商业计划书完整版.docx
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商业计划书完整版
商业计划书
公司执行总结
第一章公司概况
1、1公司性质
3
1、2公司任务
n
k3组织结构
K4机构设置及其职责
4
K5人力资源管理
第二章
市场分析
2、1市场需求预测
5
7
O
2、2市场价格预测
第三章
公司战略
3、1战略目标
7
3、2战略定位
3>3发展战略
3.4战略途径
第四章营销策略
4、1产品策略
4、2广告策略
14
4、3预测订单
16
第五章生产管理
5、1生产工艺流程
19
5、2生产计划
〔9
第六章财务分析
6、1各年财务报表
21
公司执行总结
产品
P系列产品中,P1产品为基础产品,P2为局部改良产品,P3、
P4为高端产品。
在第一年销售P1产品,1、5年以后以P2、P3产品为主,P1产品为辅进行销售。
P4产品由于成本高,利润低,从公司盈利角度出发,决定不予研发。
市场
市场分为本地市场、区域市场、国内市场、亚洲市场、国际市场,
虽然产品的单价逐场递增,但是从市场价格预测来看,本地市场和区域市场价格略高,国际市场开拓时间较长,从公司盈利的角度出发,决定以本地市场和区域市场为主要市场,国际市场为次要市场进行产品销售。
财务
公司在第一、二年发展生产能力,利润不理想,但在第三年开始盈利,且第四年还清贷款,第六年资产达到333M,拥有7条生产线,包括2条半自动,5条全自动,同时拥有A,B两个厂房,预计公司在以后的经营中也能稳步增长,具有良好的盈利、运营、偿债能力。
第一章公司概况
1>1公司性质
我们模拟的企业名称为拓新责任有限公司,企业长期一来注重于p系列产品的生产与经营。
目前生产的P1产品在本地市场销量和反响都很好,同时企业拥有自己的生产厂房与生产设备,尽管设备比较落但是运营状态良好。
1、2公司任务
一家权威机构对P产品进行了市场预测,认为P产品将会从目前较低的水平发展成为一个较高的产品。
所以,公司现阶段任务为
1.投资新产品的开发,使公司的市场地位得到进一步提升。
2、开发本地市场以外的其他新市场,进一步拓展市场领域。
3、扩大生产规模,采用现代化生产手段,努力提高生产效率。
1、3组织结构
我公司将采用职能式组织形式
股东会
董事会I
CEO
I
财务部
生产部
-销售部
产品研发部
仁4机构设置及其职责
1股东会
决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准监事会或者监事的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案:
对公司增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;修改公司章程;公司章程规定的其他职权。
2董事会
召集股东会会议,并向股东会报告工作;执行股东会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;制定公司的基本管理制度:
公司章程规定的其他职权
3CEO
主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司內部管理机构设置方案:
拟订公司的基本管理制度;制定公司的具体规章:
提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;董事会授予的其他职权。
4财务部
负责公司财务方面的一系列工作,包括公司的融资决疑、投资决策资本结构确定、利润分配原则的确定等。
领导财政部管理公司日常的会计和稅收工作。
5生产部
负责公司的生产计划工作,包括公司每年的生产数量,生产线的变更,转产的建议等。
6销售部
负责公司发展和客户企划方案的制定与实施,广告创意、制作的指导与管理;公司产品品牌长远规划及推广:
公司形象系统的维护。
7产品研发部
负责核心技术的完善、新产品的研发及产品检测工作,研究所不斷地进行技术创新,质检部进行成品检测,为公司长远的战略发展提供技术上的动力与保障。
仁5人力资源管理
为了满足公司发展需要,实现营销网络的建立和技术更新升级,公司将招聘部分营销、市场推广等类人才,加大对员工的培训力度,加强公司组织建设,树立公司的良好的企业形象,建立起统一规范的公司拓展制度。
操作职责
主要职责
CEO
沙彦静
综合小组各个角色提供的信息决定本企业每件事情做,还是不做对每件事情的决策以及整体运营负责
组织每年的计划和预算工作按照操作手册步骤,一步步执行操作
CFO邹颖
制定财务预算
控制现金流
制定融资罠略
进行财务分析
为CEO决策提供必要的财务信息
完成现金流预测计算支付各项财务费用支付各项投资管理贷款的借贷与偿还管理应收帐款和应付帐款编制每年的财务报表
CSO靳莉阳
