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商城运营管理预算

商城运营管理

2019年度经营预算

编制单位:

编制日期:

2018年**月**日审核人:

***

2019年度经营预算

第一部分商城运营成本预算

1、组织架构及人员配置

1.1组织架构

1.2、人员配置及资薪表

 

 

部门

高管

财务部

编制

岗位岗位职责

(人)

总经理1全面负责商城发展规划及对商城整体运营决策

财务总监兼会计

出纳

1全面主持商城财务工作

2负责出纳工作

6负责商城收银工作

薪资待遇

(月薪/元)

30000

15000

4500

 

策划总监1负责宣传及活动策划等工作15000

设计主管1负责设计工作5000

 

负责商城营运、售后及突发事件等工作,完成公

营运总监115000司下达的各项目标任务等

营运部楼层经理3每层楼一个负责商城现场管理工作5000

负责商城总台、会员管理、播音、礼仪咨询等工

总台及客服64500作

物业总监1负责商城安保及物业管理等工作15000

 

监控兼消防主管2负责监控管理、安全、消防等工作5000物业管理保洁主管1负责保洁工作5000

部保安员20负责商城安保工作4000

保洁员6负责商城保洁工作4000水电工4负责水、电、暖及其他设施的维修保养5000综合部主任1全面负责办公室事务工作10000

综合部

档案员1负责档案管理工作4500

小计

58人316500

元/月×12月=3882000元

全年人工成本:

根据以上各项得出商城运营共需要工作人员约

58人,年人工成本约388万元。

注:

人员编制仅初步估算,

实际人数根据实际经营需要调整。

第二部分商城物业运营成本预算

商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F共五层(本次测算不包括酒店、写字楼、4F餐饮、-1F超市,其中餐饮和酒店由其单独进行年度测算),其中-3F建筑面积7606.94㎡,套面积5104.52㎡;-2F建筑面积6648.44㎡,套面积3944.80㎡;1F建筑面积4355.15㎡,套面积2478.09㎡;2F建筑面积5377.69㎡,套面积2727.03㎡;3F建筑面积5556.88㎡,套面积2845.33㎡;合计建筑面积29545.1㎡,套面积17099.77㎡。

2.1电费

2.1.1、照明用电:

商城照明一般分为:

基础照明和二次照明,二次照明由经销商按实际用电量缴纳。

因此,不做考虑。

基础照明部分,根据现行的建筑照明标准,一般商城的照明功率密度应在12W/㎡-20W/㎡之间,也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商城照明用电。

每天营业12小时。

则全年商

城照明用电为(按20W计算):

20W/㎡×12h×30天×12月×17099.77㎡÷

1000=1477420.13KWh

2.1.2、空调用电:

根据和田市气候特点及商城经营要求,商城空调制冷集中在6月--10月五个月时间,根据资料显示,商城空调用电负荷约为50W/㎡左右,则制冷阶段用电量为:

50W/㎡×12h×30天×5月×17099.77㎡÷1000=1538979.3KWh

2.1.3一楼为锅炉地热供暖,2、3、4层为空调通风供热,根据和田气候特点及商城经营需求,商城供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之间共3个月,根据空调通风用电负荷约为3W/㎡,则通风阶段用电量约为:

3W/㎡×12h×30天×3月×17099.77㎡÷1000=55403.26KWh

2.1.4电梯用电:

商城现有扶梯12部,观光梯1部,货梯1部。

一般扶梯功率为7.5KW,观光梯功率在11KW左右,货梯功率大致在13KW左右。

因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW,平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为:

7.5KW×0.5×14部×12h×30天×12月=226800KWh根据以上各项用电则商城全年用电量及电费为:

1477420.13KWh+1538979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=32

98602.69KWh

电费:

3298602.69KWh×1元/度=329.86万元

2.2水费根据《据建筑给水排水设计规》,商城日用数量平均定额为5L,小时变化系数为1.5。

本商城每日营业时间12小时,营业面积17099.77㎡。

则日最大用水量为:

Qh=1.5×5×17099.77/1000=128.25m3。

由此得知商城年用水量为:

128.25×30×12=46170吨。

水费为:

46170吨×2.8元/m3=12.93万元

2.3设备维修保养费用年设备、设施维修、保养材料费约:

10万元;年工具、办公耗材等费用约为:

5万元年保洁用品,劳保用品约:

2万元

2.4房产税,土地税(该项由财务提供数据)

2.5广告费用因商城为初次开业运营,因此,第一年的广告费用需较大的

开支,初步预计年广告预算大约在150万左右

3、根据以上各项费用,做出商城年度运营成本表:

