在以下几个问题,

一是部分国有资本经营收益未纳入预算收入,二是部分外借款未及时收回,三是市非经营性国有资产转经营性国有资产管理中心擅自使用房产租赁抵押金,四是部份专项资金使用不规范,五是部分虚列支出等问题。

对此,市审计局主要领导接受市政府委托,向市第十四届人大常委会第二十四次会议上报告了《市20**年预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

市人大主任马建东在会上充分肯定审计部门认真履行职责,内容详实,不回避问题,敢于揭露问题。

并要求有关单位对审计发现的问题认真整改。

市人大副主任充分肯定了《市20**年预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,和我局依法履行职责。

二、继续完善领导干部经济责任审计

经济责任审计是审计机关的一项法定职责,根据市委组织部的安排,已对市公安森林分局、外贸公司、统计局、劳动和社会保障局、党史研究室、蛇伤防治院等6个单位的领导干部经济责任进行审计,除党史研究室的领导干部经济责任审计工作已完成外,其余正在审计中。

今年6个单位的领导干部经济责任审计均为离任审计,通过审计监督,为进一步完善了管理制度,严肃财经纪律,加强财务管理,促进廉政建设,起到了积极的作用。

三、认真完成上级审计机关的项目计划和党政交办任务

根据上级审计机关的安排,完成了职业教育办学经费和基础能力建设审计调查、政府外债情况审计调查、中小学校舍安全工程跟踪审计、地方政府债务总体情况专项审计调查以及玉树地震抗震救灾资金物质跟踪审计。

同时,南平市审计局救灾资金审计工作会议后,市审计局高度重视,立即召开局务会,专题研究部署市救灾资金审计工作,要求全局工作必须服从、服务于当前救灾资金审计,在人手少、任务重的情况下,把其他审计项目延后,集中力量保救灾资金审计项目,抽调精兵强将组成两个审计组,严格按照上级有关部门的要求,做好救灾资金审计工作,确保救灾资金物资的安全、有效。

同时,完成党政交办任务2项。

四、认真做好政府重点投资项目跟踪审计

今年我局继续按照市里要求,对林产工贸园区,回瑶、上陈等工业园区进行跟踪审计,实行财务收支一季一审,基建项目逐一审计,截止6月底,共完成园区审计项目2个,送审各项工程结算资金额328.04万元,核减工程造价38.60万元。

通过审计监督不仅及时纠正了资金管理上的一些不足,并进一步健全了财务制度,确保了财政资金的安全使用,也为市里节约了建设资金,使工程项目能够健康顺利实施。

五、狠抓审计整改工作,确保审计监督效果

20**年财政预算执行审计结束后,市政府高度重视审计提出的问题,要求相关单位认真纠正和整改,分析产生问题的原因,进一步完善内部管理制度,规范财政预算执行管理。

在市人大常委会的监督指导,市政府的重视督促下,相关单位积极配合,认真纠正问题,采纳审计建议。

同时,我局也及时组织开展审计回访,加强与部门的沟通,对存在的问题逐步督促改进,并帮助其完善内控制度,积极发挥“审、帮、促”的建设性作用。

从检查落实情况看,审计提出的11个问题,9个已整改到位,2个问题逐步改进,审计提出的建议也得到较好的采纳。

在纠正问题的同时,相关单位还重视健全和完善内部管理制度,进一步严肃财经纪律,为我市经济的健康有序发展做出了应有努力。

六、积极开展“牵手联创,互动发展”工作

我局积极响应市委、市政府的号召,把“牵手联创,互动发展”工作做为一项中心工作抓紧抓好,从人力、物力、财力上支持将口镇横塘下派村的工作,局班子成员多次深入该村开展调查研究,与村两委干部座谈,商讨谋划经济发展的路子,切实帮助解决一些实际困难,在今年遭受严重洪灾后,我局党员干部与该村党员一道,修复了水毁道路;同时,还筹集资金5000元支持该村灾后恢复生产,重建家园。

在局班子成员的带动下,全局干部进一步增强了服务“三农”的意识,为我市新农村建设做出了应有的努力。

七、加强自身建设,树立机关形象

1、抓好党风廉政建设工作,塑造审计文明形象

历年来我局都把党风廉政建设工作做为审计的生命线抓紧抓好,做到警钟长鸣,长抓不懈。

积极开展党性、党风、党纪、政纪教育活动。

为抓好这项工作局里制定了一系列有效的措施:

一是成立了党风廉政建设和机关效能建设领导小组,制定了《市审计局关于20**年党风廉政建设和机关效能建设工作的意见》;二是从人大、政协、纪委、政府机关、企事业单位中聘请廉政监督员,对审计机关日常的廉政工作进行监督;三是层层签订廉政建设责任状,局长与副局长签订,副局长与分管的股室签订,层层把关,把党风廉政建设的责任分解到每个干部,并做为年终评先、评优的依据,实行一票否决;四是设立举报箱,将审计人员应遵守的“审计八不准”内容和举报电话公布于局机关大厅,便于群众的监督;五是实行审计公示制度和廉政回访制度,审计组进点时,在被审计单位张贴公告,公布审计范围、重点和审计现场纪律、举报电话等,审计组撤点后,由办公室向被审计单位发出《为审清廉“八不准”》廉政征询表,了解审计组廉政纪律遵守情况。

由于领导带头,制度明确,措施有力,从有关单位反馈情况看,未发现我局审计人员有违反廉政纪律的问题;六是继续开展“守住底线“教育活动,促进审计机关廉政建设,扎实推进中央《建立健全惩治和预防腐败体系20**-20**年工作规划》的贯彻落实,并认真抓好以下几方面工作:

一是围绕《工作规划》目标、任务和要求贯彻落实,动员审计干部职工在各自岗位上,按照工作职责和反腐倡廉要求,坚守“质量、廉政”两条生命线,坚持廉政与工作两手抓,两不误,坚决守住工作底线;二是按照构建惩治和预防腐败体系的新要求,把学习贯穿于教育活动的始终,力争在提高认识上取得新进展,要坚持开展理想信念、廉洁自律,党风党纪教育,树立正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观,不断夯实审计干部的思想、道德基础,牢固树立全局意识、服务意识和责任意识,培养审计团队精神及和谐氛围,坚决守住道德底线;三是把建立和完善制度相结合,做到教育、制度、防范并重,按照《工作规划》要求,完善教育活动的长效机制,把建章立制贯穿于教育活动的全过程,不断完善规范、制约监督审计权力运行及机关内部管理等方面的制度,提高审计工作的科学化,规范化,培养审计人员崇尚制度、维护制度,执行制度的良好意识和素质,使审计干部自觉遵守纪律,自觉维护纪律,坚决守住纪律底线。

2、加强机关效能建设,切实转变机关工作作风。

成立了以局长为组长的机关效能建设领导小组,制定《市审计局机关效能建设工作实施意见》,以及考勤制度、责任追究制度、审计程序公开制度、首问制度等一系列机关效能建设的制度,建立了以德、能、勤、绩为主要内容的机关工作人员绩效考评制度,积极开展创建“服务发展最佳科室”和评选“群众不满意科室”活动,认真贯彻执行《市机关工作人员效能责任追究暂行办法》,认真开展民主评议政风行风工作,成立了政风行风领导小组,制定了民主评议政风行风工作实施方案,聘请了民主评议政风行风代表,并召开了动员大会,采取各种形式向社会各界广泛征求意见,对征求到意见进行整理分析,并进行认真整改,促进审计机关依法行政,改进工作作风,提升审计形象。

3、加强政务公开,提高办事透明度

在管理工作中全面推

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