不良品处理流程图.docx

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不良品处理流程图.docx

不良品处理流程图

市XXXX

〔三级文件〕

文件名称:

不良品处理流程

文件编号:

CT-QC-XXXX版本/次:

B/1

制/修日期:

2013年7月29日生效日期:

2013年7月29

 

文件会签部门

会签人

文件会签部门

会签人

□人资部

■电源部

□品管部

□技术部

□市场部

□财务部

■单板生产部

□采购部

■整机生产部

□后勤部

■SMT部

□货仓部

□计划部

□厂务部

 

制订

审核

核准

…管制文件…禁止翻印…

 

第1页,共5页

 

市XXXX

文件名称

不良品处理流程

三级文件

文件编号

CT-QC-XXXX

页数

第2页,共5页

版本/次

B/1

生效日期

2013.7.29

*****修订履历*****

版/次

修订日期

修订页码

修订容

A/0

2012.5.18

全部

新制定

B/0

2012.9.20

全部

格式与容全面更新

B/1

2013.7.29

全部

评审文件,格式升级

B/2

2014-4-18

P5

增加5.10

 

市XXXX

文件名称

不良品处理流程

三级文件

文件编号

CT-QC-XXXX

页数

第3页,共5页

版本/次

B/1

生效日期

2013.7.29

1.目的:

为了加强不良品管制,有效防止不良品的漏失与不良报表的记录真实性,特制订本流程。

2.适用围:

适用于公司制程不良品、OQC验出不良品和客户检出不良品与不良品维修管制。

3.定义:

4.职责:

4.1品管部:

4.1.1负责不良品分析&确认。

4.1.2负责监视生产部门之不良品识别,区分的执行。

4.2工程部:

4.2.1负责不良品分析&确认。

4.2.2协助有关工艺技术方面问题的解决;

4.3生产部门:

4.3.1作业员负责自检发现不良品。

4.3.2全检人员发现不良品,使用红色不良标签或美纹胶纸进展标识区分,并认真填写QC日报表。

4.3.3维修人员负责依维修流程对不良品进展维修,并认真与时地填写维修记录表。

4.3.4拉长负责不良品分析&确认。

5.作业程序:

5.1不良品标识管理:

5.1.1由各生产部门依实际不良进展标识〔小零件直接放入红色不良盒〕。

5.2不良品发现:

5.2.1作业前,作业员应先对上工站作业品质进展确认,如发现异常立即返还上一工站。

再对原物料外观进展根本确认,如发现来料不良时,立即将不良品放入不良盒。

5.2.2作业完毕后,应对本工站的作业品质进展确认,无误前方可投入下一工站。

如发现作业不良,立即将不良品放入不良盒。

5.2.3测试工站检测到不良品时,先将产品顶部贴一美纹纸并在上面描述清不良现象,然后放在不良品区域。

并依照测试机的不良容,在QC日报表作好相应记录。

注:

所有测试发现的不良品,不可进展第二次测试。

5.2.4外观检验工站发现产品不良现象,用红色箭头标或美纹纸对不良部位进展标识,然后将不良品放入不良区域,并立即在QC日报表作好相应记录。

5.2.5当检验连续3PCS不良时,应与时反应拉长&IPQC。

5.2.6各工序作业员不可私自维修不良品。

市XXXX

文件名称

不良品处理流程

三级文件

文件编号

CT-QC-XXXX

页数

第4页,共5页

版本/次

B/1

生效日期

2013.7.29

5.3不良品移交:

5.3.1所有不良品由IPQC与拉长每2小时确认一次,确认为OK,返回发现相应的工站,NG移交维修工站〔原材料不良品须使用来料原包装包装并隔离〕。

每2小时发现的不良品超过管制界限或单项不良>5PCS,那么立即召集责任拉长检讨。

如不良持续四小时超管制界限,并由品管开出品质异常处理单知会相关单位(工程、品质、生产等)共同解决。

5.4不良品维修:

5.4.1维修人员接到不良品后首先确认不良项目,记录维修日报表的“不良现象〞栏,再依据《不良品维修作业流程》进展维修。

5.4.2维修人员必须如实记录维修数量,修一台,记一台.并根据维修的情况记录,记录不良品的不良原因,并将原因反应到责任工站与相应的责任人。

5.4.3IPQC和拉长每2小时须对维修日报表进展签名确认。

5.4.4维修区必须设立在测试工站前或线外维修,并且明确区分标识。

5.4.5功能不良经维修人员维修OK后,须在主板上标识各自的代码,以便追踪。

5.5维修品确实认

5.5.1返修OK的产品必须经拉长、品管确认,确认项目如下:

