新中大软件操作手册GWord下载.docx

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(1)审核通过:

全部签字

直接到(4)记账

(2)

凭证审核

(2)审核不通过:

不签字

修改

(3)

凭证修改、删除

回第

(2)步

(4)

记账(备份路径

新中大备份帐套号年度模块月结某月)

(5)科目汇总表

(6)凭证查询、打印

(7)月结

二、月结情况下修改凭证的方法

(1)月结修复

(1)账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复

(2)记账修复

(2)账务管理-总账处理-日常账务-凭证审核(取消签字)-凭证修改、删除—凭证审

核(签字)-记账(重新备份)-月结

三、报表模块操作流程

(1)资产负债表

报表中心-月份-报表类别

(2)收入支出总表

(3)事业支出明细表

四、年底账簿打印流程

(1)总分类账

(2)明细账(普通、多栏)

账务管理-总账处理-日常账务-账簿查询打印注:

只打有发生额和余额科目

(3)银行日记账

(4)单位、个人往来账

五、固定资产日常操作流程

(1)卡片增加

(1)审核通过进入第(4)步

固定资产管理——日常输入——

(2)复核入账

(2)审核有问题进入第(3)

(3)修改变动内容(修改后退到第

(2)步

(4)月结(备份)

新中大软件操作具体流程

六、帐务处理

帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图

1.记账凭证录入

进入“日常账务”,点击凭证处理-》记帐凭证录入,如下图:

进入记帐凭证录入界面,要输入(或选入)“摘要”,“科目”,“借贷方金额”,如下图:

注意:

针对预算收入科目(一般预算收入和基金预算收入),凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口,选择对应的财政辅助核算项点击确定。

2.凭证修改

点击凭证处理-》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证;

如果凭证审核了,

可以由审核员取消审核凭证,再进行凭证的修改或删除。

如下图:

3.凭证审核

在凭证审核窗口中,可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成

该步操作。

签字表示通过审核,不签字表示解除审核,“全部签字/不签字”则可对全部选

中的凭证都起作用。

进行“本张签字”操作后,该按钮改成“本张取消签字”。

凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循:

(1)所有审核必须由有审核权限的操作员操作;

(2)不能审核由审核人本人制单的凭证;

(3)只能由审核人本人解除审核。

凭证审核后不能修改;

而解除审核的凭证可以修改。

3.记帐

凭证经审核后可记账,记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作:

每个月记账的次数没有限制,可以只记一次,也可以分多次记。

但是记账的日期是有限制的,如果上月尚未结账则本月不能记账;

如果本月已结账则不能再在本月记账。

经过记账处理后的凭证将不能再被修改,所以请做好备份,一旦后悔还可以恢复数据。

5.帐簿查询

点击帐簿查询打印-》普通明细帐。

普通明细账可以查询各级科目的明细账,

多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账,在输入科目时要求输入的首先是上一级

科目,这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。

如果子科目数量比较多,您可以从

中任意选择若干个子科目以分批显示或打印。

6.备份恢复

点击进入“账务处理”-》“系统管理”-》“系统服务”-》“备份与恢复”,如下图:

显示“数据备份”对话框,以备份数据在桌面为例:

点击“放大镜”选择备份路径,(备

份前先在桌面上新建一个文件夹)找到新建的那个文件夹,选中后点击“确定”,再在

“数据备份”对话框中点击“确认”即可。

7.月结

已经结账月份不能再录入凭证,当前月自动过渡到下月

七、报表

进入报表系统

点击功能菜单区的“MyGsoft”-》“系统菜单”-》“报表中心”-》“报表中心”菜

单下载和安装报表中心系统。

进入报表系统,如下图:

1.打开报表

点击“财务报告”菜单,显示如上图所示三张报表,选中其中一张报表,双击,即可看到该

张报表。

2.报表计算

财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单-》“整表计算(包括未记帐凭证)”,如

计算结果即可显示。

八、固定资产操作流程

1.增加固定资产

点击“日常输入”→“卡片增加”,如下图:

.

注:

输入完成一定要记得点存入

2.固定资产变动

在“日常输入”中,点“修改变动内容”,在“查询条件”窗口中定义查询范围、入账日期、录入员、部门范围,如下图:

点“确认”,弹出如下对话框,

点“修改”

下列情况系统不允许再修改:

1、已经审核了的变动内容,如窗口上打上小红勾的记录,表明已审核讲

不再允许修改。

2、变动情况为减少和盘亏的固定资产,不再允许修改。

3.复核入账

在“日常输入”下点“复核入账”,弹出如下对话框

点“全部通过复核”,然后点击确认

4.月结

点击“月结处理”→“月结”

软件自动提示:

一定要进行数据备份,方法和账务模块一样!

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