上海市浦东新区三林镇人民政府单位.docx
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上海市浦东新区三林镇人民政府单位
上海市浦东新区三林镇人民政府单位
2016 年度单位决算
第一部分上海市浦东新区三林镇人民政府单位概况
一、主要职能
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政
策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市
场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事
业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市浦东新区三林镇人民政府单位设 8 个
内设机构,包括:
党政办公室、城镇运行管理办公室、社区建设和
服务办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会稳定办公
室、司法所、规划建设和环保市容办公室、信访办、监察审计室。
1
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2592.74
一、一般公共服务支出
2401.03
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支
出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2592.74
本年支出合计
2401.03
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
191.71
第二部分上海市浦东新区三林镇人民政府
2016 年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
2
总计2592.74总计2592.74
3
项目
本年收入合
计
财政拨款收
入
上级补助收
入
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2592.74
2592.74
201
一般公共服务
2592.74
2592.74
201
03
政府办公厅(室)及相关机构
事务
2592.74
2592.74
201
03
01
行政运行
2592.74
2592.74
…
…
…
…
…
2016年度收入决算表
单位:
万元
4
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2401.03
2401.03
201
一般公共服务
2401.03
2401.03
201
03
政府办公厅(室)及相关机
构事务
2401.03
2401.03
201
03
01
行政运行
2401.03
2401.03
2016年度支出决算表
单位:
万元
5
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2592.74
一、一般公共服务支出
2401.03
2401.03
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
6
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2592.74
本年支出合计
2401.03
2401.03
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
191.71
191.71
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
2592.74
总计
2592.74
2592.74
7
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务
2401.03
2401.03
0.00
201
03
政府办公厅(室)
及相关机构事
务
2401.03
2401.03
0.00
201
03
01
行政运行
2401.03
2401.03
0.00
合计
2401.03
2401.03
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
8
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1572.32
1572.32
0.00
301
01
基本工资
198.67
198.67
0.00
301
02
津贴补贴
763.99
763.99
0.00
301
03
奖金
241.95
241.95
0.00
301
04
其他社会保障缴费
205.22
205.22
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
301
07
绩效工资
0.00
0.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
0.00
0.00
0.00
301
09
职业年金缴费
19.31
19.31
0.00
301
99
其他工资福利支出
143.18
143.18
0.00
302
商品和服务支出
522.16
522.16
0.00
302
01
办公费
129.65
129.65
0.00
302
02
印刷费
35.60
35.60
0.00
302
03
咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
手续费
0.00
0.00
0.00
302
05
水费
3.99
3.99
0.00
302
06
电费
72.51
72.51
0.00
302
07
邮电费
43.72
43.72
0.00
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
0.00
0.00
0.00
302
11
差旅费
3.76
3.76
0.00
302
12
因公出国(境)费用
10.42
10.42
0.00
302
13
维修(护)费
43.89
43.89
0.00
302
14
租赁费
5.43
5.43
0.00
302
15
会议费
3.86
3.86
0.00
302
16
培训费
0.00
0.00
0.00
302
17
公务接待费
0.00
0.00
0.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
19.44
19.44
0.00
302
29
福利费
0.00
0.00
0.00
302
31
公务用车运行维护费
10.33
10.33
0.00
302
39
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
139.56
139.56
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
9
303
对个人和家庭的补助
304.83
304.83
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
11
11
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
16.14
16.14
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
0.00
0.00
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
106.69
106.69
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
16.08
16.08
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助
支出
154.92
154.92
0.00
310
其他资本性支出
1.72
1.72
0.00
310
02
办公设备购置
1.72
1.72
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
合计
2401.03
2401.03
0.00
10
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
523.88
110.36
20.75
15.00
10.42
15.36
10.33
0.00
0.00
15.36
10.33
80.00
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
11
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
注:
本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
12
第三部分上海市浦东新区 XX 单位 2016 年度单位决算情况说
明
一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明
2016 年度本单位收入总计为 2592.74 万元、支出总计为
2401.03 万元。
与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 474.15
万元、552.20 万元。
主要原因:
压缩一切不必要支出。