透彻进行市场分析了解竞争对手情况研究市场进入策略研究产品研发策略研究广告投入策略了解产能和产品资源为CEO决策提供必要的市场信息
制定广告计划
参加销售定单的竞单协助C00按照定单组织生产按照定单进行销售
协助CFO统计销售额和直接成本的计算
协助CFO进行应收款管理
C00刘梦冉
预测研发产品的盈亏平衡计算生产产能预测釆购策略
制定设备和厂房投资计划控制库存,降低资金占用风险为CEO决策提供必要的生产信息
根据销售计划制定全而生产计划
预定原材料执行原材料采购执行生产计划执行产品研发计划购置/出售生产线购置/出售厂房
财务助理于铁响
协助CFO进行费用管理
统计财务数扌居协助编制报表
商业间谍吴佳娱
协助CSO进行市场分析了解其他组经营状况为CEO决策提供必要的商业情报
CEO沙彦静
九院10级会计专业,负责协调小组各成员工作,保证内部团结,主持会议,进行决策。
CFO邹颖
九院10级会计专业,负责制定每年财务报表,保证资金不断流,进行财务分析和预测。
CSO靳莉阳
九院10级电子商务专业,负责调研市场状况,制定广告计划,制定每年销售计划。
C00刘梦冉
九院10级信息管理专业,负责生产线的购买,原料计算,制定每年生产计划。
财务助理于铁响
九院09级工业工程专业,负责与CSO、C00接洽,为CF0提供数据支持。
商业间谍吴佳娱
七院10级飞行技术专业,
负责协助CS0进行市场分析,窃取商业情报。
第二章市场分析
2、1市场需求预测
1本地市场
本地市场P蔬列产品需求母预测
PlP2P3P4
Im
PlP2P3P4
本地市场将会持续发展,客户对低端产品的需求可能要下滑。
伴随着需求的减少,低端产品的价格很有可能会逐步走低。
后几年,随着高端产品的成熟,市场对P3、P4产品的需求将会逐渐增大。
同时随着时间的推移,客户的质量意识将不断提高,后几年可能会对厂商是否通过了IS09000认证和IS014000认证有更多的要求。
2区域市场
区城市场P系列产品需欢量预测
区域市场的客户对P系列产品的喜好相对稳定,因此市场需求量的波动也很有可能会比较平稳。
因其紧邻本地市场,所以产品需求量的走势可能与本地市场相似,价格趋势也应大致一样。
该市场的客户比较乐于接受新的事物,因此对于高端产品也会比较有兴趣,但由于受到地域的限制,该市场的需求总量非常有限。
并且这个市场上的客户相对比较挑剔,因此在后几年客户会对厂商是否通过了IS09000认证和IS014000认证有较高的要求。
3国内市场
国内市场P冢列产品需求量预測
因P1产品带有较浓的地域色彩,估计国内市场对P1产品不会有持久的需求。
但P2产品因为更适合于国内市场,所以估计需求会一直比较平稳。
随着对P系列产品新技术的逐渐认同,估计对P3产品的需求会发展较快,但这个市场上的客户对P4产品却并不是那么认同。
当然,对于高端产品来说,客户一定会更注重产品的质量保证。
4亚洲市场
亚洲市场P系列产品需■求量次测
这个市场上的客户喜好一向波动较大,不易把握,所以对P1产品的需求可能起伏较大,估计P2产品的需求走势也会与P1相似。
但该市场对新产品很敏感,因此估计对P3、P4产品的需求会发展较快,价格也可能不菲。
另外,这个市场的消费者很看中产品的质量,所以在后几年里,如果厂商没有通过IS09000和IS014000的认证,其产品可能很难销售。
5国际市场
国际市场P系列产品需求量预测
进入国际市场可能需要一个较长的时期。
有迹象表明,目前这一市场上的客户对P1产品已经有所认同,需求也会比较旺盛。
对于P2产品,客户将会谨慎地接受,但仍需要一段时间才能被市场所接受。
对于新兴的高端技术,这一市场上的客户将会以观望为主,因此对于P3和P4产品的需求将会发展极慢。
因为产品需求主要集中在低端,所以客户对于ISO的要求并不如其他几个市场那么高,但
也不排除在后期会有这方而的需求。
2、2市场价格预测
1本地市场
P1价格有所下降,但总体较稳定。
P2价格有升有降,不稳定。
P3价格上升,较稳定。
P4价格就高,呈上升趋势。
2区域市场
P1价格比较稳定,没有大幅度波动,但仍最低。
P2价格较之本地市场稳定,但仍有波动。
P3价格最高,呈上升趋势。
P4价格与P3相差不多。
3国内市场
P1价格有所下降。
P2价格仍下降,P3价格稳定并呈上升趋勢%P4价格与
P3相差不多。
4亚洲市场
亚洲市场产品价格预測
P1价格较稳定,但是所有市场中平均水平最低的。
P2价格稳定,但平均水
平是所有市场中最低的。
P3价格呈上升趋势。
P4价格与P3相差不多。
5国际市场
国际市场产品价榜预测
P1价格较稳定,波动小。
P2价格稳定,呈上升趋势。
P3价格最高。
第三章公司战略
3、1战略目标
本公司作为进入该领域的先行企业,将抓住机遇,积极开拓市场,总体实施三步走的战略目标。
