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5.1代储物资确定原则

5.1.1劳动保护用品全部实施代储管理。

5.1.2规格、型号明确,用量大、消耗稳定,有两家以上资源的物资。

5.1.3按类别或范围确定,避免按品名选择,以便于系统管理。

5.2<

的形成

5.2.1由设备管理部拟定<

,组织企业管理部、供应部、生产技术部、物流中心及四大生产单位进行评审,经公司经理办公会讨论,公司主管领导批准,下发会审单位执行。

5.2.2安全环保部拟定<

,经公司主管领导审批后,下发给物流中心执行。

5.2.3物流中心依据设备管理部、安全环保部提供的<

,做系统属性维护。

5.3每月5日前,设备管理部、安全环保部分别依据各单位<

代储物资需求>

员工个人劳动防护用品配备标准>

编制<

,经公司主管领导批准后,选择供应商,并按《采购控制程序》签订代储合同。

5.3.1代储物资供方的选择与评价及合格供方的管理执行《外部供方管理程序》。

5.3.2同品种或同类型的代储物资合同,允许签订两个或两个以上的合格供应商代储合同,合同一般要有明确的时间段,特殊备件、消耗品要有明确的绩效要求。

代储合同的签订应符合《招标管理制度(暂行)》、《合同管理制度》要求。

5.4入库及验收

5.4.1到货物资采取代储供应商自存自管和物流中心代存代管相结合的方式进行入库管理。

5.4.2货到后,交货人员持送货清单,设备管理部或安全环保部出具<

代储物资到货单>

,到存储地点按合同及<

组织对数量、质量进行验收,参验人员在<

签字确认,验收合格的方可入库,物流中心、供应商分别建立相应<

物资供应台账>

ERP系统数据录入由物流中心统一办理。

不符合要求的到货,由设备管理部或安全环保部、物流中心按程序办理退货手续。

5.4.3物流中心和供应商存储的代储物资仓储管理执行《备件、材料、耐火材料仓储管理制度》。

5.4.4设备管理部、安全环保部每月至少对代储物资存放点检查一次,主要检查代储物资安全存量、质量、定置管理是否符合公司相关制度要求,并考核,特别是对因缺货、质量问题引起生产受影响的情形要严格追究相关责任。

