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供应商二方审核检查表

二方审核检查表(1.0版)

项目

过 程 要 求

记录

得分

1

原材料/供方

1.1

是否由已认可的且有质量能力的分供方供货?

确定供方之前,应已具有质量管理体系的评价结果(认证/审核)。

投入批量生产前,应确保仅从适宜的供方处采购。

应考虑其以往的质量绩效的评估情况。

需考虑的要点,例如:

-供方的基本情况、资质调查

-质量能力评价,例如:

审核结果

过程审核/产品审核、质量管理体系认证

-根据质量绩效(质量/成本/服务)的高低级别进行选择

-合格供方目录的建立并使用

-供方清单获得顾客的批准/变更的再批准

1.2

是否可以保证采购件符合约定的质量要求?

应能在组织内(自身核心技术、出现问题时快速反应)进行基本、必要的检验(实验室和测量设备)。

组织自己的实验室应进行系统管理。

委外实验室符合ISO/IEC17025(或具有可比性的国家标准)。

需考虑的要点,例如:

-足够的检验可能性(实验室和测量设备)

-图纸/订货要求/规格的充分和明确

-质量保证协议的签订

-基于主要缺陷的分析及特性重要程度,制订进货产品控制计划并执行/或委托外部检验

-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行

-测量能力证明(MSA,尤其针对产品和过程的关键特性)

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

1.3

已批量供货的产品是否已获得所要求的认可?

要求的改进措施是否已落实?

要求/说明

在新的/更改的产品/过程批量投产前,必须对供方的所有产品进行认可。

若采用模块供货,组织对所有的单个部件负有质量监督的完全责任。

需考虑的要点,例如:

-顾客信息(其中包括技术规范/标准/检验规定)

-工程样件的认可、试制样件的认可

-首批样品检验报告及生产件批准(PPAP)

-重要特性的能力证明(CPK,PPK)

-可靠性分析评估

-定期的对产品全部特性的检验报告(年度全尺寸检验和型式试验)

1.4

是否对供方的质量绩效进行了评价?

当出现偏差时是否采取了措施?

要求/说明

应定期检查供方的能力和绩效,按零件分类记录在一个表(供应商清单)中并作评价。

若评定的结果不佳则要制订质量能力提高计划,并对实施情况进行验证。

若采用模块供货,供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。

需考虑的要点,例如:

-对质量绩效进行连续监控和评价(质量/成本/交付/服务等)

-整改计划的商定与跟踪

-改进后零部件的检验记录和测量记录

-对主要缺陷/有问题的供方进行分析

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

1.5

是否与供方就产品和过程的持续改进目标达成了共识并落实?

要求/说明

这一任务对模块供货具有重要的意义。

组织对供方的持续改进负有全部责任。

需考虑要点,例如:

-确定质量、价格及服务的量化目标,例如:

°提高过程可靠性的同时降低检验成本

°减少废品(内部/外部,即零公里和售后三包PPM)

°减少周转量

°提高顾客满意度

-重大/疑难问题成立专题工作小组(跨部门工作组)

 

1.6

对于顾客提供的产品,是否遵守了与顾客商定的程序?

要求/说明

对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定,并落实。

提供的产品可能是:

-服务

-工装、模具、检具

-包装

-产品

需考虑要点,例如:

-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能(失效日期)

-在出现缺陷或损失情况时的信息传递

-质量文件(质量现状、质量历史)

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

1.7

原材料的库存量是否适合生产要求?

要求/说明

在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。

在要求已发生变更的情况下,应酌情重新进行需求分析。

需考虑要点,例如:

-顾客要求

-考虑顾客要求及贮存成本,建立合理库存量,确保安全储备定额,

-实施看板管理,清楚明示库存状态,保准时交货

-原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划(应急战略)

 

1.8

原材料/内部剩余材料是否按要求发送/贮存?

要求/说明

发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存,防止损坏和混放。

有疑问的/隔离的产品必须贮存在隔离库中。

需考虑的要点,例如:

-库房产品的包装和防护

-仓库管理系统

-目视化的先进先出(FIFO)/按批次投入使用

-有序和清洁

-满足产品贮存所需要的气候条件,并监控气候条件

-防损/防污/防锈

-标识

(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)

-防混料

-检验区域和隔离仓库(设置和使用)

项目

过 程 要 求

记录

得分

1.9

员工素质是否满足相应的岗位要求?