第一步,以技术为先导,坚持技术创新,扩大技术优势,以不斷创新的产品开拓局部市场,在第1、5年形成技术领先的研发型公司。
第二步,以管理为手段,降低内部成本,整合各部资源,开拓区域市场、国内市场、亚洲市场和国际市场。
第三步,以品牌为核心,树立企业形象,建立行业声誉,以高价值的品牌为总础,进行国际化经营。
3、2战略定位
3.2、1主要业务
致力于研发P2、P3产品,以P2、P3产品为主打产品,P1为辅助产品进行销售。
3、2、2主要市场
从市场价格预测来看,本地市场和区域市场价格略高,国际市场开拓时间较长,从公司盈利的角度出发,决定以本地市场和区域市场为主要市场,国际市场为次要市场进行产品销售。
3、3发展战略
通过行业分析和目标市场分析,公司将采取密集成长战略,抓住市场契机,
充分利用政府扶持,加大投资,加强产品研发,迅速占领市场,在实现企业价值
最大化的同时,实现社会价值最大化,最终通过强化核心竞争力逐步走向世界。
3、4战略途径
第三阶段
第二价f殳
进军国际市场,.P1.P2
P3产品三管齐下
进军区域市场和国内市场
辐射全国;服齐个性化:
稳固本地市场:
产品系列
优化:
锚售网烙化:
服务
体系一体化:
第四章营销策略
4、1产品策略
P1在各个市场都有需求,且前几年的需求较大,P2、P3利润高,P4成本高,利润与P3相差不大,从公司盈利的角度出发,决定以P2、P3为主打产品,P1为辅助产品进行销售,达到公司利润最大化。
4、2广告策略
第一年(本地)
产品
广告
单额
9000
14000
P1
1
P2
P3
P4
第二年(区域)
产品
广告
单额
9000
14000
P1
P2
1
P3
2
P4
第三年(国内)
产品
广告
单额
9000
14000
P1
P2
1
P3
2
P4
第四年(亚洲)
产品
广告
单额
9000
14000
P1
P2
2
P3
3
第五年(国际)
产品
广告
单额
9000
14000
P1
P2
3
P3
4
P4
4、3预测订单
第一年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成本
毛利
LP1-5/10
本地
P1
5
28
10
18
LP1-1/10
本地
P1
2
11
4
7
LP1-3/10
本地
P1
4
22
8
14
总数
61
22
39
第二年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成本
毛利
RP1-1/4
区域
P1
2
11
4
7
RP1-3/4
区域
P1
2
11
4
7
RP1-4/4
区域
P1
1
6
2
4
RP3-1/2
区域
P3
2
19
8
11
总数
47
18
29
第三年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成本
毛利
RP1-2/4
区域
P1
1
5
2
3
LP2-3/6
本地
P2
2
18
6
12
LP2-5/6
本地
P2
2
18
6
12
LP3-2/4
本地
P3
3
28
12
16
RP3-1/3
区域
P3
1
10
4
6
RP3-2/3
区域
P3
3
29
12
17
RP3-3/3
区域
P3
2
20
8
12
LP3-3/4
本地
P3
1
9
4
5
总数
137
54
83
第四年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成本
毛利
LP1-6/6
本地
P1
2
9
4
5
RP1-2/3
区域
P1
2
10
4
6
RP1-3/3
区域
P1
1
5
2
3
LP1-2/6
本地
P1
3
14
6
8
RP2-3/6
区域
P2
4
38
12
26
LP3-4/6
本地
P3
1
10
4
6
LP3-2/6
本地
P3
3
29
12
17
LP3-3/6
本地
P3
2
19
8
11
RP3-2/5
区域
P3
2
20
8
12
RP3-3/5
区域
P3
3
30
12
18
RP3-5/5
区域
P3
1
10
4
6
总数
194
76
118
第五年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成本
毛利
CP1-2/7
国际
P1
3
18
6
12
CP1-4/7
国际
P1
2
12
4
8
CP1-7/7
国际
P1
3
18
6
12
RP2-4/5
区域
P2
3
26
9
17
CP2-3/4
国际
P2
1
9
3
6
LP3-3/6
本地
P3
2
20
6
14
RP3-3/5
区域
P3
3
32
12
20
RP3-4/5
区域
P3
3
32
12
20
RP3-5/5
区域
P3
1
11
4
7
DP3-2/5
国内
P3
1
10
4
6
总数
188
76
