零售药房认证各类表格Word下载.docx
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正式上岗后的经历
何年何月至何年何月
所在部门、岗位、职务
职称
备注
药房卫生检查记录
检查日期:
检查项目
检查结果
整改措施
药房外部环境
地面
物放
污染源
药房内部环境
柜台
货架
门窗
下水道
防虫、防鼠措施
仓库
货位
人员
卫生
工作服
胸卡
个人卫生
检查人员:
检查结果合格者打“√”,不合格者打“×
”。
质量信息收集、分类、处理表
序号
类别
信息名称
信息来源
信息处理
监督
执行人
药品质量查询记录
通用名称
商品名称
剂型
规格
有效期
批准文号
生产批号
供货单位
生产企业
查询方式
查询时间
被查询单位
被查询人
查询人
被查询人电话
查询原因
查询结果
处理意见
质量管理员:
年月日
有关岗位
落实情况
质量事故报告表
报告人
报告时间
报告部门
事故理由:
处理情况
质管员意见:
负责人:
年月日
经理意见:
处理情况:
质管员:
培训计划
起草人:
日期:
审核人:
批准人:
培训内容
培训对象
培训时间
学时
培训部
员工培训教育档案
编号:
性别
出生年月
入职时间
部门
职位
工号
职称
专业
从业年限
文化程度
所在岗位
培训编号
培训日期
组织单位
培训地点
培训题目
课时
授课方式
考核方式
考核成绩
员工健康档案
建档时间:
任职时间
部门
岗位
员工号
检查日期
检查单位
采取措施
录入人:
首营企业审批表
填表日期:
企业名称
类别
药品生产企业
药品经营企业
拟供品种
详细地址
邮政编码
E-mail
传真
联系人
联系电话
许可证
许可证名称
许可证号
负责人
经营方式
有效期至
许可范围
企业地址
发证机关
发证日期
营业执照
注册号
法定代表人
经济性质
注册资金
经营范围
发照机关
质量认证书与编号
有效期限
采购员意见
质量信誉
实地考察结论
考察人:
质管员意见
审核结论:
审批意见
同意作为合格供货方不同意作为合格供货方
经理:
首营品种审批表
药品编号
单位
药品性能、质量、用途、疗效等情况
质量标准
认证时间
装箱规格
GMP证书号
储存条件
正常出厂价
采购价
批发价
零售价
申请原因
申请人:
签字:
经理审批意见
同意进货
不同意进货
负责人签字:
注:
附药品生产许可证、营业执照、批准文件、质量标准、出厂检验报告书、样品、价格批文、GMP证书及临床总结报告等资料。
药品购进、验收记录
购
货
日
期
供
企
业
合格证
进货数量
进价
进价合计
采购员
验收日期
包装情况
外观质量
验收结论
质量状况
实收数量
验收员签名
保管员意见及签名:
说明:
1、用此表按程序记录可代替《药品购进记录》、《药品验收记录》和《入库通知单》。
程序为:
现有采购员填至“采购员”项,再由验收员填写“验收日期”以后的项目,如果“实收数量”与购进数量不同,需在“备注”栏内注明拒收原因,验收完成后交保管员。
此表可复写2至3份,由各岗位留存,以代替《药品购进记录》、《药品验收记录》和《入库通知单》。
2、如购进非整件包装无合格证,合格证项填“—”
此表可放大后使用。
中药饮片购进验收记录
购货日期
药品名称
产地
饮片加工厂
购进价格
包装标签
中药饮片装斗复核记录
上斗
日期
品名
生产厂家
生产
批号
上斗人(签字)
复核人(签字)
库存药品质量验收记录
检查日期:
货号
数量
养护措施
处理结果
养护员
(签字)
进库达一个季度之上的药品方可列入养护之列。
(企业可自定)
*如库存检查药品没有质量问题,在质量情况一栏之中,只填写“正常”二字即可。
*数量栏填写库存实数。
中药饮片在库养护记录表
养护日期:
中药品片品名
生产日期
陈列药品质量检查记录
现有数量
其他质量问题
处理方法
检查人
近效期药品催销表
填报日期:
金额
小计
供货企业
催销
措施
催销结果
仓库负责人:
保管员:
本表一式四联:
(1)保管员存根;
(2)采购员;
(3)质管员;
(4)企业负责人
药品陈列/储存环境温湿度记录表
货区:
表号:
适宜温湿度范围:
℃适宜相对湿度范围:
%年月
上午
下午
库内温度
℃
相对湿度%
调控措施
采取措施后
记录员
库内温度℃
温度℃
湿度
%
湿度%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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设施设备一览表
设备编号
设施设备名称
规格型号
购置价格
购置日期
启用日期
配置地点
用途
使用与维护负责人
不合格药品台账
不合格原因
不合格项目
检验单号
采购人
养护员:
不合格药品报告表
英文名或汉语拼音
产品批号
出厂检验
报告书号
购进日期
验收人员
不合格
情况
不合格情况发现地点
不合格情况发现日期
项目
质量检查、验收员签名:
质量管理意见
签名:
不合格药品报损审批表
报告时间:
注册商标
单价
不合格原因(附检验报告):
保管员签字:
采购员意见:
财会人员意见:
经理签署意见:
报损药品销毁记录
批准人:
见证人:
经手人:
销毁方式:
销毁地点:
销毁时间:
合格供货方档案表
地址
邮编
生产经
营范围
企业概况
年产值
获得主要荣誉
技术人员数
产品概况
主要产品:
质量概况:
质量保证
质量机构名称
质量认证情况
质量管理与制度情况
(按GMP或GSP管理)
技术职工
质量工作年限
综合评价
审核以上这些资料符合规定,可以列入合格供货方档案。
1、重要的供货方(如:
首营企业、本企业经营品种量值较大的企业等)应根据质量能力调查审核情况建立档案。
(填本表)
2、如果未通过质量体系、产品认证的,应索要其他有关证书复印件。
处方药调配销售记录
记录:
序
号
购药人
处方药名称
审方药师
调配人员
处方开
据单位
处方医
师姓名