序号

项目

年计划

备注

1

固定资产

20.00

为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间

超过一年的有形资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

(初步估算需各类维修检修工具、商场扫地机、购电脑10台,

打印机2台,新增办公桌椅、文件柜等)

1

工资薪酬

2

绩效工资

388.00

按人员编制分部门(详见第1部分附表)

3

福利费

4

社保统筹费

6

职工教育培

训费

1.00

职工教育培训费,包括外出培训的差旅费用(另附表)

7

团队建设费

3.00

企业文化建设、团队活动等

8

工会经费

2.00

(保洁用品、劳保用品等)

9

业务招待费

5.00

高管及各部门的宴请、礼品等业务招待费用

10

绿化费

1.00

办公区、商场绿化绿植等

11

办公费

2.00

办公用品、办公耗材、邮电费、印刷费、报刊费用等

12

通讯费

0.50

手机话费、固定话费及网络使用费

13

差旅费

3.00

飞机、火车、轮船票费、住宿费、出差交通费、伙食补助等差旅

费用

水电暖、空

主要为办公区(商场另行计算)水电、空调、采暖、物业及停车

14

调、停车、

342.79

费用,由综合办提供;(商场水费12.93万元,电费329.86万

物业费

元,写字楼及商场空置房本次暂不计算);

15

设备维修保

养、装修费

10.00

设备维修及办公场所及办公设备的维修及装修费用;

16

协会会费

-

给各协会缴纳的会费

17

保险费

-

各项财产保险费用(不含车辆保险)

18

中介咨询费

-

中介咨询费、年审费

19

房租费

4.50

宿舍等租赁费用(暂按租2套员工宿舍计算)

20

诉讼费

3.00

诉讼发生的费用(暂计)

21

广告宣传费

150.00

商场营销广告费、招聘广告等

(商场第一年经营所需广告宣传费用较高);

22

公司车辆费

2.00

公司公务车车辆费(含车辆保险)

23

交通费

0.50

各部门无公务车时外出业务交通费

25

税金

-

各项税费,包含但不限于印花税、房产税、土地使用税等

26

折旧费

-

财务提供数据

27

无形资产摊

-

财务提供数据

28

低值易耗品

摊销

预算数及实际执行数均按当年资本支出预算中低值易耗品的金额

(一次摊销);(财务提供数据)

29

财务手续费

金融机构手续费、贷款投行费、办理贷款业务所必须发生的保险

费、评估费、审计费、手续费等相关费用(财务提供数据)

33

办证费用

-

办理产证相关费用

34

其他

-

包括公益性捐赠、公司庆典活动经费等

资本支出及费用总计:

1000.19万元

第三部分经营收入

(㎡)

租金单价

(元/天/㎡)

年租金

(元)

(18元/㎡)

(5元/月/㎡)

(22元/㎡)

1

4,000.00

0.45

648,000.00

72,000.00

240,000.00

88,000.00

2

2,361.00

5.50

4,674,780.00

42,498.00

141,660.00

51,942.00

3

2,639.00

4.00

3,800,160.00

47,502.00

158,340.00

58,.00

4

2,805.00

3.00

3,,400.00

50,490.00

168,300.00

61,710.00

5

5,875.00

2.00

4,230,000.00

105,750.00

352,500.00

129,250.00

6

5,939.00

0.80

1,710,432.00

106,902.00

356,340.00

130,658.00

7

3,980.00

0.68

974,304.00

71,640.00

238,800.00

87,560.00

8

-

-

-

-

-

-

27,599.00

16.43

19,067,076.00

496,782.00

1,655,940.00

607,178.00

3.1租金收入从上表中可以看出,租金年收入为1900万元。

3.2物业收入从上表中可以看出,年物业费收入为165.6万元。

3.3空调费。

从上表中可以看出,年空调费收入约为50万元。

3.4暖气费

从上表中可以看出,年空调费收入约为60.12万元。

第四部分经营利润测算

经营指标

年度预算数(万元)

备注

一、经营收入

1.1租金收入

1906.71

1.2空调费

49.68

1.3物业费

165.59

1.4暖气费

60.12

小计

2182.10

二、支出

2.1各项费用支出

1000.19

详见第一部分支出表

2.2需分摊部分

-492.79

广告宣传150万,公共用水电空调物

业等342.79万

小计

507.40

预测年度经营利润为:

1674.70万元

综上所述,预测2019年经营利润为1674.70万元注:

由于部分数据(如财务税费、手续费;设备功率数据、年度营销策划计划数据等)尚不完善,此次仅为初步测算。

 

公司

二〇一八年

月***

 

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