要求/说明

需考虑要点是负责下列工作的人员,例如:

-分供方的选择、评价、培训

-产品检验

-贮存/运输

-物流

必须具备有关知识,例如:

-产品/技术规范/顾客特殊要求

-模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识

-标准/法规

-包装

-加工

-评价方法(例如:

审核、统计)

-质量技术(例如:

8D方法、因果图)

-尤其是供方管理人员对质量管理标准、工具手册、过程审核的理解掌握和应用。

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2

生产

2.1

人员/素质

2.1.1

员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-提出整改计划,参与改进,如合理化建议,QC小组

-操作工自检

-过程认可

(设备点检/首件检验/末件检验)

-过程控制(正确理解和使用控制图)

-隔离零件的权利

 

2.1.2

员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-有序和清洁

-实施或安排维修和保养

-全员生产性维护(TPM)(预见性/预防性)

-零件准备/贮存

-实施/报请对检测、试验设备的检定和校准

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

 2.1.3

员工是否适于完成所交付的任务,并保持其素质?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-员工素质要求定义

-实施过程的上岗指导/培训/资格的证明

-关于产品和可能/已出现缺陷的专业知识的掌握

-对安全生产的指导说明

-特殊资格证明(例如:

焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证)

 

2.1.4

是否具有包括顶岗规定的人员配置计划?

要求/说明

在人员配置计划中要考虑缺勤因素(病假/休假/培训)。

对顶岗人员也要确保所需的素质。

需考虑的要点,例如:

-排班计划(根据合同),并考虑现有生产能力、产量变化进行了有效的策划。

-缺勤统计、加班统计,工作时间考虑了人体的承受力

-素质证明(素质列表/矩阵图)并更新

-工作分析/时间研究(例如:

MTM、REFA)

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.1.5

是否建立了员工的激励机制并有效地运用?

要求/说明

必须通过针对性的信息来促进员工的工作热情,并以此来加强质量意识。

需考虑要点,例如:

-质量信息的建立和展示(目标值/实际值)

-改进建议的提出及实施

-志愿行动(培训、质量小组等)

-员工的满意程度测量分析及改进

-对质量改进的贡献,正向的激励

 2

生产设备/工装

 2.2.1

生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求?

要求/说明

对于选定的重要产品特征/过程特性,要测算其过程能力并不断进行验证。

对于短期过程能力,Cmk/PpK必须至少达到>=1.67。

长期过程能力Cpk必须至少达到最低要求Cpk>=1.33,并对其进行持续改进。

需考虑要点,例如:

-对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查

-重要参数的强制性控制/调整

-在偏离极限值时报警(例如:

声光报警,喇叭、自动断闸)

-上料/下料装置

-工装、模具/设备/机器的保养维修状态(包括计划预防性、预见性维护,设备备件清单的建立,维护目标的建立和监控,工装易损件更换)。

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

 2.2.2

批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验等

-测量精度/检具能力(MSA)

-数据采集和可评价性

-检测工具校准的证明

-外观样件、防错样件的建立和管理

 

2.2.3

生产工位、检验工位是否符合要求?

要求/说明

工作环境条件(包括返工/返修工位)应适于工作内容和产品,以避免污染、损伤、混批混料/错误的理解。

需考虑的要点,例如:

-人机工程

-照明

-有序和清洁

-工作环境和零件搬运

-安全生产

-外观产品的检验区域的特别管理

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.2.4

是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守?

要求/说明

原则上必须为过程参数、检验和实验特性标明公差。

在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。

偏差与采取的措施必须加以记录存档。

需考虑的要点,例如:

-过程参数(例如:

压力、温度、时间、速度)的量化明确

-机器/工装、模具/辅助工具的数据的量化和明确

-检验指导的规范(特殊特性的标识,检验、测量和试验设备,方法,频次等)

-过程控制图的控制限及正确使用

-作业指导文件与控制计划、FMEA的一致性

-操作指导书、作业指导书、检验指导书等作业指导文件易于得到

-常见缺陷的明示及缺陷发生的最新信息

2.2.5

是否为调整工作配备了必需的辅助工具?

要求/说明

当复杂工装更换、复杂的数控加工程序设定等情况时,应进行调整。

需考虑的要点,例如:

-调整计划

-用于调整/比较的辅助工具、量检具

-灵活的模具更换装置

-极限样件

-调整的可追溯性。

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

 2.2.6

是否在生产开始时进行了认可,并记录设置的数据和偏差情况?