二、关于 2016 年度收入决算情况说明
2016 年度本单位收入合计 2592.74 万元,其中:
财政拨款收
入 2592.74 万元,占 100%。
三、关于 2016 年度支出决算情况说明
2016 年度本单位支出合计 2401.03 万元,其中:
基本支出
2401.03 万元,占 100%。
四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 191.71 万元。
与 2015
年度相比,财政拨款收、支总计各减少 474.15 万元、552.20 万元,
降低 15.6%、18.7%。
主要原因:
压缩一切不必要支出。
五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2401.03 万元,
占本年支出合计的 100%。
与 2015 年度相比,一般公共预算财政
拨款支出减少 552.20 万元,降低 18.7%。
主要原因:
压缩一切不
必要支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2401.03 万元,
主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)2401.03 万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3000.00 万元,支出决算为 2401.03 万元,完成年初预算的 80.03%。
决算数小于预算数的主要原因:
压缩一切不必要支出。
其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
行政运行(项)2401.03 万元。
主要用于行政单位基本支出。
年初
预算为 3000.00 万元,支出决算为 2401.03 万元,完成年初预算
的 80.03%。
决算数小于预算数的主要原因:
压缩一切不必要支出。
13
六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2401.03
万元,包括人员经费 1877.16 万元,公用经费 523.87 万元。
基本
支出中:
1、工资福利支出 1572.33 万元,主要用于:
基本工资 198.67
万元、津贴补贴 763.99 万元、奖金 241.95 万元、其他工资福利支
出 143.18 万元。
2、商品和服务支出 522.16 万元,主要用于:
办公费 129.65
万元、三公经费 20.75 万元、印刷费 35.60 万元、电费 72.51 万元、
邮电费 43.72 万元、维修费 43.89 万元、工会经费 19.44 万元、其
他商品和服务支出 139.56 万元。
七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为
110.36 万元,支出决算为 20.75 万元,完成预算的 18.80%,其中:
因公出国(境)费决算为 10.42 万元,预算数为 15.00 万元;公务用
车购置及运行维护费支出决算为 10.33 万元,完成预算的 67.25%;
公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。
2016 年度
“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
压缩一切不必要
支出。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减
少 18.91 万元,降低 52.32%,其中:
因公出国(境)费支出决算减
少 4.34 万元,降低 29.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算
减少 6.83 万元,降低 39.8%;公务接待费支出决算减少 7.74 万元,
降低 100%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是压缩一切不
必要支出。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压
缩一切不必要支出。
公务接待费支出减少的主要原因是压缩一切
不必要支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费支出决算 10.42 万元,占 50.22%;公务用车购置及运行维护费
支出决算 10.33 万元,占 49.78%;公务接待费支出决算 0.00 万元,
占 0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出 10.42 万元。
全年安排因公出国(境)
14
团组 2 个、累计 2 人次。
开支内容包括:
出国期间的吃、住、行费
用。
2、公务用车购置及运行维护费支出 10.33 万元。
其中:
公务用车购置支出为 0.00 万元。
主要用于公务用车购置 0
辆。
公务用车运行维护支出 10.33 万元。
主要用于公务车使用发
生的汽油、汽修、保险费。
2016 年,本单位所属各预算单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
3、公务接待费支出 0.00 万元。
其中:
国内公务接待支出 0.00 万(含外宾接待支出 0.00 万元)。
主
要用于公务接待 0.00 万元,列明公务接待 0 批次、0 人次,其中:
接待外宾 0 批次、0 人次。
八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
说明
本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016 年度本单位机关运行经费支出 2401.03 万,比 2015 年
度减少 552.20 万元,降低 18.7%。
主要原因是压缩一切不必要支
出。
(二)政府采购支出情况。
2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)1.72 万元,
其中:
货物采购金额 1.72 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采
购金额 0.00 万元。
2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
1.72 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标
或成交的,采购金额 1.72 万元;在其他政府采购项目中,由中小
企业供应商中标或成交的,采购金额 0.00 万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,其中,一般
公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、
其他用车 0 辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位
价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
15
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
三林镇 2015 年市场专项整治及改建经费项目
290.00 万元
90.24
良
1、新建三彩市场成为具有示范性的标准化市
场;2、三林镇农贸市场建设在浦东新区年度
综合考核中成绩有所提升。
存在问题
1、预算编制合理性比较欠缺,预算编制不够
细化;2、各农贸市场补贴标准不一致,补贴公
平性比较欠缺;3、项目单位对农贸市场的补
贴缺乏前瞻性
整改建议
1、细化预算编制,提高预算编制的合理行;2、
完善项目管理制度,统一补贴标准;3、充分考
核申请补贴农贸市场,提高项目前瞻性。
整改情况
1、加强预算编制依据,细化编制内容,提高预
算编制的合理性;2、建章立制,规范统一农贸
市场补贴标准,保障公平性;3、加强申请补贴
市场考核,充分考察补贴市场的发展前景,加
强改建验收等。
(四)预算绩效管理情况。
本单位 2016 年度预算绩效评价开展情况:
2016 年度开展的
绩效评价项目 3 个,涉及预算金额 832.00 万元,平均得分 87.73
分。
绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为“良”的项目 3 个;绩
效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
16
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
三林镇 2015 年二次供水改造工程项目
462.00
89.64
良
1、2015 年全年,分别在海阳新村等 7 个小区、
南杨新村等 3 个小区、林梅新村等 4 个小区
开展二次开发供水设施改造工程。
本次改造
涉及改造户数 10357 户,改造面积
843119.27M2。
2、资金及时到位,保障施工进
度不受影响资金使用上保障项目按计划开展,
资金使用合规;3、合同管理执行到位,工程开
展有依可循,有据可查,有效规范工程施工管
理。
存在问题
1、部分楼底已改造水管因寒潮冻裂,二次施
工影响项目完成进度;2、居民宣传沟通力度
有待进一步加强。
整改建议
1、完善项目应急处理机制,加大项目执行力
度,确保项目按计划完成;2、加强类似项目的
宣传沟通,使项目真正利民惠民。
整改情况
1、201