112
第六年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成本
毛利
RP1-2/2
区域
P1
2
9
4
5
CP1-1/6
国际
P1
3
16
6
10
CP1-2/6
国际
P1
2
11
4
7
CP1-6/6
国际
P1
1
5
2
3
CP2-1/6
国际
P2
1
9
3
6
CP2-3/6
国际
P2
3
26
6
20
LP3-2/7
本地
P3
2
21
8
13
RP3-1/6
区域
P3
3
33
12
21
RP3-3/6
区域
P3
4
44
16
28
RP3-4/6
区域
P3
1
11
4
7
RP3-5/6
区域
P3
2
22
8
14
总数
207
76
131
第五章生产管理
5、1生产工艺流程
5、2生产计划
第一年生产计划
计划项目/季度
产品研发投资
P2,P4
接受并支付已订原料
5*R1,10*R2
4*R3
下原料订单
4*R3,5*R1,10*R2
更新生产/完工入库
1*P1
2*P1
1*P1
生产线调整/投资新设备
2全自动
开始新的生产
交货
交11*P1
维修
厂房
租用B
第二年生产计划
计划项目/季度
产品研发投资
接受并支付已订原料
7*R1,22*R2
11*R3
下原料订单
7*R1,22*R2,1
1*R3
更新生产/完工入库
2*P1
2*P1
1*P1,2*
2*P2,2*P3
P3
生产线调整/投资新设备
1半自动,1全自动
1全自动
1全自动
开始新的生产
交货
交5*P1,2*P3
第三年生产计划
计划项目/季度
产品研发投资
接受并支付已订原料
28*R2,12*R3
12*R3
下原料订单
12*R1,28*R2,
12*R3
更新生产/完工入库
2*P2,2*P3
2*P3
2*P2,3*
P3
1*P1,3*P3
生产线调整/投资新设备
开始新的生产
交货
交
1*P1,4*P2,1
0*P3
第四年生产计划
计划项目/季度
产品研发投资
接受并支付已订原料
28*R2,12*R3
12*R3
下原料订单
12*R1,28*R2,
12*R3
更新生产/完工入库
2*P1,2*P2,
3*P3
2*P1,3*P3
2*P2,
2*P1,
3*P3
2*P1,3*P3
生产线调整/投资新设备
开始新的生产
交货
交
8*P1,4*P2,1
2*P3
第五年生产计划
计划项目/季度
产品研发投资
接受并支付已订原料
28*R2,12*
R3
12*R3
下原料订单
12*R1,28*R2,12
*R3
更新生产/完工入库
2*P1,2*P2,3*P3
2*P1,3*P3
2*P2,2*P1,3
*P3
2*P1,3*P3
生产线调整/投资新设备
开始新的生产
交货
交
8*P1,4*P2,12*P
3
第六年生产计划
计划项目/季度
产品研发投资
接受并支付已订原料
28*R2,12*
R3
12*R3
下原料订单
12*R1,28*R2,12
*R3
更新生产/完工入库
2*P1,2*P2,3*P3
2*P1,3*P3
2*P2,2*P1,3
*P3
2*P1,3*P3
生产线调整/扌殳资新设备
开始新的生产
交货
交
8*P1,4*P2,12*P
3
第六章财务分析
6、1财务报表
第一年财务报表
损益表
销售额
+
33
直接成本
—
12
毛利
=
21
综合费用
——
24
折旧前利润
二
-3
折旧费用
——
8
支付利息前利润
二
-11
财务费用
——
4
营业外收入
+
0
营业外支出
——
0
稅前利润
二
-15
所得稅
——
0
净利润
=
-15
资产负债表
固定资产:
负佻
土地建筑
32
长期负债
40
机器设备
35
短期负债
0
固定资产合计
67
应付款
0
流动资产:
应交税
0
现金
19
总负債
40
应收款
0
权益:
在制品
0
股东资•本
45
成品
2
利润留存
18
原料
0
本年利润
-15
总流动资产
21
所有者权益
48
总资产
88
负债加权益
88
库存现金余额
52
47
41
19
损益表
销售额
+
47
直接成本
—
18
毛利
=
29
综合费用
——
22
折旧前利润
二
7
折旧费用
——
13
支付利息前利润
二
_6
财务费用
——
4
营业外收入
+
0
营业外支出
——
0
稅前利润
二
-10
所得稅
——
0
净利润
=
-10
第
年
财务报表
资产负债表
固定资产:
负佻
土地建筑
32
长期负债
40
机器设备
88
短期负债
60
固定资产合计
120
应付款
0
流动资产:
应交税
0
现金
8
总负債
100
应收款
0
权益:
在制品
0
股东资•本
45
成品
10
利润留存
3
原料
0
本年利润
-10
总流动资产
18
所有者权益
38
总资产
138
负债加权益
138
利息