要求/说明

“批量生产认可”是按订单对生产起始的认可(首次认可/重新认可)。

应对产品和过程进行认可,应由被授权的人员按验收条例进行书面认可。

此时应已消除了在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中识别的问题。

应按明确的检验指导书进行认可检查,以确保可重复性。

若在抽取检验零件后继续进行生产,则在被检验零件的认可前生产的产品应被隔离,直至认可。

返修/返工也应纳入认可过程中。

需考虑的要点,例如:

-新产品、产品/过程变更

-停机/过程中断

-修理、更换模具

-更换材料(例如:

换炉/批号)

-过程参数更改

-建立首件检验并记录存档

-可行时保留首件

-控制图在生产起始认可中的应用

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.3

运输/搬运/贮存/包装

2.3.1

生产数量/批次大小是否按需求而定,并有目的地运往下一道工序?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-定置存放

-最小库存/无中间库存

-看板管理

-准时交货

-先进先出

-中间库房管理

-更改状态的识别

-记录/统计零件数量

-信息流

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.3.2

是否按用途贮存产品/零部件,运输工具/包装设施是否与产品/零件的特性相适应?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-贮存量

-防损伤

-零件定置

-有序、清洁、不超装(库存场地、周转箱)

-贮存时间监控

-环境影响、空气调节

2.3.3

废品、返工返修件和调整件以及车间余料是否坚持分开存放并加以标识?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-隔离库、隔离区

-标识明显的存放废品、返工件和调整件的工位箱

-缺陷产品和缺陷特性

-认可/状态

-生产中明确的不合格品的返修工位。

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.3.4

材料流和零件流是否保证了不混批/不错料,并确保了可追溯性?

要求/说明

鉴于产品风险,必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。

需考虑的要点,例如:

-零件标识

-检验状态的标识

-炉/批号标识

-失效日期

-去除无效标识

-附有零件数据/生产数据的工作文件

-条形码的使用和控制

2.3.5

工装、模具、设备和检具的贮存是否适当?

要求/说明

不使用的和未认可的模具/工装、设备、检具也应按要求存放并管理。

需考虑要点,例如:

-防损伤的存放

-有序和清洁

-定置存放区域

-有管理的发放

-标识

-明确的认可状态与更改状态

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.4

缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.1

质量数据/过程数据是否被完整地记录并具有可评价性?

要求/说明

应出示完整记录质量数据和过程数据,以证明是否满足要求。

应确保其可评价性。

应记录异常情况(工作日志)。

需考虑要点,例如:

-原始数据记录卡

-缺陷收集卡

-控制图

-数据采集

-过程参数的记录装置

(例如:

温度、时间、压力)

-设备停机

-参数更改

-停电

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.4.2

质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析,并由此得出整改计划?

要求/说明

应确定发现和处理问题的责任部门。

由责任部门负责制订改进措施并落实。

需考虑的要点,例如:

-过程能力

-缺陷种类/缺陷频次

-缺陷成本(不合格)

-过程参数

-报废/返工、返修件

-隔离通知/筛选行动

-生产节拍/单件全过程生产时间

-可靠性/失效模式。

-功能

可使用的方法有,例如:

-SPC

-排列图

-因果图

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.4.3

与产品和过程要求存在偏差时,是否分析了原因,并由此制定了纠正措施?

要求/说明

在出现产品缺陷/过程缺陷时,应采取适当的立即改进措施(例如:

隔离、筛选、

通知),直至消除缺陷原因并且证明所采取纠正措施的有效性,以确保零缺陷的

要求。

需考虑的要点,例如:

-因果图

-补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久性试验

-田口方法

-FMEA/缺陷分析

-过程能力分析

-质量小组

-重大紧急问题的8D方法解决。

2.4.4

是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性?

要求/说明

纠正措施涉及到从原材料到顾客使用的整个生产过程链。

纠正措施实施后应对其

有效性进行检查、验证。

需考虑要点,例如:

-风险分析(过程P-FMEA)/缺陷分析

-根据审核结果制订的整改计划

-从保养/维修中得出的认识/措施

-通知缺陷责任人

-与内部/外部接口部门进行会谈

-内部抱怨

-顾客抱怨

-顾客调查

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.4.5

是否定期对过程和产品进行了审核?

要求/说明

应制定产品及其生产过程的审核计划。

审核原因有,例如:

-新项目/新过程/新产品

-未满足质量要求(内部/外部)

-验证是否遵守质量要求

-指出改进的可能。

应向责任人/部门提交偏差报告给,并对改进措施进行跟踪。

需考虑的要点,例如:

-顾客要求

-重要特性

-功能

-包装

-过程能力

2.4.6

是否对产品和过程进行了持续改进?

