项目部危险源识别评价表及汇总表.doc
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项目部危险源辨识评价汇总表
序号
场所分类
项目部危险源(因素)识别评价汇总表
危险源因素个数
所在页码
1
临
时
场
所
安全管理制度不完善
15
54
2
挖孔桩作业
13
55
3
高处结构施工
11
56
4
脚手架的搭设与拆除
26
57
5
四口五临边防护
13
59
6
附墙吊安装、拆除与维修
14
60
7
外用电梯安装拆除与维修
15
62
8
塔吊安装拆除维修
12
63
9
机械伤害
20
64
10
触电
48
65
11
火灾与爆炸
22
68
12
起重作业
10
70
13
坍塌
14
71
14
中毒与窒息
10
71
15
中暑
2
72
16
职业伤害
18
72
17
传染病
2
73
18
现场生活区部分
6
73
19
固定场所
公司办公区部分
3
73
20
临时场所
材料下车、堆放未按规定操作
16
74
合计
289
项目部危险源(因素)识别评价汇总表
序
号
危险
因素
活动点/工序/部位
可能导致
的事故
判别
依据
作业条件危险性评价
危险
级别
控制措施
备
注
L
E
C
D
1
一安
全
管
理制度
不
完
善
1
未建立安全生产责任制
管理缺陷
II
6
6
8
288
重大
按规定标准检查把关
2
2
各级部门未执行责任制
管理缺陷
III
3
6
5
90
一般
按规定标准检查把关
3
3
管理人员责任制未考核
管理缺陷
III
3
6
4
72
一般
按规定标准检查把关
4
4
未按规定要求配备安全员
管理缺陷
III
3
6
8
144
一般
按规定标准检查把关
5
5
编制施工组织设计(安全技术措施方案、临时用电及其它方案)
管理缺陷
II
6
6
8
288
重大
按规定标准检查把关
6
6
施工组织设计(安全技术方案、临时施工用电及其它方案)未经上级批准
管理缺陷
III
3
6
6
108
一般
按规定标准检查把关
7
7
安全措施不全面,针对性不强,安全措施未落实
管理缺陷
III
3
6
7
126
一般
按规定标准检查把关
8
8
分部(分项)工程安全技术交底
管理缺陷
II
6
6
7
252
重大
按规定标准检查把关
9
9
无交底、交底不全、针对性不强,未履行签字手续
管理缺陷
III
3
6
8
144
一般
按规定标准检查把关
10
10
安全检查
管理缺陷
II
6
6
7
252
重大
按规定标准检查把关
11
11
无检查制度和检查记录
管理缺陷
III
3
6
7
126
一般
按规定标准检查把关
12
12
隐患整改未定人定时,定措施整改、未按期完成
管理缺陷
III
3
6
8
144
一般
按规定标准检查把关
13
13
安全教育
管理缺陷
II
6
6
7
252
重大
按规定标准检查把关
14
14
无安全教育制度,未进行三级安全教育记录
管理缺陷
III
3
6
7
126
一般
按规定标准检查把关
15
15
特种作业持证上岗
管理缺陷
II
6
6
7
252
重大
按规定标准检查把关
项目部危险源(因素)识别评价汇总表
序
号
危险
因素
活动点/工序/部位
可能导致
的事故
判别
依据
作业条件危险性评价
危险
级别
控制措施
备
注
L
E
C
D
16
二挖孔
桩作业(高处坠落、
物体打击、触电、中毒、坍塌)
1
挖孔桩作业
高处坠落
物体打击
II
3
6
15
270
重大
按规定检查把关
17
2
编制挖孔桩施工方案
管理缺陷
III
3
6
5
90
一般
按规定检查把关
18
3
施工前未检查开挖工具,机具不符合要求
高处坠落
物体打击
III
3
6
6
108
一般
按规定检查把关
19
4
挖孔桩作业人员身体不符合规定要求,未戴好安全帽
高处坠落
物体打击
III
3
6
5
90
一般
按规定检查把关
20
5
未按规定要求固避支护或纠偏
坍塌
III
3
6
8
144
一般
按规定检查把关
21
6
孔洞无防护或盖板
高处坠落
物体打击
III
3
6
7
126
一般
按规定标准检查把关
22
7
井下无照明与通风设备或照明线通风设备不符合要求,未使用低压供电
触电
中毒
III
3
6
8
144
一般
按规定检查把关
23
8
孔洞周边IM内堆土、堆物
坍塌
III
3
6
7
126
一般
按规定检查把关
24
9
堆土不在1.5M以外,堆土高度超过1M
坍塌
III
3
6
5
90
一般
按规定检查把关
25
10
抽水泵未使用绝缘性能好的橡皮胶线
坍塌
III
3
6
8
144
一般
按规定检查把关
26
11
下井前未检查井内有无有害气体
中毒
III
3
6
8
144