5.5.1.1须确认外观、功能。

5.5.1.2未合上盖的须确认部的生产工艺。

5.5.2第一次维修失效的修理品由IPQC或现场管理干部重新寻找原因,如属于维修漏失那么重新维修,流程依正常维修品流程作业。

5.5.3维修OK重新投入产品也不可将不良标识取下。

5.5.3.1功能不良由功能维修人员用笔将原不良容划两道并签名;

5.5.3.2外观不良由外观维修人员在不良标识处写“OK〞并签名。

5.6维修品的投入

5.6.1维修品每天分二个时段统一投入〔原那么上上午一次、下午一次〕。

5.6.2每条产线拉头需明确标识“维修品投放点〞标识。

5.6.3维修OK品在投线过程中,外观检验人员与测试人员发现产品标识有不良标识必须对其进展重点确认和测试,功能不良标识必须由最后一道测试人员〔一般为恢复黙认或看版本信息工站〕取下,其他不良标识必须由外观检验人员取下,非以上人员不得中途将不良标识取下。

5.7维修品的标示:

5.7.1所有维修品需经过全检(功能和外观)前方可分开包装,假设产品有条码,那么在维修日报表中记录条码号,便于追溯。

5.7.2客户如有特殊要求那么依客户要求对产品进展标示。

市XXXX

文件名称

不良品处理流程

三级文件

文件编号

CT-QC-XXXX

页数

第5页,共5页

版本/次

B/1

生效日期

2013.7.29

5.8维修品的不良分析与管理

5.8.1维修人员如实地记录维修状况;

5.8.2拉长收集每天维修数据加以统计,并针对前三项最高不良进展分析改善;假设是前工序造成的不良由IPQC与时知会给前工序改善。

5.9不良品数量管制

5.9.1当天的不良品〔最后两小时可划为第二天〕必须在当天修理完毕。

5.9.2每天QC日报表记录的不良总数量与维修工站的维修日报表统计数量相符。

品管IPQC每天稽查此项容。

如不相符计缺失项并追踪改善。

5.10不良品退仓

5.10.1产线在每个投产工位,在上线时挑出的原材料不良,放置规定区域,IPQC与拉长在物料员开单退料前,针对原材料不良全检确认并做好标识,在退料单上签名。

5.10.2产线维修发现原材料不良,主要电子件〔IC、DDR、BGA、FLASH、接收头、适配器、PCB等〕原材料不良必须经工程确认,如超过管控围必须提交分析报告,非电子材料,如出现丝印不良、漏工序、凹陷、尺寸不符等不良为原材料不良,其他上线后出现的划伤、擦花、脏污、手指印等外观不良为制程不良。

产线需将来料不良与制程不良分开包装。

IPQC与拉长确认后在退料单签名。

5.10.3产线退来料不良或制程不良,必须以原包装退仓。

5.10.4IQC收到退料单,在没有急料的情况下须在2个工作小时全检〔在IQC现有设备可完成确

认〕,在全检过程中如检验到制程不良、包装方式不符、标识错误、误判、标识不清晰〔料

号、供给商〔客户〕、数量、不良标识、不良容、不良率〕、拉长/IPQC未签名确认等,

那么直接通知物料员退回产线,直到IQC确认全属来料不良为止。

并在退料单签字确认。

5.10.5仓管员接到退料单,有IQC签名才可以完成退料。

5.10.6仓库在退回供给商或客户前,如供给商或客户需来厂确认,IQC须陪同一起确认。

5.11良品退仓

6.相关文件

6.1《不合格品控制程序》CT-MP-16

7.相关记录

7.1《SMTQC日报表》CT-QC-QF60

7.2《DIPQC日报表》CT-SCB-QF07

7.3《总装QC日报表》CT-SCB-QF19

7.4《返修机维修报表》CT-SCB-QF29

8.流程图

 

市XXXX

文件名称

不良品处理流程

三级文件

文件编号

CT-QC-XXXX

页数

第5页,共5页

版本/次

B/1

生效日期

2013.7.29

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