桂林市临桂区工业和信息商贸局.docx

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桂林市临桂区工业和信息商贸局

桂林市临桂区工业和信息商贸局

2019年部门预算

目录

第一部分:

部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:

桂林市临桂区工业和信息商贸局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:

桂林市临桂区工业和信息商贸局2019年部门预算情况说明

第四部分:

名词解释

 

第一部分:

桂林市临桂区工业和信息商贸局概况

一、主要职能

1、提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业化和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2、拟定并组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关地方性法规、规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全区工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;研究提出电力工业发展建议,负责电力运行调度、电力企业运管协调工作;受区人民政府委托,联系协调工业涉及财税、银行、工商管理等方面的问题;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员中的信息化动员、整合有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见,负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;指导技术改造投资项目的招标管理工作。

5、拟订全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

6、负责全区工业和信息化相关行业的管理工作;负责电力、煤炭、节能监察等有关行业执法监管工作;负责盐业管理工作;指导有关协会、学会、研究会工作。

7、负责全区乡镇工业园区管理,拟订全区工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调督促工业园区建设;负责指导全区承接产业转移工作。

8、研究制定信息化和信息化产业发展规划及计划并组织实施;组织审核实施使用财政性资金的信息化项目建设方案;统筹规划和指导全区范围内的信息基础设施和重大信息化工程的建设,促进资源合理配置;协助推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导全区信息产业发展、信息技术培训工作。

9、统筹推进全区信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推进网络互联互通;组织协调跨部门、跨行业的信息化建设和信息资源的开发应用以及信息技术的推广应用;指导协调电子政务发展,推动重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全区信息网络设施的建设,推进电信普遍服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。

10、承担相关信息安全管理的责任,负责协调全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

11、负责全区中小企业、非公经济发展的宏观指导和管理;会同有关部门拟订促进中小企业及非公经济发展的相关政策和措施;协调解决有关重大问题;研究制订扶持中小企业、非公经济发展的政策和具体措施,促进多种所有制企业公平竞争、共同发展;指导中小企业、非公有制企业深化改革,建立现代企业制度;负责中小企业、非公有制企业的对外合作,健全完善中小企业、非公有制企业服务体系和投融资担保体系;负责管理区非公有制经济发展服务中心;制订中小企业、非公有制企业产权交易的办法,负责指导企业上市工作;推进农产品加工业发展。

12、承担全区民用爆破器材生产流通的行业管理。

13、监督、指导有关中小企业政策、法规的贯彻落实;负责全区中小企业的定期报表及年度统计、财务汇总;负责中小企业经济运行情况的信息收集与分析,做好中小企业的管理和服务。

14、贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

15、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

16、拟订全区贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

17、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定及管理职责。

18、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

19、负责全区商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查。

20、负责全区科技工作。

二、机构设置情况

区工业和信息商贸局为财政全额拨款的行政单位,本单位办公地点位于临桂区西城南路城投大厦七楼,内设局办公室、经济运行股等6个股室。

下设有3个二层机构——商务综合执法大队,属于独立核算的参公管理事业单位;节能监察大队和中小企业服务中心,为公益一类事业单位。

第二部分:

桂林市临桂区工业和信息商贸局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:

桂林市临桂区工业和信息商贸局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算拨款653.83万元,同比增加98.23万元,增长17.68%。

其中:

本级财政拨款653.83万元,同比增加98.23万元,增长17.68%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年支出总预算653.83万元,基本支出468.67万元,占支出总预算71.68%,同比增加107.29万元,增长29.6%;项目支出185.16万元,占支出总预算28.32%,同比增加45.14万元,增长30.5%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出支出468.67万元,占支出总预算71.68%,同比增加107.29万元,增长29.6%。

工资福利支出预算334.85万元,占基本支出预算71.4%,同比增加47.38万元,增长16.48%。

商品和服务支出预算51.4万元,占基本支出预算10.97%,同比增加5.25万元,增长11.38%。

对个人和家庭的补助支出预算82.4万元,占基本支出预算17.58%,同比增加54.66万元,增长196.83%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年财政拨款“三公”经费支出合计7.6万元,比上年减少7.9万元,下降51%,其中:

因公出国(境)经费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置费为零;公务用车运行维护费0万元,比上年减少2万元,下降100%;公务接待费7.6万元,比上年减少5.9万元,下降38%。

减少的主要原因是:

公务用车运行维护费下降是因公务车已移交行管局。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无此预算

六、收支预算情况说明

一般公共预算拨款653.83万元,同比增加98.23万元,增长17.68%,2019年支出总预算653.83万元,同比增加107.29万元,增长29.6%。

七、收入预算情况说明

一般公共预算拨款653.83万元,同比增加98.23万元,增长17.68%,原因是绩效要交五险一金新增28万元,离退休生活补助增30万元,改制企业(供销总公司)历年所欠医保42万元。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算653.83万元,同比增加107.29万元,增长29.6%,原因是绩效要交五险一金新增28万元,离退休生活补助增30万元,改制企业(供销总公司)历年所欠医保42万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费32.6万元,主要用于用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门没有安排政府采购预算

(三)国有资产占用情况说明

固定资产为31.82万元,占全部资产的45%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

没有重点项目目标

第四部分:

名词解释

一、财政拨款收入:

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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