一般
按规定检查把关
27
12
井孔完成后未及时浇捣砼
坍塌
III
3
6
7
126
一般
按规定检查把关
28
13
振捣砼人员下井孔内作业未戴安全帽
高处坠落
物体打击
III
3
6
8
144
一般
按规定检查把关
项目部危险源(因素)识别评价汇总表
序
号
危险
因素
活动点/工序/部位
可能导致
的事故
判别
依据
作业条件危险性评价
危险
级别
控制措施
备
注
L
E
C
D
29
三高处结构施
工(高处坠落
、物体打击、触电、坍塌)
1
高空支、拆模板
高处坠落
物体打击
II
3
6
15
270
重大
按规定检查把关
30
2
编制模板工程方案未并经上级审批核准
管理缺陷
III
3
6
6
108
一般
按规定检查把关
31
3
支撑系统无有设计计算
管理缺陷
III
3
6
8
144
一般
按规定检查把关
32
4
立柱无设置纵横向支撑,立柱间距应符合不要求
坍塌
III
3
6
7
126
一般
按规定检查把关
33
5
模板上施工荷载符合不要求,模板存放宜过高,不平稳、防止倾倒
高处坠落
物体打击
III
3
6
7
126
一般
按规定检查把关
34
6
拆模未申报批准,高处拆模应无可靠立足点,并有无专人监护、留有未拆除的模板
高处坠落
物体打击
III
3
6
8
144
一般
按规定检查把关
35
7
高空浇捣砼
高处坠落
物体打击
III
3
6
5
90
一般
按规定检查把关
36
8
振捣器未接触电保护器或保护器失灵
触电
III
3
6
5
90
一般
按规定检查把关
37
9
高空临边绑扎钢筋
高处坠落
物体打击
II
6
6
7
252
一般
按规定检查把关
38
10
站在钢筋骨架上作业
高处坠落
物体打击
III
3
6
7
126
一般
按规定检查把关
39
11
临边无防护
高处坠落
物体打击
III
3
6
7
126
一般
按规定检查把关
项目部危险源(因素)识别评价汇总表
序
号
危险
因素
活动点/工序/部位
可能导致
的事故
判别
依据
作业条件危险性评价
危险
级别
控制措施
备
注
L
E
C
D
40
四、脚手架的搭设与拆除(高处坠落、物体打击、倒塌、财产损失)
1
脚手架的搭设及拆除
高处坠落
物体打击
II
5
6
10
300
重大
按规范检查把关
41
2
脚手架搭设无施工方案,无设计计算书或未经批准
管理缺陷
III
3
6
8
144
一般
按规范检查把关
42
3
无扫地杆,立杆缺少底垫、垫木
倒塌
财产损失
III
3
6
6
108
一般
按规范检查把关
43
4
无排水设施
倒塌
财产损失
III
3
6
6
108
一般
按规范检查把关
44
5
架体与建筑结构拉结不符合规定,拉结不牢固、稳定
倒塌
财产损失
III
3
6
8
144
一般
按规范检查把关
45
6
未按规定设置大横杆、小横杆
高处坠落
物体打击
III
3
6
6
108
一般
按规范检查把关
46
7
未按规定设置剪刀撑或未按高度连续设置
倒塌
财产损失
III
3
6
8
144
一般
按规范检查把关
47
8
脚手架铺设不严、有探头板、有空当
高处坠落
物体打击
III
3
6
7
126
一般
按规范标准检查把关
48
9
安全网的架设与拆除
高处坠落
物体打击
II
6
6
6
216
重大
按规范标准检查把关
49
10
施工层未设置防护栏杆
高处坠落
物体打击
III
3
6
8
144
一般
按规范标准检查把关
项目部危险源(因素)识别评价汇总表
序
号
危险
因素
活动点/工序/部位
可能导致
的事故
判别
依据
作业条件危险性评价
危险
级别
控制措施
备
注
L
E
C
D
50
四、脚手架的搭设与拆除(高处坠落、物体打击、倒塌、财产损失)
11
脚手架搭设前无交底
管理缺陷
III
3
6
8
144
一般
按规范标准检查把关
51
12
脚手架未进行分段验收
管理缺陷
III
3
6
8
144
一般
按规范标准检查把关
52
13
小横杆两端未固定
高处坠落
物体打击
III
3
6
6
108
一般
按规范标准检查把关
53
14
立杆、大横杆接长不符合要求,未错开0.5m
高处坠落
物体打击
III
3
6
7
126
一般
按规范标准检查把关
54
15
架体未按10m间距或其它措施水平封闭
高处坠落
物体打击
III
3
6
8
144
一般
按规范标准检查把关
55
16
脚手架立杆与建筑物之间封闭严
高处坠落
物体打击
III
3
6
5
90
一般
按规范标准检查把关
56
17
钢管、扣件、跳板等不符合要求,弯曲、锈蚀严重
倒塌
财产损失
III
3
6
8
144
一般
按规范标准检查把关
57
18
脚手架上下未搭设通道,通道不符合要求
高处坠落
物体打击
II