5.5消耗定额、发放、配送管理

5.5.1各单位应提出本单位代储物资的消耗定额,经设备管理部组织讨论后,提请公司主管领导审批后下发至各单位执行。

消耗定额有修改要求时,需求单位应提出书面申请,说明原因,经设备管理部审批,公司主管领导同意后实施。

劳动保护用品消耗定额按<

规定执行。

5.5.2领用备件、材料代储物资时,<

领料单>

应经需求单位领导审批。

劳动保护用品领用,由物流中心按<

定期配发、登记,具体参照《劳动保护用品管理程序》相关条款执行。

超定额、超计划或超标准领料的,还应经设备管理部或生产技术部审批。

5.5.3代储物资发放时,库管员应在<

注明领发物资相应的供应商。

ERP系统运行时,应选择相应的供应商及其合同号。

5.5.4各存放点按审批手续齐全的<

发放或配送,否则不予结算。

物流中心代存代管物资的配送管理,按《备件、材料、耐火材料仓储管理制度》相关规定执行。

5.5.5各单位领出暂存在现场待用的代储物资量,不得超过该物资的消耗定额,否则一经查出,由设备管理部按相关规定给予处罚。

5.5.6需退库的物资,使用单位提出退库申请并附原<

或其复印件,经设备管理部同意后,开具红字<

,退回原储存点。

储存点对退库物资质量有异议时,由设备管理部或安全环保部予以界定。

5.6盘点

代储物资每季度盘点一次,盘点时,设备管理部或安全环保部应协调相关供应商按盘点时间安排及时参与盘点,并签字确认。

盘点办法参照《物资盘点管理制度》执行。

供应商自存自管点自行核对。

所有盘点结果均应报设备管理部或安全环保部、财务部。

5.7代储物资实施月结算,截止点为每月25日24时。

5.7.1设备管理部收集、汇总由供应商自存自管的备件、材料<

代储物资结算表>

5.7.2安全环保部收集、汇总由供应商自存自管的劳动保护用品<

5.7.3物流中心汇总由公司统一代存代管部分物资的<

5.7.4<

一式四份,经业务部门和财务部领导审批后,返代储点一份,财务部留一份,交供应商一份。

供应商凭<

开具发票,交财务部再进行复核、挂账、付款。

5.8其他

5.8.1若产品质量不能满足现场需求时,代储商必须免费更换。

发现弄虚作假的,代储商必须赔偿公司一定的经济损失。

并从货款中扣除,情节严重的停止供货。

5.8.2若确因代储供应商自身原因供货不及时而影响生产,经设备管理部或安全环保部调查属实的,给予相应的处罚或赔偿。

5.8.3由物流中心代存代管的,供应商送货时应明确特殊物资的仓储要求,物流中心应按要求尽量创造适宜的环境条件满足物资存储要求并做好相关记录。

每个月供应商应对代储物资的品质进行检查和必要的维护,需返回维护或保养的,设备管理部或安全环保部协助办理出门手续,物流中心给予配合。

5.8.4代储物资原则上不允许供应商作调货处理,特殊情况下需调货的,必须由供应商提出书面申请,经设备管理部或安全环保部主管领导审批后,按退库程序办理。

6、引用文件

员工个人劳动防护用品配备标准

采购控制程序

招标管理制度(暂行)

外部供方管理程序

合同管理制度

劳动保护用品管理程序

备件、材料、耐火材料仓储管理制度

物资盘点管理制度

7、相关记录

代储物资目录

代储物资需求计划

代储物资计划

代储物资到货单

代储物资结算表

代储物资目录

编号:

WL/R43()

序号

物资编码

物资名称

规格型号

计量单位

性能参数/装机量(台)

装机量/消耗定额

品牌

备注(安全存量)

会审单位:

 

年月日

公司领导审批:

年月日

代储物资需求计划

编号:

WL/R44()

代储数量

使用方向

备注

公司主管领导:

编制单位领导:

编制人:

年月日

WL/R45()

代储物资

需求单位

需求单位领导:

代储物资到货单

编号:

WL/R46()

到货日期:

合同号:

第页/共页

代储供货商:

业务员:

税率:

单据号

物资

编码

物资名称

规格、型号

计量

单位

到货

数量

合格数量

不含税

单价

含税

说明(需求单位)

入库

验收

验收情况:

 

验收单位确认:

主管确认:

送货人:

制单人:

库管员:

代储物资结算单

编号:

WL/R47()

物料名称

出库结算数量

单价(不含税)金额

供应商

合同号

财务部领导:

业务部门领导:

编制人:

文件会签、审批表

M/R01

编制单位:

物流中心

文件名称

编号

SGHG/WL15-2011

编写人

张胜笃

日期

2011年9月13日

单位

姓名

铁前项目部

惠宏智

保卫部

崔勇虎

财务部

梁建伟

轧钢

祝培宏

生产技术部

尚巍巍

炼钢项目部

李都宏

动力能源中心

袁浩

设备管理部

屈海涛

计量检验中心

聂建仓

安全环保部

白玉鹏

会签日期

审核人

2011年9月7日

批准人

刘昕

2011年9月14日

企业管理部

毛小忠

发布日期

实施日期

备注

出师表

两汉:

诸葛亮

  先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

  宫中府中,俱为一体;

陟罚臧否,不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;

不宜偏私,使内外异法也。

  侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:

愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

  将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:

愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

  亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;

亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也

  臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

  先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;

故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

  愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;

陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

  今当远离,临表涕零,不知所言。

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