收入支出决算总表文档格式.docx

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注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

474.63 

201

一般公共服务支出

415.52

20102

政协事务

412.11

2010201

行政运行

181.66

2010202

一般行政管理事务

163.23

2010203

机关服务

8.87

2010204

政协会议

19

2010205

委员视察

13

2010206

参政议政

19.8

2010250

事业运行

2010299

其他政协事务支出

1.55

20103

政府办公室及相关机构事务

3.4

2010301

0.09

2010302

3.32

208

社会保障和就业支出

26.06

20805

行政单位离退休

25.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.45

2082703

财政对生育保险基金的补助

210

医疗卫生与计划生育支出

7.95

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

213

农林水支出

2.88

21305

扶贫

2130599

其他扶贫支出

221

住房保障支出

22.22

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

465.64 

319.59 

146.05 

406.53

260.484

146.05

403.12

257.07

175.95

74.05

101.89

1.62

0.85

0.77

13.44

13.94

0.51

政府办公厅(室)及相关机构事务

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:

财政拨款收入支出决算总表

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

18

406.53 

二、政府性基金预算财政拨款

20

21

22

六、社会保障支出

23

26.06 

 26.06

七、人口与计生事务支出

24

8

八、医疗保障支出

25

7.95 

 7.95

9

九、住房保障支出

26

22.22 

 22.22

10

十、农林水支出

27

 2.88

2.88 

11

28

12

29

465.62 

年初财政拨款结转和结余

55.82 

年末结转和结余

30

64.81 

14

31

15

32

16

33

17

34

530.45 

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

260.48

政府办公(厅)室及相关机构事务

3.40

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

227.18

302

商品和服务支出

47.30

30101

基本工资

80.30

30201

办公费

2.98

30102

津贴补贴

41.45

30202

印刷费

0.94

30103

奖金

28.77

30203 

邮电费

3.36

30104

社会保障缴费

70.74

 30204

水费

2.37

30205

电费

5.33

30206

差旅费

1.83

30207

会议费

0.66

30208

培训费

0.13

30209

工会经费

30210

福利费

0.10

30211

劳务费

30212

公务接待费

30213

公务用车运行维护费

30214

其他交通费用

13.11

30215

维护费

1.01

30107

绩效工资

30240

税金及附加费用

 4.87

30199

其他工资福利支出

5.92

30299

其他商品和服务支出

 10.61

303

对个人和家庭的补助

 45.11

310

其他资本性支出

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

……

30303

救济费

1.20 

31099

其他资本性支出

30304

医疗费

8.17 

304

对企事业单位的补贴

30305

生活补助

5.40

30306

助学金

0.08

30307

奖励金

0.86

30308

30313

购房补贴

30401

企业政策性补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 7.18

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

人员经费合计

 272.29

公用经费合计

 47.30

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2017年度预算数

2017年度决算数

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.00

0.00 

 0.00

 20.00

14.76

 14.76

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

功能分类科目编码

基本支出

 类

 款

 项

本机关2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有支出,故本表无数。

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