要求/说明

应从至今积累的质量、成本优化、服务方面的知识中得出改进的潜力。

需考虑要点,例如:

-优化成本

-减少浪费(例如:

废品和返工、返修)

-改进过程可靠性(例如:

工艺流程分析)

-优化作业准备的时间、提高设备利用率

-降低单件全过程生产时间

-降低库存量

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

2.4.7

是否确定了产品和过程的目标,并监控其完成情况?

要求/说明

应确定目标。

这些目标应当是可实现的,并能保证不断更新。

必要时应确定和实

施特别的措施。

需考虑的要点,例如:

-生产数量的达成

-质量指标(例如:

缺陷率、审核结果)

-单件全过程生产时间

-不合格成本(缺陷成本)

-过程指数(例如:

过程能力)

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

3

服务/顾客满意程度

3.1

是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求?

要求/说明

应考虑所有要求,尤其是那些在顾客的供应商评价中出现的要求(例如:

供货质

量、加工质量、使用质量)。

需考虑的要点,例如:

-质量管理体系认证,ISO/TS16949

-质量协议

-零缺陷要求的目标协议

-交付审核

-功能试验

-耐久性试验(确定失效模式)

-成品贮存/发货

-合适的检验/测量设备

-规定的检验、测试方法

-规范的最新状态。

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

3.2

是否保证顾客服务,并且收集和分析了顾客抱怨?

要求/说明

应确保安排专业的人员负责联系顾客的不同职能部门。

顾客服务也是衡量积极合作形象的尺度。

供应商有义务监控其产品从诞生到使用的各个阶段,并在必要时

加以改进。

需考虑的要点,例如:

-顾客访问的纪要,必要时制订相应的措施

-产品使用的知识

-产品缺陷的知识、运输方面的抱怨

-新要求的落实

-通报改进措施

-通报产品更改/过程更改/移地生产(包括分供方)

-首批样品检验/重新送样检验(试制/批量)

-重复认证检验

-出现与要求偏差时的信息(也包括包装和运输)

-供应商物流数据的质量(例如:

关于周转箱的明细摘要)

3.3

对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应?

要求/说明

在过程策划时就应制定方案以保证意外情况下的产品供应。

应确保批量生产时此方案的不断更新。

需考虑的要点,例如:

-应急计划(例如:

其他可选择的生产过程、分供方、包装、运输方案)

-筛选的能力和反应时间

-设备、特种设备和工装、模具的更改可能性

-利用外部资源

 

项目

过 程 要 求

记录

得分

3.4

当与质量要求有偏差时,是否对缺陷进行了分析并落实了改进措施?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-分析的可能性(实验室、检验/试验装置、人员)

-企业内进行基本的、必要的分析/检验的可能性(实验室、检验/试验设

施、人员)

-符合ISO/IEC17025要求的实验室

-对缺陷特性(内部/外部)进行排列图分析

-所有相关部门(内部/外部)的参与

-应用解决问题的方法(例如:

8D报告)

-消除送样时出现的偏差

-修订规范

-有效性检查

3.5

员工素质是否满足相应的岗位要求?

要求/说明

需考虑负责下列工作的人员,例如:

-顾客服务

-产品检验

-贮存/运输

-物流

-缺陷分析

应具备有关知识,例如:

-产品/规范/顾客的特殊要求

-标准/法规

-加工处理/使用

-评价方法(例如:

审核、统计)

-质量技术(例如:

8D方法、因果图)

项目

过 程 要 求

记录

得分

3.6

是否通过定期内部审核对A/AR零件和其他法律要求履行存档责任进行了评价

要求/说明

A/AR零件所涉及的记录和文件需要履行存档责任,需要进行单独的存档,且满足最低的保存期限要求。

-存档资料清单的建立

-存档有单独的位置和区域,且防火防盗

-针对A/AR相关的资料至少存档10年

-对供方提出相同的存档要求

 

3.7

是否满足顾客对于包装、周转箱的标识以及信息交换平台的要求?

要求/说明

需考虑的要点,例如:

-适当的包装、固定物、衬垫

-技术状态(关闭/锁定系统)

-损伤(安全生产)、清洁

-符合顾客规定的标识

-标识位置(卡片袋/夹)

去除无效标识

-自由连接到海马汽车的交流平台

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